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高新技術(shù)企業(yè)加計扣除是在什么時候扣除,在哪里查呢
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:06
#稅務(wù)師#
第二季度和第3季度預(yù)繳的時候填寫或者是匯算清繳。 你是要查看你填寫的加計扣除嗎? 在我要辦稅稅費申報及繳納里面有一個申報信息查詢。
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您好,2025年1月可以更正申報2024年6月份的個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:19
#稅務(wù)師#
可以,2025年1月可以更正申報2024年6月份的個稅
?閱讀? 70
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎,免租的公司交什么稅
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:10
#稅務(wù)師#
你好,你們單位需要視同銷售交增值稅、附加稅、印花稅、
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老師,獨生子女贍養(yǎng)老人,父母都在,那是不是一個老人扣除 3000,兩個老人扣除 6000
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:48
#稅務(wù)師#
...
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民間非盈利組織會計制度 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度增值稅減免的賬務(wù)處理如何做呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:24
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸非限定性凈資產(chǎn)
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請問老師,小規(guī)模納稅人人可以開1%也可以開3%的專票嗎?比如A公司想要3%的。但是B公司沒有要求,我就開1%的。政策依據(jù)是什么呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:49
#稅務(wù)師#
你好,可以的 1%和3%都可以開 因為有一個政策,3%的現(xiàn)在是1%,這兩個在合同里面自己約定好了就行 稍等我找一下政策的。
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老師我們公司是股權(quán)架構(gòu)模式,有家族公司,主公司還有幾個不同業(yè)務(wù)的分公司還是子公司的,都是獨立核算,總共8家,開票員,報稅員,財務(wù)負責(zé)人都是這八家同一人可以嗎,風(fēng)險大嗎
bamboo老師
??|
提問時間:01/13 21:15
#稅務(wù)師#
您好 總共8家,開票員,報稅員,財務(wù)負責(zé)人都是這八家同一人可以 但是風(fēng)險大 其中一家單位某人出了點問題 就可能會關(guān)聯(lián)到其他單位
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做出利潤分配和宣告利潤分配有啥區(qū)別
小王老師
??|
提問時間:01/13 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 做出利潤分配是指企業(yè)決定將凈利潤的一部分用于股東分紅或其他用途,而宣告利潤分配是董事會或股東大會正式宣布將進行利潤分配的具體方案。兩者的主要區(qū)別在于一個是決策過程中的內(nèi)部決定,另一個是對外公開的正式聲明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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預(yù)提費用現(xiàn)在還能做吧 比如要先列支開支的話,要怎么做會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/13 19:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個不能哦 你可以暫估
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老師,公司介紹其他公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以收取居間費嗎
樸老師
??|
提問時間:01/13 19:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的哦
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/13 17:56
#稅務(wù)師#
免租出租,不用交稅
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老師你好,外徑證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,還需要再次登錄對方的稅局報驗嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 16:59
#稅務(wù)師#
外經(jīng)證延期后稅務(wù)經(jīng)辦人名字及日期改了,不需要再次登錄對方的稅局報驗。
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關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社建賬問題,關(guān)23年4辦理營業(yè)執(zhí)照,24年4月3日辦稅務(wù)登記,在24年1月收到政府合作社收土地種植補貼款9萬、前期是孩子爺爺經(jīng)營、把補貼給了兒子后成立的合作社對公賬戶,24年10月合作社有開發(fā)票收入,開始建賬,前期補貼怎么入賬。
藍小天老師
??|
提問時間:01/13 16:55
#稅務(wù)師#
對于這筆前期收到的政府合作社土地種植補貼款,在開始建賬時可以這樣入賬。 因為補貼款是在合作社成立之前收到的,但是最后進了合作社的對公賬戶,這筆補貼可以作為合作社的“專項應(yīng)付款”來處理。 假設(shè)將這筆9萬的補貼款入賬,會計分錄可以是: 借:銀行存款90000 貸:專項應(yīng)付款 - 土地種植補貼90000 當(dāng)合作社使用這筆補貼用于符合規(guī)定的支出(比如土地改良、購買種子等與種植相關(guān)的支出)時,再將專項應(yīng)付款逐步結(jié)轉(zhuǎn)。例如,如果用于購買種子花費了3萬元,分錄可以是: 借:專項應(yīng)付款 - 土地種植補貼30000 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等)30000
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老師好,2021年有一批出口商品會計未開票未申報無票收入,也分不出當(dāng)時購買材料的進項稅是多少,但都已抵扣了,不享受退稅,因為只有這—筆銷售,占總收入很小。出囗的銷項稅能不能免?
