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注冊資金多少跟企業(yè)有什么關(guān)系
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 19:42
#稅務(wù)#
您好,注冊資金越多,說明公司承受的風(fēng)險就越大
?閱讀? 20
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建筑公司,客戶讓提供工資表過去他們發(fā)放工資,這樣是我們公司申報個稅,還是客戶那邊
郭老師
??|
提問時間:01/19 19:30
#稅務(wù)#
你好你們申報個稅 你給他開發(fā)票是他的成本 這些工資是你的成本
?閱讀? 12
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人力資源行業(yè),外包業(yè)務(wù),如果使用差額征稅的話,稅率是5%還是6%
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 19:19
#稅務(wù)#
您好,差額是按5%來的
?閱讀? 27
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個人借資質(zhì)用我們公司和甲方簽合同,我們收到工程款后扣除管理費(fèi)把錢轉(zhuǎn)給他,他給提供的柴油發(fā)票,我們能用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 18:51
#稅務(wù)#
你們單位有自己的建筑機(jī)械可以 沒有不行
?閱讀? 24
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一般企業(yè)要注銷賬上存貨,實際沒有啦怎么辦,怎么給調(diào)下賬
小菲老師
??|
提問時間:01/19 18:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以做報廢 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
?閱讀? 19
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折疊床發(fā)票能入賬嗎,放到那個科目里好
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 18:24
#稅務(wù)#
您好,管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
?閱讀? 16
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個體戶提額后,如果開30萬的票,有10萬的免稅額超出的20萬正常繳稅,還是30萬全額交稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 18:09
#稅務(wù)#
您好,你說的是增值稅嗎?
?閱讀? 21
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公司從公戶轉(zhuǎn)賬一部分給我。然后用現(xiàn)金發(fā)一部分給我,這樣我有什么風(fēng)險?
apple老師
??|
提問時間:01/19 17:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,主要給你的是什么錢,工資嗎
?閱讀? 40
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我們是物業(yè)公司,生活垃圾清運(yùn)費(fèi)可以進(jìn)項稅額抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/19 17:02
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 12
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營業(yè)賬簿印花稅每年都要申報嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/19 17:01
#稅務(wù)#
你好 沒有增加實收資本,可以做0申報。
?閱讀? 31
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營業(yè)執(zhí)照注冊資金高與底了有什么影響嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/19 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,以前的話,這個營業(yè)注冊金是要實打?qū)嵉淖①Y到企業(yè)的,因此,肯定高點(diǎn)好,證明企業(yè)有實力 政策改革后,好多企業(yè)都不注資,那么,這個注冊金就象擺設(shè),真不見得起什么作用。 現(xiàn)在又改政策了,要求必須注資,那么,注冊資金多的公司 資金實力強(qiáng),當(dāng)然,也肯定得配合著看具體經(jīng)營業(yè)績,
?閱讀? 24
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來一個懂文化傳媒的老師,抖音提現(xiàn)到公帳,分錄怎么做,抖音提現(xiàn)需要平臺開發(fā)票嗎?還是做無票收入?還有平臺開了發(fā)票給我們,是抖音平臺服務(wù)費(fèi),平臺內(nèi)部扣款的,這個分錄要怎么做?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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您好,老師,建筑服務(wù)小規(guī)模是開3個點(diǎn)還是9個點(diǎn),一般納稅人的甲供材開幾個點(diǎn)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 16:21
#稅務(wù)#
您好,建筑小規(guī)模3%,一般人甲供材增值稅稅率3%
?閱讀? 14
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請問下,一般納稅人,茶葉的進(jìn)項票為專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 16:07
#稅務(wù)#
您好,這個買來是做什么用的?
?閱讀? 18
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請教一下,我們做成品美妝鏡的,包裝成品的時候,配套的眉夾和擦拭的小布是用什么會計科目[破涕為笑]是輔料嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/19 16:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個也是計入成本的
?閱讀? 14
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公司給老板發(fā)工資,老板也要簽工資條嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 15:28
#稅務(wù)#
您好,是的,和員工一樣簽下吧
?閱讀? 18
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老師,個稅專項扣除,比如子女教育如果夫妻雙方只有一個人扣,是不是這個人可以扣1000.贍養(yǎng)老人,只有一個人,是不是也可以扣2000?
