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可以審查規(guī)定:國務(wù)院部門、縣級以上人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門規(guī)定,沒有省部門規(guī)定?
耿老師
??|
提問時間:05/23 18:24
#稅務(wù)師#
你好!在中國,各級政府和政府部門都有權(quán)制定相應(yīng)的規(guī)定,以規(guī)范和管理其職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)。但是,這些規(guī)定的制定和實(shí)施必須符合國家的法律法規(guī),不能超越其職權(quán)范圍。 1. 國務(wù)院部門:作為中央政府的組成部分,國務(wù)院各部門有權(quán)制定全國性的規(guī)定,但這些規(guī)定必須符合憲法和法律。 2. 縣級以上人民政府:作為地方政府,縣級以上人民政府可以根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況,制定適合本地區(qū)的規(guī)定。但這些規(guī)定也必須符合憲法、法律和行政法規(guī)。 3. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門:作為基層政府,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門可以根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際情況,制定適合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的規(guī)定。但這些規(guī)定也必須符合憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)。 至于省級部門,它們也有權(quán)制定規(guī)定,但這些規(guī)定必須符合憲法、法律、行政法規(guī),并且不能與國務(wù)院部門的全國性規(guī)定相沖突。 總的來說,各級政府和政府部門在制定規(guī)定時,都必須遵守國家的法律法規(guī),不能超越自己的職權(quán)范圍。同時,下級政府和政府部門的規(guī)定不能與上級政府和政府部門的規(guī)定相沖突。
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老師你好,我們1月份開票是開的2023補(bǔ)的票出去,也要算成2024的收入嗎?小規(guī)模開超500萬要升一般納稅人
文文老師
??|
提問時間:05/23 15:43
#稅務(wù)師#
若23年沒有做未開票收入,要算24年收入
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老師,手續(xù)費(fèi)在10500表第23行填傭金手續(xù)費(fèi)支出對嗎
郭老師
??|
提問時間:05/23 09:41
#稅務(wù)師#
這個是傭金 不是轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)。
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其 他合伙組織申請行政復(fù)議的,由合伙人共同申請行政復(fù)議,其他指的是什么企業(yè)?
耿老師
??|
提問時間:05/23 18:21
#稅務(wù)師#
你好!其他合伙組織指的是**不具備法人資格的合伙組織**。 在中國的法律體系中,合伙組織分為幾種類型,其中包括合伙企業(yè)和不具備法人資格的其他合伙組織。根據(jù)《行政復(fù)議法實(shí)施條例》的規(guī)定,當(dāng)合伙企業(yè)申請行政復(fù)議時,應(yīng)當(dāng)以核準(zhǔn)登記的企業(yè)為申請人,由執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人代表該企業(yè)參加行政復(fù)議。而對于不具備法人資格的其他合伙組織,當(dāng)它們需要申請行政復(fù)議時,則**由合伙人共同申請行政復(fù)議**。 此外,如果一個組織不具備法人資格,且沒有明確的主要負(fù)責(zé)人,那么在申請行政復(fù)議時,應(yīng)由組織內(nèi)共同推選的成員代表該組織參加行政復(fù)議。 因此,當(dāng)提到“其他合伙組織”時,通常指的是那些**未在工商行政管理部門注冊登記為法人的企業(yè)或組織**,這些組織在法律上不具有獨(dú)立的法人地位,因此在進(jìn)行行政復(fù)議等法律行為時,需要由合伙人共同參與。
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啥叫增值稅混合銷售行為,舉幾個例子,不懂
宋生老師
??|
提問時間:05/23 13:53
#稅務(wù)師#
增值稅混合銷售行為,指的是納稅人在銷售商品或者提供勞務(wù)的同時,還提供非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(如不動產(chǎn)租賃、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等)的行為 1.建筑材料銷售與施工服務(wù):建筑公司在銷售建筑材料的同時,還提供施工服務(wù)。建筑材料的銷售是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,而施工服務(wù)則可能屬于非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)。 2.軟件銷售與技術(shù)支持服務(wù):軟件公司銷售軟件產(chǎn)品,并提供技術(shù)支持服務(wù)。軟件銷售屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,技術(shù)支持則可能被視為非增值稅應(yīng)稅服務(wù)。 3.餐飲服務(wù)與娛樂表演:一家餐廳除了提供餐飲服務(wù)外,還定期舉辦現(xiàn)場音樂表演或其他娛樂活動。餐飲服務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,而現(xiàn)場表演可能屬于非增值稅應(yīng)稅服務(wù)。
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老師。銀行手續(xù)費(fèi)和結(jié)息填匯算清繳哦哪張表哪個地方,是填合計(jì)數(shù)還是分開填
郭老師
??|
提問時間:05/23 09:31
#稅務(wù)師#
你好,分開填寫的。如果是期間費(fèi)用明細(xì)表的話,這個結(jié)息是在利息支出里面填寫負(fù)數(shù) 手續(xù)費(fèi)的在其他里面。
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搬遷補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入資本公積要還要交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/20 15:51
#稅務(wù)師#
搬遷補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入資本公積要印花稅
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匯算清繳中各類社會保險(xiǎn)費(fèi),是指平時我們交的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)等保險(xiǎn)嗎,那是取明細(xì)表中本年累計(jì)借方數(shù),還是取余額
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/21 14:13
#稅務(wù)師#
取上年1-12月實(shí)際計(jì)入損益科目的社保費(fèi)
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老師,假設(shè)我是小規(guī)模納稅人,按季度征稅,那這個季度我銷售收入15萬,但是開了8萬元的專票,那我是不是只用交這8萬專票的稅,另外那15萬收入可以免稅?
