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單選●5. 下列產(chǎn)生暫時性差異的是. A、各項稅收的滯納金、罰金 B、非公益性捐贈 ●C、企業(yè)購買國債的利息收入 D、存貨跌價準(zhǔn)備
小天老師
??|
提問時間:12/28 08:18
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)生暫時性差異的是 D、存貨跌價準(zhǔn)備 企業(yè)的非公益性對外捐贈支出,按稅法規(guī)定不允許稅前扣除,不產(chǎn)生暫時性差異;
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老師你好,公司由于老板想節(jié)省成本,所以大多數(shù)成本沒有取得發(fā)票,我這也沒有辦法,我想問下老師有合理的入賬辦法嗎?目前我是無票開支也正常入賬了,等到匯算清繳的時候我再調(diào)減這部分無票支出成本,這樣子可以嗎?稅務(wù)查到會有什么風(fēng)險嗎?
東老師
??|
提問時間:03/25 12:07
#稅務(wù)師#
您好, 只能是匯算清繳的時候納稅調(diào)整
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)不一樣,不是應(yīng)該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時間:04/18 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一樣的 是復(fù)利計算,不是單利計算,
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計劃分配率=計劃進(jìn)口總值÷計劃出口總值×100% 這個公式 進(jìn)口/出口,可以理解為進(jìn)口的少,出口的多;進(jìn)料加工,其中一部分出口,分配率不應(yīng)該是出口/進(jìn)口 嗎??
Fenny老師
??|
提問時間:11/12 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 進(jìn)口總值是企業(yè)在進(jìn)口保稅料件時在海關(guān)登記的計劃進(jìn)口材料總金額,出口總值是企業(yè)在海關(guān)登記的計劃出口總金額。 簡單的理解為出口的貨物中耗用了多少進(jìn)口的保稅料件,是一個比值。 保稅進(jìn)口料件金額=進(jìn)料加工出口貨物人民幣離岸價*計劃分配率 這個比例乘以出口的離岸價就是指耗用的保稅料件的金額是多少。
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老師,你好!請問適應(yīng)簡易計稅的退票手續(xù)費(電影院退票手續(xù)費)是按6%,還是也可以按照簡易計稅呢?
小筱老師
??|
提問時間:03/19 11:08
#稅務(wù)師#
電影院退票的手續(xù)費要看該企業(yè)有沒有選擇簡易計稅,如果選擇簡易計稅的話,稅率就是3%,如果不是簡易計稅,是一般計稅方法的就是6%
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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稅務(wù)師哪幾科只有單選 多選判斷題呢?是不是難度不大呢
青老師
??|
提問時間:08/07 16:46
#稅務(wù)師#
你好; 稅務(wù)師的《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》和《財務(wù)與會計》只考選擇題,剩下的《涉稅服務(wù)實務(wù)》科目需要考主觀題,也就是簡答題,其他的四門科目都是純選擇題的卷子。
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老師,這個題是售后回購嗎?灰色部分還是有點不明白,麻煩您解釋一下,謝謝。
小林老師
??|
提問時間:06/20 13:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,是售后回購,就是出售方還是控制所出售的商品
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您好 老師 房開企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會計核算中,是按合同簽訂時間全額入開發(fā)成本,還是按合同約定在支付時期入開發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問時間:06/09 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按照合同約定入賬就行
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老師,這個向個人或股東借款,為何不涉及印花稅,不應(yīng)該有借款合同的嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/09 07:35
#稅務(wù)師#
您好,不需要交,因為有文件 根據(jù)《印花稅暫行條例》規(guī)定,稅率表中“借款合同”是指銀行與其他金融組織和借款人所簽訂的借款合同。企業(yè)與個人、其他企業(yè)(非金融機(jī)構(gòu))之間簽訂的借款合同,則無需繳納印花稅
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老師,不太明白D錯在哪了?滿了183天的話,境外所得還可以不用交稅嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/08 18:55
#稅務(wù)師#
您好,需要滿足2個條件,來源于境外且由境外支信是不用交稅的
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟(jì)法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟(jì)法的內(nèi)容。
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中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個方案的應(yīng)納增值稅和消費稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費稅以及附加稅的計算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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你好,老師!有個貨物銷售項目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個點?怎么計算?對方公司會開回進(jìn)項專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項票多少才合理??
