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老師,這個(gè)題目要怎么計(jì)算的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 09:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目是選擇AE的
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這種題有什么好的區(qū)分方法?麻煩給個(gè)總結(jié)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 15:00
#稅務(wù)師#
你好; 你是哪個(gè)地方不理解
?閱讀? 579
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老師這個(gè)題,我不知道是怎么個(gè)思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說(shuō)的題呀。
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其他個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)需要預(yù)繳嗎?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 15:37
#稅務(wù)師#
不需要預(yù)繳 一般在開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候由開(kāi)票的稅務(wù)機(jī)關(guān)扣繳
?閱讀? 579
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老師,您好, 這個(gè)應(yīng)付賬款的面值就是不變的,對(duì)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 10:58
#稅務(wù)師#
這個(gè)不付款就不變
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅嗎?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨(dú)申報(bào)就行,不用合并到一起。
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老師,圖片中的內(nèi)容是正確的嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 23:48
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:是的。您這里的總結(jié)都是正確的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,我2020年參加過(guò)稅務(wù)師 是不是有效期可以延長(zhǎng)一年 到2025年啊
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/07 08:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:凡報(bào)名2020年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的考生,成績(jī)管理周期延長(zhǎng)一年。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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44題答案中為啥要減去60000,60000是哪來(lái)的?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 02:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 6萬(wàn)是生計(jì)費(fèi)用,如果個(gè)體戶沒(méi)有綜合所得,在計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候可以統(tǒng)一扣除費(fèi)用6萬(wàn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這張表是財(cái)務(wù)人員手動(dòng)修改,還是系統(tǒng)自動(dòng)勾選。
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:41
#稅務(wù)師#
你好; 表單是你們自己 財(cái)務(wù)人員結(jié)合你公司實(shí)際情況; 去勾選的;
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怎么算的,想知道計(jì)算過(guò)程
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:49
#稅務(wù)師#
您好,一個(gè)計(jì)算如下500*(1+25%)/(1-9%)*9%=61.81 還有一個(gè)稍等發(fā)上來(lái)哈
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老師,支付境外特許權(quán)使用費(fèi)的計(jì)算稅金公式是什么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 14:14
#稅務(wù)師#
接受方支付的價(jià)款÷(1+稅率)×稅率
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為退休的職工還在公司干的人,買意外保險(xiǎn)可以稅前扣除 啊
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:47
#稅務(wù)師#
你好,。特殊工種的可以稅前扣除。
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存款利息不是免稅的嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 16:05
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,企業(yè)所得稅是交納的,個(gè)人是免稅的
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老師,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用作為價(jià)外費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 18:49
#稅務(wù)師#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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【例?單選題】2019年10月1日,甲公司經(jīng)批準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行10 000萬(wàn)元人民幣短期融資券,期限為1年,票面利率為5%,每張面值為10元,分次付息、到期一次還本。甲公司將該短期融資券指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。該短期融資券的交易費(fèi)用為10萬(wàn)元。2019年末,該短期融資券的市場(chǎng)價(jià)格為每張11元(不含利息)。則下列處理中不正確的是( )。 能不能把這個(gè)題的分錄和金額填上呢 正確的 講義
羽羽
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 15:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,借:銀行存款99990 投資收益10 貸:交易性金融負(fù)債-成本100000 19年末 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益10000 貸:交易性金融負(fù)債-公允價(jià)值變動(dòng)10000 計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付利息5000 還本付息 借:交易性金融負(fù)債-成本100000 -公允價(jià)值變動(dòng)10000 應(yīng)付利息5000 貸:銀行存款105000 公允價(jià)值變動(dòng)損益10000
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老師您好,這道題我沒(méi)明白為什么要這樣做?麻煩解答一下。
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 19:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在備考來(lái)得及嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 20:55
#稅務(wù)師#
您好,前面還沒(méi)聽(tīng)課的嗎?
