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個(gè)體戶提額后,如果開30萬的票,有10萬的免稅額超出的20萬正常繳稅,還是30萬全額交稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 18:09
#稅務(wù)#
您好,你說的是增值稅嗎?
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公司從公戶轉(zhuǎn)賬一部分給我。然后用現(xiàn)金發(fā)一部分給我,這樣我有什么風(fēng)險(xiǎn)?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/19 17:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,主要給你的是什么錢,工資嗎
?閱讀? 41
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我們是物業(yè)公司,生活垃圾清運(yùn)費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/19 17:02
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能
?閱讀? 12
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營業(yè)賬簿印花稅每年都要申報(bào)嗎?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/19 17:01
#稅務(wù)#
你好 沒有增加實(shí)收資本,可以做0申報(bào)。
?閱讀? 32
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營業(yè)執(zhí)照注冊資金高與底了有什么影響嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/19 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,以前的話,這個(gè)營業(yè)注冊金是要實(shí)打?qū)嵉淖①Y到企業(yè)的,因此,肯定高點(diǎn)好,證明企業(yè)有實(shí)力 政策改革后,好多企業(yè)都不注資,那么,這個(gè)注冊金就象擺設(shè),真不見得起什么作用。 現(xiàn)在又改政策了,要求必須注資,那么,注冊資金多的公司 資金實(shí)力強(qiáng),當(dāng)然,也肯定得配合著看具體經(jīng)營業(yè)績,
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來一個(gè)懂文化傳媒的老師,抖音提現(xiàn)到公帳,分錄怎么做,抖音提現(xiàn)需要平臺開發(fā)票嗎?還是做無票收入?還有平臺開了發(fā)票給我們,是抖音平臺服務(wù)費(fèi),平臺內(nèi)部扣款的,這個(gè)分錄要怎么做?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/19 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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您好,老師,建筑服務(wù)小規(guī)模是開3個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn),一般納稅人的甲供材開幾個(gè)點(diǎn)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/19 16:21
#稅務(wù)#
您好,建筑小規(guī)模3%,一般人甲供材增值稅稅率3%
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請問下,一般納稅人,茶葉的進(jìn)項(xiàng)票為專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 16:07
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)買來是做什么用的?
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請教一下,我們做成品美妝鏡的,包裝成品的時(shí)候,配套的眉夾和擦拭的小布是用什么會計(jì)科目[破涕為笑]是輔料嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 16:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)也是計(jì)入成本的
?閱讀? 14
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公司給老板發(fā)工資,老板也要簽工資條嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 15:28
#稅務(wù)#
您好,是的,和員工一樣簽下吧
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老師,個(gè)稅專項(xiàng)扣除,比如子女教育如果夫妻雙方只有一個(gè)人扣,是不是這個(gè)人可以扣1000.贍養(yǎng)老人,只有一個(gè)人,是不是也可以扣2000?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/19 15:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1)子女教育扣除,按照子女的人數(shù)來申報(bào),比方說,有兩個(gè)孩子,那么,夫妻雙方可以每人選一個(gè),或者其中1人同時(shí)選2個(gè) 2)贍養(yǎng)老人扣除,不是按照老人 人數(shù)來申報(bào),如果扣稅本人是獨(dú)生子女,那就本人直接扣除 3000 ,如果本人不是獨(dú)生子女,最多抵扣1500
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老師,我們現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計(jì)劃要變?yōu)橐话慵{稅人,營業(yè)所得稅是按季度征算還是按年度算?還是小規(guī)模階段按小規(guī)模算,轉(zhuǎn)成一般納稅人按一般納稅人算? 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是我和姐姐,我老公又成立了一個(gè)體戶,小規(guī)模的利潤能否通過個(gè)體戶來消耗
bamboo老師
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提問時(shí)間:01/19 15:03
#稅務(wù)#
您好 現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計(jì)劃要變?yōu)橐话慵{稅人,企業(yè)所得稅是按季度征算 如果單位是企業(yè)的話 企業(yè)所得稅小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都是一樣計(jì)算 只有增值稅不一樣 小規(guī)模納稅人跟一般納稅人是針對增值稅來說的 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是自己和姐姐,老公又成立了一個(gè)體戶,小規(guī)模的利潤能如果跟個(gè)體戶有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生 可以通過個(gè)體戶來消耗
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您好,老師,公司代墊的電費(fèi),電費(fèi)分割是未稅金額,公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 14:58
#稅務(wù)#
公司不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號)第八條規(guī)定,稅前扣除憑證按照來源分為內(nèi)部憑證和外部憑證。外部憑證是指企業(yè)發(fā)生經(jīng)營活動和其他事項(xiàng)時(shí),從其他單位、個(gè)人取得的用于證明其支出發(fā)生的憑證,包括但不限于發(fā)票(包括紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票)、財(cái)政票據(jù)、完稅憑證、收款憑證、分割單等。
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老師,農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模,做花椒苗種植,有自己種植,有跟私人購進(jìn),自己種植是免所得稅,購進(jìn)的是不免所得稅的,那公司費(fèi)用那些怎么區(qū)分是不是屬于減免那部分
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/19 14:29
#稅務(wù)#
你好,可以按照收入占總體收入的比例分?jǐn)?/a>
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零售行業(yè)發(fā)生預(yù)付卡充值怎么開票,報(bào)稅,如果經(jīng)營范圍沒有預(yù)付卡這項(xiàng),但實(shí)際有發(fā)生,可以開票預(yù)付卡嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 14:25
#稅務(wù)#
您好,售卡方在收取售卡資金或接受充值時(shí),都應(yīng)按照 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目” 下設(shè)的 601“預(yù)付卡銷售和充值” 編碼開具增值稅普通發(fā)票,稅率欄填寫 “不征稅”
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請問,實(shí)習(xí)生還沒有拿到畢業(yè)證,需要繳納社保嗎?