小天老師
??|
提問時間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個來計算進(jìn)項票的未稅金額,然后所有的稅和差價的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開發(fā)票,8月初沒有申報七月的報表沒有繳納七月的稅款,請問8月初能正常開具發(fā)票嗎?開了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開票軟件抄稅以后就可以開發(fā)票了,沒有影響。
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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進(jìn)平出(真實的業(yè)務(wù)),有什么風(fēng)險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務(wù)師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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老師你好,我們母公司,有幾個全資子公司 ,有1個子公司A很掙錢,有一個子公司B很賠錢,可以不可以把B的一部分費用讓母公司承擔(dān)了,反正是全資子公司,這樣B子公司虧損的別那么多太難看了,然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來的利潤。
張樂老師
??|
提問時間:04/10 19:38
#稅務(wù)師#
你好,可以,但需要注意合理性,防范稅務(wù)風(fēng)險
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老師好:這條指的是0-183的無住所非居民,滿183-連續(xù)不滿6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過183天的對方稅收居民個人,在境內(nèi)從事受雇活動取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)的,可不繳納個人所得稅。
樸老師
??|
提問時間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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請問我標(biāo)注的廣告性質(zhì)的贊助支出如何調(diào)整企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
小林老師
??|
提問時間:12/16 22:52
#稅務(wù)師#
您好,直接做納稅調(diào)增
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老師,這題的800和10是怎么得來的呢?
微微老師
??|
提問時間:11/16 09:12
#稅務(wù)師#
您好,看我給你發(fā)的圖片的哈。
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請問這里的預(yù)計負(fù)債金額怎么確定的?每期期初預(yù)計負(fù)債的攤余成本是什么?
小林老師
??|
提問時間:08/08 13:17
#稅務(wù)師#
您好,每期預(yù)計負(fù)債是根據(jù)期初預(yù)計負(fù)債*利率
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委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品可以抵扣上一環(huán)節(jié)的消費稅嗎。為什么,
小智老師
??|
提問時間:11/05 19:49
#稅務(wù)師#
委托加工收回的高檔香水、生產(chǎn)護(hù)膚或護(hù)發(fā)產(chǎn)品,通常不能抵扣上一環(huán)節(jié)的消費稅。消費稅是針對特定消費品的稅種,通常不允許進(jìn)項稅額的抵扣,只能在銷售環(huán)節(jié)由生產(chǎn)或進(jìn)口環(huán)節(jié)的企業(yè)繳納。
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老師,您好,第二個方案和第三個方案算不太出來,能幫忙看看是如何計算嗎
小王老師
??|
提問時間:04/21 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:乙方案和丙方案,通過規(guī)定的部門進(jìn)行公益性捐贈,只需要考慮和“當(dāng)年度”會計利潤的12%做比較即可,超過12%的部分當(dāng)年度不能扣除,但是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。丙方案需要將兩年分開進(jìn)行計算。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師第一個個第二個為什么是錯誤的?
小王老師
??|
提問時間:10/29 21:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題稅務(wù)所經(jīng)過了授權(quán),應(yīng)是稅務(wù)所為被告。這里原告起訴的被告錯誤,人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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委托境外研發(fā)費用的加計扣除,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用的2/3和委托境外研發(fā)發(fā)生額的80%孰低原則作為基數(shù)。那么 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用 包括 自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額嗎?
周老師
??|
提問時間:07/13 13:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用包括自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,稅務(wù)師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個會直接給的
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