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老師你好,科目余額表和現(xiàn)金流量表之間有什么鉤稽關(guān)系
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 12:46
#稅務(wù)#
您好,科目余額表的貨幣資金余額,等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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企業(yè)銀行定期存款取得的利息要交增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 12:11
#稅務(wù)#
你好,這個不用交,記入財務(wù)費用就行了。
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背景:一般1個主體公司會注冊多個公司,注冊1688店鋪。 發(fā)票目前發(fā)現(xiàn)問題: 1. 1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊網(wǎng)點公司屬于個體戶。 2. 收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致 3. 品名與實際品名不一致 4. 開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點是1%。 請問這個發(fā)票能用嗎?對我們有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:05/16 10:39
#稅務(wù)#
1.1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊網(wǎng)點公司屬于個體戶:稅務(wù)風(fēng)險:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間存在稅務(wù)差異或未正確申報,可能面臨稅務(wù)部門的調(diào)查和罰款。合同問題:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間的交易未得到明確和合法的合同支持,可能會引發(fā)合同糾紛或法律問題。分析:這種情況在實際操作中確實可能出現(xiàn),尤其是在電商平臺上。但需要注意的是,如果網(wǎng)店公司與開票公司不一致,可能會涉及到稅務(wù)和合同方面的問題。 2.收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致:稅務(wù)風(fēng)險:如果收款人與發(fā)票上的信息不一致,可能會被認為是虛開發(fā)票,從而引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。資金風(fēng)險:不一致的收款人信息可能導(dǎo)致資金流失或無法追蹤,增加了資金管理的風(fēng)險。分析:這通常意味著資金的流向與發(fā)票上的信息不匹配,可能涉及到委托收款或代收代付等情況。 3.品名與實際品名不一致:稅務(wù)風(fēng)險:虛開發(fā)票是嚴重的稅務(wù)違法行為,一旦被查實,將面臨稅務(wù)處罰和法律責(zé)任。信譽風(fēng)險:這種行為可能損害企業(yè)的商業(yè)信譽和聲譽,影響長期合作和業(yè)務(wù)發(fā)展。分析:這種情況屬于虛開發(fā)票的行為,違反了發(fā)票管理規(guī)定。 4.開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點是1%:分析:這種情況通常與小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有關(guān),稅點1%是合法的稅率。影響:只要開票公司合法納稅并享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策,發(fā)票上的稅點1%是合理的,不會對企業(yè)造成直接負面影響。 所以,發(fā)票存在上述問題可能會帶來稅務(wù)風(fēng)險、合同問題、資金風(fēng)險和信譽風(fēng)險。為了降低這些風(fēng)險,建議采取以下措施: 確保網(wǎng)店公司與開票公司一致或得到明確的合同和稅務(wù)支持。 確保收款人與發(fā)票上的信息一致,如有代收代付情況,應(yīng)準備相應(yīng)的證明材料。 嚴格按照實際經(jīng)營業(yè)務(wù)開具發(fā)票,確保品名與實際品名一致。 定期對企業(yè)的稅務(wù)和財務(wù)情況進行審計和自查,確保合規(guī)經(jīng)營。
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辦公室裝修要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:28
#稅務(wù)#
你好,自己裝修不用交稅,這個裝修合同的話要交印花稅。
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民非組織小規(guī)模納稅人匯算清繳所得稅補交2000,借非限定凈資產(chǎn)2000 貸所得稅費用2000這個分錄正確嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 16:23
#稅務(wù)#
借非限定凈資產(chǎn)2000 貸:應(yīng)交稅費-所得稅2000 借:應(yīng)交稅費-所得稅2000 貸:銀行存款2000
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老師,我司(一般納稅人)支付律師費,對方開專票給我們,稅率應(yīng)該是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 15:45
#稅務(wù)#
你好!這個是6%的稅率的了
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稅務(wù)師報名工作證明可以用上份公司的離職證明嗎但是也就1年多。 這工作證明必須要3年嗎我是非經(jīng)濟類那個要求的
小菲老師
??|
提問時間:05/16 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿3年。 工作證明必須要3年的
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所得稅匯算填報A105000的廣告費,底稿中的調(diào)增金額顯示FALSE,這個有問題嗎,105060按照收入15%,大于實際產(chǎn)生的廣告費
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 15:36
#稅務(wù)#
您好,可以截個圖看看嗎
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老師 好,我公司4月份開了一部分13%銷售專票,銷項稅是1萬,一部分3%簡易征收安裝費專票,銷項稅是6000,請問勾選進項抵扣發(fā)票時,是否可以超過銷項稅16000,從而不繳納增值稅?
