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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應納稅所得額 >1年暫免個稅
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請問老師,圖片這道題的答案D為什么錯了
青老師
??|
提問時間:08/10 10:41
#稅務師#
你好;這個地方描述的不對 ; 比如 提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 政策依據(jù):《國家稅務總局關(guān)于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第54號)
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請問老師,非房企,甲公司單出租倉庫的同時向承租方收取管理費。請問老師屬于混合經(jīng)營嗎?稅率按照哪哪個算
艷子老師
??|
提問時間:08/28 13:44
#稅務師#
您好, 是的,這個是混合經(jīng)營,出租的按9%,管理費按服務收6%
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稅收滯納金做在了稅金及附加里了,現(xiàn)在匯算清繳和年報利潤總額不一樣了
文文老師
??|
提問時間:05/19 10:39
#稅務師#
沒關(guān)系,匯算時按正確的填寫即可
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這題為什么不考慮購買設(shè)備的進項?
玲竹老師
??|
提問時間:07/30 16:00
#稅務師#
您好 請問是計算應交增值稅的時候沒考慮購買設(shè)備的進項么
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老師A和c有疑問?解釋一下吧?
葉小葵
??|
提問時間:09/27 10:21
#稅務師#
A,無論是否采納該項目均會發(fā)生的成本,就是無論你選哪一個方案,每個方案都有這項成本,那么每個方案與其他方案相比都不具備優(yōu)勢,所以就不用考慮了
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請問老師,圖片80題,B選項,有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問時間:12/17 21:20
#稅務師#
不是資產(chǎn)和負債保持不變,企業(yè)不同時期的數(shù)據(jù)肯定會變得,說的其實是被收購企業(yè)原有的經(jīng)營活動保持不變。
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外購產(chǎn)品直接用于目標脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:11/02 11:27
#稅務師#
外購產(chǎn)品直接用于目標脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售。
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老師這個題,我不知道是怎么個思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問時間:12/18 11:18
#稅務師#
但是我看不到你說的題呀。
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請問老師,我租進來的房子,再出租,請問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/19 13:39
#稅務師#
您好這個你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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D為什么不選呀,哪錯了
小默老師
??|
提問時間:07/12 19:58
#稅務師#
你好同學 企業(yè)法人的經(jīng)營活動超出經(jīng)營范圍,但不違反法律強制性規(guī)定,不損害國家、合同相對人和第三人利益的,只要合同本身符合民法的基本原則,合同已經(jīng)履行或者可以履行的,應當認定合同有效,以保護交易安全和第三人信任利益為原則
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總資產(chǎn)報酬率怎么算
青老師
??|
提問時間:05/16 16:04
#稅務師#
你好 ;總資產(chǎn)報酬率=息稅前利潤總額/平均資產(chǎn)總額×100%;
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老師為什么最后一個不對
小天老師
??|
提問時間:10/03 15:06
#稅務師#
您好,合同中約定了不能轉(zhuǎn)讓,我們的選項再來一個 甲可以轉(zhuǎn)讓,這不把合同不當回來事兒嘛,單選選最正確的
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增值稅有代收代繳義務人嗎 什么情況呢
小林老師
??|
提問時間:11/23 17:20
#稅務師#
您好,2. 代收代繳指國家稅法規(guī)定的代理繳納義務人是依照法律代理征收納稅人應課稅的方法。主要由工業(yè)企業(yè)以外的部門和個人委托加工品的,受托人在向委托方征收加工費的同時,還要征收其應繳納的產(chǎn)品稅和增值稅,按期繳納國庫和國庫的經(jīng)濟收入所。從事商品經(jīng)營的個人商人和一些國營、集體商業(yè)企業(yè)向批發(fā)公司進貨,批發(fā)公司在收取商品貨款的同時,征收零售環(huán)節(jié)的營業(yè)稅和臨時營業(yè)稅,定期繳納國庫。
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其他個人銷售不動產(chǎn)需要預繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:11/23 15:37
#稅務師#
不需要預繳 一般在開具發(fā)票的時候由開票的稅務機關(guān)扣繳
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這個B不是全額扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/26 07:52
#稅務師#
有比例12%以內(nèi)的 一、根據(jù)《財政部 稅務總局 國務院扶貧辦關(guān)于企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策的公告》(財政部 稅務總局 國務院扶貧辦公告2019年第49號)規(guī)定:“一、自2019年1月1日至2022年12月31日,企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu),用于目標脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時據(jù)實扣除。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標脫貧地區(qū)實現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策。“目標脫貧地區(qū)”包括832個國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)縣(新疆阿克蘇地區(qū)6縣1市享受片區(qū)政策)和建檔立卡貧困村。 二、企業(yè)同時發(fā)生扶貧捐贈支出和其他公益性捐贈支出,在計算公益性捐贈支出年度扣除限額時,符合上述條件的扶貧捐贈支出不計算在內(nèi)。 三、企業(yè)在2015年1月1日至2018年12月31日期間已發(fā)生的符合上述條件的扶貧捐贈支出,尚未在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除的部分,可執(zhí)行上述企業(yè)所得稅政策?!? 二、根據(jù)《財政部 稅務總局 海關(guān)總署關(guān)于北京2022年冬奧會和冬殘奧會稅收政策的通知》(財稅〔2017〕60號)規(guī)定:“三、對北京2022年冬奧會、冬殘奧會、測試賽參與者實行以下稅收政策 ?。