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個體戶提額后,如果開30萬的票,有10萬的免稅額超出的20萬正常繳稅,還是30萬全額交稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 18:09
#稅務#
您好,你說的是增值稅嗎?
?閱讀? 21
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公司從公戶轉賬一部分給我。然后用現(xiàn)金發(fā)一部分給我,這樣我有什么風險?
apple老師
??|
提問時間:01/19 17:19
#稅務#
同學你好,主要給你的是什么錢,工資嗎
?閱讀? 41
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我們是物業(yè)公司,生活垃圾清運費可以進項稅額抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/19 17:02
#稅務#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 12
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營業(yè)賬簿印花稅每年都要申報嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/19 17:01
#稅務#
你好 沒有增加實收資本,可以做0申報。
?閱讀? 32
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營業(yè)執(zhí)照注冊資金高與底了有什么影響嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/19 16:46
#稅務#
同學你好,以前的話,這個營業(yè)注冊金是要實打實的注資到企業(yè)的,因此,肯定高點好,證明企業(yè)有實力 政策改革后,好多企業(yè)都不注資,那么,這個注冊金就象擺設,真不見得起什么作用。 現(xiàn)在又改政策了,要求必須注資,那么,注冊資金多的公司 資金實力強,當然,也肯定得配合著看具體經營業(yè)績,
?閱讀? 24
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來一個懂文化傳媒的老師,抖音提現(xiàn)到公帳,分錄怎么做,抖音提現(xiàn)需要平臺開發(fā)票嗎?還是做無票收入?還有平臺開了發(fā)票給我們,是抖音平臺服務費,平臺內部扣款的,這個分錄要怎么做?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 16:41
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 35
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您好,老師,建筑服務小規(guī)模是開3個點還是9個點,一般納稅人的甲供材開幾個點
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 16:21
#稅務#
您好,建筑小規(guī)模3%,一般人甲供材增值稅稅率3%
?閱讀? 14
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請問下,一般納稅人,茶葉的進項票為專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 16:07
#稅務#
您好,這個買來是做什么用的?
?閱讀? 18
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請教一下,我們做成品美妝鏡的,包裝成品的時候,配套的眉夾和擦拭的小布是用什么會計科目[破涕為笑]是輔料嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/19 16:03
#稅務#
同學,你好 這個也是計入成本的
?閱讀? 14
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公司給老板發(fā)工資,老板也要簽工資條嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 15:28
#稅務#
您好,是的,和員工一樣簽下吧
?閱讀? 18
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老師,個稅專項扣除,比如子女教育如果夫妻雙方只有一個人扣,是不是這個人可以扣1000.贍養(yǎng)老人,只有一個人,是不是也可以扣2000?
apple老師
??|
提問時間:01/19 15:08
#稅務#
同學你好 1)子女教育扣除,按照子女的人數(shù)來申報,比方說,有兩個孩子,那么,夫妻雙方可以每人選一個,或者其中1人同時選2個 2)贍養(yǎng)老人扣除,不是按照老人 人數(shù)來申報,如果扣稅本人是獨生子女,那就本人直接扣除 3000 ,如果本人不是獨生子女,最多抵扣1500
?閱讀? 42
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老師,我們現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計劃要變?yōu)橐话慵{稅人,營業(yè)所得稅是按季度征算還是按年度算?還是小規(guī)模階段按小規(guī)模算,轉成一般納稅人按一般納稅人算? 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是我和姐姐,我老公又成立了一個體戶,小規(guī)模的利潤能否通過個體戶來消耗
bamboo老師
??|
提問時間:01/19 15:03
#稅務#
您好 現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計劃要變?yōu)橐话慵{稅人,企業(yè)所得稅是按季度征算 如果單位是企業(yè)的話 企業(yè)所得稅小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都是一樣計算 只有增值稅不一樣 小規(guī)模納稅人跟一般納稅人是針對增值稅來說的 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是自己和姐姐,老公又成立了一個體戶,小規(guī)模的利潤能如果跟個體戶有實際業(yè)務發(fā)生 可以通過個體戶來消耗
?閱讀? 17
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您好,老師,公司代墊的電費,電費分割是未稅金額,公司可以抵扣進項稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 14:58
#稅務#
公司不可以抵扣進項稅額,根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告 2018 年第 28 號)第八條規(guī)定,稅前扣除憑證按照來源分為內部憑證和外部憑證。外部憑證是指企業(yè)發(fā)生經營活動和其他事項時,從其他單位、個人取得的用于證明其支出發(fā)生的憑證,包括但不限于發(fā)票(包括紙質發(fā)票和電子發(fā)票)、財政票據(jù)、完稅憑證、收款憑證、分割單等。
?閱讀? 21
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老師,農業(yè)公司,小規(guī)模,做花椒苗種植,有自己種植,有跟私人購進,自己種植是免所得稅,購進的是不免所得稅的,那公司費用那些怎么區(qū)分是不是屬于減免那部分
暖暖老師
??|
提問時間:01/19 14:29
#稅務#
你好,可以按照收入占總體收入的比例分攤
?閱讀? 25
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零售行業(yè)發(fā)生預付卡充值怎么開票,報稅,如果經營范圍沒有預付卡這項,但實際有發(fā)生,可以開票預付卡嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 14:25
