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請(qǐng)問租房辦公的,房東是個(gè)人,不給開票,是不是匯算的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了,還是必須讓對(duì)方開票呀?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 匯算的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了
?閱讀? 178
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老師,員工報(bào)銷乘飛機(jī),要發(fā)票和航空運(yùn)輸電子客票行程單同時(shí)有嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:27
#稅務(wù)#
你好,這兩個(gè)有一個(gè)就可以了。
?閱讀? 416
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老師,孩子年齡大于16周歲,就不能子女轉(zhuǎn)賬扣除了嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:23
#稅務(wù)#
子女在繼續(xù)接受教育,能繼續(xù)專項(xiàng)附加扣除
?閱讀? 179
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公司購(gòu)買的手機(jī)電腦可以開專票抵增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
?閱讀? 203
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公司注銷,銀行賬上的余額要怎么分配呢?是按認(rèn)繳出資比例還給股東嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:20
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子做的。
?閱讀? 190
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建筑行業(yè)開1%專票,增值稅能享受差額征收嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:19
#稅務(wù)#
你有分包的話是可以的。
?閱讀? 195
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我單位是小規(guī)模納稅人,銷售二手房給購(gòu)買方開增值稅專用發(fā)票,金額是填寫合同上的銷售額嗎?還是需要抵扣取得時(shí)的成本作為發(fā)票上的金額呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:14
#稅務(wù)#
那個(gè)是按合同金額開票的哈
?閱讀? 160
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我公司是一般納稅人,2024年11月份才收到2022年10月至2023年全年的租金普通發(fā)票,跨年的租金發(fā)票可以入帳嗎?到時(shí)做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?還是直接沖未分配利潤(rùn),入以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:14
#稅務(wù)#
你好,你當(dāng)時(shí)有沒有入賬的?2022年的時(shí)候,22年的租金有沒有入賬?是怎么做賬的?
?閱讀? 160
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籌建期,購(gòu)買材料設(shè)備是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付帳款
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:14
#稅務(wù)#
若是從公司處購(gòu)買,計(jì)入應(yīng)付賬款
?閱讀? 186
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老師您好,業(yè)務(wù)錄入表的憑號(hào)到300用完了,怎么操作???回頭從1開始是不是憑證就重復(fù)了
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:12
#稅務(wù)#
意思是限制了憑證號(hào)只到300?
?閱讀? 170
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請(qǐng)問用固定資產(chǎn)投產(chǎn)2000萬(wàn),入實(shí)收資本1800萬(wàn),資本公積200萬(wàn),后資本公積轉(zhuǎn)增資本,請(qǐng)問資本公積轉(zhuǎn)增資本要交什么稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:10
#稅務(wù)#
資本公積轉(zhuǎn)增資本要交個(gè)稅
?閱讀? 440
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稅務(wù)局自查調(diào)整以前年度收入,那成本可以相應(yīng)調(diào)整嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:06
#稅務(wù)#
成本可以相應(yīng)調(diào)整
?閱讀? 187
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老師你好 請(qǐng)教一下 這邊在2024-02申報(bào)增值稅時(shí) 報(bào)銷員工出差取得的火車票 申報(bào)表上漏填附表二第10欄次 只填寫了8b欄次 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 有影響嗎
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:03
#稅務(wù)#
您好同學(xué): 未填的這個(gè)數(shù)據(jù),會(huì)影響您繳納的增值稅嗎?
