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Excel
我是縣鎮(zhèn)醫(yī)院用的是政府會計(jì)制度,我想問一下現(xiàn)在會計(jì)科目里沒有了零余額賬戶科目,可我們的零余額賬戶還在用,我想問一下媳婦,這個(gè)科目的資金往來應(yīng)如何做會計(jì)分錄?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/10 07:06
#事業(yè)單位#
您好,借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:零余額賬戶用款額度
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養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人支付的部分是從其他應(yīng)付款支付嗎?如何做分錄
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/12 21:28
#事業(yè)單位#
你好,通過其他應(yīng)收或者應(yīng)付做分錄 發(fā)工資 借:應(yīng)付中薪酬 貸:其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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行政事業(yè)單位項(xiàng)目中產(chǎn)生的專家差旅費(fèi)可不可以列項(xiàng)目支出?還是統(tǒng)一列定額的差旅費(fèi)支出?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:47
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是屬于 統(tǒng)一列定額的差旅費(fèi)支出
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老師,小規(guī)模未到30萬,專票230495.90;普票16831.68 還有14851.49的無票收入填增值稅申報(bào)表哪里
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/09 21:58
#事業(yè)單位#
專票填1-2行,普票和無票填9-10里就可以
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政府會計(jì)是以財(cái)政收支活動為中心,不以營利為目的,適用于政府機(jī)構(gòu)和各類社會組織的一種專業(yè)會計(jì)。這句話為什么錯(cuò)了?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/21 10:56
#事業(yè)單位#
這句話“政府會計(jì)是以財(cái)政收支活動為中心,不以營利為目的,適用于政府機(jī)構(gòu)和各類社會組織的一種專業(yè)會計(jì)”在描述政府會計(jì)的某些特征時(shí)是正確的,但確實(shí)存在不準(zhǔn)確之處,主要在于“適用于政府機(jī)構(gòu)和各類社會組織”這一部分。 政府會計(jì)確實(shí)是以財(cái)政收支活動為中心,主要關(guān)注政府部門的財(cái)政資金流動和使用情況,目的是確保公共資金的有效利用和透明管理。同時(shí),政府會計(jì)確實(shí)不以營利為目的,因?yàn)檎闹饕毮苁翘峁┕卜?wù)和管理公共事務(wù),而不是追求經(jīng)濟(jì)利潤。 在適用范圍上,這句話存在過于泛化的問題。雖然政府會計(jì)確實(shí)適用于政府機(jī)構(gòu),但并非所有類型的社會組織都適用政府會計(jì)。社會組織種類繁多,包括非營利組織、慈善機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體等,它們的財(cái)務(wù)特征和會計(jì)需求各不相同。其中,只有那些接受政府資助或具有類似政府職能的社會組織(如公立學(xué)校、公立醫(yī)院等),其財(cái)務(wù)活動可能與政府會計(jì)有一定的相似性。 更準(zhǔn)確的說法可能是:“政府會計(jì)是以財(cái)政收支活動為中心,不以營利為目的,主要適用于政府機(jī)構(gòu)以及部分具有類似政府職能或接受政府資助的社會組織的一種專業(yè)會計(jì)?!边@樣的描述既保留了政府會計(jì)的核心特征,又避免了過于泛化的錯(cuò)誤。
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老師問一下,實(shí)收資本是屬于什么資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 19:10
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)是屬于所有者權(quán)益
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事業(yè)單位對監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行三次公開招標(biāo)但都不足三家,是否可以選擇競爭性磋商?同時(shí),競爭性磋商參與投標(biāo)單位也只有兩家是否需要重新招標(biāo)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/17 15:02
#事業(yè)單位#
如果三次公開招標(biāo)都不足三家,是可以選擇競爭性磋商的。但需要注意的是,你單位作為事業(yè)單位,不屬于政府購買服務(wù)的適格主體,不適用財(cái)政部2015年發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》中,關(guān)于“在采購過程中符合要求的供應(yīng)商(社會資本)只有2家的,可以繼續(xù)進(jìn)行采購活動”的規(guī)定。因此,當(dāng)你單位遇到符合要求的供應(yīng)商只有2家時(shí),應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動
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事業(yè)單位處理往來款項(xiàng)應(yīng)注意什么?比如有公司將款項(xiàng)誤轉(zhuǎn)入你經(jīng)辦的賬戶,你在記賬時(shí)應(yīng)注意哪方面的問題?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/05 15:10
