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注冊(cè)資金多少跟企業(yè)有什么關(guān)系
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 19:42
#稅務(wù)#
您好,注冊(cè)資金越多,說(shuō)明公司承受的風(fēng)險(xiǎn)就越大
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建筑公司,客戶讓提供工資表過(guò)去他們發(fā)放工資,這樣是我們公司申報(bào)個(gè)稅,還是客戶那邊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 19:30
#稅務(wù)#
你好你們申報(bào)個(gè)稅 你給他開(kāi)發(fā)票是他的成本 這些工資是你的成本
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人力資源行業(yè),外包業(yè)務(wù),如果使用差額征稅的話,稅率是5%還是6%
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 19:19
#稅務(wù)#
您好,差額是按5%來(lái)的
?閱讀? 27
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個(gè)人借資質(zhì)用我們公司和甲方簽合同,我們收到工程款后扣除管理費(fèi)把錢(qián)轉(zhuǎn)給他,他給提供的柴油發(fā)票,我們能用嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:51
#稅務(wù)#
你們單位有自己的建筑機(jī)械可以 沒(méi)有不行
?閱讀? 24
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一般企業(yè)要注銷(xiāo)賬上存貨,實(shí)際沒(méi)有啦怎么辦,怎么給調(diào)下賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以做報(bào)廢 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品
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折疊床發(fā)票能入賬嗎,放到那個(gè)科目里好
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:24
#稅務(wù)#
您好,管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
?閱讀? 16
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個(gè)體戶提額后,如果開(kāi)30萬(wàn)的票,有10萬(wàn)的免稅額超出的20萬(wàn)正常繳稅,還是30萬(wàn)全額交稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:09
#稅務(wù)#
您好,你說(shuō)的是增值稅嗎?
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公司從公戶轉(zhuǎn)賬一部分給我。然后用現(xiàn)金發(fā)一部分給我,這樣我有什么風(fēng)險(xiǎn)?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 17:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,主要給你的是什么錢(qián),工資嗎
?閱讀? 40
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我們是物業(yè)公司,生活垃圾清運(yùn)費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 17:02
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能
?閱讀? 12
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營(yíng)業(yè)賬簿印花稅每年都要申報(bào)嗎?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 17:01
#稅務(wù)#
你好 沒(méi)有增加實(shí)收資本,可以做0申報(bào)。
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金高與底了有什么影響嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,以前的話,這個(gè)營(yíng)業(yè)注冊(cè)金是要實(shí)打?qū)嵉淖①Y到企業(yè)的,因此,肯定高點(diǎn)好,證明企業(yè)有實(shí)力 政策改革后,好多企業(yè)都不注資,那么,這個(gè)注冊(cè)金就象擺設(shè),真不見(jiàn)得起什么作用。 現(xiàn)在又改政策了,要求必須注資,那么,注冊(cè)資金多的公司 資金實(shí)力強(qiáng),當(dāng)然,也肯定得配合著看具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),
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來(lái)一個(gè)懂文化傳媒的老師,抖音提現(xiàn)到公帳,分錄怎么做,抖音提現(xiàn)需要平臺(tái)開(kāi)發(fā)票嗎?還是做無(wú)票收入?還有平臺(tái)開(kāi)了發(fā)票給我們,是抖音平臺(tái)服務(wù)費(fèi),平臺(tái)內(nèi)部扣款的,這個(gè)分錄要怎么做?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 35
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您好,老師,建筑服務(wù)小規(guī)模是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn),一般納稅人的甲供材開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:21
#稅務(wù)#
您好,建筑小規(guī)模3%,一般人甲供材增值稅稅率3%
?閱讀? 14
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請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅人,茶葉的進(jìn)項(xiàng)票為專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:07
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)買(mǎi)來(lái)是做什么用的?