?閱讀? 179
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殘保金要怎么申報(bào)啊,人員是怎么統(tǒng)計(jì)
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:03
#稅務(wù)#
您好同學(xué): 人員是去年每個(gè)月平均人數(shù),工資總額是您的去年應(yīng)付職工薪酬的借方金額。
?閱讀? 185
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我們是一般納稅企業(yè)零售業(yè),13%,供應(yīng)商給我們開的1%,我們開給客戶是按13%的稅開嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:02
#稅務(wù)#
你好,你們開出去是13%的稅率
?閱讀? 187
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稅務(wù)局要求自查餐飲3年
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:01
#稅務(wù)#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 183
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您好老師,我公司5月份發(fā)生一筆采購(gòu)款,做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在合同履行不下去了,該筆預(yù)付款要退回,需要出具什么手續(xù),需要對(duì)方公司出具解除合同嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/22 15:00
#稅務(wù)#
直接退回就是了哈,不需要什么
?閱讀? 159
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服務(wù)類合同,我司交了定金,合同取消了,我們支付的定金根據(jù)合同不退,我們要對(duì)方開票,請(qǐng)問老師開什么內(nèi)容的票?我們收到票入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:59
#稅務(wù)#
那個(gè)合同還沒執(zhí)行,不需開票,直接按取消通知,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 166
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增值稅稅負(fù)太低,而利潤(rùn)卻超高。原因有兩個(gè)方面。一是收入方面有165.5萬(wàn)不含稅的加工費(fèi)。二是進(jìn)項(xiàng)抵扣中有太多的設(shè)備發(fā),想請(qǐng)教老師的是,稅負(fù)低成這樣是不是可以通過說(shuō)是設(shè)備進(jìn)項(xiàng)多導(dǎo)致?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 168
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老師,這樣發(fā)票可以嗎?這種發(fā)票我們公司是不是賬上把錢轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人通過稅務(wù)局給我們代開發(fā)票呀?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給個(gè)人是可以的。
?閱讀? 195
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老師,獎(jiǎng)金的稅率表可以發(fā)一下嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:53
#稅務(wù)#
就是月工資對(duì)應(yīng)的七級(jí)累計(jì)稅率表
?閱讀? 179
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老師股權(quán)變更都需要交什么稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:53
#稅務(wù)#
股權(quán)變更都需要交印花稅,可能會(huì)有個(gè)稅
?閱讀? 208
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我把錢付給我委托的公司,共付給委托方13342322元,這些都是我公司的成本支出,其中我只收到三張發(fā)票也是原始憑證,一個(gè)是關(guān)稅,一個(gè)進(jìn)口增值稅,還有一個(gè)是委托方開的專票93896.39元,剩下的就沒有發(fā)票也不給開發(fā)票,我知道不能稅前扣除,我想問分錄怎么寫,因?yàn)?3年的時(shí)候銀行錢付出去了,銀行分錄也做了,只做了付款憑證,其他都沒有做。沒有做的原因是今年10月才把機(jī)器賣出去也發(fā)票也開出去了,然后尼去的發(fā)票也是今年10份勾選的。所以我要開始做賬,但分錄不知道怎么寫。
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:52
#稅務(wù)#
你說(shuō)的委托方是不是代理進(jìn)口報(bào)關(guān)的公司?
?閱讀? 173
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待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借方余額重分類,不用做調(diào)整分錄嗎,具體如何重分類 ,分到哪個(gè)科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:49
#稅務(wù)#
是否需要調(diào)整分錄 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借方余額重分類需要做調(diào)整分錄。 重分類方法 當(dāng)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)借方余額時(shí),一般重分類到 “其他流動(dòng)資產(chǎn)” 科目。 調(diào)整分錄示例 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
?閱讀? 587
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這種題應(yīng)該怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:49
