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老師,其他業(yè)務(wù)收入10萬為什么不作為計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/18 09:27
#稅務(wù)師#
您好 其他業(yè)務(wù)收入10萬應(yīng)該作為計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)
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老師您好,請(qǐng)問某建筑企業(yè)因施工需要,將施工過程中挖掘的大塊石料委托給某加工企業(yè)加工成規(guī)定小塊石料后用于工程建設(shè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題,一是建安企業(yè)無法提供大塊石料銷售發(fā)票,但建筑企業(yè)審計(jì)必須要加工企業(yè)提供石料銷售發(fā)票,但加工企業(yè)缺乏重要原材料,請(qǐng)問加工企業(yè)應(yīng)該如何處理?第二個(gè)問題是建筑企業(yè)提供的大塊石料在完成工程所有施工任務(wù)后仍有部分多余,加工企業(yè)可自行銷售,但石料購買方也是需要提供石料發(fā)票,不要加工發(fā)票,請(qǐng)問如何處理?謝謝
木木老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:13
#稅務(wù)師#
1,你這種要么取得票據(jù),強(qiáng)制要求供貨商開具 要么稅收口徑,申請(qǐng)核定征收 2,你這種直接銷售,材料加工都需要票據(jù)作為支撐
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老師你好,想問一下,個(gè)體戶的個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)逾期了,還可以在,自然人申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/18 17:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的 可以補(bǔ)申報(bào)
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增值稅留抵退稅涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:06/22 15:03
#稅務(wù)師#
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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未分配利潤可以全額轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?還是只能計(jì)提未分配利潤10%盈余公積在轉(zhuǎn)實(shí)收資本。如何交稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/09 19:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,都可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的,交20%的個(gè)稅
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老師委托加工,由受托方提供材料材料及加工費(fèi)沒有明確區(qū)分,按照承攬合同繳納印花稅,現(xiàn)在承攬合同稅率和材料采購合同稅率分別是多少呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/28 15:07
#稅務(wù)師#
你好; 1. 現(xiàn)在是萬分之三; 承攬合同 2; 采購合同是萬分之三
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租金收入為什么安 80%計(jì)算所得額
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/10 11:14
#稅務(wù)師#
你好 每月租金在4000元以上可以扣除20% 也就是:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率=[每月租金-允許扣除的項(xiàng)目-修繕費(fèi)用(800元為限)]×(1-20%)×10% 所以看80%
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老師,題中開具普通發(fā)票還價(jià)稅分離,該咋樣理解?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/01 15:20
#稅務(wù)師#
您好 一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票跟普通發(fā)票一樣的 需要價(jià)稅分離繳稅
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不動(dòng)產(chǎn)租賃對(duì)方開了簡易5%的增值稅專用發(fā)票,這種的可以抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:47
#稅務(wù)師#
可以抵扣的哈,只要是專票
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稅務(wù)師考試是考完提供工作證明嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/23 14:53
#稅務(wù)師#
你好 前幾年出了政策,是不需要的
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第6題算投資收益不是不用看預(yù)期信用損失嗎?題中給出是干嘛用的?干擾?
小鈺老師
??|
提問時(shí)間:08/05 20:14
#稅務(wù)師#
你好,好多人問這個(gè),預(yù)期信用損失不考慮,就是個(gè)干擾項(xiàng)
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我公司是分包建筑勞務(wù),簽訂了一份勞務(wù)合同,工地上提供不出相對(duì)應(yīng)的工資,可以提供勞保用品和小型機(jī)具之類,可以是多少比例
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/09 09:57
#稅務(wù)師#
勞務(wù)分包只能是工資,同學(xué)
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3%征收率的小規(guī)模納稅人,減按1%征收增值稅;3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%。這話怎么理解
向陽老師
??|
提問時(shí)間:04/06 12:31
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),就是都可以按照1%繳納稅款
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請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)想成立一個(gè)子公司來承接工程,母公司需要對(duì)子公司全額墊資嗎,需要必須持有子公司股份嗎,如果子公司發(fā)生問題,母公司用不用承擔(dān)責(zé)任
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 11:49
#稅務(wù)師#
不需要墊子 需要出資,得有股份 不承擔(dān)
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稅收滯納金做在了稅金及附加里了,現(xiàn)在匯算清繳和年報(bào)利潤總額不一樣了
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:39
#稅務(wù)師#
沒關(guān)系,匯算時(shí)按正確的填寫即可
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轉(zhuǎn)讓二手房的土地增值稅,有成本年限加計(jì)扣除項(xiàng)嗎?一手房可以加計(jì)扣除,對(duì)二手房不了解,
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/17 12:22
#稅務(wù)師#
