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新的增值稅法出臺了,今年的考試考什么,考舊的還是考新的?
范老師
??|
提問時間:01/15 08:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里需要根據(jù)教材下發(fā)后才可以確定,建議我們先學(xué)習(xí)其他的章節(jié),等教材下發(fā)后再重點(diǎn)學(xué)習(xí)增值稅的內(nèi)容。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,公司才成立就接了一個億的業(yè)務(wù),怎么做稅籌呢,需要成立兩個子公司嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/14 22:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,建議根據(jù)具體業(yè)務(wù)內(nèi)容做稅籌,或者,找個稅籌公司來處理。
?閱讀? 69
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小規(guī)模納稅人 報稅的時候按照電子稅務(wù)局發(fā)票數(shù)報稅 還是按收入報稅
小正老師
??|
提問時間:01/14 18:00
#稅務(wù)師#
您好,如果沒有未開票收入,按電子稅務(wù)局的發(fā)票數(shù)報稅就可以
?閱讀? 65
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行業(yè)稅負(fù),怎么算應(yīng)該交多少稅?。?/a>
宋生老師
??|
提問時間:01/14 17:39
#稅務(wù)師#
你好,這個從來沒有過明確的規(guī)定。 企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來就可以了。一般增值稅不低于2%,所得稅不低于千分之五,小微企業(yè)
?閱讀? 95
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老師,按2000元/噸。利息年化5厘,放到5月底。6月底成本各是多少。
夏沐
??|
提問時間:01/14 17:20
#稅務(wù)師#
年化利息5厘指的是年化利率為0.5%。5月低(2000+2000*0.5%*5/12),6月底(2000+2000*0.5%*6/12)
?閱讀? 64
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請問我公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,22年已入成本的一張發(fā)票需要紅沖,請問需要修改22年的企業(yè)所得稅匯算申報表?
郭老師
??|
提問時間:01/14 17:09
#稅務(wù)師#
你好,能修改最好還是修改,修改不了的話,你就在今年匯算清繳的調(diào)增。
?閱讀? 73
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入股基金公司涉及到哪些稅費(fèi)
Helen老師
??|
提問時間:01/14 16:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,入股時不涉及什么稅,有收益時交稅
?閱讀? 65
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居民企業(yè)購買基金都是涉及哪些稅費(fèi)
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 16:56
#稅務(wù)師#
你好,印花稅都在交易的時候代扣代繳了。剩下的就是增值稅和所得稅了。
?閱讀? 78
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上個月12月收到進(jìn)項發(fā)票未收到貨物,開的銷項發(fā)票,也沒有發(fā)貨,,12月開的銷項發(fā)票在今年1月已經(jīng)紅沖,這種賬務(wù)怎么處理,怎么報稅呢
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:45
#稅務(wù)師#
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 增值稅需要填寫銷售額,所得稅不填寫
?閱讀? 71
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去開的票今年才沖紅是不是還是要算去年嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:34
#稅務(wù)師#
是的,那個收入還是算去年的
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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,無發(fā)票的調(diào)增,政策依據(jù)是什么?
樸老師
??|
提問時間:01/14 16:07
#稅務(wù)師#
主要依據(jù)是《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法> 的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號)。 企業(yè)應(yīng)在匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。 境內(nèi)支出屬于增值稅應(yīng)稅項目,對方是已辦稅務(wù)登記的納稅人,以發(fā)票作為扣除憑證;對方是無需辦稅務(wù)登記單位或小額零星經(jīng)營個人,可用代開發(fā)票或收款憑證及內(nèi)部憑證作為扣除憑證。 應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票等憑證,若支出真實(shí)已發(fā)生,匯算清繳期結(jié)束前補(bǔ)開、換開后符合規(guī)定的可扣除。 匯算清繳后發(fā)現(xiàn)未取得憑證等情況,企業(yè)按規(guī)定補(bǔ)開、換開或提供證實(shí)支出真實(shí)性的資料。無法按規(guī)定提供的,相應(yīng)支出不得在發(fā)生年度扣除。 以前年度未取得憑證且未扣除的,在以后年度取得符合規(guī)定憑證等,可追補(bǔ)至支出發(fā)生年度扣除,追補(bǔ)不超五年。
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老師:農(nóng)民合作社對外承包130坰地、承包費(fèi)如何入賬,求會計分錄、進(jìn)長期待攤費(fèi)用、如何分?jǐn)?/a>
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:00
#稅務(wù)師#
您好,這個能承包多長時間了?
