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阿里巴巴的軟件平臺服務(wù)費(fèi),報(bào)年報(bào)匯算清繳應(yīng)該填在那一欄呢?
東老師
??|
提問時間:05/15 17:08
#稅務(wù)#
您好,您指的是期間費(fèi)用明細(xì)表嗎?
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公司租了車,用來運(yùn)輸貨物,那這個租賃的費(fèi)用放管理還是主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
??|
提問時間:06/21 09:40
#稅務(wù)#
你好,單位是生產(chǎn)企業(yè),還是運(yùn)輸企業(yè)?
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庫存商品都要設(shè)明細(xì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:48
#稅務(wù)#
您好, 一般要設(shè)的,要不沒法查
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老師,您好!請問能抵扣的電子普票、紙質(zhì)普票需要在網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/27 09:07
#稅務(wù)#
有的省份需要勾選的。看你們省份開通沒
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這個個體戶好像沒有備案銀行賬戶信息,現(xiàn)在開全電能開嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 16:44
#稅務(wù)#
您好,這個是需要備案一下銀行信息后,才可以開的
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你好老師,動車票可以抵9個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,那這個在電子稅務(wù)局會休現(xiàn)嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 15:08
#稅務(wù)#
你好,這個會在申報(bào)的時候體現(xiàn)的。
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在辦理工商電子化時,要修改懂事在哪修改呢
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:51
#稅務(wù)#
你好!普通不在章程上體現(xiàn)的董事,不需要更改
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**公司下面的工人,沒簽到勞動合同有什么風(fēng)險(xiǎn),如果不夠買社保,需要簽到哪種合同
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:55
#稅務(wù)#
您好,不買社保,就簽勞務(wù)合同
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給銀行發(fā)的詢證函,銀行扣了100的詢證函費(fèi)用+20的快遞費(fèi),應(yīng)該怎么入賬
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:58
#稅務(wù)#
您好,借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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長期股權(quán)投資要叫印花稅(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù))嗎?怎么計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:09
#稅務(wù)#
如果是通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得的投資,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅,就是按轉(zhuǎn)股金額*0.05%
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個人賣買入兩年以上的普通住房免增值稅,為什么我看政策是5年
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 15:35
#稅務(wù)#
兩部門最新公布的《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》,對個人住房轉(zhuǎn)讓實(shí)施差別政策。其中,對北京、上海、廣州和深圳之外的非一線城市,規(guī)定個人將購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅。
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老師,稅務(wù)局認(rèn)為我們職工薪酬與主營收入占比異常,一般占比多少是正常的呀,我們是建筑業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:49
#稅務(wù)#
包工包料工程的嗎?如果是的話,人工費(fèi)一般在30%左右。
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老師,開的個人發(fā)票忘記寫單位了,這張發(fā)票可以用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 09:26
#稅務(wù)#
個人不需要發(fā)票的。公司正常做銷售收入賬就行
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老師您好,公司進(jìn)行0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問稅務(wù)要求寫的情況說明怎么寫。可以給參考一下嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個就是稅務(wù)局不允許你0元轉(zhuǎn)讓,除非你的資產(chǎn)是負(fù)數(shù)。
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社保繳費(fèi)基數(shù)百分比是多少
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:40
#稅務(wù)#
你好,一般在60%~300%之間的。
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出口需要報(bào)什么稅?稅率多少?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:27
#稅務(wù)#
出口你最好先查一下退稅率,如果不退稅,稅收識別編碼是1的。這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,交增值稅附加稅,和國內(nèi)銷售一樣的 其他的免增值稅的不需要繳納 不退稅內(nèi)銷的一般13%的增值稅 大部分出口貨物不需要繳納出口關(guān)稅: 許多國家為了鼓勵出口,對出口貨物實(shí)行免稅或退稅政策。 國際貿(mào)易協(xié)定也可能包含對特定商品或特定國家/地區(qū)的出口免稅條款。 特定情況下可能需要繳納關(guān)稅: 某些國家對特定商品或特定出口目的地征收出口關(guān)稅。 出口貨物如果屬于受限制或禁止出口的商品類別,可能需要繳納特別關(guān)稅或稅費(fèi)。 關(guān)稅繳納的相關(guān)規(guī)定: 如果需要繳納出口關(guān)稅,出口貨物的納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和繳納。 具體的繳納時間、地點(diǎn)、方式以及稅率等,可以參照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》以及其他相關(guān)法規(guī)進(jìn)行查詢。
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老師問一下,我上個月做賬沒有計(jì)提附加稅,這個月做賬,能先計(jì)提后繳納,可以不?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:06/21 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以的哦,這個月補(bǔ)計(jì)提
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老師,這是啥意思應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/21 14:06
#稅務(wù)#