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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老師,c選項(xiàng)不是還有銷售舊貨可以按3減2嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/21 22:10
#稅務(wù)師#
您好,物品和舊貨是不一樣的。舊貨有3減2,說(shuō)的不是物品 物品是非貿(mào)易性商品,包括入境旅客隨身攜帶的行李物品、個(gè)人郵遞物品、各種運(yùn)輸工具上的服務(wù)人員攜帶進(jìn)口的自用物品、饋贈(zèng)物品以及其他方式進(jìn)境的個(gè)人物品。
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老師 這個(gè)鋼結(jié)構(gòu)稅率不應(yīng)該是9%的稅率嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 11:20
#稅務(wù)師#
你好;如果是包工包料是按9% 、 如果是銷售設(shè)備順帶安裝就是13%的
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增值稅有代收代繳義務(wù)人嗎 什么情況呢
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 17:20
#稅務(wù)師#
您好,2. 代收代繳指國(guó)家稅法規(guī)定的代理繳納義務(wù)人是依照法律代理征收納稅人應(yīng)課稅的方法。主要由工業(yè)企業(yè)以外的部門和個(gè)人委托加工品的,受托人在向委托方征收加工費(fèi)的同時(shí),還要征收其應(yīng)繳納的產(chǎn)品稅和增值稅,按期繳納國(guó)庫(kù)和國(guó)庫(kù)的經(jīng)濟(jì)收入所。從事商品經(jīng)營(yíng)的個(gè)人商人和一些國(guó)營(yíng)、集體商業(yè)企業(yè)向批發(fā)公司進(jìn)貨,批發(fā)公司在收取商品貨款的同時(shí),征收零售環(huán)節(jié)的營(yíng)業(yè)稅和臨時(shí)營(yíng)業(yè)稅,定期繳納國(guó)庫(kù)。
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找郭老師 找郭老師解決會(huì)計(jì)問(wèn)題
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問(wèn)題?
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷,除了醫(yī)保報(bào)銷以外的,報(bào)銷80%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要給員工繳納個(gè)稅嗎?如果繳納政策依據(jù)是啥?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:49
#稅務(wù)師#
無(wú)需繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)未參加醫(yī)療統(tǒng)籌(未按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)),那么單位給員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用屬于職工福利費(fèi)支出。這種情況下,員工不需要繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出要在不超過(guò)工資、薪金總額的 14% 的部分才準(zhǔn)予稅前扣除。 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),但員工所患疾病為重大疾病,醫(yī)保報(bào)銷比例低,員工個(gè)人負(fù)擔(dān)重,給員工生活造成困難,企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給予一定數(shù)額報(bào)銷,同時(shí)附有相應(yīng)證明真實(shí)性的憑證,則可以作為生活困難補(bǔ)助免予征收個(gè)人所得稅。 需要繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),職工將醫(yī)保不予報(bào)銷的票據(jù)拿到企業(yè)報(bào)銷支取,這部分報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)當(dāng)作為個(gè)人所得計(jì)征個(gè)人所得稅。因?yàn)樵谶@種情況下,醫(yī)保已經(jīng)承擔(dān)了其應(yīng)承擔(dān)的報(bào)銷責(zé)任,企業(yè)不應(yīng)再重復(fù)報(bào)銷,員工從企業(yè)獲得的這部分報(bào)銷款項(xiàng)不屬于正常的醫(yī)療保障范圍,而是一種額外的收入。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我租進(jìn)來(lái)的房子,再出租,請(qǐng)問(wèn)我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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以舊換新,是否需要做收入?會(huì)計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會(huì)計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購(gòu)進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購(gòu)進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對(duì)于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 還是 借:費(fèi)用類 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
張曉慶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 11:50
#稅務(wù)師#
你好! 會(huì)計(jì)分錄: 第一步,轉(zhuǎn)出時(shí):借庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目),貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅)。 第二步,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,會(huì)計(jì)報(bào)名信息需要變更嗎?中級(jí)我看變了,初級(jí)與高級(jí)以及稅務(wù)師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時(shí)間是哪天
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 16:08
#稅務(wù)師#
是的,都得重新上傳信息
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外購(gòu)產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng),視同銷售嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/02 11:27
#稅務(wù)師#
外購(gòu)產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng),視同銷售。
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