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轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
樸老師
??|
提問時間:05/16 09:16
#稅務#
轉(zhuǎn)出未交增值稅是指企業(yè)將其累計未交增值稅(指企業(yè)應繳未繳稅款)轉(zhuǎn)移到后續(xù)年度的稅負計算中,從而減少當期有關(guān)稅收的計算。
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銀行要季度貸款報表,我利潤可以做負數(shù)沒
鄒老師
??|
提問時間:06/20 14:07
#稅務#
你好,不建議做負數(shù),因為這樣會影響償債能力,銀行比較在意
?閱讀? 5841
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轉(zhuǎn)讓不是要征土地增值稅嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/15 17:51
#稅務#
您好,因為他是住房,有優(yōu)惠的 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》(財稅[2008]137號)第三條規(guī)定:“對個人銷售住房暫免征收土地增值稅?!边@里包括非普通住宅。個人銷售的房屋類型如何判斷,應主要依據(jù)房屋所有權(quán)證書所載明的登記類型確定
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老師你好,資產(chǎn)負債表上的應交稅費不準這么平帳了
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:04
#稅務#
你好!你知道是哪個科目有問題嗎
?閱讀? 5840
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公司自查增值稅跟所得稅稅負低,應收賬款跟應付賬款金額過大,讓寫疑點說明,怎么寫
盛宇老師
??|
提問時間:06/20 18:42
#稅務#
您好,企業(yè)毛利率比較低,客戶回款比較差。
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老師,我們是分公司,總公司那邊問我們要企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按照總分公司申報來計算繳納的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:46
#稅務#
你好,一般企業(yè)所得稅會在分公司當?shù)仡A繳一部分。
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更正2022年的企業(yè)所得稅,在“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”中出現(xiàn)這個問題,請問怎么解決
冉老師
??|
提問時間:05/16 14:00
#稅務#
你好,同學 你們23年度匯算清繳是不是做完了
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買A材料 供應商開不了A材料型號的發(fā)票 只能開B材料型號的發(fā)票 這樣可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 13:45
#稅務#
您好,這個是可以的,可以
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老師 怎么給函數(shù)公式加括號 輸不進去括號
廖君老師
??|
提問時間:06/20 17:22
#稅務#
您好,您在英文輸入法下加括號
?閱讀? 5836
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你好幫忙看一下,這個票我實際要給他多少點的稅錢
思頓喬老師
??|
提問時間:05/11 22:22
#稅務#
你好 增值稅款項是8256.88元
?閱讀? 5836
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老師,獨資企業(yè)更換法人,他的股權(quán)假設是100萬,平價轉(zhuǎn)讓給新法人100萬,需要繳稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 09:53
#稅務#
你好1評價不需要個稅,只要印花稅
?閱讀? 5835
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一般納稅人銷售舊貨,簡易征收 稅錄是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:02
#稅務#
你好這個是按照4%減半征收。
?閱讀? 5835
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你好,老師,想問下500以下零星支出的收款收據(jù)的模板,怎么填寫,小規(guī)模公司一個月以內(nèi)500以下零星支出可以報幾筆
東老師
??|
提問時間:06/21 07:05
#稅務#
你好,零星支出是一個月金額為限的。收據(jù)上寫清楚 姓名 身份證號 電話等信息
?閱讀? 5834
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老師您好非營利性醫(yī)療機構(gòu)的企業(yè)所得稅屬于不征稅收入還是免稅收入,對應的成本如何扣除?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 20:37
#稅務#
您好,這個的話是屬于不征稅收入,成本的話也是允許扣除的
?閱讀? 5833
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老師您好,請問2023年的成本發(fā)票及費用票可以做在2024年嗎?今年才收到發(fā)票
東老師
??|
提問時間:05/16 10:53
#稅務#
您好,是可以在2024年入賬的
?閱讀? 5832
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老師,企業(yè)的保障性租賃住房按租金交房產(chǎn)稅,這個租金是含稅租金收入還是不含稅收入?
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務#
這個租金是不含稅租金收入
?閱讀? 5832
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在自然人電子稅務局哪個位置可以查到企業(yè)給個人代扣代繳勞務報酬個稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 08:49
#稅務#
你好!這個看不了。要企業(yè)的申報軟件才行
?閱讀? 5830
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在別人的公司上班,申報著個稅,另自己注冊了公司,是法人,公司沒有營業(yè),法人0申報個稅,合不合規(guī)?法人不申報個稅行不行?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:13
#稅務#
您好,這個的話,是0申報的話,就可以的
?閱讀? 5830
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老師,2022年有20多萬的工資在2023年5月之前發(fā)清,所以2023年工資實發(fā)411574,做賬2023年應付職工工資也是411574,(因為2022年沒計提),,,但是2023年申報個稅按實際申報只199991元,企業(yè)所得稅年報的職工薪酬支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,分別填什么
薇老師
??|
提問時間:05/17 00:12
#稅務#
你好,賬載金額填借方累計數(shù),實際發(fā)生額填實際已發(fā)放數(shù),稅收金額填實際已發(fā)放數(shù)
?閱讀? 5829
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老師,員工住宿和開具成品油的專票可以認證抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 11:40
#稅務#
你好,員工出差的住宿費是可以抵扣的。
?閱讀? 5829
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老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,折舊攤銷這個表是不用填寫嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:54
#稅務#
同學你好 你說的是A105080吧 這個要勾選的 有折舊要填寫
?閱讀? 5829
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民營醫(yī)院,收到錢分為實際馬上到賬,還有一塊統(tǒng)籌后期到賬,我先記賬的確定收入,醫(yī)保返還實際金額和我前面記賬的差額150塊錢,這個月我無票做收入1萬,憑證了沖掉150.就只剩9850元收入,我申報時是報1萬,還需要填哪里沖減150,申報直接就寫9850元!
