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老師,這題選哪一個(gè)呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。ad 就是對(duì)的 c 是特許權(quán) b 是 抵償債務(wù),
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做了固定資產(chǎn)加速折舊,匯算清繳稅會(huì)差異。會(huì)計(jì)分錄復(fù)雜嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:21
#稅務(wù)#
第一年借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 第二年開始每年 借:遞延所得稅負(fù)債 貸: 所得稅費(fèi)用
?閱讀? 117
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你好,問一下,施救費(fèi)開票怎么開?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:07
#稅務(wù)#
...
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老師:請(qǐng)問2023年發(fā)生的差旅費(fèi)用,其中火車票、機(jī)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問2024年可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:02
#稅務(wù)#
你好可以的可以抵扣的
?閱讀? 116
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18萬對(duì)方先給定金9萬要求這9萬定金先開發(fā)票,怎樣做分錄,因尾款要到明年4月在結(jié)的,這樣子分成2次怎么入賬
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:31
#稅務(wù)#
還需要了解實(shí)際業(yè)務(wù)是今年發(fā)生的 還是今年和明年都會(huì)發(fā)生呢
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五洲置業(yè)企業(yè)控股設(shè)立五洲商貿(mào)公司,五洲商貿(mào)企業(yè)控股設(shè)立五洲物業(yè)公司。商貿(mào)和物業(yè)的注冊(cè)資本都是100萬,現(xiàn)在用100萬咋完成兩個(gè)公司公司的實(shí)繳風(fēng)險(xiǎn)小
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:21
#稅務(wù)#
您好,置業(yè)先實(shí)繳給商貿(mào)100,商貿(mào)用這100再實(shí)繳物業(yè),這樣就全部實(shí)繳了
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老師您好,個(gè)體工商戶銷售型的報(bào)稅用上傳三大報(bào)表嗎?謝謝
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:19
#稅務(wù)#
你好,需要上傳,如果是定期定額征收的不用上傳。
?閱讀? 110
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請(qǐng)教你一個(gè)問題呢 兩年如果凈利潤有200個(gè) 如果別人要入股30% 這個(gè)他出多少錢合適
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:17
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)看認(rèn)繳的金額,按這個(gè)來投
?閱讀? 116
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像教育局要我們采購東西,然后我們有訂一批東西,先付訂金給對(duì)方可以嗎?對(duì)方開票,跟合同有約定就可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:48
#稅務(wù)#
您好,可以的,先付訂金,再開發(fā)票
?閱讀? 105
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老師。是這樣的,我們本來就是賣摩托車的,因?yàn)槲覀冇幸慌_(tái)那個(gè)DR250發(fā)到那個(gè)桂林,讓別人幫賣,然后這個(gè)車是虧了很多錢,很多發(fā)票,他說要低開。然后,因?yàn)槲覀冮_進(jìn)來的發(fā)票是比較貴的,然后后面呢,我問了南寧的沈總,他說低開一些是沒問題的。應(yīng)該可以吧
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:43
#稅務(wù)#
您好,確實(shí)是虧本賣,那有原因的,是車輛故障么,這些資料要有,要不稅務(wù)是不認(rèn)的, 您看損失的資料 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (一)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.
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老師,生物質(zhì)固體燃料增值稅稅率多少?有優(yōu)惠嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:42
#稅務(wù)#
生物質(zhì)固體燃料的增值稅稅率通常為13%,但符合特定條件的企業(yè)可以享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策。 根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布的政策,以部分農(nóng)林剩余物為原料生產(chǎn)的生物質(zhì)顆粒燃料或者生物質(zhì)壓塊燃料,用于電力熱力生產(chǎn)的企業(yè),可享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策。這一政策的出臺(tái)是為了鼓勵(lì)資源的綜合利用和清潔能源的發(fā)展。 需要注意的是,享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策的企業(yè)必須滿足一系列條件,包括納稅人主體必須是增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的禁止類、限制類項(xiàng)目,且不屬于環(huán)境保護(hù)部《環(huán)境保護(hù)綜合名錄》中的高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或重污染工藝等。此外,產(chǎn)品的原材料必須80%以上屬于農(nóng)林業(yè)剩余物,并且利用這些燃料生產(chǎn)電力、熱力的企業(yè)必須符合最新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
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個(gè)體工商戶不給員工買社保的時(shí)候沒有幫員工在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資薪金,幫員工買了社保,可以依舊不申報(bào)嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:03
#稅務(wù)#
您好,不可以的呀,不申報(bào)個(gè)稅的工資記入了成本費(fèi)用,這是不能稅前扣除的哦
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電腦賬是怎么做的,記賬憑證做完,還要做哪些
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:01
#稅務(wù)#
您好,記賬憑證做完,審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再審核過賬,這樣就結(jié)束啦, 明細(xì)賬,科目余額表 ,還有財(cái)務(wù)報(bào)表這些都是自動(dòng)生成的
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一般納稅人可以開普票不繳納增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 17:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
?閱讀? 134
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醫(yī)療行業(yè)門診發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)場驗(yàn)舊發(fā)票,領(lǐng)取發(fā)票日期一個(gè)是十月,一個(gè)是十一月,十一月份領(lǐng)的也是十月份限額發(fā)票,那發(fā)票收入所對(duì)應(yīng)是提供到十月底的還是從領(lǐng)發(fā)票到現(xiàn)在的日期的收入呢
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 17:17
#稅務(wù)#
你好,從領(lǐng)取發(fā)票到現(xiàn)在日期的收入。
?閱讀? 349
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個(gè)人的車輛租賃給公司用,簽了合同,之后去稅務(wù)局代開發(fā)票,都需要帶什么材料?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:55
#稅務(wù)#
你好,帶著合同,駕駛證,行車本
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老師,您好,記賬憑證第一張是科目匯總表,對(duì)嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:31
#稅務(wù)#
您好, 是的,就是打這張表
?閱讀? 353
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老師,車輛是按揭的,購車合同和發(fā)票價(jià)格不一樣,發(fā)票價(jià)格是加了一部分擔(dān)保費(fèi),我折舊的時(shí)候按照發(fā)票對(duì)嗎,擔(dān)保費(fèi)的另外一部分沒有加到發(fā)票里的,我記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,擔(dān)保費(fèi)總共20多萬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照發(fā)票 擔(dān)保費(fèi)的另外一部分沒有加到發(fā)票里的,我記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎, 是的
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老師你好我想問一下維修費(fèi)的大類是現(xiàn)代服務(wù)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是勞務(wù)*維修費(fèi)
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我們要成立一個(gè)個(gè)體戶,需要開普通發(fā)票。可以核定征收嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:09
#稅務(wù)#
您好,可以申請(qǐng)但不一定能核定下來,現(xiàn)在查賬征收是趨勢(shì),大上海已經(jīng)全面取消核定征收了
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個(gè)體戶需要開普通發(fā)票,那是不是要建賬??