#事業(yè)單位#
一、事業(yè)單位處理往來款項(xiàng)應(yīng)注意的事項(xiàng) 1.準(zhǔn)確性和及時(shí)性確保往來款項(xiàng)的記賬準(zhǔn)確無誤,包括金額、對方單位名稱、款項(xiàng)性質(zhì)等信息。及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,避免因拖延導(dǎo)致賬目混亂或遺漏。例如,收到一筆往來款項(xiàng)后應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成記賬工作,以便后續(xù)的核對和清理。 2.分類清晰對往來款項(xiàng)進(jìn)行合理分類,如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等。不同類型的往來款項(xiàng)可能有不同的管理要求和核算方法。比如,應(yīng)收賬款主要是本單位應(yīng)收取的款項(xiàng),其他應(yīng)收款可能包括職工借款等,分類清晰有助于準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和管理。 3.定期核對與清理定期與往來單位或個(gè)人進(jìn)行賬目核對,及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異并進(jìn)行調(diào)整。對于長期掛賬的往來款項(xiàng),要查明原因,及時(shí)清理。例如,每季度或每半年對往來款項(xiàng)進(jìn)行一次全面核對,對于超過一定期限未清理的款項(xiàng)要進(jìn)行專項(xiàng)分析和處理。 4.審批流程完整對于往來款項(xiàng)的發(fā)生和調(diào)整,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審批流程。確保每一筆往來業(yè)務(wù)都經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?,防止出現(xiàn)違規(guī)操作。比如,大額的往來款項(xiàng)支付或核銷需要經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的審批簽字。 5.合規(guī)性往來款項(xiàng)的處理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。尤其在涉及財(cái)政資金往來時(shí),要嚴(yán)格遵守財(cái)政資金管理的要求。例如,對于財(cái)政應(yīng)返還額度等往來款項(xiàng)的核算和處理,要按照財(cái)政部門的規(guī)定執(zhí)行。 二、當(dāng)有公司將款項(xiàng)誤轉(zhuǎn)入經(jīng)辦賬戶記賬時(shí)的注意問題 1.確認(rèn)款項(xiàng)來源首先要積極與對方公司聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)誤轉(zhuǎn)的原因、具體金額、匯款時(shí)間等信息。保留與對方溝通的記錄,以備后續(xù)查證。例如,通過電話、郵件或書面函件等方式與對方溝通,明確款項(xiàng)的性質(zhì)和處理方式。 2.暫掛過渡科目在記賬時(shí),先將誤轉(zhuǎn)的款項(xiàng)暫掛在“其他應(yīng)付款”等過渡科目中,避免直接確認(rèn)為收入或其他不當(dāng)科目。如:借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款 - 暫收誤轉(zhuǎn)款項(xiàng)。 3.記錄詳細(xì)信息在賬務(wù)處理中詳細(xì)記錄該筆款項(xiàng)的相關(guān)信息,包括對方公司名稱、匯款憑證號碼、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等。這樣可以方便后續(xù)的查詢和處理,也有助于在出現(xiàn)問題時(shí)能夠迅速找到相關(guān)依據(jù)。 4.配合退款處理如果需要將款項(xiàng)退回,要按照單位的退款審批流程進(jìn)行操作。在退款時(shí),確**款金額和對方賬戶信息準(zhǔn)確無誤,并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。退款記賬時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 暫收誤轉(zhuǎn)款項(xiàng);貸:銀行存款。 5.保留相關(guān)憑證保存好銀行收款憑證、與對方溝通的記錄、內(nèi)部審批文件等相關(guān)憑證,以備審計(jì)和監(jiān)督檢查。這些憑證是證明往來款項(xiàng)處理合規(guī)性和準(zhǔn)確性的重要依據(jù)。
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老師,朋友要考圖書館事業(yè)編,但是包含征服會計(jì)內(nèi)容,要看什么書?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/16 10:37
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)編這個(gè)不會單獨(dú)考會計(jì)知識,考公共基礎(chǔ)知識的多
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老師,我們行政單位,我們不直接付錢,要去當(dāng)?shù)刎?cái)政局報(bào)賬制度,財(cái)政局直接付款,上年做了一筆賬,對方開了3348元的發(fā)票,分錄如下圖,現(xiàn)在對方說我們多付了78元,又退回當(dāng)?shù)刎?cái)政局了,我們這邊需要怎么怎么處理
kobe老師
??|
提問時(shí)間:04/09 06:26
#事業(yè)單位#
您好,做-78的分錄沖掉之前多做的就行
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老師,我公司老板想開通自己收付外匯的業(yè)務(wù),以前都是經(jīng)過別的公司代理的,嫌棄費(fèi)用太高,現(xiàn)在想自己進(jìn)口材料,我要怎么辦理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:46
#事業(yè)單位#
你們有進(jìn)出口的經(jīng)營范圍嗎?
