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高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除是在什么時(shí)候扣除,在哪里查呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:06
#稅務(wù)師#
第二季度和第3季度預(yù)繳的時(shí)候填寫或者是匯算清繳。 你是要查看你填寫的加計(jì)扣除嗎? 在我要辦稅稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)申報(bào)信息查詢。
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您好,2025年1月可以更正申報(bào)2024年6月份的個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:19
#稅務(wù)師#
可以,2025年1月可以更正申報(bào)2024年6月份的個(gè)稅
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎,免租的公司交什么稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)師#
你好,你們單位需要視同銷售交增值稅、附加稅、印花稅、
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老師,獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人,父母都在,那是不是一個(gè)老人扣除 3000,兩個(gè)老人扣除 6000
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 09:48
#稅務(wù)師#
...
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民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度增值稅減免的賬務(wù)處理如何做呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 09:24
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸非限定性凈資產(chǎn)
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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人人可以開1%也可以開3%的專票嗎?比如A公司想要3%的。但是B公司沒(méi)有要求,我就開1%的。政策依據(jù)是什么呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 08:49
#稅務(wù)師#
你好,可以的 1%和3%都可以開 因?yàn)橛幸粋€(gè)政策,3%的現(xiàn)在是1%,這兩個(gè)在合同里面自己約定好了就行 稍等我找一下政策的。
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老師我們公司是股權(quán)架構(gòu)模式,有家族公司,主公司還有幾個(gè)不同業(yè)務(wù)的分公司還是子公司的,都是獨(dú)立核算,總共8家,開票員,報(bào)稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以嗎,風(fēng)險(xiǎn)大嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:15
#稅務(wù)師#
您好 總共8家,開票員,報(bào)稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以 但是風(fēng)險(xiǎn)大 其中一家單位某人出了點(diǎn)問(wèn)題 就可能會(huì)關(guān)聯(lián)到其他單位
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做出利潤(rùn)分配和宣告利潤(rùn)分配有啥區(qū)別
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 做出利潤(rùn)分配是指企業(yè)決定將凈利潤(rùn)的一部分用于股東分紅或其他用途,而宣告利潤(rùn)分配是董事會(huì)或股東大會(huì)正式宣布將進(jìn)行利潤(rùn)分配的具體方案。兩者的主要區(qū)別在于一個(gè)是決策過(guò)程中的內(nèi)部決定,另一個(gè)是對(duì)外公開的正式聲明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在還能做吧 比如要先列支開支的話,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不能哦 你可以暫估
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老師,公司介紹其他公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以收取居間費(fèi)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 17:56
#稅務(wù)師#
免租出租,不用交稅
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老師你好,外徑證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,還需要再次登錄對(duì)方的稅局報(bào)驗(yàn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:59
#稅務(wù)師#
外經(jīng)證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,不需要再次登錄對(duì)方的稅局報(bào)驗(yàn)。
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關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社建賬問(wèn)題,關(guān)23年4辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,24年4月3日辦稅務(wù)登記,在24年1月收到政府合作社收土地種植補(bǔ)貼款9萬(wàn)、前期是孩子爺爺經(jīng)營(yíng)、把補(bǔ)貼給了兒子后成立的合作社對(duì)公賬戶,24年10月合作社有開發(fā)票收入,開始建賬,前期補(bǔ)貼怎么入賬。
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:55
#稅務(wù)師#
對(duì)于這筆前期收到的政府合作社土地種植補(bǔ)貼款,在開始建賬時(shí)可以這樣入賬。 因?yàn)檠a(bǔ)貼款是在合作社成立之前收到的,但是最后進(jìn)了合作社的對(duì)公賬戶,這筆補(bǔ)貼可以作為合作社的“專項(xiàng)應(yīng)付款”來(lái)處理。 假設(shè)將這筆9萬(wàn)的補(bǔ)貼款入賬,會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:銀行存款90000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 土地種植補(bǔ)貼90000 當(dāng)合作社使用這筆補(bǔ)貼用于符合規(guī)定的支出(比如土地改良、購(gòu)買種子等與種植相關(guān)的支出)時(shí),再將專項(xiàng)應(yīng)付款逐步結(jié)轉(zhuǎn)。例如,如果用于購(gòu)買種子花費(fèi)了3萬(wàn)元,分錄可以是: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 土地種植補(bǔ)貼30000 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金等)30000
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老師好,2021年有一批出口商品會(huì)計(jì)未開票未申報(bào)無(wú)票收入,也分不出當(dāng)時(shí)購(gòu)買材料的進(jìn)項(xiàng)稅是多少,但都已抵扣了,不享受退稅,因?yàn)橹挥羞@—筆銷售,占總收入很小。出囗的銷項(xiàng)稅能不能免?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:29
