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就是我1月份多計(jì)提工資了,2月份沖多計(jì)提的工資757,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方,利潤表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:49
#稅務(wù)#
直接修改2月憑證就是,不然全年都沒法正常取數(shù)
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老師這道題答案是多少
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:31
#稅務(wù)#
固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是50+2.5+15=67.5 累計(jì)折舊67.5*5/15+67.5*4/15*10/12=37.5 賬面價(jià)值67.5-37.5=30 損失30-4-2=24
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勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:33
#稅務(wù)#
是的,勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票可以稅前扣除
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老師好,公司減資需要怎么操作?會(huì)計(jì)這邊需要怎么樣的流程?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:28
#稅務(wù)#
您好,要先在年檢的網(wǎng)站上面公示45天,然后在注冊公司網(wǎng)站上面變更就可以
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老師,我們租的對方的土地,對方應(yīng)該給我們開什么樣的發(fā)票,幾個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:28
#稅務(wù)#
對方開其他不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)*土地租賃費(fèi) 一般納稅人9%,小規(guī)模5%
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5年前的專票可以紅沖嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:08
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
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銷售二手車的公司需要報(bào)什么資質(zhì)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:04
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在二手車不需要其他資質(zhì)了
?閱讀? 5651
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老師,個(gè)體戶小規(guī)模銷售蔬菜肉蛋糧油開具普通發(fā)票時(shí)可以直接開免稅發(fā)票嗎?免稅范圍包括哪些
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/21 20:30
#稅務(wù)#
您好 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2012年1月1日起,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各種蔬菜、菌類植物和少數(shù)可作副食的木本植物。蔬菜的主要品種參照《蔬菜主要品種目錄》(見附件)執(zhí)行。 經(jīng)挑選、清洗、切分、晾曬、包裝、脫水、冷藏、冷凍等工序加工的蔬菜,屬于本通知所述蔬菜的范圍。 各種蔬菜罐頭不屬于本通知所述蔬菜的范圍。蔬菜罐頭是指蔬菜經(jīng)處理、裝罐、密封、殺菌或無菌包裝而制成的食品。 二、納稅人既銷售蔬菜又銷售其他增值稅應(yīng)稅貨物的,應(yīng)分別核算蔬菜和其他增值稅應(yīng)稅貨物的銷售額;未分別核算的,不得享受蔬菜增值稅免稅政策。
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股權(quán)變更,資產(chǎn)評估增值部分是如何影響轉(zhuǎn)讓收益的,直接按增值部分繳納稅款嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:46
#稅務(wù)#
你好!是的。就是這樣了
?閱讀? 5650
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小規(guī)模公司能接收專用發(fā)票嗎老師
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:22
#稅務(wù)#
您好,可以已正常接受,不抵扣就行
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匯算清繳截止日期是哪天
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:46
#稅務(wù)#
匯算清繳截止日期是5.31
?閱讀? 5649
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老師,深圳小規(guī)模公司注銷流程是什么樣的,稅申報(bào)表都正常,線上第一步是到電子稅局點(diǎn)注銷前置事項(xiàng)辦理嗎,那個(gè)工商網(wǎng)企業(yè)注銷一窗通是什么時(shí)候用?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:20
#稅務(wù)#
您好,先稅務(wù)后工商,稅務(wù)這邊注銷辦理完成,就可以工商注銷了。
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你好,我們做廢鋼回收,公司轉(zhuǎn)給我們個(gè)人500萬,公轉(zhuǎn)私500萬,我們涉及什么稅,分別交多少
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:50
#稅務(wù)#
你們個(gè)人收到款項(xiàng),是支付公司負(fù)責(zé)代扣代繳個(gè)稅
?閱讀? 5649
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民辦私立學(xué)校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:07
#稅務(wù)#
你好對的是的,需要繳納的
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老師你好 ,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表保送信息不出來呢,不曉得是選錯(cuò)了嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:35
#稅務(wù)#
你好,前面的報(bào)表名字有嗎?
