关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
老師,關(guān)于工作中購銷匯總明細表,我在以前月份確認了收入和成本,但是本月做的時候以前月份的收入和成本發(fā)生了變化,可以調(diào)整以前月份的嗎
小鎖老師
|
提问时间:02/05 22:03
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以調(diào)整以前月份的,能
阅读 139
收藏 0
老師你好,做決算時,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現(xiàn)在還剩余一部分現(xiàn)金,是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費里的公用經(jīng)費
樸老師
|
提问时间:02/07 11:22
#事業(yè)單位#
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關(guān)填報思路 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現(xiàn)金在專項業(yè)務(wù)經(jīng)費公用經(jīng)費中。在填報時,一般要區(qū)分年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年收入、本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:應(yīng)填列 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的余額,這是上年末滾存下來的資金數(shù)額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關(guān)資金數(shù)額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實際使用的基本支出資金數(shù)額填入,體現(xiàn)資金的使用情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加上本年收入減去本年支出計算得出,即剩余的現(xiàn)金部分(要注意符合相關(guān)的資金管理規(guī)定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設(shè)性填報 假設(shè)是反映資金收支余情況的指標:如果 Z02 - 01 代表年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和本年收入合計,那么就把 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余余額加上今年新申請的基本支出資金數(shù)額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計,就將本年度基本支出使用數(shù)額加上年末剩余現(xiàn)金數(shù)額之和填入。 假設(shè)是反映不同資金性質(zhì)或項目的指標:若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費公用經(jīng)費(或其他對應(yīng)關(guān)系),則按照上述基本支出的填報思路填 Z02 - 01,同時根據(jù)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費公用經(jīng)費的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費公用經(jīng)費部分的收支余)填 Z02 - 02。
阅读 139
收藏 1
上個會計做了一年的賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務(wù)收入-稅點/-主營業(yè)務(wù)成本-費用=利潤。怎么給他把賬調(diào)過來
apple老師
|
提问时间:02/09 18:35
#事業(yè)單位#
同學你好, 能麻煩再重新描述一下 上個會計在哪里不對。 你想調(diào)整成什么樣的,謝謝
阅读 139
收藏 1
應(yīng)付賬款核銷壞賬,分錄怎么做
廖君老師
|
提问时间:12/26 19:25
#事業(yè)單位#
您好,借:信用減值損失 貸:壞賬準備 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款
阅读 137
收藏 1
老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
|
提问时间:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
阅读 137
收藏 1
法人轉(zhuǎn)入10萬周轉(zhuǎn)款,3個月后要歸還法人,是不是短期借款?
阿達老師
|
提问时间:02/09 17:44
#事業(yè)單位#
一般多其他應(yīng)付款處理,短期借款一般針對向金融機構(gòu)借款
阅读 137
收藏 1
老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
|
提问时间:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
阅读 136
收藏 1
老師,行政事業(yè)單位,今年巡查單位同事退了些差旅費,這個我要怎樣賬務(wù)處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
|
提问时间:02/06 19:03
#事業(yè)單位#
同學你好,對的,這樣處理即可。
阅读 136
收藏 0
企業(yè)銜接事業(yè)單位 原會計科目利潤分配 盈余公積預(yù)算科目怎么銜接 放經(jīng)營結(jié)余 還是非財政撥款結(jié)余
宋生老師
|
提问时间:12/20 11:38
#事業(yè)單位#
這個放在經(jīng)營結(jié)余。
阅读 135
收藏 1
老師機關(guān)單位處置固定資產(chǎn)分錄是這樣嗎,已經(jīng)都計提完折舊了
小鎖老師
|
提问时间:12/24 21:03
#事業(yè)單位#
你好,請問一下分錄是在哪呢
阅读 135
收藏 1
單位墊付的個人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
|
提问时间:12/24 20:30
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工 借:應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
阅读 135
收藏 0
老師,請問供應(yīng)商把采購發(fā)票給我們了,我們也付款給供應(yīng)商了,但是貨物還沒發(fā)出未確認收入,我是把已付款給供應(yīng)商的款項記入預(yù)付賬款嗎
琦禎異寶
|
提问时间:02/05 23:14
#事業(yè)單位#
您好,是的,我們沒有收到貨,借:預(yù)付 貸:銀行
阅读 135
收藏 1
房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費用,還是固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
|
提问时间:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計入長期待攤費用里面
阅读 134
收藏 1
老師好!行政單位的平行記賬有個問題咨詢一下。收到一筆職業(yè)年金多繳退費,如何平行記賬?
樸老師
|
提问时间:12/25 15:17
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調(diào)整 或 業(yè)務(wù)活動費用 等相關(guān)科目 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 貸:行政支出 —— 財政撥款支出(相應(yīng)明細科目)等相關(guān)預(yù)算支出科目 或 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) —— 年初余額調(diào)整等相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目.