二手房轉(zhuǎn)讓土地增值稅加計(jì)扣除根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅清算有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2010〕220號(hào))文件的規(guī)定:“《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅若干問題的通知》(財(cái)稅〔2006〕21號(hào))第二條第一款規(guī)定‘納稅人轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,凡不能取得評(píng)估價(jià)格,但能提供購房發(fā)票的,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門確認(rèn),《條例》第六條第(一)、(三)項(xiàng)規(guī)定的扣除項(xiàng)目的金額,可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算’。計(jì)算扣除項(xiàng)目時(shí)‘每年’按購房發(fā)票所載日期起至售房發(fā)票開具之日止,每滿12個(gè)月計(jì)一年;超過一年,未滿12個(gè)月但超過6個(gè)月的,可以視同為一年
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報(bào)個(gè)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報(bào)酬
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甲公司只生產(chǎn)乙產(chǎn)品, 2×22 年 12 月初在產(chǎn)品數(shù)量為零, 12 月份共投入原材料 50 000 元, 直接人工和制造費(fèi)用共計(jì) 30 000 元,乙產(chǎn)品需要經(jīng)過兩道加工工序,工時(shí)定額為 20 小時(shí),其 中第一道工序 12 小時(shí), 第二道工序 8 小時(shí),原材料在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)陸續(xù)投入。 12 月末乙產(chǎn)品完工 330 件, 在產(chǎn)品 150 件,其中第一道工序 100 件,第二道工序 50 件。甲公司完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用采用約當(dāng) 產(chǎn)量法分配,各工序在產(chǎn)品完工百分比均為 50%。則甲公司 2×22 年 12 月份完工產(chǎn)品的單位產(chǎn)品成本是 ( )元/件。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:02
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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請(qǐng)問這個(gè)扣除項(xiàng)目中 為什么不考慮城市維護(hù)建設(shè) 教育附加地方教育附加嗎 是因?yàn)槭呛喴子?jì)稅
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:53
#稅務(wù)師#
哈哈,題目中都已經(jīng)說了,允許扣除的稅金及附加240,所以,不再計(jì)算
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老師,大專應(yīng)屆生可以報(bào)考稅務(wù)師嗎
小白會(huì)計(jì)老師
??|
提問時(shí)間:06/14 00:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以報(bào)考的
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老師,稅務(wù)師的隨堂練電腦上在哪看啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:53
#稅務(wù)師#
你好,課程的問題,您需要咨詢官網(wǎng)客服網(wǎng)站老師只解答財(cái)稅相關(guān)的問題。
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這種題有什么好的區(qū)分方法?麻煩給個(gè)總結(jié)
青老師
??|
提問時(shí)間:08/03 15:00
#稅務(wù)師#
你好; 你是哪個(gè)地方不理解
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請(qǐng)問老師,圖片這道題的答案D為什么錯(cuò)了
青老師
??|
提問時(shí)間:08/10 10:41
#稅務(wù)師#
你好;這個(gè)地方描述的不對(duì) ; 比如 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào))
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公交,高速路通行費(fèi)還是免稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不免稅的。
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2023年稅務(wù)師最后沖刺財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(5)轉(zhuǎn)回可抵扣差異是遞延所得稅資產(chǎn)
張老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異,對(duì)應(yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)的減少。 借:所得稅費(fèi)用等【轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異金額×所得稅稅率】 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財(cái)務(wù)于會(huì)計(jì)(4)計(jì)算題68事項(xiàng)3中的設(shè)備公允與賬面不相等為什么不需要調(diào)整
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/01 08:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 事項(xiàng)(3)中設(shè)備的公允價(jià)值與賬面價(jià)值不相等無需考慮,因?yàn)槠洳皇前l(fā)生在初始投資時(shí)點(diǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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丙對(duì)汽車的所有權(quán)是在什么時(shí)候成立的
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/09 17:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: “按約定由丙直接向甲請(qǐng)求返還該汽車”這句話表明是指示交付,丙此時(shí)產(chǎn)生所有權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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實(shí)施短期利潤分享計(jì)劃會(huì)計(jì)處理為啥不是借記利潤分配,而是借記管理費(fèi)用
范老師
??|
提問時(shí)間:11/12 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 實(shí)施短期利潤分享計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理是借記管理費(fèi)用,而不是借記利潤分配,是因?yàn)檫@種分享計(jì)劃是作為員工的薪酬的一部分,屬于企業(yè)的管理費(fèi)用,而不是利潤分配。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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銷售不動(dòng)產(chǎn)什么情況下需要扣除土地款?什么情況下不用扣除?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/14 06:43
#稅務(wù)師#
你好,營改增以前不可以扣除,以后的可以扣除
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老師,這個(gè)答案錯(cuò)了吧?
法律老師
??|
提問時(shí)間:06/02 08:44
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)B,是通貨膨脹初期應(yīng)采取的措施,題目問的持續(xù)期,故應(yīng)選擇A。答案無誤。以下總結(jié)供您參考~
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