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分公司開具的發(fā)票,他說沒有對公賬號,讓我打款給他的總公司,可以嗎,我是事業(yè)單位
廖君老師
??|
提問時間:12/14 07:00
#事業(yè)單位#
早上好,總分公司是可以的, 雖然不是建筑,但這個可以參考 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)規(guī)定: “二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額?!?也就是說,稅法中明確規(guī)定,建筑企業(yè)的建筑服務(wù),可以由總公司簽訂合同,分公司收款并開具發(fā)票。
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事業(yè)單位開具的票據(jù)金額是以預(yù)收金額開取,還是預(yù)收金額-退回金額
廖君老師
??|
提問時間:12/25 13:03
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位開具的票據(jù)金額是 以 預(yù)收金額開取,這也是對方支付的金額
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
??|
提問時間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個計入 借銷售費用
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開的數(shù)電發(fā)票報稅的時候怎么沒有出來
廖君老師
??|
提問時間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導(dǎo)入 開票數(shù)據(jù),今天晚上申報異常那明天上班時間申報,周末沒有人維護(hù)系統(tǒng)
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老師,你好!我想問下,員工手術(shù)加治療期間的病假工資是怎么計算的,謝謝+
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#事業(yè)單位#
連續(xù)工齡不滿2年的,按本人工資的60%計發(fā); 連續(xù)工齡滿2年不滿4年的,按本人工資70%計發(fā); 連續(xù)工齡滿4年不滿6年的,按本人工資的80%計發(fā)
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生產(chǎn)制造業(yè),月末有未完工的,老師給我發(fā)個制造業(yè)完整分錄
樸老師
??|
提問時間:12/23 12:57
#事業(yè)單位#
采購原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 例如,購入鋼材一批,價款 100,000 元,增值稅稅率 13%,以銀行存款支付。 借:原材料 - 鋼材 100,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13,000 貸:銀行存款 113,000 領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn) 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 貸:原材料 假設(shè)領(lǐng)用上述鋼材 50,000 元用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 50,000 貸:原材料 - 鋼材 50,000 計算和分配直接人工成本 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 例如,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資 30,000 元。 借:生產(chǎn)成本 - 直接人工 30,000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 30,000 分配制造費用(如車間水電費、設(shè)備折舊等) 先歸集制造費用: 借:制造費用 貸:銀行存款 / 累計折舊等 假設(shè)車間本月水電費 2,000 元,以銀行存款支付。 借:制造費用 2,000 貸:銀行存款 2,000 再分配制造費用(假設(shè)按生產(chǎn)工時分配,本月總工時 1,000 小時,A 產(chǎn)品工時 600 小時,B 產(chǎn)品工時 400 小時)。 制造費用分配率 = 制造費用總額 ÷ 總工時 假設(shè)本月制造費用總額為 10,000 元(包括上述水電費等),分配率 = 10,000÷1,000 = 10(元 / 小時) A 產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用 = 600×10 = 6,000 元 B 產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用 = 400×10 = 4,000 元 借:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 - 制造費用 6,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 - 制造費用 4,000 貸:制造費用 10,000 產(chǎn)品完工入庫 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 庫存商品 - B 產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 假設(shè) A 產(chǎn)品完工成本為 80,000 元(直接材料 + 直接人工 + 制造費用),B 產(chǎn)品完工成本為 60,000 元。 借:庫存商品 - A 產(chǎn)品 80,000 庫存商品 - B 產(chǎn)品 60,000 貸:生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品 80,000 生產(chǎn)成本 - B 產(chǎn)品 60,000 銷售產(chǎn)品 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 假設(shè)銷售 A 產(chǎn)品一批,售價 120,000 元,增值稅稅率 13%,成本為 70,000 元。 借:應(yīng)收賬款 135,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)15,600 借:主營業(yè)務(wù)成本 70,000 貸:庫存商品 - A 產(chǎn)品 70,000 處理未完工產(chǎn)品(月末有在產(chǎn)品) 生產(chǎn)成本賬戶余額即為未完工產(chǎn)品成本,不需要額外的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,它會在生產(chǎn)成本賬戶中體現(xiàn),等待后續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工。例如,生產(chǎn)成本 - A 產(chǎn)品賬戶余額為 30,000 元(表示 A 產(chǎn)品未完工部分的成本),留在生產(chǎn)成本賬戶中即可。
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單位墊付的個人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 20:30
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工 借:應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
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資產(chǎn)云上固定資產(chǎn)累計折舊總數(shù)和一體化中數(shù)據(jù)一致,明細(xì)科目累計折舊不一致,可以按差額調(diào)整嗎?分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時間:01/08 12:27
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計折舊總數(shù)一致但明細(xì)科目不一致,明確原因后可按差額調(diào)整。 前期折舊計算錯誤:少計提時,借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細(xì)科目”;多計提則相反。 資產(chǎn)分類調(diào)整:借 “累計折舊 - 原明細(xì)科目”,貸 “累計折舊 - 調(diào)整后明細(xì)科目”。 有未入賬折舊:借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細(xì)科目”。
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房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費用,還是固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計入長期待攤費用里面
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老師好!行政單位的平行記賬有個問題咨詢一下。收到一筆職業(yè)年金多繳退費,如何平行記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/25 15:17
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調(diào)整 或 業(yè)務(wù)活動費用 等相關(guān)科目 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 貸:行政支出 —— 財政撥款支出(相應(yīng)明細(xì)科目)等相關(guān)預(yù)算支出科目 或 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) —— 年初余額調(diào)整等相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目.