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 進項大于 銷項就不用繳納
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土增清算時,與個人簽訂的合同有什么要求,有個人簽名是否就可以?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:37
#稅務(wù)#
你好!是的。簽字按手印就行
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老師好!請問房產(chǎn)經(jīng)紀公司租用個人名下寫字樓用于再次租賃經(jīng)營,需要交哪些稅?
meizi老師
??|
提問時間:03/01 11:23
#稅務(wù)#
你好1; 繳納增值稅和附加稅; 以及印花稅的 和企業(yè)所得稅的
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請問老師,新開辦企業(yè)沒有實繳需要申報營業(yè)賬簿印花稅嗎?稅局核定的是年度繳納
小林老師
??|
提問時間:06/20 19:01
#稅務(wù)#
你好,不需要申報的
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老師,預(yù)繳稅金后,代扣代繳是怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/16 09:28
#稅務(wù)#
你好,代扣代繳,你預(yù)繳的是個稅嗎?借,應(yīng)交稅費個稅。貸,銀行存款發(fā)工資的時候從工資里扣除。借,應(yīng)付職工薪酬工資,但應(yīng)交稅費個稅。
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老師,你好!做酒吧隔音施工兼賣材料,怎么做分錄
莎莎莎老師
??|
提問時間:05/16 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,如果企業(yè)本身是做施工性質(zhì)得業(yè)務(wù),兼賣材料,可以考慮計入其他業(yè)務(wù)收入。
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社保管理客戶端打不開顯示:獲取接收配置失敗,請檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置怎么弄
一休哥哥老師
??|
提問時間:02/01 16:12
#稅務(wù)#
您以前登陸正常話,有可能社保系統(tǒng)在升級
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預(yù)提費用190萬,下個月全部紅沖掉,再根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的費用,重新計提,計提150萬的預(yù)提費用,為什么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,會出現(xiàn)管理費用預(yù)提費用在貸方用紅字出現(xiàn)呢?
桂龍老師
??|
提問時間:05/31 14:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,你當(dāng)月紅沖再預(yù)提后,預(yù)提費用的期末是借方負數(shù)余額(-40000) 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,貸方結(jié)轉(zhuǎn),所以,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是 -40000
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老師,請問與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助資金,我用了遞延收益科目,用的總額法,企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪年確認
小林老師
??|
提問時間:06/20 19:36
#稅務(wù)#
你好,收到當(dāng)年全額確認
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公司取得房產(chǎn),還未投訴使用,暫不繳納房產(chǎn)稅,如何寫稅務(wù)情況說明
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:46
#稅務(wù)#
將這個實際情況寫清楚即可
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銀行要季度貸款報表,我利潤可以做負數(shù)沒
鄒老師
??|
提問時間:06/20 14:07
#稅務(wù)#
你好,不建議做負數(shù),因為這樣會影響償債能力,銀行比較在意
?閱讀? 5840
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你好老師,建筑業(yè)增值稅差額預(yù)繳,全額開票全額納稅什么意思呀?
郭老師
??|
提問時間:05/16 12:42
#稅務(wù)#
你好,就是預(yù)繳的時候收入減去分包款這個余額/1.09×2%,一般計稅的。
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老師你好,資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費不準這么平帳了
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:04
#稅務(wù)#
你好!你知道是哪個科目有問題嗎
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老師,我們是分公司,總公司那邊問我們要企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按照總分公司申報來計算繳納的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:46
#稅務(wù)#
你好,一般企業(yè)所得稅會在分公司當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一部分。
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轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
樸老師
??|
提問時間:05/16 09:16
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出未交增值稅是指企業(yè)將其累計未交增值稅(指企業(yè)應(yīng)繳未繳稅款)轉(zhuǎn)移到后續(xù)年度的稅負計算中,從而減少當(dāng)期有關(guān)稅收的計算。
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個體戶季度開30萬,免增值稅,為什么9萬免個稅,有相關(guān)文件嗎?(知道的回答)
薇老師
??|
提問時間:05/16 10:49
#稅務(wù)#
您好,國家稅務(wù)總局《關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第4號):小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅。
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我是代理記賬,有一個客戶拖欠代理費,去哪里告
余倩老師
??|
提問時間:06/20 18:49
#稅務(wù)#
你好,這個你先溝通一下,你手里有公司的賬簿資料,要代帳費應(yīng)該很容易,不然起訴浪費時間
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老師好!請問23年12月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表A類表,在電子稅務(wù)局哪里可以查到?謝謝!
雪兒老師
??|
提問時間:05/15 22:32
#稅務(wù)#
我要辦稅“進入主界面; 點擊”稅費申報及繳納 點擊”查詢打印——申報表歷史查詢打印“ 選擇申報日期是2024.1-2024.31就可以查到了
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老師,員工拿付款憑證來報銷,發(fā)票說要下個月商家才開到,公司可以現(xiàn)在先給他報了他下個月補發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 19:41
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
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老師固定資產(chǎn)處置后損失,匯算清繳是填以下這個表嗎,固定資產(chǎn)損失那一行?
冉老師
??|
提問時間:05/15 17:13
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,填寫這里,7行,固定資產(chǎn)損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計稅基礎(chǔ)就是處置時賬面價值金額
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你好幫忙看一下,這個票我實際要給他多少點的稅錢
思頓喬老師
??|
提問時間:05/11 22:22
#稅務(wù)#
你好 增值稅款項是8256.88元
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老師,“公司要買車有什么要注意的嘛 ,稅務(wù)方面,”老師,稅務(wù)方面沒啥要注意的吧,以公司的名義購買,發(fā)票開公司抬頭就可以了吧?,稅務(wù)方面有要注意的事項嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/15 20:17
#稅務(wù)#
您好,沒有特別注意的地方,有一個優(yōu)惠可以用, 500萬以下會計上固定資產(chǎn)一次性計入成本費用,是在核實企業(yè)所得稅時候可以一次性進入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費用。會計上還是按照會計準則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標準執(zhí)行。 500萬元的固定資產(chǎn)允許一次性計入當(dāng)期成本費用,不再分年度計算折舊。分財務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時,《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時,不強制要求企業(yè)稅收和會計處理一致,允許存在稅會差異。
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