張瑞雪老師
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提問時(shí)間:01/19 14:16
#稅務(wù)#
你好,一般情況下是不需要的,因?yàn)樗€沒有畢業(yè)不能算是正式工,也不會和他簽訂勞動合同。當(dāng)然如果單位已經(jīng)確定和其簽訂了定向培養(yǎng)或者其他協(xié)議,將來他必須到公司報(bào)到,那就需要交了。
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額需要裝訂成冊嗎?
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/19 13:49
#稅務(wù)#
您好,要的,每月勾選哪些發(fā)票,和那個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的表格一起裝訂
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老師固定資產(chǎn)可以開增票嗎
郭老師
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提問時(shí)間:01/19 13:42
#稅務(wù)#
你好可以開增值稅發(fā)票 不需要有范圍就可以
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老師你好!我公司今年正在申請高新技術(shù)企業(yè),向外部購買了3個(gè)軟著,共1500元,請問,這個(gè)軟著支出如何入賬?是計(jì)入當(dāng)期損益還是入無形資產(chǎn)?謝謝!
姜再斌 老師
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提問時(shí)間:01/19 13:39
#稅務(wù)#
對于你公司購買的3個(gè)軟著共1500元的情況,由于軟著屬于無形資產(chǎn),因此這筆支出應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)賬戶,而不是計(jì)入當(dāng)期損益。具體來說,可以在會計(jì)賬簿中設(shè)置“無形資產(chǎn)——軟著”科目,將1500元作為該科目的入賬價(jià)值。
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老師:請問1.當(dāng)年最后一個(gè)月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的銷售額本年累計(jì)是全年開票總金額對吧?2.在電子稅務(wù)局導(dǎo)出當(dāng)月開票有三個(gè)表格,是看信息匯總表的明細(xì)對嗎?
小菲老師
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提問時(shí)間:01/19 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.是的 2.是的
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增值稅不影響會計(jì)利潤,為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅啊?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 因?yàn)樵鲋刀愂菃为?dú)繳納的
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收到工程發(fā)票咋做賬呢
樸老師
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提問時(shí)間:01/19 12:35
#稅務(wù)#
你們是業(yè)主方嗎?還是什么
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老師,申報(bào)所得稅(所屬期去年10—12月),都是按利潤表本年累計(jì)數(shù)填寫,計(jì)算出來的應(yīng)該是全年的所得稅額,為什么在申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候不減去前面三個(gè)季度已經(jīng)繳納的稅金
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/19 12:10
#稅務(wù)#
在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)不減去前面三個(gè)季度已繳納的稅金,主要原因如下: 企業(yè)所得稅實(shí)行按年計(jì)征、分期預(yù)繳、年終匯算清繳、多退少補(bǔ)的辦法。第四季度申報(bào)時(shí)按全年應(yīng)納稅所得額計(jì)算所得稅,暫不減去已預(yù)繳稅款,是為了確保全年稅款計(jì)算的準(zhǔn)確性和完整性,先確定全年應(yīng)納稅額的總數(shù),再在匯算清繳時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行多退少補(bǔ)的結(jié)算。 政策依據(jù) 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項(xiàng)的公告》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在預(yù)繳階段按納稅期限內(nèi)應(yīng)納稅所得額的實(shí)際數(shù)預(yù)繳稅款,而在年終匯算清繳時(shí)才進(jìn)行全年應(yīng)納稅額與已預(yù)繳稅額的清算對比,多退少補(bǔ)。 在實(shí)際申報(bào)中,稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置如此,企業(yè)先按全年累計(jì)數(shù)計(jì)算出應(yīng)納稅額,在匯算清繳時(shí)系統(tǒng)會自動帶出已預(yù)繳稅額進(jìn)行比對和處理,這樣便于稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)所得稅的征收管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,也減少了申報(bào)過程中的錯(cuò)誤和混淆。
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小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)一般納稅人前開的專票是不可以抵扣的吧
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/19 12:08
#稅務(wù)#
您好,是的, 這個(gè)是不可以抵扣的
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知道稅后是22000元,怎么算出稅后是多少?
橙子
??|
提問時(shí)間:01/19 12:01
#稅務(wù)#
...
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老師你好,這個(gè)如何處理,這張沒有沖銷點(diǎn),但是顯示正在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有沖銷,就不用管
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老師,為什么企稅不用減去承包費(fèi),計(jì)稅依據(jù)不是利潤總額嗎
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:57
#稅務(wù)#
你好,題目中告知了王某對經(jīng)營成果擁有所有權(quán),經(jīng)營成果指的是利潤總額 即營業(yè)收入56-成本費(fèi)用40萬
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去年是核定征收的個(gè)體戶,今年年初查看變查賬征收,1月2號申請核定,今天1月19號看還是在審批中。??诙悇?wù)局一般是什么時(shí)候會自動轉(zhuǎn)核定征收的呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 查賬不會自動轉(zhuǎn)成核定的
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老師,供應(yīng)商沒有對公賬號,能打款給個(gè)人嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:45
#稅務(wù)#
可以的,讓對方出一個(gè)委托書,委托個(gè)人收款。
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老師,預(yù)收貨款后,業(yè)務(wù)未發(fā)生,需先開票?可以開正常發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 雙方協(xié)商一致,可以先開票
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