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老師,單位餐飲委托在單位但是領(lǐng)導(dǎo)不給我看協(xié)議,請問這個(gè)按領(lǐng)導(dǎo)說的提成記賬可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/24 10:31
#事業(yè)單位#
你好,單位餐飲委托在單位是什么意思?這是發(fā)生的什么委托?
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行政單位購買防盜門應(yīng)該走什么科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:12
#事業(yè)單位#
行政單位購買防盜門一般可以計(jì)入“固定資產(chǎn)”科目。 會計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 (或財(cái)政撥款收入、零余額賬戶用款額度等) 如果防盜門的價(jià)值較低,不符合固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),也可以直接計(jì)入“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目。 會計(jì)分錄為: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:銀行存款 (或財(cái)政撥款收入、零余額賬戶用款額度等)
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您好,請問請求事項(xiàng)及事實(shí)理由怎么填寫,員工無故被辭退
曉慶老師
??|
提問時(shí)間:04/09 21:16
#事業(yè)單位#
你好!請求事項(xiàng),寫你的訴求,你想達(dá)到什么結(jié)果或者滿足什么要求。 事實(shí),理由:把這件事情敘述清楚。
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老師民非企業(yè),實(shí)收資本屬于什么資產(chǎn),限定性還是非限定性
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 19:11
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)非限定性
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就是本科畢業(yè)一年的是在企業(yè)做出納呢還是去事務(wù)所做審計(jì)助理呢
高輝老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:53
#事業(yè)單位#
你好,畢業(yè)時(shí)間段,建議去事務(wù)所,接觸的更多,不過也會更辛苦。長期做好考證的準(zhǔn)備
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購買固定資產(chǎn),簽完合同后對方開全款發(fā)票,合同約定先付預(yù)付款,收到資產(chǎn)后付第二筆款,應(yīng)如何記賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/02 00:38
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)是什么時(shí)間到的
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如一份餐125元(食材+人工),一個(gè)月賣800份,一個(gè)月人工65000元,單獨(dú)食材成本怎么算? 食材成本=(125*800)-65000,對嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 11:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣的 單獨(dú)食材的成本是總的成本除以總數(shù)量
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同一事業(yè)單位下的兩個(gè)子公司,甲子公司合并到乙子公司去,甲子公司注銷,母公司事業(yè)單位的股權(quán)怎么合并到乙子公司去 需要什么手續(xù)
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/29 17:18
#事業(yè)單位#
你好 母公司要先開股東大會,確定解散甲公司,然后乙公司開股東大會,確定吸收甲公司 之后先到稅務(wù)局辦理注銷,乙將甲吸收之后,再到工商局辦理
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老師好,單位領(lǐng)導(dǎo)讓出納用現(xiàn)金付購買物品的費(fèi)用,出納只給我一張白條,領(lǐng)導(dǎo)讓記賬,怎么辦呢?白條不能入賬,我想先掛賬,但后面付上白條,還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?能給我一個(gè)更好的建議嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 先掛往來科目就可以了
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項(xiàng)目的環(huán)保監(jiān)測費(fèi)記入在建工程的哪一項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 14:42
#事業(yè)單位#
你好,你可以計(jì)入在建工程-Z項(xiàng)目-其他支出-環(huán)保檢測費(fèi)
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您好老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,資產(chǎn)折舊表,資產(chǎn)原值是填以前年度折舊后的價(jià)值嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 08:59
#事業(yè)單位#
你好,原值是沒有折舊的金額。
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第二組第一幅圖不是四條曲線嗎,中間是被直線隔開了
wency老師
??|
提問時(shí)間:04/10 17:56
#事業(yè)單位#
答案選D嗎,選D的原因直線和曲線的規(guī)律,左邊的圖:2條直線+3條曲線 3條直線+3條曲線 4條直線+4條曲線,右邊的圖:1條直線+2條曲線 2條直線+2條曲線 3條直線+3條曲線
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請問主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本之間怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 10:57
#事業(yè)單位#
你好主營業(yè)務(wù)收入就是你賣出去的價(jià)格,主營業(yè)務(wù)成本就是你當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的價(jià)格。
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請問老師計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備事業(yè)單位怎么處理呢
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:04/09 15:04