?閱讀? 73
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你好,老師,請問建行開戶優(yōu)享屬于什么費(fèi)用?怎么做分錄?摘要怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 15:54
#稅務(wù)師#
摘要:建行開戶優(yōu)享費(fèi) 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
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老師:新成立農(nóng)民合作社成員,不是按月發(fā)工資,農(nóng)忙時沒有雇人,就是自己干、本想掙錢分紅、年底但虧損、個稅如何申報
郭老師
??|
提問時間:01/14 15:52
#稅務(wù)師#
你好,到了退休年齡嘛?到了退休年齡你就按工資,沒有到的話需申報的勞務(wù)報酬。
?閱讀? 63
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老師印花稅現(xiàn)在什么政策
宋生老師
??|
提問時間:01/14 15:33
#稅務(wù)師#
您好,小規(guī)模和小微企業(yè)可以減半
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老師 物業(yè)公司 客戶掃二維碼收了一筆物業(yè)費(fèi) 500元 銀行扣手續(xù)費(fèi)1.2元 直接進(jìn)基本戶的錢是498.8 怎么寫記賬憑證 出納那記得是 498.8
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 15:33
#稅務(wù)師#
借:銀行存款498.8 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1.2 貸:收入500
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老師,增值稅申報表,開票金額是填寫在1%增值稅普通發(fā)票這行嗎,無票收入填寫在其他普票和未開具發(fā)票這嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:49
#稅務(wù)師#
...
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老師:農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社,銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi),銀行利息進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:52
#稅務(wù)師#
銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi),銀行利息,沖減管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
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請問老師,甲集團(tuán),下面有很多家分公司,其中子公司A、子公司B。在2024年A吸收合并了B。但是甲集團(tuán)2024年財務(wù)計提了B的壞賬,并且核銷了B 的壞賬,請問對嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:25
#稅務(wù)師#
這種做法是不對的,原因如下: 吸收合并的實(shí)質(zhì) 當(dāng)子公司 A 吸收合并子公司 B 時,從集團(tuán)的角度來看,這屬于集團(tuán)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整。B 公司的資產(chǎn)、負(fù)債等全部權(quán)益將被 A 公司承接,在合并后的集團(tuán)財務(wù)報表層面,相當(dāng)于資源的內(nèi)部整合,并不產(chǎn)生真正的壞賬情況。 壞賬計提與核銷的錯誤 計提方面:在吸收合并的情況下,集團(tuán)提前計提 B 公司的壞賬不符合實(shí)際情況。因為吸收合并過程中,通常會對 B 公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評估和交接,這些資產(chǎn)和負(fù)債將成為 A 公司資產(chǎn)負(fù)債表的一部分,而不是面臨無法收回的風(fēng)險而需要計提壞賬準(zhǔn)備。 核銷方面:同理,核銷 B 公司壞賬也是不合理的。只有當(dāng)存在真正的應(yīng)收賬款無法收回的情況,如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡且無遺產(chǎn)或遺產(chǎn)不足清償?shù)确ǘㄇ樾螘r,才能進(jìn)行壞賬核銷。但在吸收合并場景下,不存在這種外部應(yīng)收賬款無法收回的合理事由。 正確的做法是,在 A 吸收合并 B 的過程中,應(yīng)該按照企業(yè)會計準(zhǔn)則關(guān)于企業(yè)合并的規(guī)定,對 B 公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行合理的評估、確認(rèn)和轉(zhuǎn)移,而不是計提和核銷壞賬。
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投資回收期為什么一般不能超過固定資產(chǎn)使用期限的一半? 結(jié)束之前收回投資是不是就可以投資?
