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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請問收到的一些推廣費(fèi)專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計(jì)多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個(gè) 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個(gè)月全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 1個(gè)月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個(gè)稅
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建筑工程行業(yè)個(gè)人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進(jìn)行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個(gè)環(huán)節(jié)?
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工商年報(bào)發(fā)現(xiàn)對外投資信息沒有紕漏在年報(bào)里面這個(gè)要緊嗎?已經(jīng)過了6.30號
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/04 20:41
#稅務(wù)師#
如果你的企業(yè)在工商年報(bào)中未能披露對外投資信息,這可能會被視為信息披露不完整。建議盡快補(bǔ)正并向相關(guān)部門報(bào)告,以避免可能的法律責(zé)任或罰款。
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甲公司只生產(chǎn)乙產(chǎn)品, 2×22 年 12 月初在產(chǎn)品數(shù)量為零, 12 月份共投入原材料 50 000 元, 直接人工和制造費(fèi)用共計(jì) 30 000 元,乙產(chǎn)品需要經(jīng)過兩道加工工序,工時(shí)定額為 20 小時(shí),其 中第一道工序 12 小時(shí), 第二道工序 8 小時(shí),原材料在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)陸續(xù)投入。 12 月末乙產(chǎn)品完工 330 件, 在產(chǎn)品 150 件,其中第一道工序 100 件,第二道工序 50 件。甲公司完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用采用約當(dāng) 產(chǎn)量法分配,各工序在產(chǎn)品完工百分比均為 50%。則甲公司 2×22 年 12 月份完工產(chǎn)品的單位產(chǎn)品成本是 ( )元/件。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:02
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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請問老師,非房企,甲公司單出租倉庫的同時(shí)向承租方收取管理費(fèi)。請問老師屬于混合經(jīng)營嗎?稅率按照哪哪個(gè)算
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個(gè)是混合經(jīng)營,出租的按9%,管理費(fèi)按服務(wù)收6%
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# 提問 #開具無欠稅證明有關(guān)問題?謝謝
大明老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局里面可以開具,但是需要準(zhǔn)備資料給稅務(wù)。
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如果一項(xiàng)所有者權(quán)益("資本公積") 增加,另一項(xiàng)資產(chǎn)("應(yīng)收賬款" "其他應(yīng)收款") 增加, 很可能是企業(yè)發(fā)生了無法償還的負(fù)債, 應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?,這個(gè)理解是對的嗎?
艷民老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)不一定啊,例如應(yīng)收股東的溢價(jià)款。
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老師,我公司擁有b公司10%的股份,我入的科目是其他權(quán)益工具投資,請問我如何獲取它的公允價(jià)值變動?半年了,老板說也沒收到過B公司的資產(chǎn)負(fù)債表
青老師
??|
提問時(shí)間:04/19 17:47
#稅務(wù)師#
你好1; 比如可以考慮市場比較法:根據(jù)其他類似投資的市場價(jià)格,以及其他相關(guān)市場信息,對該投資的公允價(jià)值進(jìn)行估算。
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某項(xiàng)目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費(fèi)方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時(shí)候才收?
初見張老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營所得繳納個(gè)稅嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨(dú)申報(bào)就行,不用合并到一起。
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進(jìn)行分紅時(shí)稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進(jìn)行分紅時(shí),稅收又怎么交?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/03 22:04
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質(zhì)可能需要按照企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅處理。當(dāng)有限合伙向其自然人出資人分紅時(shí),這部分收益通常視為個(gè)人所得,按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅。每個(gè)出資人按其收到的分紅部分繳納個(gè)人所得稅。
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請問為什么選ac
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/12 22:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法一不涉及這部分內(nèi)容,已經(jīng)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)與會計(jì)科目。看看財(cái)管老師是否了解這方面的知識。 稍后請切換答疑板查看。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么計(jì)算其他相關(guān)費(fèi)用扣除限額的時(shí)候還要÷(1-10%)
周老師
??|
提問時(shí)間:11/22 18:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)規(guī)定,企業(yè)按照以下公式計(jì)算“其他相關(guān)費(fèi)用”的限額,其中資本化項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用在形成無形資產(chǎn)的年度統(tǒng)一納入計(jì)算: 全部研發(fā)項(xiàng)目的其他相關(guān)費(fèi)用限額=全部研發(fā)項(xiàng)目的人員人工等五項(xiàng)費(fèi)用之和×10%/(1-10%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 剛結(jié)束稅一 稅二的考試 現(xiàn)在想準(zhǔn)備明年的三科 給點(diǎn)建議 現(xiàn)在學(xué)習(xí)哪一科
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 15:01
#稅務(wù)師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》《財(cái)務(wù)與會計(jì)》《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》
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老師,會計(jì)報(bào)名信息需要變更嗎?中級我看變了,初級與高級以及稅務(wù)師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時(shí)間是哪天
