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第三道判斷題是對(duì)還是錯(cuò)
小杜杜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:30
#稅務(wù)#
你好 這個(gè)說(shuō)法是對(duì)的
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老師 這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照什么計(jì)稅?多少收入內(nèi)免稅??
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:57
#稅務(wù)#
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷(xiāo)售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷(xiāo)售額×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)元(按季納稅6萬(wàn)元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷(xiāo)售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
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異常發(fā)票的增值稅轉(zhuǎn)出了,那企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來(lái)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:53
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅需要調(diào)增出來(lái)
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老師,2021年企業(yè)所得稅小微企業(yè)年利潤(rùn)低于100萬(wàn),按2.5%計(jì)算企業(yè)所得稅,是嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:40
#稅務(wù)#
你好!是的。就是這樣了
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老師,如果給股東只發(fā)放年終獎(jiǎng)144000沒(méi)有其他所得,這種情況需要退稅么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:22
#稅務(wù)#
您好, 沒(méi)有多交,就不用退稅的
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老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提企業(yè)所得稅附什么附件在憑證后面?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,計(jì)提企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證是可以沒(méi)有附件的
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老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫(xiě)的0,但在賬本里確每月計(jì)提5550元的工資,所以22年有虧損4萬(wàn)多,我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計(jì)提的照做嗎?因?yàn)?2年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據(jù)就是計(jì)提工資的4萬(wàn)多虧損金額
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:56
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在肯定按照真實(shí)的來(lái)做賬,比如說(shuō)沒(méi)有發(fā)放工資的話,在賬上就不要計(jì)提工資了。
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是什么,是多久申報(bào)一次呢?在哪里申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:14
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)也是在電子稅務(wù)局,他在本期應(yīng)申報(bào)里面有,你就去申報(bào)。 一般按季度或者年度
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老師您好,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照用年檢嗎?發(fā)證機(jī)關(guān)不是工商局
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是民政局年檢的
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老師,建筑勞務(wù)公司,甲方發(fā)放工資,又扣了個(gè)稅,那我們自己怎么申報(bào)個(gè)稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:55
#稅務(wù)#
他扣除了個(gè)稅,這一部分沒(méi)有申報(bào)吧
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向關(guān)聯(lián)股東借款利息支出無(wú)票部分納稅調(diào)增是在利息支出那個(gè)那里調(diào)整還是其他扣除類(lèi)調(diào)整?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 12:05
#稅務(wù)#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款,會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對(duì)值填入第4列“調(diào)減金額”。
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一個(gè)員工同時(shí)在3家企業(yè)工作,其中一家企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了社保,3家企業(yè)都發(fā)了工資給員工,都按工資薪金申報(bào)個(gè)稅可以嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 21:18
#稅務(wù)#
您好,是的,月度都是按工資申報(bào)個(gè)稅
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老師,這是我填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)掃描出來(lái)這些,我有40多萬(wàn)的費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有發(fā)票,需要納稅調(diào)增,是不是需要填寫(xiě)在那一個(gè)項(xiàng)目里面,是不是填寫(xiě)錯(cuò)了,才會(huì)出現(xiàn)這些內(nèi)容呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是需要填寫(xiě)具體項(xiàng)目才可以的
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老師,您好,我們是配電柜組裝行業(yè),提供安裝服務(wù),稅點(diǎn)按多少合適呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 安裝服務(wù),是13%
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老師這個(gè)金額怎么來(lái)的,我怎么算起只有401174.46
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:32
#稅務(wù)#
你好,你算錯(cuò)了,我算的是是正確的,149783,0.24.1085,178.19-1958.99-35303,2.34-9518.6-38.71。
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企業(yè)做賬的時(shí)候只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和費(fèi)用 沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 18:43