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請(qǐng)教一下,我們做成品美妝鏡的,包裝成品的時(shí)候,配套的眉夾和擦拭的小布是用什么會(huì)計(jì)科目[破涕為笑]是輔料嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)也是計(jì)入成本的
?閱讀? 14
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公司給老板發(fā)工資,老板也要簽工資條嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:28
#稅務(wù)#
您好,是的,和員工一樣簽下吧
?閱讀? 18
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老師,個(gè)稅專項(xiàng)扣除,比如子女教育如果夫妻雙方只有一個(gè)人扣,是不是這個(gè)人可以扣1000.贍養(yǎng)老人,只有一個(gè)人,是不是也可以扣2000?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1)子女教育扣除,按照子女的人數(shù)來(lái)申報(bào),比方說(shuō),有兩個(gè)孩子,那么,夫妻雙方可以每人選一個(gè),或者其中1人同時(shí)選2個(gè) 2)贍養(yǎng)老人扣除,不是按照老人 人數(shù)來(lái)申報(bào),如果扣稅本人是獨(dú)生子女,那就本人直接扣除 3000 ,如果本人不是獨(dú)生子女,最多抵扣1500
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老師,我們現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計(jì)劃要變?yōu)橐话慵{稅人,營(yíng)業(yè)所得稅是按季度征算還是按年度算?還是小規(guī)模階段按小規(guī)模算,轉(zhuǎn)成一般納稅人按一般納稅人算? 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是我和姐姐,我老公又成立了一個(gè)體戶,小規(guī)模的利潤(rùn)能否通過(guò)個(gè)體戶來(lái)消耗
bamboo老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:03
#稅務(wù)#
您好 現(xiàn)在的企業(yè)是小規(guī)模,5月后計(jì)劃要變?yōu)橐话慵{稅人,企業(yè)所得稅是按季度征算 如果單位是企業(yè)的話 企業(yè)所得稅小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都是一樣計(jì)算 只有增值稅不一樣 小規(guī)模納稅人跟一般納稅人是針對(duì)增值稅來(lái)說(shuō)的 2.現(xiàn)小規(guī)模股東是自己和姐姐,老公又成立了一個(gè)體戶,小規(guī)模的利潤(rùn)能如果跟個(gè)體戶有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生 可以通過(guò)個(gè)體戶來(lái)消耗
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您好,老師,公司代墊的電費(fèi),電費(fèi)分割是未稅金額,公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 14:58
#稅務(wù)#
公司不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào))第八條規(guī)定,稅前扣除憑證按照來(lái)源分為內(nèi)部憑證和外部憑證。外部憑證是指企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和其他事項(xiàng)時(shí),從其他單位、個(gè)人取得的用于證明其支出發(fā)生的憑證,包括但不限于發(fā)票(包括紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票)、財(cái)政票據(jù)、完稅憑證、收款憑證、分割單等。
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老師,農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模,做花椒苗種植,有自己種植,有跟私人購(gòu)進(jìn),自己種植是免所得稅,購(gòu)進(jìn)的是不免所得稅的,那公司費(fèi)用那些怎么區(qū)分是不是屬于減免那部分
暖暖老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 14:29
#稅務(wù)#
你好,可以按照收入占總體收入的比例分?jǐn)?/a>
?閱讀? 25
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零售行業(yè)發(fā)生預(yù)付卡充值怎么開(kāi)票,報(bào)稅,如果經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有預(yù)付卡這項(xiàng),但實(shí)際有發(fā)生,可以開(kāi)票預(yù)付卡嗎
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 14:25
#稅務(wù)#
您好,售卡方在收取售卡資金或接受充值時(shí),都應(yīng)按照 “未發(fā)生銷(xiāo)售行為的不征稅項(xiàng)目” 下設(shè)的 601“預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值” 編碼開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅率欄填寫(xiě) “不征稅”
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請(qǐng)問(wèn),實(shí)習(xí)生還沒(méi)有拿到畢業(yè)證,需要繳納社保嗎?
