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Excel
單位犯罪中,單位可獨(dú)立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會(huì)成為犯罪嫌疑人
李達(dá)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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稅法二中的消費(fèi)稅中的卷煙是指什么煙?大眾平時(shí)商店買(mǎi)的那一包包煙就是卷煙嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 17:20
#稅務(wù)師#
“消費(fèi)稅”煙“稅目包括卷煙、雪茄煙和煙絲三類(lèi)
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老師,第三題為何b是錯(cuò)的?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 12:18
#稅務(wù)師#
您好!原則上是由成立后公司承擔(dān)
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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這張表是財(cái)務(wù)人員手動(dòng)修改,還是系統(tǒng)自動(dòng)勾選。
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:41
#稅務(wù)師#
你好; 表單是你們自己 財(cái)務(wù)人員結(jié)合你公司實(shí)際情況; 去勾選的;
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單位給員工租的房子 水電費(fèi)也報(bào)銷(xiāo) 但是水電費(fèi)發(fā)票拿過(guò)來(lái)的時(shí)候是排頭不是公司的稅號(hào) 這是問(wèn)題在現(xiàn)實(shí)中也存在 可以稅前扣除嗎
羽飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有相關(guān)合同佐證等,企業(yè)所得稅上可以據(jù)實(shí)扣除。
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老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們從農(nóng)民手里買(mǎi)了很多西瓜和桃子,蔬菜之類(lèi)的,這個(gè)是不是他們可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,算農(nóng)副產(chǎn)品,可以免稅,是不是?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 17:05
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是這個(gè)意思IDE哈,沒(méi)錯(cuò)
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老師 研發(fā)費(fèi)用可以單獨(dú)建立一個(gè)科目進(jìn)行做賬嗎?就不從管理費(fèi)用和成本里面調(diào)了
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好 是的,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用現(xiàn)在是利潤(rùn)表里面單獨(dú)一個(gè)科目的
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什么情況下開(kāi)紅字發(fā)票
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 14:49
#稅務(wù)師#
銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷(xiāo)售方申請(qǐng)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票: (1)因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收專(zhuān)用發(fā)票的; (2)因開(kāi)票有誤等原因尚未將專(zhuān)用發(fā)票交付購(gòu)買(mǎi)方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收的,銷(xiāo)售方須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷(xiāo)售方須在開(kāi)具有誤專(zhuān)用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開(kāi)具流程 (1)銷(xiāo)售方提交申請(qǐng)單 銷(xiāo)售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買(mǎi)方出具的寫(xiě)明拒收理由或由銷(xiāo)售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料. (2)銷(xiāo)售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具通知單 銷(xiāo)售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開(kāi)具通知單. (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票 銷(xiāo)售方憑購(gòu)買(mǎi)方提供的《通知單》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具.紅字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
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連帶責(zé)任保是什么權(quán)利?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 17:15
#稅務(wù)師#
您好,連帶責(zé)任是一種義務(wù)啊
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個(gè)稅沒(méi)有減半的。你說(shuō)的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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對(duì)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在境外為境外投資者提供中國(guó)境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)取得的傭金所得,不屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的勞務(wù)所得,不征收企業(yè)所得稅。這個(gè)可以理解為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是直接在境外提供,不用跑到中國(guó)境內(nèi),所以視為勞務(wù)發(fā)生地在境外,所以不屬于企業(yè)所得稅中的境內(nèi)所得嗎
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 16:15
#稅務(wù)師#
是的,可以按您那么理解。
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老師您好 個(gè)人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用征稅的呢,免稅的呢
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這題解析 沒(méi)看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請(qǐng)問(wèn)具體是哪里不了解呢?
