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老師,請問一下,就是勞務(wù)派遣公司給員工只買了工傷保險(xiǎn),在申報(bào)工資的時(shí)候是要填寫在勞務(wù)報(bào)酬欄嗎,然后他們工資一般都是好幾千的,又不想交那么多稅,還有什么處理方法嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:53
#稅務(wù)#
你好,工傷保險(xiǎn)是社保局的嗎?
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為什么B屬于專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)附加扣除都有哪些啊
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:22
#稅務(wù)#
你好,題目問的是享受,專項(xiàng)附加扣除
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購買車輛安裝定位系統(tǒng)(定位設(shè)備),增值稅發(fā)票稅率是多少?。?/a>
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)增值稅稅率是13%
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沒有簽訂合同的技術(shù)服務(wù)費(fèi)、采購的原材料需要繳印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:42
#稅務(wù)#
要。沒有簽訂合同的技術(shù)服務(wù)費(fèi)、采購的原材料需要繳印花稅
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一月工資五月份發(fā)放,在二月份需要繳納個(gè)稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
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甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)黃酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2 260元,押金單獨(dú)記賬,貨款及押金均已收到。 要求:計(jì)算甲酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/24 10:02
#稅務(wù)#
你好,消費(fèi)稅稅額=200*30/1000*240 除以1000,是1千克換算成一噸
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒有無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷科目,這個(gè)要怎么辦?
聶小芹老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,可以先計(jì)入貸方無形資產(chǎn)的
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老師您好,申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)時(shí)在沒有增減員的情況下怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:36
#稅務(wù)#
稍等一會(huì)兒給你發(fā)過去。
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企業(yè)所得稅匯算清繳 調(diào)增銷售成本填在哪一欄
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
你好 扣除項(xiàng)目 其他欄次去填寫
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個(gè)體戶已經(jīng)辦理完成了稅務(wù)注銷,現(xiàn)在不想注銷個(gè)體戶了,可以嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:20
#稅務(wù)#
你好,可以繼續(xù)去備案
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老師,我們是緊急救援裝備公司的,目前小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在2個(gè)月內(nèi)需要開票1100萬,只能在7月生成一般納稅人,7月份必須開給客戶發(fā)票對應(yīng)的銷售發(fā)票,上游公司只能8月份開過來進(jìn)項(xiàng),我們應(yīng)該怎么籌劃
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 小規(guī)模時(shí)期開出去的發(fā)票要交增值稅的
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小規(guī)模納稅人申報(bào)營業(yè)收入的時(shí)候是含稅還是不含稅?一般納稅人申報(bào)收入是含稅還是不含稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:14
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人申報(bào)營業(yè)收入的時(shí)候是 不含稅 一般納稅人申報(bào)收入是 不含稅
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老師,以公司名義買車和個(gè)人買車(按50萬的價(jià)格),可以省多少稅,具體怎么計(jì)算的,麻煩幫忙算算
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/11 13:20
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)可以抵扣增值稅和附加稅,如果50萬是價(jià)稅合計(jì)的抵扣的增值稅是50萬/1.13*13% 增值稅少繳納這些 剩下的是抵扣的企業(yè)所得稅 50/1.13 如果利潤100萬以內(nèi)的50/1.13*2.5% 如果利潤在100萬到300萬之間的50/1.13*5% 如果是個(gè)人買車的話,個(gè)人沒法抵扣的。
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我在申報(bào)個(gè)稅是,工資表里面實(shí)發(fā)工資是應(yīng)發(fā)工資扣掉兩個(gè)月的社保(補(bǔ)交),當(dāng)我在申報(bào)是社保我可以一次填寫兩個(gè)月社保金額嗎。按照工資表如實(shí)申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:45
#稅務(wù)#
可以那樣申報(bào)的哈
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公司給個(gè)人轉(zhuǎn)賬500萬會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 08:34
#稅務(wù)#
你好!要看是什么原因要轉(zhuǎn)
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社保參保人員沒有了,是不是社保工資年檢就不用管了
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要管他了
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小微企業(yè)100萬以內(nèi)盈利企業(yè)所得稅稅率2.5%嗎老師?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:45
#稅務(wù)#
您好,小微企業(yè)100萬以內(nèi)盈利企業(yè)所得稅稅率5%
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老師,請問現(xiàn)在過了5月份,匯算清繳已結(jié)束,還更正匯算清繳,做固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:28
#稅務(wù)#
可以更正申報(bào)的哈
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13年購進(jìn)的車,23年賣的 13年抵扣或者未抵扣兩種情況,我現(xiàn)在補(bǔ)交23年的稅的話,稅率是多少了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:05
#稅務(wù)#
有具體的購買的月份嗎?