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國有企業(yè),前幾年的稅后利潤現(xiàn)在上繳財政,以前負(fù)債表在未分配利潤里,現(xiàn)在上繳了財政如何記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/26 09:30
#事業(yè)單位#
記賬:借 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸 “銀行存款”,用于記錄上繳財政資金的減少。 記錄:在財務(wù)報表附注等說明上繳情況,如金額、時間、對應(yīng)年份等。 稅務(wù):上繳稅后利潤一般無企業(yè)所得稅問題,若有特殊稅費(如印花稅),按規(guī)定單獨記賬,借 “稅金及附加”,貸 “銀行存款”。
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老師請問一下 小規(guī)模8月有專票 但是做賬的時候直接按普票入賬的 然后將增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入 10月交了專票的費用 怎么做賬啊
郭老師
??|
提問時間:01/08 14:17
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸、銀行存款。
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用友T3能建事業(yè)單位工會賬套嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 15:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師機關(guān)單位處置固定資產(chǎn)分錄是這樣嗎,已經(jīng)都計提完折舊了
小鎖老師
??|
提問時間:12/24 21:03
#事業(yè)單位#
你好,請問一下分錄是在哪呢
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事業(yè)單位開具的資金票據(jù)金額是以預(yù)收金額開取,還是(預(yù)收金額-退回金額),比喻說預(yù)收10元,而后退回2元,是以10元寫資金往來票據(jù)還是8元
宋生老師
??|
提問時間:12/25 16:23
#事業(yè)單位#
你好,這個直接寫8元就好了。
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老師,固定資產(chǎn)事業(yè)單位無殘值率,但是我們24年之前按有殘值率計算的折舊,現(xiàn)在需要整改,會計估計調(diào)整需要哪些附件,是符合咱事業(yè)單位要求的
Helen老師
??|
提問時間:01/09 15:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)好,結(jié)合市場情況和固定資產(chǎn)實際情況,說明目前此類固定資產(chǎn)使用期滿后無任何價值,也無殘值收入,讓領(lǐng)導(dǎo)決策下就可以
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事業(yè)單位處置辦公家具家用一批,原值12000.還有凈值1466.71,處置無收入應(yīng)該怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 15:44
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費用1466.71 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)12000
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請問用非同級財政撥款收入購入固定資產(chǎn)該怎么做分錄呢?我單位將報賬資料給上級部門,上級直接支付到企業(yè),錢并沒有到我單位賬上,平時財務(wù)做賬都是借費用,貸非同級財政撥款收入,預(yù)算那邊借事業(yè)支出,貸非同級財政撥款收入
樸老師
??|
提問時間:01/09 15:36
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄 購入固定資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn) 貸:非同級財政撥款收入 此分錄體現(xiàn)了固定資產(chǎn)的增加以及確認(rèn)非同級財政撥款收入,由于上級直接支付,單位雖未收到款項,但仍應(yīng)確認(rèn)收入和資產(chǎn)的增加。 后續(xù)計提折舊時: 借:業(yè)務(wù)活動費用等 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 根據(jù)固定資產(chǎn)的用途和受益對象,將折舊費用計入相應(yīng)的費用科目。 預(yù)算會計分錄 借:事業(yè)支出 貸:非同級財政撥款預(yù)算收入
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不計提折舊可以嗎,直接按原值入賬
高輝老師
??|
提問時間:01/10 21:55
#事業(yè)單位#
你好,可以每月不計提折舊 小于500萬的固定資產(chǎn)需要當(dāng)月現(xiàn)入固定資產(chǎn),在次月一次性折舊
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老師,收到保險公司理賠的錢,分路咋做
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 10:29
#事業(yè)單位#
你好,那個收入計入營業(yè)外收入
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老師,請問付款率怎么算?