#稅務(wù)#
你好,有被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
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老師,個(gè)體戶年開(kāi)發(fā)票500萬(wàn)內(nèi)免增值稅,年開(kāi)票120萬(wàn)內(nèi)免個(gè)人所得稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 13:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)增值稅是一個(gè)季度30萬(wàn)免征的個(gè)人所得稅底下稅務(wù)局核定。
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實(shí)在不理解為什么租入的固定資產(chǎn)還要花那么大力氣改擴(kuò)建?還計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?為什么啊
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:31
#稅務(wù)#
您好,為了生產(chǎn)需求的呢。
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個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除能某個(gè)月不填,等到后面再重新申請(qǐng)的嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:52
#稅務(wù)#
為啥不填呢?采集了就要填報(bào)的
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請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)盤(pán)盈需要交所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 20:32
#稅務(wù)#
您好,需要交企業(yè)所得稅的
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制版費(fèi)的稅收編碼大類(lèi)是
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:11
#稅務(wù)#
制版費(fèi)你按設(shè)計(jì)服務(wù)就行了
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單位如何幫員工做個(gè)稅匯算清繳
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:59
#稅務(wù)#
單位法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或有辦稅權(quán)限的人員登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端。 選擇“單位辦稅”進(jìn)入集中申報(bào)界面。 進(jìn)行報(bào)表填報(bào),添加需要集中匯算清繳的員工信息。如果員工人數(shù)較多,建議使用名單模板或申報(bào)表模板導(dǎo)入信息。 核對(duì)員工信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊報(bào)送。 申報(bào)狀態(tài)為“待報(bào)送”或“申報(bào)失敗”時(shí),可以進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送,將填寫(xiě)的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局。若申報(bào)失敗,需先查看失敗原因,修改后再報(bào)送。 申報(bào)表報(bào)送成功后,若存在退稅,可以在“退稅申請(qǐng)”中發(fā)起退稅申請(qǐng),稅款會(huì)直接退到納稅人本人銀行賬戶。若存在欠稅,可以由單位代繳或個(gè)人自行補(bǔ)繳。 單位可以代繳稅款,選擇需要繳納稅款的人員記錄(繳稅狀態(tài)為“待繳款”或“繳款失敗”),點(diǎn)擊“稅款繳納”按鈕,開(kāi)具稅票并繳稅。
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老師好!已申報(bào)未導(dǎo)入【導(dǎo)入失敗信息】是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 19:57
#稅務(wù)#
您好,就是您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入沒(méi)有成功,可以重新試一下你好,看看修改一下
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)為一般納稅人呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:33
#稅務(wù)#
你好,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn),需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
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開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,需不需要進(jìn)項(xiàng)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:07
#稅務(wù)#
開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票, 不需要進(jìn)項(xiàng)
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附表四在增值稅主表里有體現(xiàn)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好,是的,但是要手動(dòng)填進(jìn)去。
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這個(gè)怎么納稅調(diào)整了賬載金額
李?lèi)?ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 21:50
#稅務(wù)#
您好,第5列稅收金額沒(méi)有填,填實(shí)際發(fā)放的工資
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老師,2022 當(dāng)時(shí)同購(gòu)買(mǎi)的材料一起進(jìn)來(lái)的運(yùn)費(fèi)支出掛在了其他應(yīng)付款-個(gè)人,現(xiàn)在想要沖其他應(yīng)付款,怎么沖,之前的分錄是借 其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸 銀行存款
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 08:17
#稅務(wù)#
您好,運(yùn)費(fèi)發(fā)票來(lái)了么,這個(gè)當(dāng)時(shí)分錄不對(duì),運(yùn)輸費(fèi)要進(jìn)材料成本的,現(xiàn)在 借:管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
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如果對(duì)方公司給我公司開(kāi)普通發(fā)票 票面一個(gè)點(diǎn)或者三個(gè)點(diǎn) 是不是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)都可以 反正也不能抵扣
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 13:45
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的
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就是我1月份多計(jì)提工資了,2月份沖多計(jì)提的工資757,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方,利潤(rùn)表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:49
#稅務(wù)#
直接修改2月憑證就是,不然全年都沒(méi)法正常取數(shù)
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