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:19
#稅務#
你好,他扣除的這個是手續(xù)費是吧。
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老師,有個a公司為走流量想從我們公司來走一批半成品,然后他們加工完后成品再賣給我們,價值200萬。我們自己我自己有個子公司,剛成立,我們想在這個有流量的過程里也帶上我們的子公司,我們這個過程怎么走最好?
樸老師
??|
提問時間:05/16 08:51
#稅務#
1.明確法律關(guān)系與合同:與A公司簽訂明確的半成品采購合同,規(guī)定半成品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期限等關(guān)鍵條款。與A公司簽訂成品銷售合同,確保在A公司加工完成后,你們能夠以合理的價格購回成品。如果子公司也將參與交易,確保在合同中明確子公司的角色和責任,以及涉及的交易金額和利潤分配。 2.利用子公司進行流量引導:借助A公司的流量,將部分流量引導至子公司,提升子公司的知名度和影響力。子公司可以提供與半成品或成品相關(guān)的增值服務,如技術(shù)支持、售后服務等,從而增加與客戶的接觸點。利用社交媒體、**公眾號等渠道,加強子公司與客戶的互動,提高客戶黏性。 3.優(yōu)化供應鏈管理:確保半成品從你們公司到A公司的運輸過程高效、安全,減少損耗和延誤。在A公司加工完成后,及時安排成品從A公司返回你們公司或子公司的物流??梢钥紤]使用第三方物流公司,以確保運輸過程的專業(yè)性和可靠性。 4.財務管理與稅務籌劃:準確記錄與A公司以及子公司之間的交易,確保財務數(shù)據(jù)的真實性和準確性。根據(jù)稅務政策,合理進行稅務籌劃,降低稅收成本。與子公司之間的財務往來也需要清晰記錄,避免潛在的法律風險。 5.加強子公司建設:在子公司成立初期,注重團隊建設和業(yè)務培訓,提升子公司的整體實力。根據(jù)市場需求和公司戰(zhàn)略,明確子公司的業(yè)務方向和核心競爭力。逐步擴大子公司的業(yè)務規(guī)模和市場份額,為公司的整體發(fā)展做出貢獻。 6.風險管理與合規(guī)性:在整個交易過程中,關(guān)注潛在的風險點,如供應鏈風險、財務風險、法律風險等,并制定相應的應對措施。確保所有交易均符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,避免違法行為給公司帶來損失。
?閱讀? 5828
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請問一下,增值稅普通發(fā)票開具之后,如何做會計處理 小規(guī)模開票未達起征點,是免稅的情況下,增值稅和附加稅都不用交,那會計科目應該怎么樣列 ?
郭老師
??|
提問時間:06/20 16:44
#稅務#
借銀行存款、 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅, 季度30萬普通發(fā)票免增值稅。借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
?閱讀? 5827
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老師,想咨詢一下,我公司是分公司,集團實際沒有投資,實際投資人是目前分公司負責人,只是為了使用集團名號,現(xiàn)在利潤怎么拿出呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 21:32
#稅務#
您好,這個意思是利潤轉(zhuǎn)出,集團嗎
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稅務查賬,材料會計需要準備什么資料
郭老師
??|
提問時間:05/16 13:38
#稅務#
有說明查具體的什么嗎?沒有的話,就是賬本、憑證、申報表、財務報表,還有你們單位的合同。
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老師,我們是小企業(yè)會計準則,在2023年將部分不開票收入計入到了其他應收款貸方科目,開票收入款項做到了庫存現(xiàn)金去,這個情況需要在2024年怎么調(diào)賬,調(diào)了之后怎么做匯繳
廖君老師
??|
提問時間:05/15 19:54
#稅務#
...
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某企業(yè)于第一年年初向銀行借款3萬元,預計在未來每年年末償還借款6000元,連續(xù)十年還清,則該項貸款的年利率約為?
廖君老師
??|
提問時間:02/26 21:07
#稅務#
您好!15.13% 3=6000*(P/A,I,10)計算時用查表內(nèi)插法
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我公司是高新技術(shù)企業(yè)。我要勾選這個a107041這個表。就提示我填基礎信息表和高新技術(shù)證書。發(fā)證時間編號,但是這個211-2是灰色的證書編號都是灰色填不了這要怎么填?
樸老師
??|
提問時間:05/15 10:48
#稅務#
1.確認企業(yè)是否確實擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書。高新技術(shù)企業(yè)證書是企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè)的官方證明,如果沒有該證書,則無法填寫相關(guān)編號。 2.如果企業(yè)確實擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書,但表格中“211-2”部分仍為灰色且無法填寫,可能是以下原因:該部分信息需要由稅務系統(tǒng)或相關(guān)機構(gòu)進行預填或確認,企業(yè)無法自行填寫。企業(yè)的稅務登記信息或高新技術(shù)企業(yè)認定信息尚未在稅務系統(tǒng)中更新或同步,導致無法識別企業(yè)的證書編號。 3.針對以上情況,您可以嘗試以下解決方法:如果您的企業(yè)近期剛剛獲得高新技術(shù)企業(yè)證書,可能需要等待一段時間,待稅務系統(tǒng)更新信息后再進行填寫。 4.在填寫其他相關(guān)表格時,如基礎信息表和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)證時間等,請確保所填信息與企業(yè)實際情況相符,并與審計報告中的數(shù)據(jù)保持一致
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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)本年度(當年境內(nèi)所得額)這個空里它默認的數(shù)跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應該填到所得稅匯算的哪個表里
冉老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#稅務#
你好,同學, 以前年度損益調(diào)整涉及是所得稅的,不用填寫這地你不虧損里面 這個彌補虧損是應納稅所得額
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