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請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局開票流程?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好!你是要開全電發(fā)票嗎
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老師,購買汽車交什么稅目印花稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是買賣合同的
?閱讀? 5755
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企業(yè)變更經(jīng)營范圍,新增銷售預(yù)包裝食品,新增項(xiàng)目涉及到的稅種有哪些?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
增值稅 附加稅印花稅企業(yè)所得稅
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系統(tǒng)集成服務(wù)是屬于哪個(gè)行業(yè)???
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:06/20 17:27
#稅務(wù)#
那個(gè)就是服務(wù)行業(yè)的,軟件行業(yè)
?閱讀? 5755
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老師您好 請(qǐng)教一下 如果我們供貨商企業(yè) 在企查查上查不到 國家企業(yè)公示系統(tǒng)也查不到 怎么辦 企查查上查到顯示是曾用名
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有可能改名字了
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表3月份和4月份之間有啥勾稽關(guān)系。
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:00
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是一樣的,其他的都不影響。 利潤表四月本年累計(jì)包含著三四月份,他沒有直接的勾稽關(guān)系。
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公司給個(gè)人轉(zhuǎn)賬500萬會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?怎么避免
宋生老師
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提問時(shí)間:06/21 09:28
#稅務(wù)#
你好這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)。
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商鋪?zhàn)赓U前交的意向金,可以退嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看雙方約定,訂金可以定金不行
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公司借款給個(gè)人30萬,不收利息,7月份還給公司,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:08
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的是的,有風(fēng)險(xiǎn),需要視同銷售。
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老師早上好!我公司是貿(mào)易公司,先我買了一筆材料回來,要退稅的,那我第一步應(yīng)該做什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:09
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你正常入賬,做進(jìn)項(xiàng)就行
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老師你好,我們個(gè)體戶因?yàn)橐粋€(gè)季度開了30萬發(fā)票被預(yù)警了,請(qǐng)問說明怎么寫
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 就是寫,這個(gè)季度業(yè)務(wù)量提升,按照實(shí)際業(yè)務(wù)開具發(fā)票
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老師,你好!想問個(gè)人所得稅的2024年專項(xiàng)扣除及附加扣除的規(guī)定,方便發(fā)下我嗎?還有那個(gè)扣個(gè)稅的參考表,謝謝老師
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:40
#稅務(wù)#
你好這里是最新的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的
?閱讀? 5754
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公司借給個(gè)人的利息收入要不要交增值稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:14
#稅務(wù)#
你好,你如果收利息的話是需要的。
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老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模普票超過10萬 季度沒超30萬免稅不
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:36
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按季度申報(bào)就不用
?閱讀? 5753
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老師,個(gè)人將車子租給公司用,如果一年租金算10萬,要代開發(fā)票的話會(huì)涉及到哪些稅
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:05/15 17:10
#稅務(wù)#
您好, 有增值稅,個(gè)稅,印花稅
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假如,公司一共五個(gè)員工,每人應(yīng)發(fā)工資六千,每人社保個(gè)人承擔(dān)一百,公司給每人承擔(dān)二百,個(gè)稅每人扣四十,發(fā)放工資時(shí)只發(fā)了三個(gè)人工資,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/20 21:59
#稅務(wù)#
你好,1.借:管理費(fèi)用6000*5=30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 2.借:應(yīng)付職工薪酬30000*3=90000 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人100*3=300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅40*3=120 銀行存款90000-300-120=89580
?閱讀? 5753
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自查報(bào)告,哪位老師能指點(diǎn)一下
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/20 20:02
#稅務(wù)#
您好,已經(jīng)和您溝通了,非常感謝您!
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請(qǐng)問老師賬上常年掛的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師
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提問時(shí)間:06/21 10:07
#稅務(wù)#
你好,如果金額都是真實(shí)且準(zhǔn)確的,是沒有風(fēng)險(xiǎn)的
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老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳,去年企業(yè)盤虧商品10000元,員工承擔(dān)1000元,我是在資產(chǎn)損失表填資產(chǎn)損失金額10000,賠償收入1000嗎?
meizi老師
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提問時(shí)間:05/16 09:37
#稅務(wù)#
你好;那你虧損應(yīng)該是9000哦; 不是10000 ;因?yàn)槟闶栈貋砹?000哈 ;對(duì)
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老師,月底發(fā)票勾選,是勾選本月憑證上有的并收到的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:37
#稅務(wù)#
您好, 沒有規(guī)定,前面的也可以勾選的
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小規(guī)模納稅人型小微企業(yè),所得稅稅收優(yōu)惠是怎樣規(guī)定的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:07
#稅務(wù)#
你好!小微企業(yè)按5%繳納了
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買用友軟件的話,是按年付費(fèi),還是只是需要第一次購買付費(fèi)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:01
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是按照年付費(fèi)的,這個(gè)
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老師,買了空調(diào)送客戶,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
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提問時(shí)間:06/21 15:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是需要的
?閱讀? 5751
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個(gè)體戶開票金額、季度99233元、要交多少稅費(fèi)
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)免征增值稅,個(gè)稅需要看核定征收還是查賬征收
?閱讀? 5751
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老師,我想問下,電子稅局里面申報(bào)社保跟社保官網(wǎng)里面申報(bào)有區(qū)別嗎,還是說是不同的啊
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是一樣的呢。
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老師您好,我們公司上年度掛了應(yīng)收賬款貸方的款項(xiàng),實(shí)際上年度業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,只是沒有發(fā)票,這種款本年度應(yīng)該怎么調(diào)整呢。還有上年有部分銀行流水沒有入賬,導(dǎo)致目前銀行流水余額對(duì)不上,怎么調(diào)整呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:50
#稅務(wù)#
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),無票收入。如果對(duì)方不要發(fā)票。
?閱讀? 5751
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稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào),第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思,怎么證明這些再生資源是員工提供的,這個(gè)有沒有限額
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:27
#稅務(wù)#
除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅。 要看這個(gè)回收資源是不是員工的; 這個(gè)沒有限額的; 比如回收資源的清單以及個(gè)人的資源證明
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老師,我想咨詢一下小規(guī)模納稅人注銷企業(yè)需要補(bǔ)齊注冊(cè)資本嗎,以前是認(rèn)繳的,沒有實(shí)繳到位
宋生老師
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提問時(shí)間:06/21 08:22
#稅務(wù)#
你好!沒有要求補(bǔ)齊了
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您好,我們是小規(guī)模企業(yè),我們公司有很多沒有票的費(fèi)用支出,這部分支出在做賬時(shí)需要做嗎?在季度報(bào)稅時(shí)需要將無票支出剔除嗎?
廖君老師
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提問時(shí)間:06/21 11:35
#稅務(wù)#
您好,要做的,季度不用剔除 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
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學(xué)校建教學(xué)樓,專款專用,開建筑發(fā)票或設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)開普票還是專票?
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/20 23:43
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)該開具增值稅普通發(fā)票。
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