樸老師
??|
提問時間:01/13 16:29
#稅務(wù)師#
如果企業(yè)出口的貨物屬于免稅貨物,那么出口的銷項稅可以免。
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這種充值憑據(jù)能不能報銷
小菲老師
??|
提問時間:01/13 16:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以的,要換發(fā)票
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預(yù)交增值稅填寫在主表還是附表二還是附表4?
宋生老師
??|
提問時間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
這個是主表和附表4里面的。
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銀行有種貸款需要賬戶留一部分錢,是什么形式貸款?
小菲老師
??|
提問時間:01/13 15:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 留置存款余額貸款
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合伙企業(yè)對外投資形成長期股權(quán)投資,用權(quán)益法核算,年末被投資企業(yè)形成凈利潤但并未進行分紅,合伙企業(yè)需要調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價值,確認投資收益嗎?如果確認投資收益,該部分投資收益是否需要申報繳納個稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/13 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要確認投資收益。 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益 非居民企業(yè)取得符合條件的權(quán)益性投資收益才免稅。對于個人合伙人而言,這部分投資收益可能需要按照相關(guān)規(guī)定申報繳納個稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 68
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老師我公司個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人股東沒有實繳不用繳納印花稅嗎,只有實繳的才繳納印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/13 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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第三季度季報所得稅報錯了,可以在年度匯算清繳補稅嗎?還是說需要回到第三季度更改
宋生老師
??|
提問時間:01/13 15:20
#稅務(wù)師#
你好,你可以去改,也可以匯算清繳的時候調(diào)。
?閱讀? 82
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企業(yè)銷售小麥玉米高粱等農(nóng)作物,開具的有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普票也有9%專票,這情況下免企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:47
#稅務(wù)師#
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免企業(yè)所得稅
?閱讀? 87
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我公司是做產(chǎn)品檢測的,收到客戶的免費進口樣品,我們支付了關(guān)稅進口增值稅,樣品做過測試之后,沒處理掉,也就是扔掉了。該如何處理呢
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 14:36
#稅務(wù)師#
抵扣了老師
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老師,請問下年終獎金,稅務(wù)開個什么發(fā)票好
樸老師
??|
提問時間:01/13 13:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 員工的獎金不用開發(fā)票
?閱讀? 76
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微信支付寶收款屬于哪個科目?
文文老師
??|
提問時間:01/13 10:23
#稅務(wù)師#
微 信支付寶收款屬于其他貨幣資金
?閱讀? 80
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您好,我們是一般納稅人企業(yè),工程施工撥付工程款在專戶里的資金可以支付此項目的招標(biāo)代理費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:19
#稅務(wù)師#
你好,不可以的,這個項目還沒有下來代理費不是?
?閱讀? 85
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老師我取的一張免稅的普票是農(nóng)用機械的,然后我是一般納稅人j我遇到兩個問題,第一個能否抵扣以幾個點抵扣?第二個我能否開具免稅普票?
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:03
#稅務(wù)師#
抵扣不了增值稅,農(nóng)業(yè)機械銷售可以免稅的。
?閱讀? 98
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當(dāng)月紅沖的發(fā)票不用記賬吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 08:54
#稅務(wù)師#
是的,當(dāng)月紅沖的發(fā)票不用記賬
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這道題的收入不應(yīng)該是120嗎?480/4=120,2021.9.1到12.31應(yīng)收4個月
范老師
??|
提問時間:01/12 21:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是480/4=120(萬元),而是480/12*4=160(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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現(xiàn)在高鐵票網(wǎng)上也可以打印了,還有票號,是不是可以直接按照網(wǎng)上可抵扣稅額抵扣了?還是按照9%計算?
郭老師
??|
提問時間:01/12 19:03
#稅務(wù)師#
對的是的,還是按照9%
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12月份預(yù)交附加稅和預(yù)交所得稅可以當(dāng)進項稅抵扣嗎?比如預(yù)交增值稅10000塊預(yù)交附加稅1200預(yù)交所得稅5000塊,銷項稅16200,那么是不是不用交稅了?還是還要交增值稅
小菲老師
??|
提問時間:01/12 18:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以當(dāng)作進項,這個是附加稅和所得稅。
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