周老師
??|
提問時間:01/14 12:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是為了能夠提高資金的使用效率,降低投資風(fēng)險。投資回收期如果過長,則風(fēng)險過高。不用深究,記住即可。 這個“一半”是通常的指標(biāo),或者說是財務(wù)管理默認(rèn)的一個標(biāo)準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,甲集團(tuán),下面有很多家分公司,其中子公司A、子公司B。在2024年A吸收合并了B。但是甲集團(tuán)2024年財務(wù)計提了B的壞賬,并且核銷了B 的壞賬,請問對嗎?我認(rèn)為不對的,因為B被吸收合并了,A承接了全部的資產(chǎn)和負(fù)責(zé),所以甲集團(tuán)不應(yīng)該核銷B的壞賬.
樸老師
??|
提問時間:01/14 11:38
#稅務(wù)師#
你的觀點(diǎn)有合理性。吸收合并后 A 承接 B 的資產(chǎn)和負(fù)債,集團(tuán)層面核銷 B 的壞賬可能不符實(shí)際情況。不過,若有合法評估和審批,確定壞賬無法收回(如債務(wù)方破產(chǎn)無資產(chǎn)償債),有充分證據(jù)支持,核銷壞賬也是合理的,不能簡單判定集團(tuán)做法錯誤。
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發(fā)票收入減進(jìn)項發(fā)票成本費(fèi)用后減工資金額后是虧的,怎么賬上利潤還是正的啊,而且相差12萬呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:17
#稅務(wù)師#
你好,那你看一下發(fā)票收入和你營業(yè)收入一樣嗎?
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高新技術(shù)企業(yè)加計扣除是在什么時候扣除,在哪里查呢
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:06
#稅務(wù)師#
第二季度和第3季度預(yù)繳的時候填寫或者是匯算清繳。 你是要查看你填寫的加計扣除嗎? 在我要辦稅稅費(fèi)申報及繳納里面有一個申報信息查詢。
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您好,2025年1月可以更正申報2024年6月份的個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:19
#稅務(wù)師#
可以,2025年1月可以更正申報2024年6月份的個稅
?閱讀? 67
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老師我公司與出租方簽訂的租賃合同,出租方交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給別的公司了,那我公司還需要交什么稅嗎,免租的公司交什么稅
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:10
#稅務(wù)師#
你好,你們單位需要視同銷售交增值稅、附加稅、印花稅、
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老師,獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人,父母都在,那是不是一個老人扣除 3000,兩個老人扣除 6000
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:48
#稅務(wù)師#
...
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民間非盈利組織會計制度 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度增值稅減免的賬務(wù)處理如何做呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:24
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸非限定性凈資產(chǎn)
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請問老師,小規(guī)模納稅人人可以開1%也可以開3%的專票嗎?比如A公司想要3%的。但是B公司沒有要求,我就開1%的。政策依據(jù)是什么呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:49
#稅務(wù)師#
你好,可以的 1%和3%都可以開 因為有一個政策,3%的現(xiàn)在是1%,這兩個在合同里面自己約定好了就行 稍等我找一下政策的。
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老師我們公司是股權(quán)架構(gòu)模式,有家族公司,主公司還有幾個不同業(yè)務(wù)的分公司還是子公司的,都是獨(dú)立核算,總共8家,開票員,報稅員,財務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以嗎,風(fēng)險大嗎
bamboo老師
??|
提問時間:01/13 21:15
#稅務(wù)師#
您好 總共8家,開票員,報稅員,財務(wù)負(fù)責(zé)人都是這八家同一人可以 但是風(fēng)險大 其中一家單位某人出了點(diǎn)問題 就可能會關(guān)聯(lián)到其他單位
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做出利潤分配和宣告利潤分配有啥區(qū)別
小王老師
??|
提問時間:01/13 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 做出利潤分配是指企業(yè)決定將凈利潤的一部分用于股東分紅或其他用途,而宣告利潤分配是董事會或股東大會正式宣布將進(jìn)行利潤分配的具體方案。兩者的主要區(qū)別在于一個是決策過程中的內(nèi)部決定,另一個是對外公開的正式聲明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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