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這個(gè)明細(xì)賬管理費(fèi)用跟報(bào)表怎么不一樣
建英老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:46
#稅務(wù)#
你好,可能會有一下兩種原因 1、費(fèi)用做到貸方,軟件無法做損益結(jié)轉(zhuǎn) 2、報(bào)表取數(shù)公式?jīng)]有包含某項(xiàng)明細(xì)科目,需要找到差額,再繼續(xù)查找
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓再稅務(wù)需要交什么費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:00
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,就一個(gè)銀海盛
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這個(gè)怎么打 老師 還有認(rèn)證勾選的怎么打
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:23
#稅務(wù)#
您好,是不知道這個(gè)怎么電子勾選嗎還是
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請問老師,銷售二手車涉及哪些稅呢,稅率是多少,一般納稅人
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:02
#稅務(wù)#
你好,銷售自己使用的還是你們單位主營就是這個(gè)
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解釋一下為什么錯啊啊啊啊
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:02
#稅務(wù)#
您好。80是差額部分繳納,64明確不屬于征稅收入,70計(jì)入工資
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我公司是銷售公司,委托白酒生產(chǎn)廠家加工瓶裝白酒,包材我公司采購,那么整個(gè)環(huán)節(jié)的賬怎么做,稅怎么交
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:38
#稅務(wù)#
你好! ?。ǎ保┌l(fā)出加工材料時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料 委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 (2)支付加工費(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 ?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r(shí): 借:庫存商品 貸:委托加工物資
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老師,2023年度有辦公費(fèi)和裝修費(fèi)40多萬,然后沒有發(fā)票。所得稅匯算清繳在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面調(diào)增,填寫在那個(gè)項(xiàng)目里面呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 附表105000其他里面納稅調(diào)增的
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老師,2023年賬務(wù)處理用了以前年度損益科目的,我想問下所得稅匯算清繳要不要調(diào)整
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是做2023年的匯算清繳,在2023年賬務(wù)處理用了以前年度損益科目的,這個(gè)是影響2022年的
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請問老師,我們是一般納稅人,有物業(yè)廠房租給企業(yè),開的發(fā)票是普通電子發(fā)票,對方要我們開增值稅專用發(fā)票,我們有權(quán)利拒絕的嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)你們是不能拒絕的。
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老師我們是制造業(yè)的一般納稅人,同一產(chǎn)品自己采購材料生產(chǎn)和來料加工,開票時(shí)有區(qū)別沒?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:17
#稅務(wù)#
你好!出口的話,可以開免稅的
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老師好,請問個(gè)人所得稅當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)且繳稅了,但因薪資調(diào)整人員變動,可以補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:47
#稅務(wù)#
可以補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳稅
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老師你好,我可以好550元的檢測電腦計(jì)入生產(chǎn)生本嗎,或者計(jì)入管理費(fèi)用。待攤5年每個(gè)月91元,
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:33
#稅務(wù)#
您好,可以直接記入到費(fèi)用
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個(gè)體工商戶是核定征收,開電子普票每個(gè)月也享受免稅10萬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:46
#稅務(wù)#
對的,是的,享受這個(gè)政策的。
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老師好,請問個(gè)人所得稅交多了,在哪里退呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:42
#稅務(wù)#
您好,在個(gè)稅APP上面操作
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老師晚上好. 勞動合同到期后. 公司解除員工是合同到期前30天. 還是合同滿30天通知員工 謝謝!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是合同到期前30天的這個(gè)
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為什么我開票時(shí),明細(xì)導(dǎo)入時(shí),相同的項(xiàng)目名稱,有些會成功,有些會失敗,9.10.和11行的內(nèi)容
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:53
#稅務(wù)#
您好,系統(tǒng)不是萬能的,他是根據(jù)項(xiàng)目名稱去模糊匹配的,錯了小的部分,我們手動去改
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餐飲行業(yè)銷售酒水 發(fā)票可以全部開餐費(fèi)嗎?還是需要備注銷售的什么酒 ?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
