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老師 我們是人力資源代發(fā)公司 差額征稅 是小規(guī)模 現(xiàn)在針對小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免稅,差額征稅的銷售額按照哪個算 比如我收100元 代發(fā)出去95元 銷售額按照5元算 還是按照100元算
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:53
#稅務(wù)#
你好,差額交稅的安差額之后的5
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你好幫忙看一下,這個票我實際要給他多少點的稅錢
思頓喬老師
??|
提問時間:05/11 22:22
#稅務(wù)#
你好 增值稅款項是8256.88元
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轉(zhuǎn)讓不是要征土地增值稅嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/15 17:51
#稅務(wù)#
您好,因為他是住房,有優(yōu)惠的 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》(財稅[2008]137號)第三條規(guī)定:“對個人銷售住房暫免征收土地增值稅?!边@里包括非普通住宅。個人銷售的房屋類型如何判斷,應(yīng)主要依據(jù)房屋所有權(quán)證書所載明的登記類型確定
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老師 怎么給函數(shù)公式加括號 輸不進去括號
廖君老師
??|
提問時間:06/20 17:22
#稅務(wù)#
您好,您在英文輸入法下加括號
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公司自查增值稅跟所得稅稅負低,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款金額過大,讓寫疑點說明,怎么寫
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 18:42
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)毛利率比較低,客戶回款比較差。
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收入2000,簡易征收,3%減按2%,怎么做賬
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/20 20:07
#稅務(wù)#
你好,收入2000,3%減按2%,能說明為什么是3%減按2%嗎?
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一般納稅人銷售舊貨,簡易征收 稅錄是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:02
#稅務(wù)#
你好這個是按照4%減半征收。
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納稅信用失信行為 截至上月末,根據(jù)您的申報信息,稅務(wù)部門無法判定你是否具有生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入,按照納稅信用評價指標:“評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入”規(guī)則,您的下一評價 年度納稅信用評價結(jié)果將有可能被評為M級。,這個應(yīng)該怎么處理
樸老師
??|
提問時間:11/05 14:51
#稅務(wù)#
收到通知后,先核實企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入申報信息是否準確完整。若確定無收入且符合條件被評為 M 級,可關(guān)注 M 級納稅人的激勵措施;若認為有問題,及時與稅務(wù)機關(guān)溝通并提供相關(guān)證明材料進行修正。
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老師,對方給我們維修機器設(shè)備,開具的發(fā)票,這些配件我們當做配件入庫在出庫,發(fā)票當中他把更換配件的維修費也體現(xiàn)出來了,我們應(yīng)如何入賬? 目前我把勞務(wù)費攤?cè)肱浼锩媪耍?/a>
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:11
#稅務(wù)#
1.確認發(fā)票內(nèi)容:仔細核對發(fā)票上的維修項目、配件名稱、數(shù)量、價格等信息,確保與實際維修情況相符。 2.區(qū)分配件和維修費:根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,將更換配件的費用與維修勞務(wù)費用分開。配件可以按照庫存管理的方式入庫,并在出庫時計入相關(guān)成本或費用;維修勞務(wù)費用則應(yīng)單獨計入維修費用科目。 3.入賬科目:配件入庫:借記“庫存商品”或“原材料”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”等科目。配件出庫:根據(jù)配件的使用情況,借記相關(guān)成本或費用科目,貸記“庫存商品”或“原材料”等科目。維修勞務(wù)費用:借記“管理費用”或“制造費用”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”等科目。 4.稅務(wù)處理:根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,維修勞務(wù)費用可能需要繳納增值稅。確保按照規(guī)定進行稅務(wù)申報和繳納。 5.記錄和憑證:妥善保存維修發(fā)票、入庫單、出庫單等相關(guān)憑證,以備日后查詢和審計。
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老師,獨資企業(yè)更換法人,他的股權(quán)假設(shè)是100萬,平價轉(zhuǎn)讓給新法人100萬,需要繳稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 09:53
#稅務(wù)#
你好1評價不需要個稅,只要印花稅
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老師您好非營利性醫(yī)療機構(gòu)的企業(yè)所得稅屬于不征稅收入還是免稅收入,對應(yīng)的成本如何扣除?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 20:37
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于不征稅收入,成本的話也是允許扣除的
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老師,2022年有20多萬的工資在2023年5月之前發(fā)清,所以2023年工資實發(fā)411574,做賬2023年應(yīng)付職工工資也是411574,(因為2022年沒計提),,,但是2023年申報個稅按實際申報只199991元,企業(yè)所得稅年報的職工薪酬支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,分別填什么
薇老師
??|
提問時間:05/17 00:12
#稅務(wù)#
你好,賬載金額填借方累計數(shù),實際發(fā)生額填實際已發(fā)放數(shù),稅收金額填實際已發(fā)放數(shù)
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老師,有個a公司為走流量想從我們公司來走一批半成品,然后他們加工完后成品再賣給我們,價值200萬。我們自己我自己有個子公司,剛成立,我們想在這個有流量的過程里也帶上我們的子公司,我們這個過程怎么走最好?
