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工人工資要從公戶走賬,我做工資表是不是不能超過5000,我都是做的8萬,5萬的,這會不會上稅啊,如果交稅按多少交
一鳴老師
??|
提問時間:07/02 10:34
#稅務(wù)師#
如實造表和申報,不然,很容易被查的。到時時候,公司替員工背鍋
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銀行的貸款利息必須要找銀行要利息發(fā)票才能稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問時間:11/23 14:20
#稅務(wù)師#
對的 需要有利息發(fā)票才可以
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老師 增值稅及附加稅費申報表中的免抵退應(yīng)退稅額是怎么算的啊
王超老師
??|
提問時間:08/17 15:13
#稅務(wù)師#
你好 在出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應(yīng)退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說,征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進了 納稅申報表 第15欄中!
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自2022年7月1號開始,個體工商戶專票稅率是多少?
新新老師
??|
提問時間:09/02 10:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)你稅率表看一下
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老師,請問第一季度申報企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款有2萬多,后來發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅,第一季度的申報預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么調(diào)?
郭老師
??|
提問時間:07/08 20:51
#稅務(wù)師#
去更正你的所得稅申報表
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老師你好,廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費的計稅價格是不就看這個季度開的大類是廣告業(yè)的收入額
木木老師
??|
提問時間:07/11 09:34
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué)。 是的哈,這里沒問題的
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稅務(wù)師老師講融資性售后回租業(yè)務(wù),按照貸款服務(wù)交增值稅,怎么在講企業(yè)所得稅時,又說融資性售后回租業(yè)務(wù)雙方不交增長稅,怎么理解。這個業(yè)務(wù)到底交不交增值稅?
康康1老師
??|
提問時間:04/15 20:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這個并不矛盾,前面講的是租金的增值稅,后面講的的融資的不交哦
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2022年因為疫情給鎮(zhèn)政府捐贈3000元,取得財政收據(jù),請問是否可以在2022年所得稅匯算清繳中扣除?如果可以扣除請問填在所得稅匯算清繳的表格中那個地方
劉倩老師
??|
提問時間:04/24 09:10
#稅務(wù)師#
你好,疫情的這個是可以扣除的,但是具體填在哪里?要看你當(dāng)時寫分錄的時候是怎么寫的。
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老師,a選項為何是對的?不應(yīng)該代扣代繳?
小天老師
??|
提問時間:05/10 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個是自己申報的,單位只申報他給我們付的工資 居民個人從中國境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年3月1日至6月30日內(nèi),向中國境內(nèi)任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;在中國境內(nèi)沒有任職、受雇單位的,向戶籍所在地或中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;戶籍所在地與中國境內(nèi)經(jīng)常居住地不一致的,選擇其中一地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報;在中國境內(nèi)沒有戶籍的,向中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。納稅人取得境外所得辦理納稅申報的具體規(guī)定,另行公告。
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稅務(wù)師是可以帶科學(xué)計算器的?
廖君老師
??|
提問時間:07/01 18:20
#稅務(wù)師#
您好,可以還的,我去年就帶了
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外購高檔化妝品繼續(xù)加工高檔化妝品,可以抵扣消費稅。 可以理解為這樣嗎:進口時交消費稅,領(lǐng)用加工高檔化妝品時抵扣,生產(chǎn)銷售時再按售價計征消費稅
金金老師
??|
提問時間:10/07 19:47
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,可以
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老師,我們單位想要內(nèi)外賬一致,那么收入按照什么確定呢,我是做內(nèi)帳的。
宋老師2
??|
提問時間:03/14 10:00
#稅務(wù)師#
你好,按實際來就可以了。按權(quán)責(zé)發(fā)生制
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個稅扣除時,子女教育和繼續(xù)教育怎么區(qū)分,大學(xué)屬于什么教育
廖君老師
??|
提問時間:11/03 09:32
#稅務(wù)師#
您好,子女教育是我們的孩子 繼續(xù)教育是我們自已比如大專升本科 大學(xué)屬于高等教育
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老師 a這個選項不免嗎llllll
大侯老師
??|
提問時間:11/27 08:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,A選項電車的概念給的太籠統(tǒng)了,有限制條件的電車免車船稅,不是所有電車免車船稅。所以不選A
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老師,珠海那邊考初級獎勵1.5萬,我們湖南也可以嗎
樸老師
??|
提問時間:12/06 16:24
#稅務(wù)師#
這個你得看湖南當(dāng)?shù)卣?我查了下沒有這個政策
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7月1日以后注冊新公司,注冊資本多長時間內(nèi)繳足
文文老師
??|
提問時間:06/20 14:47
#稅務(wù)師#
7月1日以后注冊新公司,注冊資本5年內(nèi)實繳
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B和E是否沖突?不能同時選
小施老師
??|
提問時間:09/21 16:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,不沖突的
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認(rèn)股權(quán)證,股份期權(quán)分母調(diào)整怎么理解呢?