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老師,這是填寫所得稅匯算清繳,然后我有463852.56費(fèi)用沒有票,為填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類調(diào)整項(xiàng)目—其他里面,然后風(fēng)險(xiǎn)掃描出來就是這樣內(nèi)容,有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:26
#稅務(wù)#
你好,沒有關(guān)系,可以忽略。
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老師,企業(yè)安排殘疾人就業(yè),如果享受殘保金政策,除了在申報(bào)殘保金時(shí)采集信息,是否需要在殘聯(lián)中心備案?我咨詢了有的說需要有的說不需要,有么有什么政策明確規(guī)定
耿老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
企業(yè)安排殘疾人就業(yè)后享受殘保金政策**不需要在殘聯(lián)中心備案**。 企業(yè)安排殘疾人就業(yè),并享受殘保金政策時(shí),關(guān)鍵點(diǎn)在于按規(guī)定比例安排殘疾人就業(yè),并在申報(bào)殘保金時(shí)提供正確的信息。根據(jù)現(xiàn)行的政策,用人單位需要按月安排殘疾人就業(yè)才能減免當(dāng)月的殘保金,而且應(yīng)當(dāng)避免重復(fù)或不對稱的就業(yè)信息記錄,以免影響殘保金的減免甚至受到行政處罰。 至于是否需要在殘聯(lián)中心備案,現(xiàn)行政策中并沒有強(qiáng)制要求企業(yè)在殘聯(lián)中心進(jìn)行備案的規(guī)定。企業(yè)主要是通過向地方殘疾人聯(lián)合會(huì)或指定機(jī)構(gòu)申報(bào)殘疾人保險(xiǎn)金的支付金額,并依據(jù)審計(jì)結(jié)果決定是否需要繳納殘保金。全國統(tǒng)一平臺(tái)的接入國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)意味著信息已實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),這樣企業(yè)只需確保其申報(bào)的信息準(zhǔn)確無誤即可。 現(xiàn)行政策沒有明文規(guī)定,主要看當(dāng)?shù)卦趺磮?zhí)行
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公司用退休返聘人員,他作為出納工作時(shí)間自由也不用打卡,每月工資4000,從公戶每月發(fā)放工資4000,可不可以將他作為退休返聘兼職人員申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,減少職工人數(shù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 02:49
#稅務(wù)#
那得有發(fā)票發(fā)票 才可以睡前扣除的 但是勞務(wù)用工也包含
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老師請教個(gè)問題哈,我們有家公司,因變更了法人,新法人名下有異常公司,導(dǎo)致我們公司受到法人關(guān)聯(lián),納稅人等級直接變成了D級,開票額度受到了限制,這種該怎么處理呢
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:10
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局申請臨時(shí)額度,按照要求提供合同等資料
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老師請問公司的法人在自己這個(gè)公司買東西,這個(gè)情況公司開發(fā)票給他可以不?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:01
#稅務(wù)#
你好,沒問題可以給他開票。
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請問假如其他應(yīng)付款預(yù)提科目有100萬余額,其他應(yīng)付款其他明細(xì)科目余額有-50萬,那請問本來預(yù)提的100萬,可以只補(bǔ)50萬的成本嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能補(bǔ)50萬的這個(gè)
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開全電發(fā)票不是要掃臉登錄嗎,我登錄這個(gè)廣東稅務(wù)的個(gè)人或者企業(yè)身份,然后我是多家公司開票員,現(xiàn)在開a公司廣東稅務(wù)登錄我個(gè)人賬號(hào)登錄就可以吧不用說開a公司廣東稅務(wù)一定要選擇a公司開票員吧可以是b公司辦稅員吧
耿老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:56
#稅務(wù)#
你好,只要你有授權(quán)的話就可以
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總公司和分公司的稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:07
#稅務(wù)#
在【我的信息】—【納稅人信息】中點(diǎn)擊【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費(fèi))種認(rèn)定信息;
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房地產(chǎn)公司造價(jià)咨詢服務(wù),開發(fā)票名稱是開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)還是開鑒證咨詢服務(wù),哪個(gè)是對的?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:56
#稅務(wù)#
這取決于你提供的服務(wù)的性質(zhì)。如果你的服務(wù)主要是研究和開發(fā),那么應(yīng)該開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的發(fā)票。如果你的服務(wù)主要是提供專業(yè)的建議或評估,例如對房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行估價(jià)或市場分析,那么應(yīng)該選擇鑒證咨詢服務(wù)
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于1個(gè)點(diǎn)的
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這個(gè)月撤銷了去年十一月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年11做了賬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具了信息表對方?jīng)]有開紅字發(fā)票。然后這個(gè)月撤銷之后又重新開的信息表,對方開了紅字發(fā)票。我需要改去年11月的賬嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要改的,要改才行
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