樸老師
??|
提問時間:05/16 08:51
#稅務(wù)#
1.明確法律關(guān)系與合同:與A公司簽訂明確的半成品采購合同,規(guī)定半成品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期限等關(guān)鍵條款。與A公司簽訂成品銷售合同,確保在A公司加工完成后,你們能夠以合理的價格購回成品。如果子公司也將參與交易,確保在合同中明確子公司的角色和責(zé)任,以及涉及的交易金額和利潤分配。 2.利用子公司進行流量引導(dǎo):借助A公司的流量,將部分流量引導(dǎo)至子公司,提升子公司的知名度和影響力。子公司可以提供與半成品或成品相關(guān)的增值服務(wù),如技術(shù)支持、售后服務(wù)等,從而增加與客戶的接觸點。利用社交媒體、**公眾號等渠道,加強子公司與客戶的互動,提高客戶黏性。 3.優(yōu)化供應(yīng)鏈管理:確保半成品從你們公司到A公司的運輸過程高效、安全,減少損耗和延誤。在A公司加工完成后,及時安排成品從A公司返回你們公司或子公司的物流??梢钥紤]使用第三方物流公司,以確保運輸過程的專業(yè)性和可靠性。 4.財務(wù)管理與稅務(wù)籌劃:準確記錄與A公司以及子公司之間的交易,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準確性。根據(jù)稅務(wù)政策,合理進行稅務(wù)籌劃,降低稅收成本。與子公司之間的財務(wù)往來也需要清晰記錄,避免潛在的法律風(fēng)險。 5.加強子公司建設(shè):在子公司成立初期,注重團隊建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升子公司的整體實力。根據(jù)市場需求和公司戰(zhàn)略,明確子公司的業(yè)務(wù)方向和核心競爭力。逐步擴大子公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額,為公司的整體發(fā)展做出貢獻。 6.風(fēng)險管理與合規(guī)性:在整個交易過程中,關(guān)注潛在的風(fēng)險點,如供應(yīng)鏈風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等,并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。確保所有交易均符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,避免違法行為給公司帶來損失。
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老師,想咨詢一下,我公司是分公司,集團實際沒有投資,實際投資人是目前分公司負責(zé)人,只是為了使用集團名號,現(xiàn)在利潤怎么拿出呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 21:32
#稅務(wù)#
您好,這個意思是利潤轉(zhuǎn)出,集團嗎
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買A材料 供應(yīng)商開不了A材料型號的發(fā)票 只能開B材料型號的發(fā)票 這樣可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 13:45
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,可以
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民營醫(yī)院,收到錢分為實際馬上到賬,還有一塊統(tǒng)籌后期到賬,我先記賬的確定收入,醫(yī)保返還實際金額和我前面記賬的差額150塊錢,這個月我無票做收入1萬,憑證了沖掉150.就只剩9850元收入,我申報時是報1萬,還需要填哪里沖減150,申報直接就寫9850元!