?閱讀? 5648
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有朋友知道物業(yè)公司那個(gè)水費(fèi)發(fā)票怎么開嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:46
#稅務(wù)#
您好,直接開水費(fèi)就行了
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我們公司管理費(fèi)用貸方不取數(shù),分錄借應(yīng)付職工薪酬700,貸管理費(fèi)用700導(dǎo)致本年利潤和凈利潤差700,這個(gè)月怎么調(diào)賬怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:04
#稅務(wù)#
你好,你把它放到借方復(fù)數(shù)。
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這個(gè)怎么打出來 新電子稅務(wù)局 老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:11
#稅務(wù)#
登錄新電子稅局。點(diǎn)擊【我要查詢】-【一戶式查詢】-【申報(bào)信息查詢】功能菜單。 找增值稅申報(bào)表就可以的
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老師好,匯算清繳,營業(yè)外支出里有,因延遲交付房產(chǎn)給業(yè)主產(chǎn)生的違約金需要調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:30
#稅務(wù)#
你好,這種違約金的,你們業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,需要對方給你開發(fā)票,沒有發(fā)票的需要調(diào)整。
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老師您好,公司注冊資金為50萬元整進(jìn)行了48%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)人轉(zhuǎn)讓給企業(yè)48%,零轉(zhuǎn)讓原來有實(shí)收資本50萬。請問在電子稅務(wù)局填寫轉(zhuǎn)讓表提交的信息表的時(shí)候有一項(xiàng)股權(quán)原值是填寫為零嗎。轉(zhuǎn)讓份額和轉(zhuǎn)讓比例都是48
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:15
#稅務(wù)#
您好 請問原來有沒有實(shí)際出資
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用以前年度損益調(diào)整,財(cái)務(wù)軟件的年初余額要不要改,電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表要去做修改對嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:58
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)軟件年初余額不會(huì)自動(dòng)改,要導(dǎo)出報(bào)表,自己修改期初
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架子管 扣件怎么開發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:20
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是做什么用的了?
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老師您好,我們公司租了農(nóng)民的荒山、田地,農(nóng)民沒有票,怎么入賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好,你可以用收據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
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老師想咨詢一下工商以將法人和股權(quán)已經(jīng)變更,稅務(wù)最晚什么時(shí)候變更
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:10
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是一個(gè)月內(nèi)
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一般納稅人,非房地產(chǎn)企業(yè),修建自用辦公樓,總投資5000萬,承建方開的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:37
#稅務(wù)#
您好。這個(gè)的話是可以一次性抵扣的
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新增時(shí),社保會(huì)有個(gè)人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助,這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的大額醫(yī)療補(bǔ)助這個(gè)可以專項(xiàng)附加扣除扣除嗎?填到那一類呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 大額醫(yī)療補(bǔ)助,不屬于專項(xiàng)附加扣除扣除
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老師,如果暫估入庫材料了,以后不開發(fā)票了,怎么沖暫估?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
您好!紅字沖減就行
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匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里邊職工教育經(jīng)費(fèi)支出的話,他里邊有教育經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)是8%,培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是100%,那這個(gè)是限額是8%的教育經(jīng)費(fèi),那培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是100%都能扣除,按實(shí)際扣除沒有限額是嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:33
#稅務(wù)#
您好,對的,就是這個(gè)意思的
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研發(fā)買的設(shè)備,可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后一次性計(jì)入研發(fā)費(fèi)折舊么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好不可以的。不能這樣。
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我們公司采用分賬系統(tǒng),直接把錢分給個(gè)人A,那這行的話,A需要給我們開票嗎?A需要把這部分錢交稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 21:55
#稅務(wù)#
你好,最好讓對方給你開發(fā)票給我,發(fā)票可以抵扣 是那個(gè)人需要交
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