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請問劃線部分的分錄是怎樣的?
玲竹老師
??|
提問時間:08/15 14:56
#稅務師#
您好 借:長期股權投資-其他綜合收益 1000*0.3=300 貸:其他綜合收益 300
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老師A和c有疑問?解釋一下吧?
葉小葵
??|
提問時間:09/27 10:21
#稅務師#
A,無論是否采納該項目均會發(fā)生的成本,就是無論你選哪一個方案,每個方案都有這項成本,那么每個方案與其他方案相比都不具備優(yōu)勢,所以就不用考慮了
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老師,您好!我們是外貿出口企業(yè),請問收到的一些推廣費專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:01/04 11:42
#稅務師#
你好,在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計多賬是純網帽的是嗎?
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這里的利息收入為什么只算了兩期呢,不是三年期的債券嗎?
朱立老師
??|
提問時間:06/27 12:03
#稅務師#
你好 發(fā)行是2019 買入是2020年
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請問老師,圖片這道題的答案D為什么錯了
青老師
??|
提問時間:08/10 10:41
#稅務師#
你好;這個地方描述的不對 ; 比如 提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 政策依據:《國家稅務總局關于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第54號)
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以舊換新,是否需要做收入?會計和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務師#
同學您好: 以舊換新業(yè)務在會計和稅法上都需要確認收入。 在會計處理上,以舊換新銷售商品應當按照銷售商品收入確認條件確認收入,回收的商品作為購進商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務,可以按銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據:《增值稅暫行條例》及其實施細則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應當按照銷售商品收入確認條件確認收入,回收的商品作為購進商品處理。 政策依據:《企業(yè)所得稅法》及其實施條例。 總之,以舊換新業(yè)務在會計和稅法上都要確認收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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某項目本年度增值業(yè)務總收入為 24.8萬元,除了與供應商結算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產出。稅費方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務師#
同學你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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老師 剛結束稅一 稅二的考試 現在想準備明年的三科 給點建議 現在學習哪一科
宋生老師
??|
提問時間:11/04 15:01
#稅務師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務相關法律》《財務與會計》《涉稅服務實務》
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老師,會計報名信息需要變更嗎?中級我看變了,初級與高級以及稅務師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時間是哪天
文文老師
??|
提問時間:11/08 16:08
#稅務師#
是的,都得重新上傳信息
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請問為什么選ac
郭鋒老師
??|
提問時間:10/12 22:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅法一不涉及這部分內容,已經轉到財務與會計科目??纯簇敼芾蠋熓欠窳私膺@方面的知識。 稍后請切換答疑板查看。 祝您學習愉快!
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老師,請問為什么這道題目進項稅額是480
小林老師
??|
提問時間:05/04 07:40
#稅務師#
您好,根據題目,80000*10%*6%得出進項稅
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老師,22年實務8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個要填在進賬轉出里么,這個為啥不算是價外費計算銷項稅,填到銷售額和銷項稅里,這種和價外費種返還利潤,獎勵費有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時間:03/16 13:42
#稅務師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產品的價外費用。 申報表填列的時候,填寫在進項稅額轉出中。 區(qū)分的話,關注這個錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價外費用。
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經營所得繳納個稅嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/09 15:42
#稅務師#
分紅的單獨申報就行,不用合并到一起。
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進行分紅時稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進行分紅時,稅收又怎么交?
堂堂老師
??|
提問時間:11/03 22:04
#稅務師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質可能需要按照企業(yè)所得稅或個人所得稅處理。當有限合伙向其自然人出資人分紅時,這部分收益通常視為個人所得,按照個人所得稅的相關規(guī)定進行納稅。每個出資人按其收到的分紅部分繳納個人所得稅。
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老師,我公司擁有b公司10%的股份,我入的科目是其他權益工具投資,請問我如何獲取它的公允價值變動?半年了,老板說也沒收到過B公司的資產負債表
青老師
??|
提問時間:04/19 17:47
#稅務師#
你好1; 比如可以考慮市場比較法:根據其他類似投資的市場價格,以及其他相關市場信息,對該投資的公允價值進行估算。
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存款利息不是免稅的嗎
冉老師
??|
提問時間:07/08 16:05
#稅務師#
你好,學員,企業(yè)所得稅是交納的,個人是免稅的
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老師公司由個人處買的二手車,通過交易大廳開的普票,公司用交印花稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/06 15:00
#稅務師#
你好,需要繳納買賣合同的印花稅
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產品,贈送B產品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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這個題目有疑問,不是應該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/19 08:43
#稅務師#
是的 本題應該選擇B房產稅。
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請問a為什么不征增值稅是因為沒說購買的時間吧?b是因為沒有說是專門用于科研教育的專用設備吧?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/22 18:11
#稅務師#
您好!a是因為是自然人銷售使用過的物品,所以不征增值稅
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為什么公司破產,公益?zhèn)鶆諘谄胀▊鶛嘀扒鍍?(稅務師法律內容)不清楚的別接
王超老師
??|
提問時間:08/24 15:06
#稅務師#
舉一個例子,比如有一個制造企業(yè),他還有很多半成品,但是他現在破產了 如果要繼續(xù)生產,要買一些原材料,繼續(xù)加工半成品 那么這個時候的供應商,他就會覺得,這個債務如果跟普通債務混在一起,后面肯定也收不回錢 因此法律就把這個錢算是共益?zhèn)鶆眨屗麅?yōu)先在普通債權之前 這樣供應商才可以放心的把原材料給企業(yè)的
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標準是什么?
小天老師
??|
提問時間:10/04 21:02
#稅務師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實施非法印制(復制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構成投機倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時間:09/04 15:23
#稅務師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因為它是公司在扣除所有費用和稅費后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應的稅費。如果你想要避免這部分稅費,你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運營和發(fā)展。
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你好,打印機11000元,需按三年計提折舊嗎
青老師
??|
提問時間:06/28 15:10
#稅務師#
你好; 可以的;電子產品 可以按3年折舊的
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務師#
你好!是的,可以的了。
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老師為什么最后一個不對
小天老師
??|
提問時間:10/03 15:06
#稅務師#
您好,合同中約定了不能轉讓,我們的選項再來一個 甲可以轉讓,這不把合同不當回來事兒嘛,單選選最正確的
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其他個人銷售不動產需要預繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:11/23 15:37
#稅務師#
不需要預繳 一般在開具發(fā)票的時候由開票的稅務機關扣繳
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費取得進項不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問時間:03/31 09:10
#稅務師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費是可以抵扣的
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# 提問 #開具無欠稅證明有關問題?謝謝
大明老師
??|
提問時間:01/09 11:54
#稅務師#
同學你好,在電子稅務局里面可以開具,但是需要準備資料給稅務。
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