您好!一般情況下,報(bào)表上的稅費(fèi)應(yīng)該是正數(shù),負(fù)數(shù)出現(xiàn)在報(bào)表上表明這家公司可以從稅務(wù)部門獲得稅費(fèi)退款。這是由于國家提供了稅費(fèi)減免措施,特殊情況下,公司有權(quán)在申報(bào)稅費(fèi)時獲得稅費(fèi)退款。例如,政府可以減免初創(chuàng)企業(yè)的稅費(fèi),或者在某些特定情況下,大型企業(yè)也可以減免稅費(fèi),如研發(fā)投入等。 此外,負(fù)數(shù)也可能是由于本期的稅額小于上一期的稅額,造成的負(fù)債差額造成的。由于報(bào)表上的稅費(fèi)計(jì)算方式不同,所以會產(chǎn)生負(fù)數(shù),比如當(dāng)報(bào)表上稅費(fèi)的計(jì)算方式是按照實(shí)際支付稅費(fèi)的原則來計(jì)算,如果上一期支付的稅費(fèi)較多,而本期支付的較少,就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 總之,報(bào)表上稅費(fèi)負(fù)數(shù)的出現(xiàn)有可能是由于政府減免稅費(fèi)產(chǎn)生的,也有可能是上期負(fù)債出現(xiàn)的負(fù)數(shù)費(fèi)用積累下來產(chǎn)生的。無論是哪種原因,稅費(fèi)負(fù)數(shù)都表明著企業(yè)可以從稅務(wù)部門得到稅費(fèi)的相關(guān)退款,可以有效地減少企業(yè)的稅費(fèi)支出,從而增加企業(yè)的利潤。
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分公司預(yù)繳獨(dú)立申申報(bào),如果匯算清繳總公司匯總,分公司還需要進(jìn)行自己的匯算清繳嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 10:43
#稅務(wù)#
你好,這種情況分公司就不用再申報(bào)了。
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您好,老師,想請問下老板名下有三個小規(guī)模的公司,一個個體戶,一個一般納稅人,規(guī)模都比較小,一般納稅人的基本沒收入之類的,一般都是0申報(bào),主要都是做小規(guī)模的賬,做賬都是只按發(fā)票和銀行對賬單做賬報(bào)稅,不做內(nèi)賬,只做外賬,外賬之前是給代賬公司做的,后面接回來做了,想問下我可以去做嗎?風(fēng)險(xiǎn)會大嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:19
#稅務(wù)#
您好,可以接回來,沒 有什么業(yè)務(wù),這個賬簡單的,不參與 虛開發(fā)票就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
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個人所得稅享受免申報(bào)是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 11:44
#稅務(wù)#
您好,享受免申報(bào)是指原來應(yīng)該需要匯算清繳補(bǔ)稅的,但按政策可以免于匯算清繳,國家規(guī)來定可以免申報(bào)。但如果沒有預(yù)扣預(yù)繳稅款除外
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老師請問公司員工去年公司上班,一直沒申報(bào)個人所得稅工資,她之前說在其他地方申報(bào)個稅,就沒給我現(xiàn)在公司提供信息申報(bào).但老板用的現(xiàn)金發(fā)給她工資的,這工資要不要計(jì)提?今年5月說在其他公司解除個稅申報(bào),到現(xiàn)在公司那她申報(bào)個稅是從下月再申報(bào)嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/15 16:03
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 要計(jì)提工資的,現(xiàn)金發(fā)放也要計(jì)提的 你們下個月開始要申報(bào)個稅
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老師個人進(jìn)賬支付的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,就憑銀行的進(jìn)賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:25
#稅務(wù)#
你好這個不能稅前扣除。
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老師我想問一下?lián)Q賬套了固定資產(chǎn)的期初金額以哪個為準(zhǔn)?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 13:59
#稅務(wù)#
您好,按照11月,那個上期末的凈值就可以
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公司是服務(wù)性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營業(yè)務(wù)成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應(yīng)該怎么填報(bào)
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
1.工資成本:在計(jì)算主營業(yè)務(wù)成本時,你需要將工資費(fèi)用計(jì)入其中。這通常涉及到兩個會計(jì)分錄:首先是計(jì)提工資,即借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬;然后是支付工資,即借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時,工資成本應(yīng)作為“主營業(yè)務(wù)成本”的一部分進(jìn)行填報(bào)。你需要確保填報(bào)的金額與你的會計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的工資支付憑證和計(jì)算依據(jù)。 2.差旅費(fèi)成本:差旅費(fèi)通常也屬于企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本之一。在會計(jì)記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費(fèi)計(jì)入到了“主營業(yè)務(wù)成本”或者相關(guān)的費(fèi)用科目中。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時,你需要將差旅費(fèi)成本作為“主營業(yè)務(wù)成本”或者相應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)。同樣,你需要確保填報(bào)的金額與你的會計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的差旅費(fèi)報(bào)銷憑證和計(jì)算依據(jù)。
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老師,申報(bào)了稅之后沒有扣繳稅可以清卡嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:20
#稅務(wù)#
你好,不行,要扣稅才行
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老師,問一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時租賃超過9600元的個稅是怎么計(jì)算的
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/15 11:34
#稅務(wù)#
根據(jù)房租租賃合同,對于個人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個人所得稅。如果租金超過9600元,個稅的計(jì)算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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老師,無票支出應(yīng)該怎么處理呢,報(bào)銷給其他人的錢,有點(diǎn)的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:18
#稅務(wù)#
您好, 計(jì)入營業(yè)外支出
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老師,小規(guī)模建筑異地預(yù)繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過的30萬元的免稅政策
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:40
#稅務(wù)#
季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅,超過的按照1%來預(yù)繳。
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這個表的本年累計(jì)數(shù)是在科目余額表里累計(jì)借貸方找嗎,
廖君老師
??|
提問時間:05/15 17:02
#稅務(wù)#
您好,是的,期間選1-12月,發(fā)生額的借貸方累計(jì)
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