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土地增值稅申報(bào)時,本次與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的填寫,是按照銷售房屋的銷項(xiàng)稅計(jì)算填寫,還是按照本月抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅計(jì)算 城建稅和教育費(fèi)附加
暖暖老師
??|
提問時間:06/05 09:43
#稅務(wù)#
是按照銷售房屋的銷項(xiàng)稅計(jì)算填寫
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拼多多店鋪如何確認(rèn)收入
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:07
#稅務(wù)#
你好!這個按對方確認(rèn)收貨來確認(rèn)收入
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我本月勾選18份專票。其中一份是飛機(jī)客票。進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)時。顯示本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票17份。飛機(jī)客票不在統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里顯示嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 09:51
#稅務(wù)#
對,飛機(jī)票這個是自己手動填寫的。
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公司注銷的時候?qū)嵤召Y本有10萬,未分配利潤有8萬,怎么填清算報(bào)表
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 14:34
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是問填在哪個位置對嗎
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第二題詳細(xì)過程 謝謝
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/06 10:02
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
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老師我這個個體戶可以給對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 16:28
#稅務(wù)#
你好,他這個范圍是不能開的。
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銷售工地上用的反光衣,開票應(yīng)該選什么大類
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:57
#稅務(wù)#
您好!你應(yīng)該開這個了
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老師,公司購買酒水,用于招待,怎么做分錄
鄒老師
??|
提問時間:06/05 15:02
#稅務(wù)#
你好,公司購買酒水,用于招待 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
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增值稅稅負(fù)計(jì)算公式和綜合稅負(fù)公式
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 14:28
#稅務(wù)#
綜合稅負(fù)率=繳納的各項(xiàng)稅款金額/收入金額*100% 增值稅稅負(fù)=實(shí)繳的增值稅/不含稅收入
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化妝品公司(一般納稅人)欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇 方案一:委托B公司加工成初級高檔化妝品加工費(fèi)70萬元,收回后直接對外銷售,售價(jià)為 300萬元。 方案二:委托B公司加工成初級高檔化妝品,支付加工費(fèi) 36 萬元,收回后再進(jìn)一步 加工,發(fā)生加工費(fèi)用 34 萬元。加工完成后,對外銷售價(jià)格為 300 萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)用70萬元。對外銷售價(jià)格為 300萬元。 B公司無同類消費(fèi)品銷售。該批化妝品最終售價(jià)預(yù)計(jì)為 300 萬元。A化妝品公司生產(chǎn) 的高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,所得稅稅率為 25%。 要求:分析A化妝品公司采用何種方案獲得的利潤最高 ,不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。
江老師
??|
提問時間:04/26 11:38
#稅務(wù)#
一、如果是選擇方案一時,組成計(jì)稅價(jià)格是:(70+100)/(1-15%)=200萬元, 代收代繳的消費(fèi)稅是200*15%=30萬元。 現(xiàn)以300萬元進(jìn)行銷售,高于組成計(jì)稅價(jià)格出售,可以抵扣代收代繳的消費(fèi)稅。 需要繳納的消費(fèi)稅是:300*15%-30=45-30=15萬元; 增值稅是:300*13%=39萬元; 企業(yè)所得稅是:(300-200-45)*25%=13.75萬元; 利潤是:300-200-45-13.75=41.25萬元 你回復(fù)一下再處理
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應(yīng)交稅費(fèi)在貸方余額,余額是負(fù)數(shù)什么意思
樸老師
??|
提問時間:06/06 13:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是增值稅的話是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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老師承租個人機(jī)械挖機(jī)!并且配備的司機(jī)!應(yīng)該代開的發(fā)票是工程服務(wù)*機(jī)械租賃對嗎?個人代開的機(jī)械租賃發(fā)票票面只能顯示機(jī)械租賃對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:55
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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老師,電子稅務(wù)局里面查到5月進(jìn)來了好多進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,但是有的發(fā)票款還沒付,對方提前在5月給我們開過來了,那5月收到的進(jìn)項(xiàng)專票是不是要全部做到5月的賬里面呀?還是說等6月付款了,再做5月開進(jìn)來的發(fā)票的賬?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:09
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)發(fā)生了,業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以做
