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我想問下,這題按 600 萬確認(rèn)收入 那被投資企業(yè)形成的未分配利潤的溢出那部分怎么處理?
小林老師
??|
提問時間:07/27 23:46
#稅務(wù)師#
您好,不需要考慮處理
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問時間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫里可以在線做,不能下載
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請問老師為什么第12題在計算股票期權(quán)的時候是按照工資薪金來計稅,第13題就按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓來計稅了。
曉純老師
??|
提問時間:09/21 12:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,12題是購買股票,獲得收益了,按1元買的,市價10元,這是股票期權(quán)的收益,屬于工資薪金,13題是獲得股票后再把股票賣掉,屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務(wù)嗎?下面餐飲企業(yè)賣點心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時間:07/01 17:15
#稅務(wù)師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務(wù),但是銷售的點心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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老師,請問為什么這道題目進項稅額是480
小林老師
??|
提問時間:05/04 07:40
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)題目,80000*10%*6%得出進項稅
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為退休的職工還在公司干的人,買意外保險可以稅前扣除 啊
新新老師
??|
提問時間:05/25 09:47
#稅務(wù)師#
你好,。特殊工種的可以稅前扣除。
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其他個人銷售不動產(chǎn)需要預(yù)繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:11/23 15:37
#稅務(wù)師#
不需要預(yù)繳 一般在開具發(fā)票的時候由開票的稅務(wù)機關(guān)扣繳
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找郭老師 找郭老師解決會計問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應(yīng)納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個稅
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單位給員工租的房子 水電費也報銷 但是水電費發(fā)票拿過來的時候是排頭不是公司的稅號 這是問題在現(xiàn)實中也存在 可以稅前扣除嗎
羽飛老師
??|
提問時間:07/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有相關(guān)合同佐證等,企業(yè)所得稅上可以據(jù)實扣除。
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老師這個題,我不知道是怎么個思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問時間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說的題呀。
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繳納房產(chǎn)稅有從價的和從租的,是不是減除從租計征的之后,剩余部分再按從價計征?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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老師,這個題目要怎么計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:58
#稅務(wù)師#
您好,這個題目是選擇AE的
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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以舊換新,是否需要做收入?會計和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會計處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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稅務(wù)實務(wù)答題時借貸要符合錯開兩個字符嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/29 21:41
#稅務(wù)師#
錯開,只是美觀,不錯開,也沒關(guān)系
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老師,圖片中的內(nèi)容是正確的嗎?
周老師
??|
提問時間:05/19 23:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:是的。您這里的總結(jié)都是正確的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,我2020年參加過稅務(wù)師 是不是有效期可以延長一年 到2025年啊
張老師
??|
提問時間:10/07 08:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:凡報名2020年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的考生,成績管理周期延長一年。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,行政訴,民事,刑事訴訟,簡易程序,是不是都是審判員一人獨任審理。
趙老師
??|
提問時間:11/13 11:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 行政訴訟和民事訴訟都是這樣的,但是刑事訴訟不全是這樣的。刑事訴訟中,適用簡易程序?qū)徖戆讣瑢赡芘刑幦暧衅谕叫桃韵滦塘P的,可以組成合議庭進行審判,也可以由審判員一人獨任審判;對可能判處的有期徒刑超過三年的,應(yīng)當(dāng)組成合議庭進行審判。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報告需要資質(zhì)嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/29 09:45
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報告,沒有這方面的資質(zhì)要求
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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# 提問 #殘疾人就業(yè)保障金是報到2021年吧現(xiàn)在?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/01 10:15
#稅務(wù)師#
你好,對的,是的,是這么做的。今年申報的是2022年的。
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老師,我想問這題,為什么不是(50+5+20)*1.75+50*1.75-(50+5+20+70)呢?境外的不是按照發(fā)生額的80%扣除,并按發(fā)生額的80%和境內(nèi)發(fā)生額的三分之二孰低加計扣除嗎?
三好老師
??|
提問時間:08/29 23:08
#稅務(wù)師#
你好,境內(nèi)研發(fā)費用=50+5+20=75 ,境外加計扣除基數(shù)=min(70*0.8,75*2/3)=50 境內(nèi)外可以加計扣除合計=75*0.75+50*0.75=93.75
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第4小題看計算題括號3中對外出售,如果固定資產(chǎn)中途賣了,長期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費用還要攤銷嗎?
繆永強
??|
提問時間:10/03 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,如果中途處置,就不用攤銷了,直接計入當(dāng)期損益
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免抵稅額這個是什么概念?。?/a>
呂小冬老師
??|
提問時間:08/04 01:45
#稅務(wù)師#
你好,免抵稅額是指生產(chǎn)企業(yè)外銷實行免、抵、退稅辦法時,計算出的免抵退稅額中抵頂內(nèi)銷稅額的部分。 實行“免、抵、退”稅管理辦法的“免”稅,是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅;“抵”稅,是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用原材料、零部件等應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅款;“退”稅,是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額,經(jīng)主管退稅機關(guān)批準(zhǔn)后,予以退稅。 免抵稅額的計算和相關(guān)政策較為復(fù)雜,涉及到稅收法規(guī)和企業(yè)的具體經(jīng)營情況。它在一定程度上反映了企業(yè)出口業(yè)務(wù)與內(nèi)銷業(yè)務(wù)之間稅收的平衡和銜接。
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老師為什么最后一個不對
小天老師
??|
提問時間:10/03 15:06
#稅務(wù)師#
您好,合同中約定了不能轉(zhuǎn)讓,我們的選項再來一個 甲可以轉(zhuǎn)讓,這不把合同不當(dāng)回來事兒嘛,單選選最正確的
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:11/02 11:27
#稅務(wù)師#
外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售。
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