apple老師
??|
提問時間:01/09 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好! 付款率的計算,在一定的期間內(nèi), 付款率=實際支付款項總額/應(yīng)該支付的款項總額
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老師,在實際工作中,母公司長期股權(quán)投資,成本法要調(diào)整成權(quán)益法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權(quán)益法
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事業(yè)單位,不是預(yù)付,發(fā)票已開具,財務(wù)人員失誤,支付金額大與發(fā)票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個情況說明,抵扣下次款項?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 10:54
#事業(yè)單位#
你好是的,讓對方退回來。 抵減也可以,看你的主管領(lǐng)導(dǎo)同不同意。
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項目設(shè)計費應(yīng)計入什么科目
文文老師
??|
提問時間:12/25 15:41
#事業(yè)單位#
可計入項目成本,工程施工
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小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比如1月份報10-12月,期末余額是10-12月,還是1-12月的?
文文老師
??|
提問時間:01/10 16:15
#事業(yè)單位#
期末余額是12月數(shù)據(jù)
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老師您好,事業(yè)單位之前非流動資產(chǎn)基金科目轉(zhuǎn)入到累計盈余科目,累計盈余科目是要帶項目的,所以就設(shè)了一個非流動基金這個項目,那么計提折舊時,業(yè)務(wù)活動費用-累計折舊,當(dāng)時折舊時不帶項目,做結(jié)轉(zhuǎn)時是從當(dāng)時設(shè)的非流動基金這個科目出么
小鎖老師
??|
提問時間:12/22 21:05
#事業(yè)單位#
您好,對的,是計入這個科目的,1沒錯
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老師您好,高中學(xué)校占用學(xué)校商店費用,怎么定性?違反什么法條?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 16:41
#事業(yè)單位#
**《財政部 教育部關(guān)于嚴(yán)禁截留和挪用學(xué)校收費收入加強學(xué)校收費資金管理的通知》**中明確指出,學(xué)校收費資金必須全部用于教育事業(yè),嚴(yán)禁擠占、截留、平調(diào)、統(tǒng)籌、挪用學(xué)校收費資金 。 **《中小學(xué)校財務(wù)制度》**規(guī)定,中小學(xué)校應(yīng)當(dāng)將各項支出全部納入學(xué)校預(yù)算,實行項目庫管理,建立健全支出管理制度,未納入預(yù)算項目庫的項目一律不得安排預(yù)算。同時強調(diào),基本支出、項目支出不得混用,公用經(jīng)費、人員經(jīng)費不得混用。項目支出應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定??顚S茫坏脭D占和挪用 。 **《中華人民共和國義務(wù)教育法》**第五十四條提到,侵占、挪用義務(wù)教育經(jīng)費的行為,由上級人民政府或者上級人民政府教育行政部門、財政部門、價格行政部門和審計機關(guān)根據(jù)職責(zé)分工責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分 。 綜上所述,學(xué)校擠占商店費用的行為違反了國家關(guān)于學(xué)校財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)被責(zé)令改正,并且根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性,相關(guān)責(zé)任人員可能會受到相應(yīng)的處分。
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請問老師,我們準(zhǔn)備對食堂的采購進(jìn)行詢價,自行采購采用最低價法的話,是總額最低價嗎?還是可以參考他們的報價單看他們的菜品單價最低?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 12:06
#事業(yè)單位#
你好,這兩種都在實操中有看你企業(yè)自己決定,因為最終人家還是要賺錢的。
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老師,我單位收到國有資產(chǎn)調(diào)撥審批表,將一輛已經(jīng)計提完折舊的車調(diào)入我單位使用。我單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:01/11 10:15
#事業(yè)單位#
你單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項的賬務(wù)處理。 財務(wù)會計分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 。
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盤盈的固定資產(chǎn)可以這樣錄入嗎,事業(yè)單位的
波德老師
??|
提問時間:01/11 13:52
#事業(yè)單位#
你好,盤盈以前年度的是可以這樣入賬的,但是需要寫說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。
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