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)單位壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理借:事業(yè)支出(經(jīng)營支出), 貸:應(yīng)收賬款(預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款)。
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認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是白酒認(rèn)證錯(cuò)了的怎么轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/09 11:48
#事業(yè)單位#
你好,做分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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政府會計(jì)這道題怎么做?財(cái)務(wù),預(yù)算雙會計(jì)分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/27 11:14
#事業(yè)單位#
1. 12月7日預(yù)借差旅費(fèi) - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 貸:銀行存款 5000 - 預(yù)算會計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費(fèi) 5000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 2. 12月10日報(bào)銷差旅費(fèi) - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:單位管理費(fèi)用 5000 - 貸:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 預(yù)算會計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計(jì)分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支變動。 3. 12月15日計(jì)提管理人員工資 - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:單位管理費(fèi)用 62000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 62000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1100 - 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1100 - 預(yù)算會計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計(jì)分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支。 4. 12月16日發(fā)放工資 - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 60900 - 貸:財(cái)政撥款收入 60900 - 預(yù)算會計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 工資福利支出 60900 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 60900 5. 12月19日預(yù)付會議費(fèi) - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 3000 - 貸:財(cái)政撥款收入 3000 - 預(yù)算會計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會議費(fèi) 3000 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 3000 6. 12月15日結(jié)算會議費(fèi)并退回多余款項(xiàng) - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:單位管理費(fèi)用 2800 - 銀行存款 200 - 貸:預(yù)付賬款 3000 - 預(yù)算會計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會議費(fèi) -200(用負(fù)數(shù)沖減原支出) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 7. 12月31日計(jì)提管理部門固定資產(chǎn)折舊 - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:單位管理費(fèi)用 6400 - 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 6400 - 預(yù)算會計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計(jì)分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支。 8. 12月31日領(lǐng)用庫存A產(chǎn)品 - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:單位管理費(fèi)用 900 - 貸:庫存物品 - A產(chǎn)品 900 - 預(yù)算會計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計(jì)分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支。
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老師計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)數(shù)填寫嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:10
#事業(yè)單位#
是的,是按應(yīng)付工資計(jì)提
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您好老師,工商年報(bào)負(fù)債總額是填,當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。還是累計(jì)的數(shù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 15:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 工商年報(bào)的負(fù)債總額應(yīng)填寫企業(yè)當(dāng)年的負(fù)債總數(shù)。這個(gè)數(shù)據(jù)通常來源于企業(yè)截止年報(bào)時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表中的“負(fù)債合計(jì)”欄目。負(fù)債總額代表了企業(yè)截止至某一時(shí)點(diǎn)的債務(wù)總額,它并不涉及累計(jì)數(shù)或歷史數(shù)據(jù)的累加。
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每年定期對消防設(shè)施進(jìn)行年檢,需要繳納印花稅嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/09 14:22
#事業(yè)單位#
你好,對消防設(shè)施進(jìn)行年檢,是不需要繳納印花稅的
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