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不是說評估價里包含了契稅不單獨(dú)再扣除契稅 了嗎
樸老師
??|
提問時間:08/02 11:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 因?yàn)樵u估價里面包含了契稅,所以不再單獨(dú)計(jì)算契稅
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老師 早上好 請教一下 生活服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)有什么區(qū)別 ?
易 老師
??|
提問時間:05/23 08:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是想問產(chǎn)生服務(wù)與生活服務(wù)的區(qū)別嗎
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第三題,為什么不選王某?王某不也是債權(quán)人嗎
余倩老師
??|
提問時間:06/16 20:19
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)橥跄骋呀?jīng)申請了破產(chǎn)
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老師,長期股權(quán)投資,投資時間遇到增值的問題?我的答案 2021年末調(diào)整后的凈利潤=當(dāng)年凈利潤-未實(shí)現(xiàn)部分=600-(290公允-140賬面) 為什么正確答案=600-(290-200可收回金額)?
廖君老師
??|
提問時間:06/16 17:21
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)橥顿Y人只相信公允,站在投資時點(diǎn)來看,這個無形資產(chǎn)減值了,投資人要確認(rèn)這個減值損失。
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可以講解下這道題的具體解答思路嗎?1%是哪里來的
廖君老師
??|
提問時間:06/16 09:57
#稅務(wù)師#
您好,這是加計(jì)扣除1% .購進(jìn)用于生產(chǎn)低稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)13%貨物加計(jì)1%一共扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅
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老師:請問一下,因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)總額就快將近5000萬了?,F(xiàn)在我每月還是有很多進(jìn)項(xiàng),但我的進(jìn)項(xiàng)抵扣很多,我可以24.6月收到的發(fā)票在6月暫時不入賬,不做原材料嗎?這樣我的資產(chǎn)總額就還是不至于超過5000萬,而導(dǎo)致不能享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策?
小鎖老師
??|
提問時間:06/16 17:02
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是可以暫時不入賬,這樣最起碼能夠保證是小微企業(yè)
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我們是一家會務(wù)公司,代收代付酒店住宿業(yè)務(wù),那么營業(yè)執(zhí)照需要增加代收代付經(jīng)營范圍嗎
易 老師
??|
提問時間:02/06 11:47
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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老師,公司有的人只交社保,不發(fā)工資,社保不是包括公司部分跟個人繳納部分嗎?就是連個人繳納的部分都是公司承擔(dān),這種是要申報(bào)個稅吧?而且是按照公司墊付個人部分的工資基數(shù)申報(bào)
樸老師
??|
提問時間:06/17 10:49
#稅務(wù)師#
公司有的人只交社保,不發(fā)工資,這種情況下,個人繳納的部分由公司承擔(dān),公司需要按照規(guī)定申報(bào)個稅。 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實(shí)施條例》第六條規(guī)定,個人所得稅法規(guī)定的各項(xiàng)個人所得的范圍包括工資、薪金所得,是指個人因任職或者受雇取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補(bǔ)貼以及與任職或者受雇有關(guān)的其他所得。 在這種情況下,公司需要按照個人所得稅法的規(guī)定,將公司為員工繳納的社保費(fèi)用中應(yīng)由個人承擔(dān)的部分作為員工的工資薪金所得,計(jì)算并申報(bào)個人所得稅。
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17題具體解題過程
稅法老師
??|
提問時間:02/03 19:08
#稅務(wù)師#
城建稅及附加的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅。所以補(bǔ)繳金額=(38000+24000) ×(7%+3%+2%)=7440(元)
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老師好,麻煩問下,煙絲不是準(zhǔn)予扣除嗎 5 20 12不是都是外購的么?為什么答案要減去12
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/16 21:47
#稅務(wù)師#
這里是計(jì)算本月領(lǐng)購了多少,這里可以扣除的是本月生產(chǎn)領(lǐng)購的 期初5 購進(jìn)20 月末12 所以本期生產(chǎn)領(lǐng)用是5+20-12
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老師,幾月份辦理土地使用稅及房產(chǎn)稅
盛宇老師
??|
提問時間:06/16 23:06
#稅務(wù)師#
您好,新房建成的次月,辦理房產(chǎn)稅申報(bào)。
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法人股東無償借款給單位怎么會交增值稅???
樸老師
??|
提問時間:06/12 12:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 做往來款不用交增值稅
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工商年報(bào),填應(yīng)納稅額,包括哪些稅?
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務(wù)師#
增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅、購置稅、契稅、資源稅 環(huán)保稅、耕地占用稅、消費(fèi)稅。
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考稅務(wù)師書籍在哪里買
小鎖老師
??|
提問時間:06/16 21:43
#稅務(wù)師#
您好,這個主要是先看聽那個老師的課程,她么你都有講義
?閱讀? 7550
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公司購買基金怎么做會計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/17 08:36
#稅務(wù)師#
計(jì)入短期投資科目
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老師您好,想報(bào)考稅務(wù)師,哪幾科組合比較好,想兩年拿證
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/17 09:05
#稅務(wù)師#
這個沒有一定的,關(guān)鍵是自己看了相關(guān)教材,根據(jù)教材的難易程度來搭配
?閱讀? 7526
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銷售方已開電子普票,但我沒收到,聯(lián)系不上銷售方,如何通過銷售方和購買方查看到發(fā)票?
