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小規(guī)模納稅人包含自然人嗎?小規(guī)模納稅人包含哪些主體
青老師
??|
提問時(shí)間:02/07 15:57
#稅務(wù)師#
你好 ; 小規(guī)模納稅人包括個(gè)體工商戶和其他個(gè)人,
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這題的10萬是在第一年年末取得的,而答案中給的答案是在第一年年初是10萬,感覺答案不對(duì)
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/26 07:02
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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老師,我公司外賬代賬公司做著,我去接外賬時(shí),需要把代賬公司做的賬目導(dǎo)出來再導(dǎo)入我公司的做賬軟件嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/18 11:00
#稅務(wù)師#
可以的 可以這么做。
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不明白,這題成本為什么要加消費(fèi)稅2400,謝謝
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:22
#稅務(wù)師#
你好,消費(fèi)稅是指在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人,按其流轉(zhuǎn)額交納的一種稅。消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,而除卷煙外均在單一環(huán)節(jié)征稅,所以消費(fèi)稅計(jì)入成本。
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沒有做封面:合同名稱,合同編號(hào),但三方已簽字蓋章的合同?,F(xiàn)合作方需要填:合同名稱,合同編號(hào),怎么補(bǔ)才生效?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:34
#稅務(wù)師#
你好,你單位的合同,都沒有合同名稱和編號(hào)信息嗎?
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請(qǐng)問老師,單位取得的房產(chǎn),當(dāng)時(shí)取得時(shí)未支付對(duì)價(jià),因此單位就一直沒有攤銷,這樣處理對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房屋開始使用了嗎?
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這個(gè)中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時(shí)間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)中性的意思就是無論投資來源于國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,經(jīng)營(yíng)同種活動(dòng)時(shí)負(fù)有相同的稅負(fù)。
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老師,請(qǐng)問一下為何這里不能扣除自己的職工工資和福利?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/23 11:21
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
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銀行一進(jìn)一出,需要做賬嗎,備注往來賬,
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/08 17:52
#稅務(wù)師#
同一個(gè)單位,當(dāng)日的進(jìn)出可以不做賬
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存量是啥意思?C選項(xiàng)
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說白了,這個(gè)就是說,不是一個(gè)的意思
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企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額預(yù)警,需要怎么自查回復(fù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥成本大于收到的發(fā)票呢 有暫估成本嗎
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/25 14:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票,只是沒必要
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老師,你好!以下經(jīng)營(yíng)范圍中沒有印刷,開票開印刷品印刷可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/29 10:54
#稅務(wù)師#
你好,沒有經(jīng)營(yíng)范圍的話是不能開的
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捐贈(zèng)收入不是免稅嗎 怎么要計(jì)入收入
小默老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)捐贈(zèng)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的。
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凍結(jié)存款和匯款是由法律設(shè)定嗎
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:10/14 00:19
#稅務(wù)師#
您好 這個(gè)不是的 謝謝
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支付快遞費(fèi),增值稅稅率6%,是物流輔助服務(wù)嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/18 21:20
#稅務(wù)師#
是的,您的理解是正確的。
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是不是所有進(jìn)口的小汽車都需要繳納消費(fèi)稅?只是說超豪華小汽車在進(jìn)口交一次消費(fèi)稅,再在零售環(huán)節(jié)再交一次消費(fèi)稅?
新新老師
??|
提問時(shí)間:03/16 11:48
#稅務(wù)師#
后面超豪華,這個(gè)是正確的。
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撤銷婚姻與婚姻無效區(qū)別?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/09 15:28
#稅務(wù)師#
無效婚姻是不符合結(jié)婚的實(shí)質(zhì)要件而形成的婚姻,請(qǐng)求權(quán)人為當(dāng)事人及利害關(guān)系人??沙蜂N的婚姻僅僅是指欠缺婚姻合意要件的當(dāng)事人非自愿而形成。請(qǐng)求權(quán)人是當(dāng)事人,必須在登記后一年內(nèi)請(qǐng)求撤銷。
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老師,我已過中級(jí),想備考稅務(wù)師并3年通過,今年我該怎么備考
青老師
??|
提問時(shí)間:01/04 16:00
#稅務(wù)師#
你好;沒有問題的 ; 你中級(jí)過了 ; 你可以考慮稅務(wù)師3年過; 沒有問題的 ; 可以三稅一起備考; 剩下的科目 在 分別考試
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下列支出,允許從個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入中扣除的有(?。?。 A.參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)支付的保險(xiǎn)費(fèi) B.個(gè)體工商戶從業(yè)人員的實(shí)發(fā)工資 C.代扣代繳的個(gè)人所得稅稅額 D.貨物出口過程中發(fā)生的匯兌損失 E.為特殊工種從業(yè)人員支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi) ABDE ACDE 選項(xiàng)C不得扣除。 實(shí)發(fā)工資為什么合伙企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不能扣?
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/17 18:01
#稅務(wù)師#
你好因?yàn)檫@個(gè)業(yè)主工資屬于業(yè)主本人不扣出 在經(jīng)營(yíng)所得按60000一年扣除處理
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老師,這道題扣除項(xiàng)目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時(shí)間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計(jì)扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費(fèi)用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計(jì)扣除20%費(fèi)用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項(xiàng)目金額合計(jì)=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計(jì)算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計(jì)算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財(cái)務(wù)于會(huì)計(jì)(4)計(jì)算題68事項(xiàng)3中的設(shè)備公允與賬面不相等為什么不需要調(diào)整
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/01 08:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 事項(xiàng)(3)中設(shè)備的公允價(jià)值與賬面價(jià)值不相等無需考慮,因?yàn)槠洳皇前l(fā)生在初始投資時(shí)點(diǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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劃線的公式?jīng)]看明白
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/14 15:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銀行借款的實(shí)際利率=(承諾費(fèi)+實(shí)際占用借款支付的利息)×(1-25%)/(實(shí)際借款-補(bǔ)償性余額-籌資費(fèi)用)×100% 本題中,承諾費(fèi)=1.5萬元,實(shí)際占用借款支付的利息=500*6%,實(shí)際借款-補(bǔ)償性余額-籌資費(fèi)用=公司可動(dòng)用的借款額=425萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如果去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額,做到了管理費(fèi)用,今年怎么調(diào)整
趙老師
??|
提問時(shí)間:03/10 22:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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有形動(dòng)產(chǎn)的融資租賃按什么稅目繳納增值稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/11 21:02
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)提供有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù)適用增值稅稅率13%,不動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù)適用稅率9%;
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企業(yè)使用個(gè)人微信收款達(dá)十幾萬,如何提現(xiàn)不收手續(xù)費(fèi)。有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/16 16:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是沒法子的,提現(xiàn)都要收費(fèi)的。
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@賈apple老師,如果產(chǎn)假期間剛好春節(jié),這樣假期重疊是可以后面再休嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照法律規(guī)定,不能后面休息了。只能是重疊了
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退貨算不算庫(kù)存商品,現(xiàn)在退貨流程是紅字銷售出庫(kù)生成紅字銷售發(fā)票,退貨入到不良品庫(kù) ,結(jié)賬時(shí)這一部分退貨體現(xiàn)在哪里? 謝謝老師,我用的是金蝶軟件
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/13 16:36
#稅務(wù)師#
你好,退回來的這個(gè)屬于庫(kù)存商品,需要增加的。不良品庫(kù)里面的你單獨(dú)設(shè)置了嗎?還是都是在庫(kù)存商品里面。
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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請(qǐng)問收到的一些推廣費(fèi)專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,在勾選平臺(tái)選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計(jì)多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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