#稅務#
您好,售卡方在收取售卡資金或接受充值時,都應按照 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項目” 下設的 601“預付卡銷售和充值” 編碼開具增值稅普通發(fā)票,稅率欄填寫 “不征稅”
?閱讀? 23
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請問,實習生還沒有拿到畢業(yè)證,需要繳納社保嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/19 14:16
#稅務#
你好,一般情況下是不需要的,因為他還沒有畢業(yè)不能算是正式工,也不會和他簽訂勞動合同。當然如果單位已經確定和其簽訂了定向培養(yǎng)或者其他協(xié)議,將來他必須到公司報到,那就需要交了。
?閱讀? 23
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老師,進項稅額需要裝訂成冊嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 13:49
#稅務#
您好,要的,每月勾選哪些發(fā)票,和那個統(tǒng)計確認的表格一起裝訂
?閱讀? 20
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老師固定資產可以開增票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 13:42
#稅務#
你好可以開增值稅發(fā)票 不需要有范圍就可以
?閱讀? 24
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老師你好!我公司今年正在申請高新技術企業(yè),向外部購買了3個軟著,共1500元,請問,這個軟著支出如何入賬?是計入當期損益還是入無形資產?謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/19 13:39
#稅務#
對于你公司購買的3個軟著共1500元的情況,由于軟著屬于無形資產,因此這筆支出應該計入無形資產賬戶,而不是計入當期損益。具體來說,可以在會計賬簿中設置“無形資產——軟著”科目,將1500元作為該科目的入賬價值。
?閱讀? 19
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老師:請問1.當年最后一個月增值稅及附加稅費申報表的銷售額本年累計是全年開票總金額對吧?2.在電子稅務局導出當月開票有三個表格,是看信息匯總表的明細對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:23
#稅務#
同學,你好 1.是的 2.是的
?閱讀? 19
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增值稅不影響會計利潤,為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅???
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:01
#稅務#
同學,你好 因為增值稅是單獨繳納的
?閱讀? 22
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收到工程發(fā)票咋做賬呢
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:35
#稅務#
你們是業(yè)主方嗎?還是什么
?閱讀? 17
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老師,申報所得稅(所屬期去年10—12月),都是按利潤表本年累計數(shù)填寫,計算出來的應該是全年的所得稅額,為什么在申報第四季度所得稅的時候不減去前面三個季度已經繳納的稅金
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:10
#稅務#
在申報第四季度企業(yè)所得稅時不減去前面三個季度已繳納的稅金,主要原因如下: 企業(yè)所得稅實行按年計征、分期預繳、年終匯算清繳、多退少補的辦法。第四季度申報時按全年應納稅所得額計算所得稅,暫不減去已預繳稅款,是為了確保全年稅款計算的準確性和完整性,先確定全年應納稅額的總數(shù),再在匯算清繳時統(tǒng)一進行多退少補的結算。 政策依據(jù) 根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關事項的公告》等相關規(guī)定,企業(yè)在預繳階段按納稅期限內應納稅所得額的實際數(shù)預繳稅款,而在年終匯算清繳時才進行全年應納稅額與已預繳稅額的清算對比,多退少補。 在實際申報中,稅務系統(tǒng)設置如此,企業(yè)先按全年累計數(shù)計算出應納稅額,在匯算清繳時系統(tǒng)會自動帶出已預繳稅額進行比對和處理,這樣便于稅務機關對企業(yè)所得稅的征收管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,也減少了申報過程中的錯誤和混淆。
?閱讀? 15
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小規(guī)模納稅人在轉一般納稅人前開的專票是不可以抵扣的吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 12:08
#稅務#
您好,是的, 這個是不可以抵扣的
?閱讀? 19
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知道稅后是22000元,怎么算出稅后是多少?
橙子
??|
提問時間:01/19 12:01
#稅務#
...
?閱讀? 51
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老師你好,這個如何處理,這張沒有沖銷點,但是顯示正在進行中的紅字確認單
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:59
#稅務#
同學,你好 沒有沖銷,就不用管
?閱讀? 22
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老師,為什么企稅不用減去承包費,計稅依據(jù)不是利潤總額嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/19 11:57
#稅務#
你好,題目中告知了王某對經營成果擁有所有權,經營成果指的是利潤總額 即營業(yè)收入56-成本費用40萬
?閱讀? 870
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去年是核定征收的個體戶,今年年初查看變查賬征收,1月2號申請核定,今天1月19號看還是在審批中。海口稅務局一般是什么時候會自動轉核定征收的呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:49
#稅務#
同學,你好 查賬不會自動轉成核定的
?閱讀? 63
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老師,供應商沒有對公賬號,能打款給個人嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:45
#稅務#
可以的,讓對方出一個委托書,委托個人收款。
?閱讀? 17
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老師,預收貨款后,業(yè)務未發(fā)生,需先開票?可以開正常發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:44
#稅務#
同學,你好 雙方協(xié)商一致,可以先開票
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