晶晶月老師
??|
提問時間:09/28 12:02
#稅務(wù)師#
您好,有稀釋性認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán),計算稀釋每股收益時,一般無需調(diào)整分子凈利潤金額,對分母普通股加權(quán)平均數(shù)進行調(diào)整
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老師,您好 在盈虧臨界點,經(jīng)營杠桿趨近于無窮大,這個表述是正確的嗎, 您能給講解一下嗎
小天老師
??|
提問時間:03/19 06:53
#稅務(wù)師#
您好,正確的哦,分母為0時,值是無窮大的 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻/息稅前利潤=邊際貢獻/(邊際貢獻-固定成本) 當(dāng)企業(yè)處于盈虧平衡點時,邊際貢獻=固定成本 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻/息稅前利潤=邊際貢獻/(邊際貢獻-固定成本),此時分母=0,因此經(jīng)營杠桿系數(shù)無窮大
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催告制度,無法送達當(dāng)事人應(yīng)該怎么做呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好你看看這個圖片書法
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老師這個題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
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我想問一下經(jīng)營所得稅a表的行次中7,8這個數(shù)是怎樣來的
獨情
??|
提問時間:01/09 09:43
#稅務(wù)師#
你好,你這個應(yīng)該是個獨或個體,那個是每個月5000元這樣來的
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10個年度一點印象也沒有
廖君老師
??|
提問時間:05/03 20:26
#稅務(wù)師#
您好,這里是非居民企業(yè)哦,就是10年 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》的規(guī)定,居民企業(yè)以其擁有的資產(chǎn)或股權(quán)向其100%直接控股的非居民企業(yè)進行投資,其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,假如選擇特殊性稅務(wù)處理,可以在10個納稅年度內(nèi)均勻計入各年度應(yīng)納稅所得額。比如說,一家居民企業(yè)在2021年將其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其100%直接控股的非居民企業(yè),收回投資收益,如果選擇特殊性稅務(wù)處理,可以將該收益均勻分配到2021至2030年度,每年計入應(yīng)納稅所得額。
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繳納房產(chǎn)稅有從價的和從租的,是不是減除從租計征的之后,剩余部分再按從價計征?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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老師,收到普票不是能抵扣嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是的,不能抵扣的,但是農(nóng)產(chǎn)品種植免稅單位開出的普通發(fā)票是可以抵扣的。
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注冊會計師,會計,合并報表,做題時,抵權(quán)益抵損益,有先后順序嗎,內(nèi)部抵消有先后順序嗎
穆易老師
??|
提問時間:07/30 19:46
#稅務(wù)師#
您好! 這個并沒有明確的先后順序 通常是先內(nèi)部交易抵消 然后是權(quán)益抵消
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這個中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個中性的意思就是無論投資來源于國內(nèi)還是國外,經(jīng)營同種活動時負(fù)有相同的稅負(fù)。
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勞務(wù)派遣收入如何繳納稅
艷子老師
??|
提問時間:12/10 09:57
#稅務(wù)師#
您好,你申報稅時,有個勞務(wù)收入,填這里就可以了
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問時間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進項稅額轉(zhuǎn)出=102萬*(600萬—90萬)/600萬
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為( )萬請問老師,這個怎么計算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計算消費稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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