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稅法一講增值稅是視同銷售,A給B,B給C。視同銷售,都要開票,如果貨物沒有到B,只有錢過B了,B說他是中介,合法嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/06 18:59
#稅務(wù)#
您好,不合法,這個情況B是拿中介服務(wù)費(fèi)6%的,不用開貨物發(fā)票,
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老師您好請問公司租用員工的車子 是不是需要簽個租用合同呀 然后去稅務(wù)代開發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:46
#稅務(wù)#
你好!是的,是需要的
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房企出讓一些商鋪,商鋪的開發(fā)成本6400一平,賣出價(jià)20000一平,共1460平方,房企為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額,受讓人作為小規(guī)模納稅人需要繳納那些稅費(fèi)及最大納稅金額。
丁小丁老師
??|
提問時間:06/05 13:43
#稅務(wù)#
您好!房企銷售商品房,需要繳納土地增值稅、增值稅及其附加稅費(fèi)、印花稅等 具體金額稍等一下
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專用于研發(fā)購入的設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
冉老師
??|
提問時間:06/06 15:48
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是可以抵扣的,同學(xué)
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老師,一般納稅人,5月先開了銷售發(fā)票,6月才拿出其中一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,6月申報(bào)增值稅時可以抵扣嗎
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期是什么時間呢 六月份的就不能抵扣哦
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老師,請問企業(yè)出租土地涉及到哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:18
#稅務(wù)#
你好!這個需要增值稅及附加,印花稅,
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老師好,新租賃準(zhǔn)則下,使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是不能稅前扣除?需要調(diào)出來
微微老師
??|
提問時間:02/21 17:29
#稅務(wù)#
您好,可以稅前扣除的呢
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統(tǒng)計(jì)報(bào)告,工業(yè)總產(chǎn)值和銷售總產(chǎn)值依據(jù)什么填報(bào)?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好一個是你生產(chǎn)的產(chǎn)品的價(jià)值,一個是你銷售出去的部分的價(jià)值。 比如你生產(chǎn)了100萬的商品,然后賣出去了80萬,那么工業(yè)總產(chǎn)值就是100萬,銷售總產(chǎn)值就是80萬。
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老師你好 ,稅前工資5500 要按比例繳納公積金的話 公司要承擔(dān)多少錢呢 我個人要承擔(dān)多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 14:18
#稅務(wù)#
你好,這個一般是各自負(fù)擔(dān)12%??吹胤揭灿懈髯?%的
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第一題詳細(xì)過程 謝謝老師
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 10:03
#稅務(wù)#
您好 銷售額600*400=240000 銷項(xiàng)稅額240000*0.13=31200
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老師,水資源稅按啥征
東老師
??|
提問時間:06/06 12:23
#稅務(wù)#
水資源稅實(shí)行從量計(jì)征,除規(guī)定的情形外,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=實(shí)際取用水量×適用稅額,
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購入設(shè)備機(jī)器,安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是記入費(fèi)用里還是入固定資產(chǎn)設(shè)備里,各位老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:32
#稅務(wù)#
您好,是的,這兩個是計(jì)入固定資產(chǎn)
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老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財(cái)務(wù)人員,上個月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)7000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個月申報(bào)上個月個稅,彈出這個信息,讓單位對我的勞務(wù)報(bào)酬所得進(jìn)行代扣代繳,因?yàn)槲疫€是單位雇員,同時我也不想預(yù)繳,可以等明年匯算清繳的時候我自己單獨(dú)申報(bào)填報(bào)嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 17:20
#稅務(wù)#
您好,這個的話是可以明年單獨(dú)申報(bào)的這個
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老師有企業(yè)簡易注銷流程嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務(wù)#
你好 你是哪里的 我給你找下你當(dāng)?shù)氐陌?/a>
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老師,找第三方系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)掃描,找哪個第三方好點(diǎn)?
廖君老師
??|
提問時間:06/06 21:33
#稅務(wù)#
您好,最好的前3大: OneTrust公司 Prevalent公司 Venminder公司
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老師,你好,請問鞋廠,電費(fèi)占收入多少比例比較合適
文文老師
??|
提問時間:06/05 11:59
#稅務(wù)#
鞋廠,電費(fèi)占收入5%左右,供參考
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給客戶開票不小心開多了,可以用對方下次的消費(fèi)給補(bǔ)上嗎,對方是老客戶,餐飲行業(yè),團(tuán)建費(fèi)
王超老師
??|
提問時間:07/02 09:55
#稅務(wù)#
你好 可以的,這個差額是可以補(bǔ)的
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