ㄒ唬ζ髽I(yè)、社會組織和團體贊助、捐贈北京2022年冬奧會、冬殘奧會、測試賽的資金、物資、服務支出,在計算企業(yè)應納稅所得額時予以全額扣除?!? 三、根據(jù)《財政部 稅務總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈稅收政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第9號)規(guī)定:“一、企業(yè)和個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān),捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品,允許在計算應納稅所得額時全額扣除。 二、企業(yè)和個人直接向承擔疫情防治任務的醫(yī)院捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的物品,允許在計算應納稅所得額時全額扣除?! ? 捐贈人憑承擔疫情防治任務的醫(yī)院開具的捐贈接收函辦理稅前扣除事宜。 …… 五、本公告自2020年1月1日起施行,截止日期視疫情情況另行公告?!? 根據(jù)《財政部 稅務總局關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第6號)規(guī)定:“三、《財政部 稅務總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第8號)、《財政部 稅務總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈稅收政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第9號)規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策凡已經(jīng)到期的,執(zhí)行期限延長至2021年3月31日。
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老師好,在網(wǎng)上購買材料需要什么附件,有發(fā)票
新新老師
??|
提問時間:06/09 11:30
#稅務師#
好是的,需要有發(fā)票的,要有發(fā)票。
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老師,會計報名信息需要變更嗎?中級我看變了,初級與高級以及稅務師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時間是哪天
文文老師
??|
提問時間:11/08 16:08
#稅務師#
是的,都得重新上傳信息
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請問為什么選ac
郭鋒老師
??|
提問時間:10/12 22:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅法一不涉及這部分內(nèi)容,已經(jīng)轉(zhuǎn)到財務與會計科目。看看財管老師是否了解這方面的知識。 稍后請切換答疑板查看。 祝您學習愉快!
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增值稅用差額*征收率,那這差額叫什么?算不含稅增值稅時候是不是就是這個差額
周老師
??|
提問時間:10/27 10:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 請問您所描述的增值稅用差額*征收率的前綴是什么呢?或者說這句話的出處和依據(jù)是?可以把完整的表述發(fā)出來以便老師有針對性的作出解釋哦 祝您學習愉快!
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老師,使用權(quán)資產(chǎn)折舊從租賃期開始,也就是1月租1月開始折舊,如果是12月31日租入呢,從什么時候開始折舊?
小王老師
??|
提問時間:11/10 17:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 自租賃期開始日起對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。使用權(quán)資產(chǎn)通常應自租賃期開始的當月計提折舊,當月計提確有困難的,為便于實務操作,企業(yè)也可以選擇自租賃期開始的下月計提折舊。如果是12月31日租入,就是屬于月末新增,這下月開始折舊,還是比較合適的。一般題目中都是月初為租賃開始日的。 祝您學習愉快!
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企業(yè)使用個人微信收款達十幾萬,如何提現(xiàn)不收手續(xù)費。有涉稅風險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 16:47
#稅務師#
你好,這個是沒法子的,提現(xiàn)都要收費的。
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如果一項所有者權(quán)益("資本公積") 增加,另一項資產(chǎn)("應收賬款" "其他應收款") 增加, 很可能是企業(yè)發(fā)生了無法償還的負債, 應計入企業(yè)所得稅應納稅所得額?,這個理解是對的嗎?
艷民老師
??|
提問時間:12/17 09:11
#稅務師#
同學您好,這個不一定啊,例如應收股東的溢價款。
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務師#
同學你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時間:09/04 15:23
#稅務師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因為它是公司在扣除所有費用和稅費后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應的稅費。如果你想要避免這部分稅費,你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運營和發(fā)展。
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時間:06/06 08:15
#稅務師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請問具體是哪里不了解呢?
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請問a為什么不征增值稅是因為沒說購買的時間吧?b是因為沒有說是專門用于科研教育的專用設(shè)備吧?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/22 18:11
#稅務師#
您好!a是因為是自然人銷售使用過的物品,所以不征增值稅
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆諘谄胀▊鶛?quán)之前清償 (稅務師法律內(nèi)容)不清楚的別接
王超老師
??|
提問時間:08/24 15:06
#稅務師#
舉一個例子,比如有一個制造企業(yè),他還有很多半成品,但是他現(xiàn)在破產(chǎn)了 如果要繼續(xù)生產(chǎn),要買一些原材料,繼續(xù)加工半成品 那么這個時候的供應商,他就會覺得,這個債務如果跟普通債務混在一起,后面肯定也收不回錢 因此法律就把這個錢算是共益?zhèn)鶆?,讓他?yōu)先在普通債權(quán)之前 這樣供應商才可以放心的把原材料給企業(yè)的
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老師,這個題,視同銷售這沒明白,倆個問號這里,合計調(diào)增30,是說會計利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報表上調(diào)整呢?第二個問號扣除類調(diào)整項目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:09/14 14:59
#稅務師#
您好,正在給您回復,謝謝
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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