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現(xiàn)金流量表可以在暢捷通改嗎,點哪里?
耿老師
??|
提問時間:05/15 10:49
#稅務#
你好!**可以**在暢捷通軟件中修改現(xiàn)金流量表,通常需要通過公式設置或相關功能進行調(diào)整。 要在暢捷通軟件中修改現(xiàn)金流量表,您可能需要按照以下步驟操作: 1. **打開現(xiàn)金流量表**:在軟件中找到財務報告或財務報表的部分,選擇現(xiàn)金流量表進行查看或編輯。 2. **查找公式設置**:軟件中的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)通常是通過公式自動計算得出的。您需要找到相關的公式設置部分,這可能位于報表的特定單元格或設置菜單中。 3. **修改公式**:根據(jù)您的需要調(diào)整期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等相關公式。例如,期初余額可能需要從資產(chǎn)負債表中獲取上年期末的數(shù)據(jù)。 4. **保存更改**:完成公式的修改后,確保保存更改,以便正確反映在現(xiàn)金流量表上。 5. **檢查和驗證**:修改完成后,進行檢查和驗證,確保所有數(shù)據(jù)準確無誤。 此外,如果您不熟悉操作流程或者遇到了困難,可以參考暢捷通T+的使用手冊或在線幫助文檔,這些通常會提供詳細的操作指南和技巧。如果需要進一步的幫助,建議聯(lián)系暢捷通的技術支持或咨詢專業(yè)的會計人員。
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公司租了車,用來運輸貨物,那這個租賃的費用放管理還是主營業(yè)務成本
鄒老師
??|
提問時間:06/21 09:40
#稅務#
你好,單位是生產(chǎn)企業(yè),還是運輸企業(yè)?
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這個個體戶好像沒有備案銀行賬戶信息,現(xiàn)在開全電能開嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 16:44
#稅務#
您好,這個是需要備案一下銀行信息后,才可以開的
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在辦理工商電子化時,要修改懂事在哪修改呢
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:51
#稅務#
你好!普通不在章程上體現(xiàn)的董事,不需要更改
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庫存商品都要設明細嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:48
#稅務#
您好, 一般要設的,要不沒法查
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阿里巴巴的軟件平臺服務費,報年報匯算清繳應該填在那一欄呢?
東老師
??|
提問時間:05/15 17:08
#稅務#
您好,您指的是期間費用明細表嗎?
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老師,您好!請問能抵扣的電子普票、紙質(zhì)普票需要在網(wǎng)上勾選認證嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 09:07
#稅務#
有的省份需要勾選的??茨銈兪》蓍_通沒
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**公司下面的工人,沒簽到勞動合同有什么風險,如果不夠買社保,需要簽到哪種合同
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:55
#稅務#
您好,不買社保,就簽勞務合同
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老師,稅務局認為我們職工薪酬與主營收入占比異常,一般占比多少是正常的呀,我們是建筑業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:49
#稅務#
包工包料工程的嗎?如果是的話,人工費一般在30%左右。
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給銀行發(fā)的詢證函,銀行扣了100的詢證函費用+20的快遞費,應該怎么入賬
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:58
#稅務#
您好,借:管理費用-快遞費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
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出口需要報什么稅?稅率多少?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:27
#稅務#
出口你最好先查一下退稅率,如果不退稅,稅收識別編碼是1的。這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,交增值稅附加稅,和國內(nèi)銷售一樣的 其他的免增值稅的不需要繳納 不退稅內(nèi)銷的一般13%的增值稅 大部分出口貨物不需要繳納出口關稅: 許多國家為了鼓勵出口,對出口貨物實行免稅或退稅政策。 國際貿(mào)易協(xié)定也可能包含對特定商品或特定國家/地區(qū)的出口免稅條款。 特定情況下可能需要繳納關稅: 某些國家對特定商品或特定出口目的地征收出口關稅。 出口貨物如果屬于受限制或禁止出口的商品類別,可能需要繳納特別關稅或稅費。 關稅繳納的相關規(guī)定: 如果需要繳納出口關稅,出口貨物的納稅義務人應當按照相關法規(guī)和規(guī)定進行申報和繳納。 具體的繳納時間、地點、方式以及稅率等,可以參照《中華人民共和國進出口關稅條例》以及其他相關法規(guī)進行查詢。
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公司是服務性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營業(yè)務成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應該怎么填報
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務#
1.工資成本:在計算主營業(yè)務成本時,你需要將工資費用計入其中。這通常涉及到兩個會計分錄:首先是計提工資,即借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬;然后是支付工資,即借應付職工薪酬,貸銀行存款。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,工資成本應作為“主營業(yè)務成本”的一部分進行填報。你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的工資支付憑證和計算依據(jù)。 2.差旅費成本:差旅費通常也屬于企業(yè)的主營業(yè)務成本之一。在會計記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費計入到了“主營業(yè)務成本”或者相關的費用科目中。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,你需要將差旅費成本作為“主營業(yè)務成本”或者相應的費用項目進行填報。同樣,你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的差旅費報銷憑證和計算依據(jù)。
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長期股權投資要叫印花稅(產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù))嗎?怎么計算?