張瑞雪老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 14:16
#稅務(wù)#
你好,一般情況下是不需要的,因?yàn)樗€沒(méi)有畢業(yè)不能算是正式工,也不會(huì)和他簽訂勞動(dòng)合同。當(dāng)然如果單位已經(jīng)確定和其簽訂了定向培養(yǎng)或者其他協(xié)議,將來(lái)他必須到公司報(bào)到,那就需要交了。
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額需要裝訂成冊(cè)嗎?
琦禎異寶
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:49
#稅務(wù)#
您好,要的,每月勾選哪些發(fā)票,和那個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的表格一起裝訂
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老師固定資產(chǎn)可以開(kāi)增票嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:42
#稅務(wù)#
你好可以開(kāi)增值稅發(fā)票 不需要有范圍就可以
?閱讀? 24
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老師你好!我公司今年正在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),向外部購(gòu)買(mǎi)了3個(gè)軟著,共1500元,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)軟著支出如何入賬?是計(jì)入當(dāng)期損益還是入無(wú)形資產(chǎn)?謝謝!
姜再斌 老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:39
#稅務(wù)#
對(duì)于你公司購(gòu)買(mǎi)的3個(gè)軟著共1500元的情況,由于軟著屬于無(wú)形資產(chǎn),因此這筆支出應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)賬戶,而不是計(jì)入當(dāng)期損益。具體來(lái)說(shuō),可以在會(huì)計(jì)賬簿中設(shè)置“無(wú)形資產(chǎn)——軟著”科目,將1500元作為該科目的入賬價(jià)值。
?閱讀? 18
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老師:請(qǐng)問(wèn)1.當(dāng)年最后一個(gè)月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的銷(xiāo)售額本年累計(jì)是全年開(kāi)票總金額對(duì)吧?2.在電子稅務(wù)局導(dǎo)出當(dāng)月開(kāi)票有三個(gè)表格,是看信息匯總表的明細(xì)對(duì)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.是的 2.是的
?閱讀? 19
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增值稅不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅???
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 因?yàn)樵鲋刀愂菃为?dú)繳納的
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收到工程發(fā)票咋做賬呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:35
#稅務(wù)#
你們是業(yè)主方嗎?還是什么
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老師,申報(bào)所得稅(所屬期去年10—12月),都是按利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě),計(jì)算出來(lái)的應(yīng)該是全年的所得稅額,為什么在申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候不減去前面三個(gè)季度已經(jīng)繳納的稅金
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:10
#稅務(wù)#
在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)不減去前面三個(gè)季度已繳納的稅金,主要原因如下: 企業(yè)所得稅實(shí)行按年計(jì)征、分期預(yù)繳、年終匯算清繳、多退少補(bǔ)的辦法。第四季度申報(bào)時(shí)按全年應(yīng)納稅所得額計(jì)算所得稅,暫不減去已預(yù)繳稅款,是為了確保全年稅款計(jì)算的準(zhǔn)確性和完整性,先確定全年應(yīng)納稅額的總數(shù),再在匯算清繳時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行多退少補(bǔ)的結(jié)算。 政策依據(jù) 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項(xiàng)的公告》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在預(yù)繳階段按納稅期限內(nèi)應(yīng)納稅所得額的實(shí)際數(shù)預(yù)繳稅款,而在年終匯算清繳時(shí)才進(jìn)行全年應(yīng)納稅額與已預(yù)繳稅額的清算對(duì)比,多退少補(bǔ)。 在實(shí)際申報(bào)中,稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置如此,企業(yè)先按全年累計(jì)數(shù)計(jì)算出應(yīng)納稅額,在匯算清繳時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出已預(yù)繳稅額進(jìn)行比對(duì)和處理,這樣便于稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)所得稅的征收管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,也減少了申報(bào)過(guò)程中的錯(cuò)誤和混淆。
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小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)一般納稅人前開(kāi)的專票是不可以抵扣的吧
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:08
#稅務(wù)#
您好,是的, 這個(gè)是不可以抵扣的
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