阅读 134
收藏 1
事業(yè)單位開具的資金票據(jù)金額是以預(yù)收金額開取,還是(預(yù)收金額-退回金額),比喻說預(yù)收10元,而后退回2元,是以10元寫資金往來票據(jù)還是8元
宋生老師
|
提问时间:12/25 16:23
#事業(yè)單位#
你好,這個直接寫8元就好了。
阅读 134
收藏 1
國有企業(yè),前幾年的稅后利潤現(xiàn)在上繳財政,以前負債表在未分配利潤里,現(xiàn)在上繳了財政如何記賬?
樸老師
|
提问时间:12/26 09:30
#事業(yè)單位#
記賬:借 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸 “銀行存款”,用于記錄上繳財政資金的減少。 記錄:在財務(wù)報表附注等說明上繳情況,如金額、時間、對應(yīng)年份等。 稅務(wù):上繳稅后利潤一般無企業(yè)所得稅問題,若有特殊稅費(如印花稅),按規(guī)定單獨記賬,借 “稅金及附加”,貸 “銀行存款”。
阅读 134
收藏 1
老師,事業(yè)單位員工家是外省的,有探親報銷路費一說么,除了路費還有別的差旅費報銷么
家權(quán)老師
|
提问时间:12/24 10:12
#事業(yè)單位#
探親報銷路費那個計入管理費用-福利費
阅读 133
收藏 0
老師,報關(guān)單運抵國和指運港是巴勒斯坦,報關(guān)的時候填錯了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了?,F(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進來嗎
小菲老師
|
提问时间:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學,你好 款還能打進來。 報關(guān)單可以更正的
阅读 133
收藏 0
制藥廠的內(nèi)賬怎么做分錄,老師寫套完整分錄
郭老師
|
提问时间:02/07 10:42
#事業(yè)單位#
你好,稍等我給你寫一下。
阅读 133
收藏 0
根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價值 報廢: 借:待處理財產(chǎn)損益 314333.36 累計折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對比沒體現(xiàn)出價值所在了
宋生老師
|
提问时间:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個待處理財產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
阅读 132
收藏 1
事業(yè)單位,不是預(yù)付,發(fā)票已開具,財務(wù)人員失誤,支付金額大與發(fā)票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個情況說明,抵扣下次款項?
宋生老師
|
提问时间:12/24 10:54
#事業(yè)單位#
你好是的,讓對方退回來。 抵減也可以,看你的主管領(lǐng)導同不同意。
阅读 132
收藏 1
上個會計不干了,要交接,上期的利潤表,資產(chǎn)負債表都沒有,就手工寫了一張余額表,按他的余額表建財務(wù)軟件賬,不平衡,從哪里找原因
王琳老師
|
提问时间:02/09 23:01
#事業(yè)單位#
你好,這個還是要個原始的科目余額表,手工寫的有可能本來就有錯誤的,需要找到原始數(shù)據(jù)
阅读 132
收藏 1
分公司開具的發(fā)票,他說沒有對公賬號,讓我打款給他的總公司,可以嗎,我是事業(yè)單位
廖君老師
|
提问时间:12/14 07:00
#事業(yè)單位#
早上好,總分公司是可以的, 雖然不是建筑,但這個可以參考 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)規(guī)定: “二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額?!?也就是說,稅法中明確規(guī)定,建筑企業(yè)的建筑服務(wù),可以由總公司簽訂合同,分公司收款并開具發(fā)票。
阅读 131
收藏 1
老師,在實際工作中,母公司長期股權(quán)投資,成本法要調(diào)整成權(quán)益法嗎?
宋生老師
|
提问时间:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權(quán)益法
阅读 131
收藏 1
您好,老師,今天發(fā)生了一筆費用不知道怎么給這個員工報銷做賬,A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,A公司的員工用了B公司的車產(chǎn)生了油費通行費,而且發(fā)票開的是A公司的,但是車又不是A公司的,這可怎么給他報銷,后續(xù)A公司該怎么做賬呢?盼老師回復(fù)
廖君老師
|
提问时间:12/25 22:25
#事業(yè)單位#
您好,管理費用-業(yè)務(wù)招待費,比如客戶報銷 這些也是業(yè)務(wù)招待費,
阅读 131
收藏 1
老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
|
提问时间:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學你好 這個計入 借銷售費用
阅读 131
收藏 1
內(nèi)賬月末盈虧分析報表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
|
提问时间:02/07 10:48
#事業(yè)單位#
你好,這個學堂可以下載財務(wù)分析的模版
阅读 131
收藏 1
會計要交接,做的是內(nèi)賬,主要跟他要哪些數(shù)據(jù)
阿達老師
|
提问时间:02/09 23:12
#事業(yè)單位#
你好同學即使是內(nèi)賬交接的東西也應(yīng)當與正常會計交接資料一致,避免后續(xù)資料遺失麻煩
阅读 131
收藏 1
事業(yè)單位處置辦公家具家用一批,原值12000.還有凈值1466.71,處置無收入應(yīng)該怎么做賬
家權(quán)老師
|
提问时间:12/25 15:44
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費用1466.71 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)12000
阅读 129
收藏 0
項目設(shè)計費應(yīng)計入什么科目
文文老師
|
提问时间:12/25 15:41
#事業(yè)單位#
可計入項目成本,工程施工
阅读 129
收藏 1
上一页
1
...
385
386
387
388
389
...
391
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问