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老師:新成立農(nóng)民合作社成員,不是按月發(fā)工資,農(nóng)忙時(shí)沒有雇人,就是自己干、本想掙錢分紅、年底但虧損、個(gè)稅如何申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:52
#稅務(wù)師#
你好,到了退休年齡嘛?到了退休年齡你就按工資,沒有到的話需申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬。
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老師印花稅現(xiàn)在什么政策
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:33
#稅務(wù)師#
您好,小規(guī)模和小微企業(yè)可以減半
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老師 物業(yè)公司 客戶掃二維碼收了一筆物業(yè)費(fèi) 500元 銀行扣手續(xù)費(fèi)1.2元 直接進(jìn)基本戶的錢是498.8 怎么寫記賬憑證 出納那記得是 498.8
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:33
#稅務(wù)師#
借:銀行存款498.8 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1.2 貸:收入500
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老師,增值稅申報(bào)表,開票金額是填寫在1%增值稅普通發(fā)票這行嗎,無票收入填寫在其他普票和未開具發(fā)票這嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:49
#稅務(wù)師#
...
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老師:農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社,銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi),銀行利息進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 13:52
#稅務(wù)師#
銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi),銀行利息,沖減管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
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請問老師,甲集團(tuán),下面有很多家分公司,其中子公司A、子公司B。在2024年A吸收合并了B。但是甲集團(tuán)2024年財(cái)務(wù)計(jì)提了B的壞賬,并且核銷了B 的壞賬,請問對嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 13:25
#稅務(wù)師#
這種做法是不對的,原因如下: 吸收合并的實(shí)質(zhì) 當(dāng)子公司 A 吸收合并子公司 B 時(shí),從集團(tuán)的角度來看,這屬于集團(tuán)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整。B 公司的資產(chǎn)、負(fù)債等全部權(quán)益將被 A 公司承接,在合并后的集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表層面,相當(dāng)于資源的內(nèi)部整合,并不產(chǎn)生真正的壞賬情況。 壞賬計(jì)提與核銷的錯(cuò)誤 計(jì)提方面:在吸收合并的情況下,集團(tuán)提前計(jì)提 B 公司的壞賬不符合實(shí)際情況。因?yàn)槲蘸喜⑦^程中,通常會對 B 公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評估和交接,這些資產(chǎn)和負(fù)債將成為 A 公司資產(chǎn)負(fù)債表的一部分,而不是面臨無法收回的風(fēng)險(xiǎn)而需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 核銷方面:同理,核銷 B 公司壞賬也是不合理的。只有當(dāng)存在真正的應(yīng)收賬款無法收回的情況,如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡且無遺產(chǎn)或遺產(chǎn)不足清償?shù)确ǘㄇ樾螘r(shí),才能進(jìn)行壞賬核銷。但在吸收合并場景下,不存在這種外部應(yīng)收賬款無法收回的合理事由。 正確的做法是,在 A 吸收合并 B 的過程中,應(yīng)該按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于企業(yè)合并的規(guī)定,對 B 公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行合理的評估、確認(rèn)和轉(zhuǎn)移,而不是計(jì)提和核銷壞賬。
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投資回收期為什么一般不能超過固定資產(chǎn)使用期限的一半? 結(jié)束之前收回投資是不是就可以投資?
周老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是為了能夠提高資金的使用效率,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。投資回收期如果過長,則風(fēng)險(xiǎn)過高。不用深究,記住即可。 這個(gè)“一半”是通常的指標(biāo),或者說是財(cái)務(wù)管理默認(rèn)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,甲集團(tuán),下面有很多家分公司,其中子公司A、子公司B。在2024年A吸收合并了B。但是甲集團(tuán)2024年財(cái)務(wù)計(jì)提了B的壞賬,并且核銷了B 的壞賬,請問對嗎?我認(rèn)為不對的,因?yàn)锽被吸收合并了,A承接了全部的資產(chǎn)和負(fù)責(zé),所以甲集團(tuán)不應(yīng)該核銷B的壞賬.
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:38
#稅務(wù)師#
你的觀點(diǎn)有合理性。吸收合并后 A 承接 B 的資產(chǎn)和負(fù)債,集團(tuán)層面核銷 B 的壞賬可能不符實(shí)際情況。不過,若有合法評估和審批,確定壞賬無法收回(如債務(wù)方破產(chǎn)無資產(chǎn)償債),有充分證據(jù)支持,核銷壞賬也是合理的,不能簡單判定集團(tuán)做法錯(cuò)誤。
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發(fā)票收入減進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本費(fèi)用后減工資金額后是虧的,怎么賬上利潤還是正的啊,而且相差12萬呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:17
#稅務(wù)師#
你好,那你看一下發(fā)票收入和你營業(yè)收入一樣嗎?
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高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除是在什么時(shí)候扣除,在哪里查呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:06
#稅務(wù)師#
第二季度和第3季度預(yù)繳的時(shí)候填寫或者是匯算清繳。 你是要查看你填寫的加計(jì)扣除嗎? 在我要辦稅稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)申報(bào)信息查詢。
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您好,2025年1月可以更正申報(bào)2024年6月份的個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:19
#稅務(wù)師#
可以,2025年1月可以更正申報(bào)2024年6月份的個(gè)稅
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎,免租的公司交什么稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)師#
你好,你們單位需要視同銷售交增值稅、附加稅、印花稅、
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老師,獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人,父母都在,那是不是一個(gè)老人扣除 3000,兩個(gè)老人扣除 6000
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:48
#稅務(wù)師#
...