apple老師
??|
提問時間:01/19 15:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1)子女教育扣除,按照子女的人數(shù)來申報,比方說,有兩個孩子,那么,夫妻雙方可以每人選一個,或者其中1人同時選2個 2)贍養(yǎng)老人扣除,不是按照老人 人數(shù)來申報,如果扣稅本人是獨(dú)生子女,那就本人直接扣除 3000 ,如果本人不是獨(dú)生子女,最多抵扣1500
?閱讀? 42
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老師,我們現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計劃要變?yōu)橐话慵{稅人,營業(yè)所得稅是按季度征算還是按年度算?還是小規(guī)模階段按小規(guī)模算,轉(zhuǎn)成一般納稅人按一般納稅人算? 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是我和姐姐,我老公又成立了一個體戶,小規(guī)模的利潤能否通過個體戶來消耗
bamboo老師
??|
提問時間:01/19 15:03
#稅務(wù)#
您好 現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計劃要變?yōu)橐话慵{稅人,企業(yè)所得稅是按季度征算 如果單位是企業(yè)的話 企業(yè)所得稅小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都是一樣計算 只有增值稅不一樣 小規(guī)模納稅人跟一般納稅人是針對增值稅來說的 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是自己和姐姐,老公又成立了一個體戶,小規(guī)模的利潤能如果跟個體戶有實際業(yè)務(wù)發(fā)生 可以通過個體戶來消耗
?閱讀? 17
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您好,老師,公司代墊的電費(fèi),電費(fèi)分割是未稅金額,公司可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 14:58
#稅務(wù)#
公司不可以抵扣進(jìn)項稅額,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號)第八條規(guī)定,稅前扣除憑證按照來源分為內(nèi)部憑證和外部憑證。外部憑證是指企業(yè)發(fā)生經(jīng)營活動和其他事項時,從其他單位、個人取得的用于證明其支出發(fā)生的憑證,包括但不限于發(fā)票(包括紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票)、財政票據(jù)、完稅憑證、收款憑證、分割單等。
?閱讀? 21
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老師,農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模,做花椒苗種植,有自己種植,有跟私人購進(jìn),自己種植是免所得稅,購進(jìn)的是不免所得稅的,那公司費(fèi)用那些怎么區(qū)分是不是屬于減免那部分
暖暖老師
??|
提問時間:01/19 14:29
#稅務(wù)#
你好,可以按照收入占總體收入的比例分?jǐn)?/a>
?閱讀? 25
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零售行業(yè)發(fā)生預(yù)付卡充值怎么開票,報稅,如果經(jīng)營范圍沒有預(yù)付卡這項,但實際有發(fā)生,可以開票預(yù)付卡嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 14:25
#稅務(wù)#
您好,售卡方在收取售卡資金或接受充值時,都應(yīng)按照 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項目” 下設(shè)的 601“預(yù)付卡銷售和充值” 編碼開具增值稅普通發(fā)票,稅率欄填寫 “不征稅”
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請問,實習(xí)生還沒有拿到畢業(yè)證,需要繳納社保嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/19 14:16
#稅務(wù)#
你好,一般情況下是不需要的,因為他還沒有畢業(yè)不能算是正式工,也不會和他簽訂勞動合同。當(dāng)然如果單位已經(jīng)確定和其簽訂了定向培養(yǎng)或者其他協(xié)議,將來他必須到公司報到,那就需要交了。
?閱讀? 23
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老師,進(jìn)項稅額需要裝訂成冊嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 13:49
#稅務(wù)#
您好,要的,每月勾選哪些發(fā)票,和那個統(tǒng)計確認(rèn)的表格一起裝訂
?閱讀? 20
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老師固定資產(chǎn)可以開增票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 13:42
#稅務(wù)#
你好可以開增值稅發(fā)票 不需要有范圍就可以
?閱讀? 24
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老師你好!我公司今年正在申請高新技術(shù)企業(yè),向外部購買了3個軟著,共1500元,請問,這個軟著支出如何入賬?是計入當(dāng)期損益還是入無形資產(chǎn)?謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/19 13:39
#稅務(wù)#
對于你公司購買的3個軟著共1500元的情況,由于軟著屬于無形資產(chǎn),因此這筆支出應(yīng)該計入無形資產(chǎn)賬戶,而不是計入當(dāng)期損益。具體來說,可以在會計賬簿中設(shè)置“無形資產(chǎn)——軟著”科目,將1500元作為該科目的入賬價值。
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老師:請問1.當(dāng)年最后一個月增值稅及附加稅費(fèi)申報表的銷售額本年累計是全年開票總金額對吧?2.在電子稅務(wù)局導(dǎo)出當(dāng)月開票有三個表格,是看信息匯總表的明細(xì)對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.是的 2.是的
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增值稅不影響會計利潤,為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅?。?/a>
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 因為增值稅是單獨(dú)繳納的
?閱讀? 22
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收到工程發(fā)票咋做賬呢
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:35
#稅務(wù)#
你們是業(yè)主方嗎?還是什么
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老師,申報所得稅(所屬期去年10—12月),都是按利潤表本年累計數(shù)填寫,計算出來的應(yīng)該是全年的所得稅額,為什么在申報第四季度所得稅的時候不減去前面三個季度已經(jīng)繳納的稅金
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:10
#稅務(wù)#
在申報第四季度企業(yè)所得稅時不減去前面三個季度已繳納的稅金,主要原因如下: 企業(yè)所得稅實行按年計征、分期預(yù)繳、年終匯算清繳、多退少補(bǔ)的辦法。第四季度申報時按全年應(yīng)納稅所得額計算所得稅,暫不減去已預(yù)繳稅款,是為了確保全年稅款計算的準(zhǔn)確性和完整性,先確定全年應(yīng)納稅額的總數(shù),再在匯算清繳時統(tǒng)一進(jìn)行多退少補(bǔ)的結(jié)算。 政策依據(jù) 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項的公告》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在預(yù)繳階段按納稅期限內(nèi)應(yīng)納稅所得額的實際數(shù)預(yù)繳稅款,而在年終匯算清繳時才進(jìn)行全年應(yīng)納稅額與已預(yù)繳稅額的清算對比,多退少補(bǔ)。 在實際申報中,稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置如此,企業(yè)先按全年累計數(shù)計算出應(yīng)納稅額,在匯算清繳時系統(tǒng)會自動帶出已預(yù)繳稅額進(jìn)行比對和處理,這樣便于稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)所得稅的征收管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,也減少了申報過程中的錯誤和混淆。
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小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)一般納稅人前開的專票是不可以抵扣的吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 12:08
#稅務(wù)#
您好,是的, 這個是不可以抵扣的
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