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:19
#稅務(wù)#
你好,他扣除的這個是手續(xù)費是吧。
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老師,我們是小企業(yè)會計準則,在2023年將部分不開票收入計入到了其他應(yīng)收款貸方科目,開票收入款項做到了庫存現(xiàn)金去,這個情況需要在2024年怎么調(diào)賬,調(diào)了之后怎么做匯繳
廖君老師
??|
提問時間:05/15 19:54
#稅務(wù)#
...
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請問一下,增值稅普通發(fā)票開具之后,如何做會計處理 小規(guī)模開票未達起征點,是免稅的情況下,增值稅和附加稅都不用交,那會計科目應(yīng)該怎么樣列 ?
郭老師
??|
提問時間:06/20 16:44
#稅務(wù)#
借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 季度30萬普通發(fā)票免增值稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)本年度(當年境內(nèi)所得額)這個空里它默認的數(shù)跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個表里
冉老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 以前年度損益調(diào)整涉及是所得稅的,不用填寫這地你不虧損里面 這個彌補虧損是應(yīng)納稅所得額
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老師,員工住宿和開具成品油的專票可以認證抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 11:40
#稅務(wù)#
你好,員工出差的住宿費是可以抵扣的。
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老師您好,請問2023年的成本發(fā)票及費用票可以做在2024年嗎?今年才收到發(fā)票
東老師
??|
提問時間:05/16 10:53
#稅務(wù)#
您好,是可以在2024年入賬的
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在別人的公司上班,申報著個稅,另自己注冊了公司,是法人,公司沒有營業(yè),法人0申報個稅,合不合規(guī)?法人不申報個稅行不行?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:13
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是0申報的話,就可以的
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小規(guī)模購買固定資產(chǎn),入賬總額要扣掉固定資產(chǎn)的進項稅額嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/16 10:14
#稅務(wù)#
你好,不需要的。因為小規(guī)模購進的時候,進項稅額也不能抵扣
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股權(quán)變更,應(yīng)該多少錢轉(zhuǎn),因為是認繳,沒有業(yè)務(wù),都是代收代付,10元轉(zhuǎn)讓被拒了
小小霞老師
??|
提問時間:05/16 12:40
#稅務(wù)#
你好,你可以填寫1000看下的呢,雖然你這里是虧損,但是有凈資產(chǎn)的呢
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你好,我們公司有一部分人由我們公司發(fā)著工資,代扣著個稅,但這部分人員的社保上一家公司都幫買著,(我們與上一家公司是同一個老板),還有另一部分人員是勞務(wù)外包,這樣會不會有什么稅務(wù)方面的問題
小菲老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的,公司所屬員工,正常申報社保就行
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老師您好!企業(yè)匯算清繳季報和年報不一樣,按賬上呢?還是按稅務(wù)系統(tǒng)上報呢?
郭老師
??|
提問時間:05/16 21:52
#稅務(wù)#
你好,什么原因不一樣的?這個年報應(yīng)該和嫉妒是一樣的,你調(diào)整過賬務(wù)處理嗎?
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老師,企業(yè)的保障性租賃住房按租金交房產(chǎn)稅,這個租金是含稅租金收入還是不含稅收入?
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
這個租金是不含稅租金收入
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本期也有進項稅額轉(zhuǎn)出,請問可以進項低免嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/20 15:48
#稅務(wù)#
你好 可以用進項來抵扣的
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老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,折舊攤銷這個表是不用填寫嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你說的是A105080吧 這個要勾選的 有折舊要填寫
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請問老師,農(nóng)村合作社銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開什么稅點的發(fā)票,收購農(nóng)戶的農(nóng)戶產(chǎn)品怎么開發(fā)票,再對外銷售又怎么開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/16 22:50
#稅務(wù)#
自產(chǎn)自銷免稅 收購發(fā)票開免稅的 銷售出去,如果蔬菜、肉類、蛋類免稅,其他的一般納稅人9%,小規(guī)模1%。
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