家權老師
??|
提問時間:05/15 17:09
#稅務#
如果是通過股權轉(zhuǎn)讓取得的投資,按產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅,就是按轉(zhuǎn)股金額*0.05%
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老師問一下,我上個月做賬沒有計提附加稅,這個月做賬,能先計提后繳納,可以不?
藍小天老師
??|
提問時間:06/21 11:24
#稅務#
你好,可以的哦,這個月補計提
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老師您好,公司進行0元股權轉(zhuǎn)讓,請問稅務要求寫的情況說明怎么寫。可以給參考一下嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:26
#稅務#
你好,其實這個就是稅務局不允許你0元轉(zhuǎn)讓,除非你的資產(chǎn)是負數(shù)。
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老師個人進賬支付的手續(xù)費沒有發(fā)票,就憑銀行的進賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:25
#稅務#
你好這個不能稅前扣除。
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個人賣買入兩年以上的普通住房免增值稅,為什么我看政策是5年
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 15:35
#稅務#
兩部門最新公布的《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》,對個人住房轉(zhuǎn)讓實施差別政策。其中,對北京、上海、廣州和深圳之外的非一線城市,規(guī)定個人將購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅。
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社保繳費基數(shù)百分比是多少
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:40
#稅務#
你好,一般在60%~300%之間的。
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老師,這是啥意思應交稅費負數(shù)?
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/21 14:06
#稅務#
您好!一般情況下,報表上的稅費應該是正數(shù),負數(shù)出現(xiàn)在報表上表明這家公司可以從稅務部門獲得稅費退款。這是由于國家提供了稅費減免措施,特殊情況下,公司有權在申報稅費時獲得稅費退款。例如,政府可以減免初創(chuàng)企業(yè)的稅費,或者在某些特定情況下,大型企業(yè)也可以減免稅費,如研發(fā)投入等。 此外,負數(shù)也可能是由于本期的稅額小于上一期的稅額,造成的負債差額造成的。由于報表上的稅費計算方式不同,所以會產(chǎn)生負數(shù),比如當報表上稅費的計算方式是按照實際支付稅費的原則來計算,如果上一期支付的稅費較多,而本期支付的較少,就會出現(xiàn)負數(shù)。 總之,報表上稅費負數(shù)的出現(xiàn)有可能是由于政府減免稅費產(chǎn)生的,也有可能是上期負債出現(xiàn)的負數(shù)費用積累下來產(chǎn)生的。無論是哪種原因,稅費負數(shù)都表明著企業(yè)可以從稅務部門得到稅費的相關退款,可以有效地減少企業(yè)的稅費支出,從而增加企業(yè)的利潤。
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您好,老師,想請問下老板名下有三個小規(guī)模的公司,一個個體戶,一個一般納稅人,規(guī)模都比較小,一般納稅人的基本沒收入之類的,一般都是0申報,主要都是做小規(guī)模的賬,做賬都是只按發(fā)票和銀行對賬單做賬報稅,不做內(nèi)賬,只做外賬,外賬之前是給代賬公司做的,后面接回來做了,想問下我可以去做嗎?風險會大嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:19
#稅務#
您好,可以接回來,沒 有什么業(yè)務,這個賬簡單的,不參與 虛開發(fā)票就沒有什么風險
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老師請問公司員工去年公司上班,一直沒申報個人所得稅工資,她之前說在其他地方申報個稅,就沒給我現(xiàn)在公司提供信息申報.但老板用的現(xiàn)金發(fā)給她工資的,這工資要不要計提?今年5月說在其他公司解除個稅申報,到現(xiàn)在公司那她申報個稅是從下月再申報嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/15 16:03
#稅務#
你好,同學 要計提工資的,現(xiàn)金發(fā)放也要計提的 你們下個月開始要申報個稅
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老師,開的個人發(fā)票忘記寫單位了,這張發(fā)票可以用嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/21 09:26
#稅務#
個人不需要發(fā)票的。公司正常做銷售收入賬就行
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個人所得稅享受免申報是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 11:44
#稅務#
您好,享受免申報是指原來應該需要匯算清繳補稅的,但按政策可以免于匯算清繳,國家規(guī)來定可以免申報。但如果沒有預扣預繳稅款除外
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分公司預繳獨立申申報,如果匯算清繳總公司匯總,分公司還需要進行自己的匯算清繳嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 10:43
#稅務#
你好,這種情況分公司就不用再申報了。
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老師我想問一下?lián)Q賬套了固定資產(chǎn)的期初金額以哪個為準?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 13:59
#稅務#
您好,按照11月,那個上期末的凈值就可以
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老師,申報了稅之后沒有扣繳稅可以清卡嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:20
#稅務#
你好,不行,要扣稅才行
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老師,小規(guī)模建筑異地預繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過的30萬元的免稅政策
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:40
#稅務#
季度30萬可以免預繳增值稅附加稅,超過的按照1%來預繳。
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老師,問一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時租賃超過9600元的個稅是怎么計算的
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 11:34
#稅務#
根據(jù)房租租賃合同,對于個人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個人所得稅。如果租金超過9600元,個稅的計算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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老師,無票支出應該怎么處理呢,報銷給其他人的錢,有點的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:18
#稅務#
您好, 計入營業(yè)外支出
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從租收入是全年的,這個時間填6月底還是12月底?現(xiàn)在申報上半年房產(chǎn)稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 17:58
#稅務#
您好,這個的話,是填寫6月底
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