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民間非盈利組織會計(jì)制度 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度增值稅減免的賬務(wù)處理如何做呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:24
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸非限定性凈資產(chǎn)
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請問老師,小規(guī)模納稅人人可以開1%也可以開3%的專票嗎?比如A公司想要3%的。但是B公司沒有要求,我就開1%的。政策依據(jù)是什么呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 08:49
#稅務(wù)師#
你好,可以的 1%和3%都可以開 因?yàn)橛幸粋€(gè)政策,3%的現(xiàn)在是1%,這兩個(gè)在合同里面自己約定好了就行 稍等我找一下政策的。
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老師我們公司是股權(quán)架構(gòu)模式,有家族公司,主公司還有幾個(gè)不同業(yè)務(wù)的分公司還是子公司的,都是獨(dú)立核算,總共8家,開票員,報(bào)稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以嗎,風(fēng)險(xiǎn)大嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/13 21:15
#稅務(wù)師#
您好 總共8家,開票員,報(bào)稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以 但是風(fēng)險(xiǎn)大 其中一家單位某人出了點(diǎn)問題 就可能會關(guān)聯(lián)到其他單位
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做出利潤分配和宣告利潤分配有啥區(qū)別
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 做出利潤分配是指企業(yè)決定將凈利潤的一部分用于股東分紅或其他用途,而宣告利潤分配是董事會或股東大會正式宣布將進(jìn)行利潤分配的具體方案。兩者的主要區(qū)別在于一個(gè)是決策過程中的內(nèi)部決定,另一個(gè)是對外公開的正式聲明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在還能做吧 比如要先列支開支的話,要怎么做會計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不能哦 你可以暫估
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老師,公司介紹其他公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以收取居間費(fèi)嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/13 17:56
#稅務(wù)師#
免租出租,不用交稅
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老師你好,外徑證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,還需要再次登錄對方的稅局報(bào)驗(yàn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 16:59
#稅務(wù)師#
外經(jīng)證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,不需要再次登錄對方的稅局報(bào)驗(yàn)。
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關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社建賬問題,關(guān)23年4辦理營業(yè)執(zhí)照,24年4月3日辦稅務(wù)登記,在24年1月收到政府合作社收土地種植補(bǔ)貼款9萬、前期是孩子爺爺經(jīng)營、把補(bǔ)貼給了兒子后成立的合作社對公賬戶,24年10月合作社有開發(fā)票收入,開始建賬,前期補(bǔ)貼怎么入賬。
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/13 16:55
#稅務(wù)師#
對于這筆前期收到的政府合作社土地種植補(bǔ)貼款,在開始建賬時(shí)可以這樣入賬。 因?yàn)檠a(bǔ)貼款是在合作社成立之前收到的,但是最后進(jìn)了合作社的對公賬戶,這筆補(bǔ)貼可以作為合作社的“專項(xiàng)應(yīng)付款”來處理。 假設(shè)將這筆9萬的補(bǔ)貼款入賬,會計(jì)分錄可以是: 借:銀行存款90000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 土地種植補(bǔ)貼90000 當(dāng)合作社使用這筆補(bǔ)貼用于符合規(guī)定的支出(比如土地改良、購買種子等與種植相關(guān)的支出)時(shí),再將專項(xiàng)應(yīng)付款逐步結(jié)轉(zhuǎn)。例如,如果用于購買種子花費(fèi)了3萬元,分錄可以是: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 土地種植補(bǔ)貼30000 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等)30000
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老師好,2021年有一批出口商品會計(jì)未開票未申報(bào)無票收入,也分不出當(dāng)時(shí)購買材料的進(jìn)項(xiàng)稅是多少,但都已抵扣了,不享受退稅,因?yàn)橹挥羞@—筆銷售,占總收入很小。出囗的銷項(xiàng)稅能不能免?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 16:29
#稅務(wù)師#
如果企業(yè)出口的貨物屬于免稅貨物,那么出口的銷項(xiàng)稅可以免。
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這種充值憑據(jù)能不能報(bào)銷
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 16:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以的,要換發(fā)票
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預(yù)交增值稅填寫在主表還是附表二還是附表4?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
這個(gè)是主表和附表4里面的。
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銀行有種貸款需要賬戶留一部分錢,是什么形式貸款?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 留置存款余額貸款
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合伙企業(yè)對外投資形成長期股權(quán)投資,用權(quán)益法核算,年末被投資企業(yè)形成凈利潤但并未進(jìn)行分紅,合伙企業(yè)需要調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價(jià)值,確認(rèn)投資收益嗎?如果確認(rèn)投資收益,該部分投資收益是否需要申報(bào)繳納個(gè)稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要確認(rèn)投資收益。 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益 非居民企業(yè)取得符合條件的權(quán)益性投資收益才免稅。對于個(gè)人合伙人而言,這部分投資收益可能需要按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)繳納個(gè)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我公司個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東沒有實(shí)繳不用繳納印花稅嗎,只有實(shí)繳的才繳納印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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第三季度季報(bào)所得稅報(bào)錯(cuò)了,可以在年度匯算清繳補(bǔ)稅嗎?還是說需要回到第三季度更改
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:20
#稅務(wù)師#
你好,你可以去改,也可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)。
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企業(yè)銷售小麥玉米高粱等農(nóng)作物,開具的有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普票也有9%專票,這情況下免企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/13 14:47
#稅務(wù)師#
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免企業(yè)所得稅
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