宋老師2
??|
提問時間:07/24 13:38
#稅務(wù)師#
你好!如果你們那邊開通了全電發(fā)票,對方也是開的全電發(fā)票,就可以在電子稅務(wù)局看到 否則是看不到的。有的地方可以利用軟件,比如億企贏公司的軟件
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選項(xiàng)a沒看懂, 沒看懂
bamboo老師
??|
提問時間:04/22 10:39
#稅務(wù)師#
您好 借:使用權(quán)資產(chǎn) 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額(含稅金額) 資產(chǎn)增加 負(fù)債增加
?閱讀? 7469
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老師,你好。 這段話不明白。
薛薛老師
??|
提問時間:05/05 23:20
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好! 待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同的,應(yīng)當(dāng)作為或有事項(xiàng)。 (二)合同存在標(biāo)的資產(chǎn) 對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測試并按規(guī)定確認(rèn)減值損失,如果預(yù)計(jì)虧損超過該減值損失,應(yīng)將超過部分確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債。 (三)無合同標(biāo)的資產(chǎn) 虧損合同相關(guān)義務(wù)滿足預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件時,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。 注意:預(yù)計(jì)負(fù)債的金額應(yīng)是執(zhí)行合同發(fā)生的損失和撤銷合同發(fā)生的損失的較低者。
?閱讀? 7430
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老師, 我們公司開出去的專票400元, 客戶想現(xiàn)金給我們400 能行嗎, 需要什么流程和手續(xù)
宋老師2
??|
提問時間:07/28 14:22
#稅務(wù)師#
你好!可以的了??梢允宅F(xiàn)金
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@賈apple老師。我這個預(yù)繳第一季度申報(bào)對嗎
apple老師
??|
提問時間:04/14 18:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我給你看。請稍等
?閱讀? 7423
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罰金不得稅前扣除,請問為什么選abc選項(xiàng)呢?
bamboo老師
??|
提問時間:06/17 09:08
#稅務(wù)師#
您好 銀行罰息可以企業(yè)所得稅前扣除的哈
?閱讀? 7412
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更正2023年第四季度的財(cái)報(bào),會影響前面三個季度的財(cái)報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時間:04/16 10:14
#稅務(wù)師#
不會影響前面三個季度的財(cái)報(bào)
?閱讀? 7385
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請問老師? 工資薪金納稅調(diào)整 23年金額假如是12萬,24年又補(bǔ)發(fā)3萬 匯算清繳帳載金額12萬 稅收金額15萬 納稅調(diào)減3萬 是不是這樣填寫?
鄒老師
??|
提問時間:06/12 08:11
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)當(dāng)做23年匯算清繳里面 工資薪金的更正填寫,賬載金額和稅收金額都是按15萬填寫
?閱讀? 7385
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老師 我們對賬是1萬 入庫按商品原價入庫了1萬 可以是后面扣除了一點(diǎn)費(fèi)用500 這個500我怎么做科目?應(yīng)付賬款是9500 這500我做什么科目合適
廖君老師
??|
提問時間:05/18 13:58
#稅務(wù)師#
您好,就當(dāng)是購入價的減少,給我們優(yōu)惠了,我們以后主營業(yè)務(wù)成本也少500,體現(xiàn)在利潤里, 借:庫存商品 -500 貸:應(yīng)付 -500
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老師 在電子稅務(wù)局怎么找已開的完稅證明
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:06/17 15:36
#稅務(wù)師#
你好,右上角搜完稅證明
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取得不含稅銷售收入5000萬,銷售成本2000萬;實(shí)際繳納的增值稅 800萬(可抵扣);稅金及附加90萬。其他業(yè)務(wù)收入500萬,其他業(yè)務(wù)成本為200萬。銷售費(fèi)用1800萬,其中廣告1000萬,業(yè)務(wù)宣傳50萬。管理費(fèi)用600萬,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬,研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用50萬。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息支出60萬,借款年利率為10%(銀行同期同類貸款年利率為6%)。營業(yè)外支出50萬,其中含向供貨商支付違約金10萬,接受工商局罰款2萬,向貧困地區(qū)捐款30萬。投資收益20萬,系從直接投資外地居民企業(yè)乙公司而分回稅后利潤18萬(乙適用企業(yè)所得稅稅率15%)和國債利息收入2萬。甲企業(yè)會計(jì)利潤680萬,已預(yù)繳企業(yè)所得稅200萬。求:計(jì)算甲本年度的企業(yè)所得稅前可扣除的成本、稅金、費(fèi)用
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 15:03
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵往期的增值稅銷項(xiàng)嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/27 12:51
#稅務(wù)師#
你好,本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣本期及以后月份的銷項(xiàng)稅額。 不可以抵扣之前月份的銷項(xiàng)
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老師,3個點(diǎn)的銷項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以抵扣3個點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/18 12:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 專票可以抵扣
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老師,請問稅務(wù)師可以查成績了嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/09 14:19
#稅務(wù)師#
2022年稅務(wù)師考試成績公布時間擬定于2月下旬
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