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老師,土地增值稅的優(yōu)惠政策有哪些?
向陽老師
??|
提問時間:05/28 10:24
#稅務(wù)師#
1.納稅人建造“普通標(biāo)準(zhǔn)住宅”出售,增值額未超過扣除項目金額20%的,予以免稅;超過20%的,應(yīng)按全部增值額繳納土地增值稅。 2.對企事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織轉(zhuǎn)讓舊房作為公共租賃住房源,且增值額未超過扣除項目金額20%的,免征土地增值稅。 3.因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),免征土地增值稅。 4.因城市實施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原房地產(chǎn)的,免征土地增值稅。 有下列情形之一的,免征土地增值稅: 第一,納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售,增值額未超過扣除項目金額20%的。 第二,因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)。
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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老師,這個向個人或股東借款,為何不涉及印花稅,不應(yīng)該有借款合同的嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/09 07:35
#稅務(wù)師#
您好,不需要交,因為有文件 根據(jù)《印花稅暫行條例》規(guī)定,稅率表中“借款合同”是指銀行與其他金融組織和借款人所簽訂的借款合同。企業(yè)與個人、其他企業(yè)(非金融機(jī)構(gòu))之間簽訂的借款合同,則無需繳納印花稅
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老師,不太明白D錯在哪了?滿了183天的話,境外所得還可以不用交稅嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/08 18:55
#稅務(wù)師#
您好,需要滿足2個條件,來源于境外且由境外支信是不用交稅的
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟(jì)法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟(jì)法的內(nèi)容。
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老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤受影響,企業(yè)所得稅也會少交,對嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/02 13:59
#稅務(wù)師#
你好。是屬于費用增加了是嗎?費用增加了,會少交所得稅。
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開發(fā)票,8月初沒有申報七月的報表沒有繳納七月的稅款,請問8月初能正常開具發(fā)票嗎?開了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開票軟件抄稅以后就可以開發(fā)票了,沒有影響。
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老師你好,我們是個體戶,去年的利潤是 36090 元,交稅是 1055 元,現(xiàn)在稅務(wù)讓我在補21000 元稅,我該調(diào)增多少錢的利潤呢?
易 老師
??|
提問時間:08/11 22:00
#稅務(wù)師#
...
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請問這里的預(yù)計負(fù)債金額怎么確定的?每期期初預(yù)計負(fù)債的攤余成本是什么?
小林老師
??|
提問時間:08/08 13:17
#稅務(wù)師#
您好,每期預(yù)計負(fù)債是根據(jù)期初預(yù)計負(fù)債*利率
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稅務(wù)師哪幾科只有單選 多選判斷題呢?是不是難度不大呢
青老師
??|
提問時間:08/07 16:46
#稅務(wù)師#
你好; 稅務(wù)師的《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》和《財務(wù)與會計》只考選擇題,剩下的《涉稅服務(wù)實務(wù)》科目需要考主觀題,也就是簡答題,其他的四門科目都是純選擇題的卷子。
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您好 老師 房開企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會計核算中,是按合同簽訂時間全額入開發(fā)成本,還是按合同約定在支付時期入開發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問時間:06/09 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按照合同約定入賬就行
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你好,老師!有個貨物銷售項目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個點?怎么計算?對方公司會開回進(jìn)項專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項票多少才合理??
小天老師
??|
提問時間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個來計算進(jìn)項票的未稅金額,然后所有的稅和差價的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點
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2022年某居民企業(yè)實現(xiàn)商品銷售收入2025萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,后因商品質(zhì)量問題,發(fā)生銷貨退回25萬元,接受捐贈收入120萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)取得收入20萬元,國債利息收入50萬元,確實無法償付的應(yīng)付款項10萬元。2022年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為(?。┤f元。
金金老師
??|
提問時間:09/22 14:18
#稅務(wù)師#
您好,這個是這樣的應(yīng)稅收入=(2025-50-25)+120+20+10=2100(萬元)
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進(jìn)平出(真實的業(yè)務(wù)),有什么風(fēng)險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務(wù)師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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老師,這題的800和10是怎么得來的呢?