#稅務(wù)#
開設(shè)總分類賬戶并登記期初余額 根據(jù)資料 (1) 中的總分類賬戶期初余額表,開設(shè)各個(gè)賬戶,并登記借方和貸方的期初余額。例如: 庫(kù)存現(xiàn)金:借方 1 000 元 銀行存款:借方 250 000 元 應(yīng)收賬款:借方 100 000 元 原材料:借方 75 000 元 固定資產(chǎn):借方 450 000 元 生產(chǎn)成本:借方 65 000 元 短期借款:貸方 200 000 元 應(yīng)付賬款:貸方 141 000 元 實(shí)收資本:貸方 600 000 元 根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 ①10 日,投資人 B 投入新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值 80 000 元。 借:固定資產(chǎn) 80 000 貸:實(shí)收資本 80 000 ②12 日,企業(yè)用銀行存款歸還前欠外單位應(yīng)付賬款 100 000 元。 借:應(yīng)付賬款 100 000 貸:銀行存款 100 000 ③18 日,企業(yè)收到外單位欠貨款 80 000 元,存入銀行。 借:銀行存款 80 000 貸:應(yīng)收賬款 80 000 ④20 日,企業(yè)向銀行借入短期借款 20 000 元,直接歸還前欠貨款。 借:應(yīng)付賬款 20 000 貸:短期借款 20 000 ⑤21 日,企業(yè)購(gòu)入原材料一批,計(jì)價(jià) 150 000 元,貨款尚未支付。 借:原材料 150 000 貸:應(yīng)付賬款 150 000 ⑥22 日,企業(yè)用銀行存款歸還應(yīng)付賬款 120 000 元。 借:應(yīng)付賬款 120 000 貸:銀行存款 120 000 ⑦26 日,張明因公出差,預(yù)借差旅費(fèi) 500 元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款 - 張明 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500 ⑧27 日,車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料 25 000 元。 借:生產(chǎn)成本 25 000 貸:原材料 25 000 過 (登) 賬和結(jié)賬 將上述會(huì)計(jì)分錄中的每一筆業(yè)務(wù)分別登記到相應(yīng)的總分類賬戶中,例如: 對(duì)于第一筆業(yè)務(wù)(10 日,投資人 B 投入新設(shè)備一臺(tái)),在固定資產(chǎn)賬戶的借方登記 80 000 元,在實(shí)收資本賬戶的貸方登記 80 000 元。 依次對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行登記,登記完成后,計(jì)算每個(gè)賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。 編制本月發(fā)生額和余額試算平衡表 根據(jù)各個(gè)總分類賬戶的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額和期末余額,編制試算平衡表。試算平衡表的格式一般如下: 賬戶名稱 | 期初借方余額 | 期初貸方余額 | 本期借方發(fā)生額 | 本期貸方發(fā)生額 | 期末借方余額 | 期末貸方余額 按照各個(gè)賬戶的數(shù)據(jù)分別填入相應(yīng)的欄目,最后檢查所有賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)是否等于貸方發(fā)生額合計(jì),借方余額合計(jì)是否等于貸方余額合計(jì)。
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我把錢付給我委托的公司,共付給委托方13342322元,這些都是我公司的成本支出,其中我只收到三張發(fā)票也是原始憑證,一個(gè)是關(guān)稅,一個(gè)進(jìn)口增值稅,還有一個(gè)是委托方開的專票93896.39元,剩下的就沒有發(fā)票也不給開發(fā)票,我知道不能稅前扣除,我想問分錄怎么寫,因?yàn)?3年的時(shí)候銀行錢付出去了,銀行分錄也做了,只做了付款憑證,其他都沒有做。沒有做的原因是今年10月才把機(jī)器賣出去也發(fā)票也開出去了,然后尼去的發(fā)票也是今年10份勾選的。所以我要開始做賬,但分錄不知道怎么寫
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:47
#稅務(wù)#
剩下的就沒有發(fā)票也不給開發(fā)票,我知道不能稅前扣除 剩下的是什么沒開票?
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注會(huì)審計(jì)這科里面,比如2023是ABC事務(wù)所審的,2024也是ABC事務(wù)所審的,那是不是前后任的關(guān)系老師?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:46
#稅務(wù)#
都是同一公司不是,是不同的所再試
?閱讀? 350
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珠寶歸屬到員工福利?需要交哪些稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:44
#稅務(wù)#
珠寶歸屬到員工福利,并入員工工資交個(gè)稅
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老師,我想問下商貿(mào)公司從印度進(jìn)口干辣椒需要繳納哪些稅呢,稅率是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:43
#稅務(wù)#
你好 關(guān)稅20%,增值稅9%的
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老師你好,法人自己的車想租給公司,是不是簽了租賃合同就可以了,像加油費(fèi),修理費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)就當(dāng)費(fèi)用票來(lái)抵消利潤(rùn)了,還需不需要法人每個(gè)月給公司支付租賃費(fèi)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/22 14:40
#稅務(wù)#
你好,要租賃這個(gè)車,然后要代開租賃發(fā)票。
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