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企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除,其他企業(yè)按多少加計(jì)扣除?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 01:34
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除,其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說(shuō)的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個(gè)人的。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/09 08:53
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)首先得是住房,住房出租給個(gè)人的可以。
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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為退休的職工還在公司干的人,買(mǎi)意外保險(xiǎn)可以稅前扣除 啊
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:47
#稅務(wù)師#
你好,。特殊工種的可以稅前扣除。
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷(xiāo)售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷(xiāo)售嗎? 如果是銷(xiāo)售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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增值稅有代收代繳義務(wù)人嗎 什么情況呢
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 17:20
#稅務(wù)師#
您好,2. 代收代繳指國(guó)家稅法規(guī)定的代理繳納義務(wù)人是依照法律代理征收納稅人應(yīng)課稅的方法。主要由工業(yè)企業(yè)以外的部門(mén)和個(gè)人委托加工品的,受托人在向委托方征收加工費(fèi)的同時(shí),還要征收其應(yīng)繳納的產(chǎn)品稅和增值稅,按期繳納國(guó)庫(kù)和國(guó)庫(kù)的經(jīng)濟(jì)收入所。從事商品經(jīng)營(yíng)的個(gè)人商人和一些國(guó)營(yíng)、集體商業(yè)企業(yè)向批發(fā)公司進(jìn)貨,批發(fā)公司在收取商品貨款的同時(shí),征收零售環(huán)節(jié)的營(yíng)業(yè)稅和臨時(shí)營(yíng)業(yè)稅,定期繳納國(guó)庫(kù)。
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哪些情形免征車(chē)船稅?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車(chē)船免征車(chē)船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專(zhuān)用的車(chē)船; (三)警用車(chē)船; (四)懸掛應(yīng)急救援專(zhuān)用號(hào)牌的國(guó)家綜合性消防救援車(chē)輛和國(guó)家綜合性消防救援專(zhuān)用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車(chē)船。 第四條規(guī)定,對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車(chē)船可以減征或者免征車(chē)船稅;對(duì)受?chē)?yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車(chē)船稅。具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定,并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對(duì)公共交通車(chē)船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車(chē)、三輪汽車(chē)和低速載貨汽車(chē)定期減征或者免征車(chē)船稅。
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不包含的了這個(gè)
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第4小題看計(jì)算題括號(hào)3中對(duì)外出售,如果固定資產(chǎn)中途賣(mài)了,長(zhǎng)期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費(fèi)用還要攤銷(xiāo)嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,如果中途處置,就不用攤銷(xiāo)了,直接計(jì)入當(dāng)期損益
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稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告需要資質(zhì)嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 09:45
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告,沒(méi)有這方面的資質(zhì)要求
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老師,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用作為價(jià)外費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 18:49
#稅務(wù)師#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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B稅法的立法解釋不是事前解釋嗎
小鮮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/21 19:56
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!稅收立法解釋包括事前解釋和事后解釋 祝您學(xué)習(xí)愉快!老師解答不易,辛苦你動(dòng)動(dòng)手指,麻煩給老師一個(gè)五星好評(píng)吧!萬(wàn)分感謝啦!
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老師這個(gè)題,我不知道是怎么個(gè)思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說(shuō)的題呀。
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了3%稅率的專(zhuān)票,是否就不能享受減免2%的政策?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 18:39
#稅務(wù)師#
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了3%稅率的專(zhuān)票, 不能享受減免2%的政策
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請(qǐng)教一下,一般納稅人,庫(kù)存商品過(guò)大,實(shí)際是已經(jīng)銷(xiāo)售出去了的,這個(gè)庫(kù)存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個(gè)金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷(xiāo)售記錄:首先,核實(shí)銷(xiāo)售記錄,確保銷(xiāo)售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫(kù)存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售記錄有誤,需要及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶(hù)協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品已經(jīng)被客戶(hù)占用或存在其他糾紛,需要與客戶(hù)協(xié)商解決??梢酝ㄟ^(guò)與客戶(hù)協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來(lái)減少庫(kù)存金額。 3.進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn):對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報(bào)損失:如果庫(kù)存商品確實(shí)無(wú)法銷(xiāo)售,并且已經(jīng)損失了價(jià)值,可以向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)損失。在申報(bào)損失時(shí),需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門(mén)核實(shí)和處理。 5.會(huì)計(jì)處理:最后,需要在會(huì)計(jì)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫(kù)存商品的賬面價(jià)值調(diào)整為實(shí)際價(jià)值,或者將損失計(jì)入當(dāng)期損益等。
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考試一般考哪一年的稅率
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 08:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 考試考核的就是當(dāng)年教材上收錄的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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