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老師,這個題目不太會
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 15:58
#中級職稱#
1借應(yīng)付職工薪酬19 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅19 借應(yīng)付職工薪酬220 貸銀行存款220
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公允價值→成本法,權(quán)益法→成本法,為什么一個是非同一控制,一個又不是呢?,
廖君老師
??|
提問時間:06/04 06:43
#中級職稱#
您好,您發(fā)的圖2,都 是非同一控制下呀
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老師 您好 我請問一下代訂機(jī)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/04 15:59
#中級職稱#
同學(xué)你好 行程單或者飛機(jī)票都可以
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老師幫我編寫一下第八題會計分錄
cindy趙老師
??|
提問時間:06/04 15:39
#中級職稱#
您好,請稍等輸入分錄
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這個題這么難,是不是注會的題,我買的中級習(xí)題里面有,我感覺中級不應(yīng)該有
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:55
#中級職稱#
您好,中級也學(xué)靜態(tài)回收期的,不算超綱 靜態(tài)投資回收期=(累計現(xiàn)金凈流量出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份的現(xiàn)金凈流量。
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老師,這個單獨或者合計怎么理解?
東老師
??|
提問時間:06/04 14:38
#中級職稱#
就是單獨持股3%,或者股東合計持股3%的意思。
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23年照抄22年的抵消分錄,看不懂,23年的分錄是這樣的,按我的理解,應(yīng)該是,借,未分配利潤—年初 貸,存貨
張靜老師
??|
提問時間:06/04 09:04
#中級職稱#
23年要做2筆,一筆是22年年初的 借:未分配利潤-年初 50 貸:存貨 50 另一筆是23年剩下的50%對外出售時: 借:存貨 50 貸:營業(yè)成本 50
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老師,自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端報個稅,在哪里報???我都找不到模塊
王曉曉老師
??|
提問時間:06/04 16:36
#中級職稱#
你好,你是法人的嗎
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這個這個這個怎么寫?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/05 19:38
#中級職稱#
你好,同學(xué) 1.借:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 2.借:應(yīng)付賬款1 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.88 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)0.12 借:應(yīng)付賬款112 貸:銀行存款112
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母公司合并報表為啥用到權(quán)益法?長投非同控后續(xù)計量不是成本法嗎?
劉歡老師
??|
提問時間:06/03 22:01
#中級職稱#
同學(xué),您好。長投非同控后續(xù)成本法計量,這是個別報表的會計處理。合并報表的編制其實有好幾種理論,只是我們國家采用了采用權(quán)益法會計處理的這種理論,這個是不需要您掌握這個理論的。所以在編制合并報表時,需要將個別報表成本法轉(zhuǎn)為合并報表權(quán)益法的會計處理。
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請問,在產(chǎn)品月初的這個表格中,定額差異是怎么計算的?里面的費用率是定額系數(shù)嗎?和定額系數(shù)是不是一個意思?
小愛老師
??|
提問時間:06/05 17:41
#中級職稱#
您好,月初的是已知條件,不是計算出來的。想要計算得有上月數(shù)據(jù)才可以。 材料費用率是每千克材料的價格(價格標(biāo)準(zhǔn)),人工和制造費用的是每小時工資(價格標(biāo)準(zhǔn))
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執(zhí)行董事能不能以個人名義代表公司行事
法律老師
??|
提問時間:02/13 13:40
#中級職稱#
如果該執(zhí)行董事是公司的法定代表人的話,那可以以公司的名義對外行事。
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貼現(xiàn)模式怎么計算,沒明白
小澤老師
??|
提問時間:06/04 11:06
#中級職稱#
您好!就是令流入=流出,流入就是200*(1-0.2%),流出就是(20*(1-25%)+200)/(1+i)
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事項三的第一筆調(diào)整分錄看不懂,,怎么來的。
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/03 20:59
#中級職稱#
題目信息能給一下嗎?