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/08 16:08
#稅務(wù)師#
是的,都得重新上傳信息
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費(fèi)取得進(jìn)項(xiàng)不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:03/31 09:10
#稅務(wù)師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費(fèi)是可以抵扣的
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你好,打印機(jī)11000元,需按三年計(jì)提折舊嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:06/28 15:10
#稅務(wù)師#
你好; 可以的;電子產(chǎn)品 可以按3年折舊的
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以舊換新,是否需要做收入?會計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價(jià)格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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這個(gè)題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆?wù)會在普通債權(quán)之前清償 (稅務(wù)師法律內(nèi)容)不清楚的別接
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:06
#稅務(wù)師#
舉一個(gè)例子,比如有一個(gè)制造企業(yè),他還有很多半成品,但是他現(xiàn)在破產(chǎn)了 如果要繼續(xù)生產(chǎn),要買一些原材料,繼續(xù)加工半成品 那么這個(gè)時(shí)候的供應(yīng)商,他就會覺得,這個(gè)債務(wù)如果跟普通債務(wù)混在一起,后面肯定也收不回錢 因此法律就把這個(gè)錢算是共益?zhèn)鶆?wù),讓他優(yōu)先在普通債權(quán)之前 這樣供應(yīng)商才可以放心的把原材料給企業(yè)的
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老師公司由個(gè)人處買的二手車,通過交易大廳開的普票,公司用交印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/06 15:00
#稅務(wù)師#
你好,需要繳納買賣合同的印花稅
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老師,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用作為價(jià)外費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/22 18:49
#稅務(wù)師#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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這個(gè)B不是全額扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/26 07:52
#稅務(wù)師#
有比例12%以內(nèi)的 一、根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 國務(wù)院扶貧辦公告2019年第49號)規(guī)定:“一、自2019年1月1日至2022年12月31日,企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)據(jù)實(shí)扣除。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標(biāo)脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策?!澳繕?biāo)脫貧地區(qū)”包括832個(gè)國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特困地區(qū)縣(新疆阿克蘇地區(qū)6縣1市享受片區(qū)政策)和建檔立卡貧困村。 二、企業(yè)同時(shí)發(fā)生扶貧捐贈支出和其他公益性捐贈支出,在計(jì)算公益性捐贈支出年度扣除限額時(shí),符合上述條件的扶貧捐贈支出不計(jì)算在內(nèi)。 三、企業(yè)在2015年1月1日至2018年12月31日期間已發(fā)生的符合上述條件的扶貧捐贈支出,尚未在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的部分,可執(zhí)行上述企業(yè)所得稅政策?!? 二、根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于北京2022年冬奧會和冬殘奧會稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕60號)規(guī)定:“三、對北京2022年冬奧會、冬殘奧會、測試賽參與者實(shí)行以下稅收政策 ?。ㄒ唬ζ髽I(yè)、社會組織和團(tuán)體贊助、捐贈北京2022年冬奧會、冬殘奧會、測試賽的資金、物資、服務(wù)支出,在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)予以全額扣除?!? 三、根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號)規(guī)定:“一、企業(yè)和個(gè)人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機(jī)關(guān),捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。 二、企業(yè)和個(gè)人直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的物品,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除?! ? 捐贈人憑承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院開具的捐贈接收函辦理稅前扣除事宜。 …… 五、本公告自2020年1月1日起施行,截止日期視疫情情況另行公告?!? 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號)規(guī)定:“三、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號)、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號)規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策凡已經(jīng)到期的,執(zhí)行期限延長至2021年3月31日。
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運(yùn)營和發(fā)展。
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老師,請問為什么這道題目進(jìn)項(xiàng)稅額是480
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/04 07:40
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)題目,80000*10%*6%得出進(jìn)項(xiàng)稅
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請問a為什么不征增值稅是因?yàn)闆]說購買的時(shí)間吧?b是因?yàn)闆]有說是專門用于科研教育的專用設(shè)備吧?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/22 18:11
#稅務(wù)師#
您好!a是因?yàn)槭亲匀蝗虽N售使用過的物品,所以不征增值稅
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企業(yè)使用個(gè)人微信收款達(dá)十幾萬,如何提現(xiàn)不收手續(xù)費(fèi)。有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/16 16:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是沒法子的,提現(xiàn)都要收費(fèi)的。
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老師為什么最后一個(gè)不對
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 15:06
#稅務(wù)師#
您好,合同中約定了不能轉(zhuǎn)讓,我們的選項(xiàng)再來一個(gè) 甲可以轉(zhuǎn)讓,這不把合同不當(dāng)回來事兒嘛,單選選最正確的
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