#稅務(wù)師#
如果企業(yè)出口的貨物屬于免稅貨物,那么出口的銷項(xiàng)稅可以免。
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這種充值憑據(jù)能不能報(bào)銷
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以的,要換發(fā)票
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預(yù)交增值稅填寫在主表還是附表二還是附表4?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
這個(gè)是主表和附表4里面的。
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銀行有種貸款需要賬戶留一部分錢,是什么形式貸款?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 留置存款余額貸款
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合伙企業(yè)對(duì)外投資形成長(zhǎng)期股權(quán)投資,用權(quán)益法核算,年末被投資企業(yè)形成凈利潤(rùn)但并未進(jìn)行分紅,合伙企業(yè)需要調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值,確認(rèn)投資收益嗎?如果確認(rèn)投資收益,該部分投資收益是否需要申報(bào)繳納個(gè)稅?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 需要確認(rèn)投資收益。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益 非居民企業(yè)取得符合條件的權(quán)益性投資收益才免稅。對(duì)于個(gè)人合伙人而言,這部分投資收益可能需要按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)繳納個(gè)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我公司個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東沒(méi)有實(shí)繳不用繳納印花稅嗎,只有實(shí)繳的才繳納印花稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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第三季度季報(bào)所得稅報(bào)錯(cuò)了,可以在年度匯算清繳補(bǔ)稅嗎?還是說(shuō)需要回到第三季度更改
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:20
#稅務(wù)師#
你好,你可以去改,也可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)。
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企業(yè)銷售小麥玉米高粱等農(nóng)作物,開具的有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普票也有9%專票,這情況下免企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 14:47
#稅務(wù)師#
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免企業(yè)所得稅
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我公司是做產(chǎn)品檢測(cè)的,收到客戶的免費(fèi)進(jìn)口樣品,我們支付了關(guān)稅進(jìn)口增值稅,樣品做過(guò)測(cè)試之后,沒(méi)處理掉,也就是扔掉了。該如何處理呢
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 14:36
#稅務(wù)師#
抵扣了老師
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老師,請(qǐng)問(wèn)下年終獎(jiǎng)金,稅務(wù)開個(gè)什么發(fā)票好
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/13 13:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 員工的獎(jiǎng)金不用開發(fā)票
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微信支付寶收款屬于哪個(gè)科目?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 10:23
#稅務(wù)師#
微 信支付寶收款屬于其他貨幣資金
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您好,我們是一般納稅人企業(yè),工程施工撥付工程款在專戶里的資金可以支付此項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 10:19
#稅務(wù)師#
你好,不可以的,這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有下來(lái)代理費(fèi)不是?
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老師我取的一張免稅的普票是農(nóng)用機(jī)械的,然后我是一般納稅人j我遇到兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)能否抵扣以幾個(gè)點(diǎn)抵扣?第二個(gè)我能否開具免稅普票?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 10:03
#稅務(wù)師#
抵扣不了增值稅,農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售可以免稅的。
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當(dāng)月紅沖的發(fā)票不用記賬吧?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 08:54
#稅務(wù)師#
是的,當(dāng)月紅沖的發(fā)票不用記賬
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這道題的收入不應(yīng)該是120嗎?480/4=120,2021.9.1到12.31應(yīng)收4個(gè)月
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 21:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是480/4=120(萬(wàn)元),而是480/12*4=160(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 84
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現(xiàn)在高鐵票網(wǎng)上也可以打印了,還有票號(hào),是不是可以直接按照網(wǎng)上可抵扣稅額抵扣了?還是按照9%計(jì)算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 19:03
#稅務(wù)師#
對(duì)的是的,還是按照9%
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12月份預(yù)交附加稅和預(yù)交所得稅可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?比如預(yù)交增值稅10000塊預(yù)交附加稅1200預(yù)交所得稅5000塊,銷項(xiàng)稅16200,那么是不是不用交稅了?還是還要交增值稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 18:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以當(dāng)作進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是附加稅和所得稅。
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