不是單獨(dú)銷售 和餐飲一塊的是嗎?如果是的話可以打結(jié)轉(zhuǎn)的成本的時(shí)候潘飲料和酒水的都需要結(jié)轉(zhuǎn)
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客戶跟我們買貨,口頭約定好給客戶10000元折扣,沒有合同,開票也給客戶在發(fā)票上面顯示10000元折扣發(fā)票,這樣算虛開發(fā)票,不滿足四流一致嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 19:01
#稅務(wù)#
您好,較真起來也 算的,我們在合同寫給一定折扣,不寫具體的金額就能規(guī)范些
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老師,如果分包方找的包工頭,總包方給包工頭名下的農(nóng)民工代發(fā)工資,能不能由包工頭代開發(fā)票來做成本?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/21 22:25
#稅務(wù)#
您好 能由包工頭代開發(fā)票來做成本 或者分包直接以農(nóng)民工的工資表做成本 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
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這個(gè)個(gè)體戶好像沒有備案銀行賬戶信息,現(xiàn)在開全電能開嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:41
#稅務(wù)#
你好,也可以開具全電發(fā)票
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老師,已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)如何取消?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:37
#稅務(wù)#
您好,點(diǎn)擊“抵扣勾選”,選擇“發(fā)票抵扣勾選”; 2、在新的界面選擇“已勾選”,然后輸入想要撤銷的已勾選的發(fā)票的起止日期,輸入完畢點(diǎn)擊“查詢”; 3、在新的頁面,把勾選前面的勾去掉,點(diǎn)擊“提交”; 4、最后在勾選提示頁面點(diǎn)擊“確定”就完成撤銷了。
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電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送暫存能多久
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:36
#稅務(wù)#
你好這個(gè)每個(gè)省不一樣,一般就是一個(gè)星期。
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老師,有個(gè)中間商幫多家公司打款到我們公司,由我們公司給中間商提供的多家公司開具相應(yīng)的發(fā)票,要怎么做才能合理?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:10
#稅務(wù)#
您好,要簽字三方代收代付款協(xié)議 的 ,因?yàn)榘l(fā)票和收付款單位是不一致的
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:25
#稅務(wù)#
你好,一般都是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再申報(bào)所得稅申報(bào)表。
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中國境內(nèi)甲公司職工李某2023年全年取得工資、薪金收入170000元,勞務(wù)報(bào)酬所得100000元,稿酬所得50000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金12%。社保部門核定的李某2023年社會保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為10000元。 李某正在償還首套住房貸款及利息,李某的獨(dú)生子正就讀大學(xué)3年級;李某父母均已年過60歲(李某為獨(dú)生女)。李某夫妻約定由李某扣除住房貸款利息和子女教育支出。 要求:計(jì)算李某2023年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 12:44
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師,個(gè)稅報(bào)錯了,可以網(wǎng)上作廢重新申報(bào)嘛?怎么操作的呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:39
#稅務(wù)#
若是當(dāng)月的,可以更正申報(bào)
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個(gè)體戶沒有顯示征收方式怎么辦?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/09 23:51
#稅務(wù)#
您好,麻煩截圖看下的呢。
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你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)可以開差額發(fā)票嗎
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:55
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)一般不能直接開差額發(fā)票。 差額征稅是一種特殊的稅收征收方式,主要適用于符合一定條件的納稅人。而小規(guī)模納稅人實(shí)行的是簡易計(jì)稅方法,即應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,并不涉及差額征稅。 然而,這并不意味著小規(guī)模納稅人完全無法參與到差額征稅中。在某些特定的情況下,小規(guī)模納稅人也可能通過代開等方式開具差額征稅的發(fā)票。但這需要滿足一定的條件,并且需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行操作。
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老師好!問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交印花稅,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是轉(zhuǎn)讓協(xié)議上載明的金額,比如股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入21000,投資入股時(shí)的原價(jià)是20000,那印花稅的技術(shù)依據(jù)是多少錢呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:48
#稅務(wù)#
那印花稅的技術(shù)依據(jù)是21000
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首先總公司和分公司分開核算,總公司虧損,但分公司有盈利,分公司盈利不足以彌補(bǔ)總公司的虧損,兩家的實(shí)收資本都未到位,兩家年終匯算清繳可以怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅是統(tǒng)負(fù)盈虧還是自負(fù)盈虧
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