微微老師
??|
提問時間:05/22 20:30
#稅務(wù)師#
您好,是的,是這樣理解的。
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個人所得稅之前的申報(bào)作廢在哪里作廢
高輝老師
??|
提問時間:05/22 15:11
#稅務(wù)師#
你好,在綜合所得申報(bào)的,最后一步的上面有作廢和更正的字樣
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我們是一般納稅人,采購合同15萬,銷售合同25萬要交多少稅
小菲老師
??|
提問時間:05/22 15:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 增值稅是多少?
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小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策
郭老師
??|
提問時間:05/20 13:51
#稅務(wù)師#
你好,小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率5%, 小型微利企業(yè)六稅兩費(fèi)減半。
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老師,籌辦期購入的設(shè)備,不能一次性抵扣嗎?如果不超過500萬的話
冉老師
??|
提問時間:05/20 15:05
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 不超過500萬的話,可以一次性扣除
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稅務(wù)師含金量高嗎?考到以后也是跟中級一樣,每年繼續(xù)教育就可以了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 10:15
#稅務(wù)師#
你好是的,就是這樣子。算是比較受認(rèn)可的一項(xiàng)證書。
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電子設(shè)備著折舊了5年有關(guān)系嗎
東老師
??|
提問時間:05/20 16:03
#稅務(wù)師#
你好沒事,不低于三年就成
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老師,存貨(食品)過期怎么做稅務(wù)處理?有什么流程?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好!這個你要問下管理員,看他的要求。 一般正常過期的是可以抵扣的
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老師,我更正申報(bào)了,點(diǎn)的時候是成功了,查詢的時候是這,這申報(bào)成功沒
樸老師
??|
提問時間:05/21 11:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以查詢到就是成功了
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之前報(bào)考的高新會員,怎么現(xiàn)在沒有稅務(wù)師的課程了
東老師
??|
提問時間:05/20 06:39
#稅務(wù)師#
您好,您報(bào)名的時候包含這個課程嗎?
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工程咨詢 就是有些圖紙不會設(shè)計(jì) 找人咨詢的這種 算成本還是咨詢服務(wù)費(fèi)
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/21 16:54
#稅務(wù)師#
同學(xué),我覺得按咨詢服務(wù)費(fèi)入賬。
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老師這個題怎么做什么思路
cindy趙老師
??|
提問時間:05/20 18:26
#稅務(wù)師#
您好,這個題屬于待執(zhí)行合同為虧損合同的處理。 如果執(zhí)行合同虧損金額為1150+530-(5-0.2)*300=240,如果不執(zhí)行合同賠償違約金200. 本著虧損最小原則,應(yīng)選擇違約賠償200萬元。所以預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)200萬。
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老師,六個點(diǎn)的銷項(xiàng)可以抵扣9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/19 19:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,六個點(diǎn)的銷項(xiàng)可以抵扣9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)。
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企業(yè)做了暫估一般多久需要拿回來
宋生老師
??|
提問時間:05/23 16:21
#稅務(wù)師#
你好,在匯算清繳之前要拿回來,不然就得要先調(diào)了交稅。
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣有五年限制嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/19 12:42
#稅務(wù)師#
您好,沒有,現(xiàn)在是無限期
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老師好:EPC項(xiàng)目可以甲供材嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/20 10:17
#稅務(wù)師#
您好!這個不可以的了
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老師,工程上用的車輛折舊年限是幾年
郭老師
??|
提問時間:05/19 17:53
#稅務(wù)師#
運(yùn)輸?shù)淖畹退哪?其他的生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具
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請問今年稅務(wù)師考試教材大概什么時候出來呀
宋生老師
??|
提問時間:05/20 21:10
#稅務(wù)師#
2024年稅務(wù)師教材預(yù)計(jì)5月或6月出版
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老師,去年公司交庫房租金的時候計(jì)入長期待攤費(fèi)用了,從去年11月到現(xiàn)在攤銷了六個月,現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個長期待攤科目
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/19 19:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,一般情況下,按月攤銷處理,記入長期待攤費(fèi)用是對的,不需要調(diào)整處理。如果確實(shí)攤銷錯了,應(yīng)該是去年一年的租金,那就把今年攤銷的紅沖回去,再把長期待攤費(fèi)用,轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤就行了。
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我想問下 為什么是紅字? 不得免征和抵扣 不是應(yīng)該要交的稅?
廖君老師
??|
提問時間:05/24 10:13
#稅務(wù)師#
您好,不得..抵減額,您用數(shù)學(xué)上的負(fù)負(fù)得正來理解 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額 是要轉(zhuǎn)出,...抵減額 就是要少轉(zhuǎn)出,就是紅字了 計(jì)算不得免抵金額時是有抵減:名叫“當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額”
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老師,公司2023年三月成立,工資平時都是法人零申報(bào),有一個月是報(bào)了勞務(wù)人員75人,匯算清繳時人數(shù)怎么計(jì)算,資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
冉老師
??|
提問時間:05/22 11:19
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 按照每個人的人工數(shù)加和除以12計(jì)算的
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在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年少計(jì)提了
文文老師
??|
提問時間:05/20 10:54
#稅務(wù)師#
少計(jì)提企業(yè)所得稅?
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