微微老師
??|
提問時間:11/16 09:12
#稅務(wù)師#
您好,看我給你發(fā)的圖片的哈。
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請問老師,稅務(wù)師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個會直接給的
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老師,這個題是售后回購嗎?灰色部分還是有點不明白,麻煩您解釋一下,謝謝。
小林老師
??|
提問時間:06/20 13:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,是售后回購,就是出售方還是控制所出售的商品
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老師你好,我們母公司,有幾個全資子公司 ,有1個子公司A很掙錢,有一個子公司B很賠錢,可以不可以把B的一部分費用讓母公司承擔(dān)了,反正是全資子公司,這樣B子公司虧損的別那么多太難看了,然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來的利潤。
張樂老師
??|
提問時間:04/10 19:38
#稅務(wù)師#
你好,可以,但需要注意合理性,防范稅務(wù)風(fēng)險
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老師你好,公司由于老板想節(jié)省成本,所以大多數(shù)成本沒有取得發(fā)票,我這也沒有辦法,我想問下老師有合理的入賬辦法嗎?目前我是無票開支也正常入賬了,等到匯算清繳的時候我再調(diào)減這部分無票支出成本,這樣子可以嗎?稅務(wù)查到會有什么風(fēng)險嗎?
東老師
??|
提問時間:03/25 12:07
#稅務(wù)師#
您好, 只能是匯算清繳的時候納稅調(diào)整
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稅務(wù)師應(yīng)試指南里有題 計算材料成本差異率時候為什么期初差異+購進(jìn)差異還-委托加工物資差異 分母也同樣-了委托加工物資的計劃成本嗎?
小王老師
??|
提問時間:04/21 09:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:麻煩您指出一下題目的具體位置,老師可以有針對性的回答。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,第二個方案和第三個方案算不太出來,能幫忙看看是如何計算嗎
小王老師
??|
提問時間:04/21 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:乙方案和丙方案,通過規(guī)定的部門進(jìn)行公益性捐贈,只需要考慮和“當(dāng)年度”會計利潤的12%做比較即可,超過12%的部分當(dāng)年度不能扣除,但是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。丙方案需要將兩年分開進(jìn)行計算。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師第一個個第二個為什么是錯誤的?
小王老師
??|
提問時間:10/29 21:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題稅務(wù)所經(jīng)過了授權(quán),應(yīng)是稅務(wù)所為被告。這里原告起訴的被告錯誤,人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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委托境外研發(fā)費用的加計扣除,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用的2/3和委托境外研發(fā)發(fā)生額的80%孰低原則作為基數(shù)。那么 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用 包括 自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額嗎?
周老師
??|
提問時間:07/13 13:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用包括自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個方案的應(yīng)納增值稅和消費稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費稅以及附加稅的計算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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老師 增值稅及附加稅費申報表中的免抵退應(yīng)退稅額是怎么算的啊
王超老師
??|
提問時間:08/17 15:13
#稅務(wù)師#
你好 在出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應(yīng)退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說,征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進(jìn)了 納稅申報表 第15欄中!
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銀行的貸款利息必須要找銀行要利息發(fā)票才能稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問時間:11/23 14:20
#稅務(wù)師#
對的 需要有利息發(fā)票才可以
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1此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是多少? 2投資收益=處置價款-初始成本,是這樣算嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 10:41
#稅務(wù)師#
1、此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是1000-80-10=910 2、2投資收益=處置價款-初始成本不對 應(yīng)該是處置價款-最后一次公允價值=1080-110=-20
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稅法二個稅的七級累進(jìn)稅率和速算扣除,考試時會給嗎,還是要自己背
樸老師
??|
提問時間:09/06 10:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個需要自己記住
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