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老師,2024年中級會計考試開始報名了嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:52
#中級職稱#
您好,還沒有,這個月中的樣子
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老師可以給我算一下第四題和第五題計算過程嗎?我對一下答案,謝謝
劉歡老師
??|
提問時間:06/04 15:29
#中級職稱#
同學(xué),您好。您可以把您的答案發(fā)給我看下,看下您寫的對不對。
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為什么不用攤余成本乘以利率
廖君老師
??|
提問時間:06/05 06:14
#中級職稱#
您好, 攤余成本=賬面余額- 減值(含預(yù)計損失或是已經(jīng)發(fā)生減值損失) 若是預(yù)計損失, 下一年用上年末賬面余額*實際利率計算。 若是已經(jīng)發(fā)生減值,下一年用上年末減值以后攤余成本*實際利率計算 。
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老師,求2023年12月31日攤余成本為什么要減2年利息
小敏敏老師
??|
提問時間:06/03 19:07
#中級職稱#
你好,同學(xué),攤余成本=期初攤余成本×(1+實際利率)-應(yīng)收利息,計算2023.12.31要減去2022.1-2023.12利息
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這2題都是與重組有關(guān)的業(yè)務(wù),職工遣散費一個計入預(yù)計負(fù)債,一個不計入。為什么
c老師
??|
提問時間:05/27 19:34
#中級職稱#
您好,重組業(yè)務(wù)中員工遣散費用是屬于預(yù)計負(fù)債,但是由于其金額確定,計入的會計科目是應(yīng)付職工薪酬,第一題是與重組相關(guān)的預(yù)計負(fù)債,而第二題是計入“預(yù)計負(fù)債”這個科目的
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老師,這題目到底是怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:06/06 20:07
#中級職稱#
您好,這個題目選的是ABC的呢。
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老師,關(guān)于賬面價值的總結(jié)有哪些?
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 22:43
#中級職稱#
你好你有具體題目發(fā)出嗎!
?閱讀? 11173
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是在搞不懂,實在不懂W產(chǎn)品的賬面價值?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/05 16:36
#中級職稱#
你好,同學(xué),請稍等,稍后發(fā)你。
?閱讀? 11170
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:06/06 20:26
#中級職稱#
你好,甲公司換入的交易性金融資產(chǎn)入賬價值=220
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老師,這道題應(yīng)該屬于股份有限公司的知識點吧,怎么題目解釋說考察的是有限責(zé)任公司的知識點的
廖君老師
??|
提問時間:06/03 19:39
#中級職稱#
您好,是的,這里是印刷錯了,是股份公司知識點
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老師,這個題目怎么做的你呢?
微微老師
??|
提問時間:06/06 19:41
#中級職稱#
您好,這個題目選的是A的呢。
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選項D解釋一下,老師
廖君老師
??|
提問時間:06/03 17:03
#中級職稱#
您好,以下您理解下哈 交易性金融資產(chǎn)(買債券的)、債權(quán)投資 、其他債權(quán)投資這3種資產(chǎn)之間都可以重分類,交易性金融資產(chǎn)(買股票的)、其他權(quán)益工具投資這2種資產(chǎn)之間不可以重分類。 其他權(quán)益工具是指除股票以外的一類金融工具,包括貨幣市場基金、投資基金、保本基金、分級基金、股指期貨、期權(quán)、債券、投資信托以及其他各類投資工具。 準(zhǔn)則基于反利潤操縱,防止有的企業(yè)在持有股票價格下降時分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn),從而不影響利潤,而在股價上升時重分類為“以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),達(dá)到操縱利潤目,所以干脆不允許權(quán)益類金融資產(chǎn)重分類。
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公司3月份成立,5月份變?yōu)橐话慵{稅人,3月份和4月份沒有開銷售發(fā)票,那么3月至4月份取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嘛?
郭老師
??|
提問時間:06/04 12:01
#中級職稱#
小規(guī)模期間如果沒有的話,不需要。
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為什么非貨幣性資產(chǎn)交換在賬面價值計量下涉及相關(guān)稅費也不確認(rèn)損益
樸老師
??|
提問時間:06/05 17:10
#中級職稱#
非貨幣性資產(chǎn)交換在賬面價值計量下涉及相關(guān)稅費也不確認(rèn)損益,主要是因為交換本身不會導(dǎo)致資產(chǎn)價值的變化,同時相關(guān)稅費是交換成本的一部分,而非獨立的損益項目。
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老師 您好 請問一下 現(xiàn)在繳納2023年企業(yè)所得稅賬務(wù)怎么處理
郭老師
??|
提問時間:06/04 20:38
#中級職稱#
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:06/06 19:38
#中級職稱#
您好,選項C,由于在報告期間并未實際達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,只是進(jìn)行協(xié)商,也就是債務(wù)重組業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表日尚不存在,因此該項債務(wù)重組不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項,必須是在資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)存在的事項)
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