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稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告需要資質(zhì)嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:45
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告,沒有這方面的資質(zhì)要求
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個(gè)稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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貸款損失準(zhǔn)備500是怎么來的?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:52
#稅務(wù)師#
開始計(jì)提了350萬元貸款減值,后來有計(jì)提了150萬元的帶貸款減值。350+150=500
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注冊會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在備考來得及嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/22 20:55
#稅務(wù)師#
您好,前面還沒聽課的嗎?
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【例?單選題】2019年10月1日,甲公司經(jīng)批準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行10 000萬元人民幣短期融資券,期限為1年,票面利率為5%,每張面值為10元,分次付息、到期一次還本。甲公司將該短期融資券指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。該短期融資券的交易費(fèi)用為10萬元。2019年末,該短期融資券的市場價(jià)格為每張11元(不含利息)。則下列處理中不正確的是( )。 能不能把這個(gè)題的分錄和金額填上呢 正確的 講義
羽羽
??|
提問時(shí)間:07/17 15:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,借:銀行存款99990 投資收益10 貸:交易性金融負(fù)債-成本100000 19年末 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益10000 貸:交易性金融負(fù)債-公允價(jià)值變動(dòng)10000 計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付利息5000 還本付息 借:交易性金融負(fù)債-成本100000 -公允價(jià)值變動(dòng)10000 應(yīng)付利息5000 貸:銀行存款105000 公允價(jià)值變動(dòng)損益10000
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老師您好 個(gè)人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用征稅的呢,免稅的呢
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老師 這個(gè)鋼結(jié)構(gòu)稅率不應(yīng)該是9%的稅率嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:07/26 11:20
#稅務(wù)師#
你好;如果是包工包料是按9% 、 如果是銷售設(shè)備順帶安裝就是13%的
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個(gè)人的。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 08:53
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)首先得是住房,住房出租給個(gè)人的可以。
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# 提問 #殘疾人就業(yè)保障金是報(bào)到2021年吧現(xiàn)在?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 10:15
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。今年申報(bào)的是2022年的。
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為退休的職工還在公司干的人,買意外保險(xiǎn)可以稅前扣除 啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:47
#稅務(wù)師#
你好,。特殊工種的可以稅前扣除。
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老師,請問為什么這道題目進(jìn)項(xiàng)稅額是480
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/04 07:40
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)題目,80000*10%*6%得出進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,這顆中在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問時(shí)間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購的部分,外購那部分的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)。
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老師,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用作為價(jià)外費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/22 18:49
#稅務(wù)師#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不包含的了這個(gè)
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老師您好,這道題我沒明白為什么要這樣做?麻煩解答一下。
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 19:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請教一下,一般納稅人,庫存商品過大,實(shí)際是已經(jīng)銷售出去了的,這個(gè)庫存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個(gè)金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷售記錄:首先,核實(shí)銷售記錄,確保銷售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷售記錄有誤,需要及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫存商品已經(jīng)被客戶占用或存在其他糾紛,需要與客戶協(xié)商解決。可以通過與客戶協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來減少庫存金額。 3.進(jìn)行庫存盤點(diǎn):對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),確保實(shí)際庫存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報(bào)損失:如果庫存商品確實(shí)無法銷售,并且已經(jīng)損失了價(jià)值,可以向稅務(wù)部門申報(bào)損失。在申報(bào)損失時(shí),需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門核實(shí)和處理。 5.會(huì)計(jì)處理:最后,需要在會(huì)計(jì)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫存商品的賬面價(jià)值調(diào)整為實(shí)際價(jià)值,或者將損失計(jì)入當(dāng)期損益等。
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老師這個(gè)題,我不知道是怎么個(gè)思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說的題呀。
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失信主體和破產(chǎn)管理人什么關(guān)系,一個(gè)意思嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:不是一個(gè)意思。破產(chǎn)管理人,是企業(yè)破產(chǎn),在破產(chǎn)程序中,管理企業(yè)財(cái)產(chǎn)與事務(wù)的單位或個(gè)人。失信主體,一般認(rèn)為不具有民事責(zé)任能力,不能擔(dān)任破產(chǎn)管理人。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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參加2024稅務(wù)師考試,可以使用2023的教材嗎,稅法變化大不
周老師
??|
提問時(shí)間:11/11 10:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法部分每年的變化都比較大,建議您使用最新的教材、 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請問具體是哪里不了解呢?
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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對(duì)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在境外為境外投資者提供中國境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)取得的傭金所得,不屬于來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)所得,不征收企業(yè)所得稅。這個(gè)可以理解為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是直接在境外提供,不用跑到中國境內(nèi),所以視為勞務(wù)發(fā)生地在境外,所以不屬于企業(yè)所得稅中的境內(nèi)所得嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 16:15
#稅務(wù)師#
是的,可以按您那么理解。
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企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除,其他企業(yè)按多少加計(jì)扣除?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/17 01:34
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除,其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除
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老師你好,麻煩解釋解釋為什么第八題煙絲加工需要繳納消費(fèi)稅,第九題黃酒加工料酒就什么稅都不用繳納呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/28 11:18
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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商品流通企業(yè)是什么意思?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/16 19:45
#稅務(wù)師#
可以理解為商品批發(fā)類企業(yè)
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老師你好,廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅價(jià)格是不就看這個(gè)季度開的大類是廣告業(yè)的收入額
木木老師
??|
提問時(shí)間:07/11 09:34
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué)。 是的哈,這里沒問題的
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單位給員工租的房子 水電費(fèi)也報(bào)銷 但是水電費(fèi)發(fā)票拿過來的時(shí)候是排頭不是公司的稅號(hào) 這是問題在現(xiàn)實(shí)中也存在 可以稅前扣除嗎
羽飛老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有相關(guān)合同佐證等,企業(yè)所得稅上可以據(jù)實(shí)扣除。
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小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票,是否就不能享受減免2%的政策?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/13 18:39
#稅務(wù)師#
小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票, 不能享受減免2%的政策
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老師,兩個(gè)公司不認(rèn)識(shí),但侵權(quán)了一人100,是可以找任何一方賠償100,還是各50
陳璐老師
??|
提問時(shí)間:11/02 19:19
#稅務(wù)師#
你好,如果是共同侵權(quán),承擔(dān)連帶責(zé)任,可以找一方100也可以各50;如果不是,需要依法判定應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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