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:05
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體是查賬征收的吧
?閱讀? 115
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異地工程項(xiàng)目已結(jié)束,沒有人員工資,外經(jīng)證已繳銷,個(gè)稅無法零申報(bào),末次計(jì)價(jià)額需要新開外經(jīng)證并預(yù)繳增值稅,稅局提出隨征個(gè)人所得稅,應(yīng)如何處理?
薇老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,先和稅務(wù)局溝通,心平氣和地把工程實(shí)際情況講清楚,比如工程結(jié)束的時(shí)間、人員早就撤離沒有工資支出這些細(xì)節(jié),并且說明之前外經(jīng)證都已經(jīng)繳銷,按道理不會(huì)再有個(gè)稅應(yīng)稅行為。 同時(shí),把能證明工程結(jié)束和沒人員工資的材料整理好給稅務(wù)局,像工程竣工結(jié)算的報(bào)告、人員離開的記錄、最后一次發(fā)工資的記錄等。 仔細(xì)了解稅務(wù)局要征個(gè)稅是根據(jù)什么規(guī)定,讓他們出示政策文件。要是覺得不合理,也沒有對(duì)應(yīng)的政策支持,在溝通無果后可以向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)行政復(fù)議或者用合法的方式解決。 對(duì)于新開外經(jīng)證和預(yù)繳增值稅,就按稅務(wù)局的程序來辦,算好預(yù)繳的增值稅,把合同、發(fā)票等材料準(zhǔn)備齊全。在這個(gè)過程中,也別忘再次和稅務(wù)局說明不應(yīng)該征個(gè)稅的情況。
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那租賃費(fèi)攤銷到管理費(fèi)用-租賃費(fèi),賠償款,攤銷時(shí)入營業(yè)外支出?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賠償款入營業(yè)外支出
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5月采購一批商品,金額1萬,稅額1300 6月因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨全部給供應(yīng)商,開紅沖發(fā)票,請(qǐng)教下這個(gè)分錄怎么寫?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:19
#稅務(wù)#
你好,購進(jìn)借庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款11300 ,紅字發(fā)票 借庫存商品-10000 貸應(yīng)付賬款-11300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300
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如果公司的股東不是自然人,而是公司,那在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候。需要交個(gè)稅嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里面盈余公積和所有者權(quán)益有20萬,未分配利潤為0
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:05
#稅務(wù)#
你好,股東是某某公司,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候是不需要繳納個(gè)人所得稅的
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劉紅老師,攤銷賠償款,記賬摘要,寫攤銷租金
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:00
#稅務(wù)#
您好,摘要寫賠償款
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生產(chǎn)羊肉串的工廠從屠宰場取得9個(gè)點(diǎn)的羊肉進(jìn)項(xiàng),可以按13個(gè)點(diǎn)抵扣嗎
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:44
#稅務(wù)#
你這里對(duì)方應(yīng)該不是自產(chǎn)自銷
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你好!個(gè)稅抵扣每年大概是多少
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:43
#稅務(wù)#
您好,每個(gè)人不一樣哦,6萬/年+個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金+專項(xiàng)附加扣除(我總結(jié)在下面) 個(gè)稅專項(xiàng)扣除項(xiàng)目包括:子女教育(不是撫養(yǎng))2000元/月*孩、3歲以下嬰幼兒照護(hù)(不是教育)2000元/月*孩,繼續(xù)教育學(xué)歷4800元/年,技能3600元/年、大病醫(yī)療:醫(yī)藥費(fèi)支出扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)累計(jì)超過1.5萬元部分,年終匯算清繳時(shí),至多扣除8萬元(大病醫(yī)療只能在匯算清繳的時(shí)候算這是隱私)、住房貸款利息1000元/月、住房租金(1500、1100、800元/月3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在不同城市)、贍養(yǎng)老人3000元/月(獨(dú)生子女)非獨(dú)生是1500元/月(只能2人扣)、3歲以下嬰幼兒照護(hù)2000元/月*孩、個(gè)人養(yǎng)老金:每年扣除的限額是1.2萬。
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老師,因租賃產(chǎn)生的賠償款,入待攤費(fèi)用,明細(xì)科目是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:33
#稅務(wù)#
您好,待攤費(fèi)用-賠償款
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老師,攤銷租金入管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒有發(fā)票的,做納稅調(diào)增,調(diào)增管理費(fèi)用-租賃費(fèi)的金額。對(duì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:25
#稅務(wù)#
您好,是的,就是你說的這樣的
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