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老師,1、請問事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),哪幾項需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么? 2、是余額結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)?
微微老師
??|
提問時間:01/06 17:23
#事業(yè)單位#
您好,1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類的 2,發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)
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老師你好,向郵政局支付的訂閱報紙的費用列哪個科目,每年200多萬,是全縣所有單位訂閱的
Fenny老師
??|
提問時間:01/08 13:47
#事業(yè)單位#
你好 計入管理費用-報刊費。
?閱讀? 53
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因為要把折舊錄入進去
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個點,我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計提折舊,以前的折舊是不用補提的,也不能補提。
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老師你好,非盈利的事業(yè)單位收到上級的開辦費怎么做賬?需要入長期待攤費用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/08 13:42
#事業(yè)單位#
是的計入長期待攤費用
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老師,我們單位有個保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回),利息才能上繳國庫,那么,這個利息是要先入到“其他應(yīng)付款”科目過渡下,等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應(yīng)繳國庫款”科目去呢,還是直接掛在“應(yīng)繳國庫款科目”哦?
阿宇老師
??|
提問時間:01/06 16:55
#事業(yè)單位#
直接掛在應(yīng)繳國庫款科目
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現(xiàn)在25年1月6日,報銷發(fā)票開票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
?閱讀? 47
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個是計入其他應(yīng)收款的
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進環(huán)節(jié) 正常購進: 當(dāng)購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進驗收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價值進行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應(yīng)的成本。假設(shè)加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設(shè)破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600
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老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時 借本期盈余-100 貸累計盈余-100,對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當(dāng)時投資的時候記入什么科目的。
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收到勞務(wù)費發(fā)票還需要交什么稅金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:14
#事業(yè)單位#
人代開的,你看發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要代扣代繳沒有的不用。
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老師好!我想問一下,在財政云里月結(jié)就是自己結(jié)轉(zhuǎn)了,不用再做啥了是吧?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 19:30
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個操作是本月所有賬務(wù)完成了
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單位收到上級部門轉(zhuǎn)入的慰問金怎么做賬
微微老師
??|
提問時間:01/07 15:40
#事業(yè)單位#
您好,是事業(yè)單位嗎?
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個體工商戶納稅申報表怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:01/07 12:58
#事業(yè)單位#
什么征稅方式的?具體的是哪一個申報表?
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請問車輛購置稅計入資產(chǎn)原值還是費用
鄒老師
??|
提問時間:01/07 15:01
#事業(yè)單位#
你好,車輛購置稅是計入固定資產(chǎn)的原值
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行政事業(yè)單位購置車輛附帶贈送的車輛,貸方計入什么科目
東老師
??|
提問時間:01/07 17:10
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位購置車輛獲贈車輛,貸方科目依獲贈情形而定: - 財政直接支付:借“固定資產(chǎn)”, 貸“財政撥款收入”,預(yù)算會計借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“財政撥款預(yù)算收入” 。 - 財政授權(quán)支付:借“固定資產(chǎn)”,貸“零余額賬戶用款額度”,預(yù)算會計借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度”。 - 捐贈:借“固定資產(chǎn)”,貸“捐贈收入”,預(yù)算會計通常不做處理。
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我們學(xué)校利潤表沒有營業(yè)成本這個數(shù)據(jù),在申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本這邊不填還是填費用數(shù)據(jù)?
文文老師
??|
提問時間:01/08 11:22
#事業(yè)單位#
營業(yè)成本這邊不填
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事業(yè)單位其他應(yīng)付款已確定不用付了 怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/10 10:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
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12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 12:47
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸營業(yè)外收入穩(wěn)崗補貼。
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銀行存款日記賬在抄寫的時候,遇到摘要特別長的情況,分2行寫,請問后面的金額應(yīng)該寫完第一行?還是第二行?
文文老師
??|
提問時間:01/07 17:26
#事業(yè)單位#
后面的金額應(yīng)該寫 第二行
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老師您好,當(dāng)月跟業(yè)務(wù)員簽了合同一批貨4800元己收款。這個價是虧本出貨成本價5000元,下個月,這批4800元的貨會返1200元給我們,當(dāng)月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會收到6000元,是嗎?
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事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校。政府會計制度下,年末資產(chǎn)負(fù)債表,收入費用表和事業(yè)支出表三者之間的勾稽關(guān)系
樸老師
??|
提問時間:01/10 08:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 政府會計制度下,事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校年末三表勾稽關(guān)系如下: 資產(chǎn)負(fù)債表與收入費用表:月報中,資產(chǎn)負(fù)債表 “本期盈余” 期末余額 = 收入費用表 “本期盈余” 本年累計數(shù);年報中,收入費用表 “本期盈余” 本年數(shù) - 提取專用基金 = 資產(chǎn)負(fù)債表 “累計盈余” 轉(zhuǎn)入金額。 收入費用表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出表支出是收入費用表費用的重要部分,事業(yè)支出表支出調(diào)整與收付、權(quán)責(zé)發(fā)生制差異項目后,與收入費用表費用有對應(yīng)關(guān)系。 資產(chǎn)負(fù)債表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出導(dǎo)致資產(chǎn)減少或負(fù)債增加,影響資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn),支出增加會使凈資產(chǎn)減少。
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制造企業(yè)但是不生產(chǎn)商品,每月都做了生產(chǎn)成本和制造費用,現(xiàn)在不生產(chǎn)了能不能直接結(jié)成本,就是沒有原材料了和庫存商品了,這樣可以嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/07 18:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這是以前留下來的,少結(jié)轉(zhuǎn)的部分,要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,相當(dāng)于以前庫存商品的成本少結(jié)了
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我是24級薪級工資,7級教師那么2025年漲完工資以后,我的工資是不是如圖片所示?請老師幫我計算一下,謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/08 12:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 么有看到圖片哦
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老師 請問一下 庫存商品做賬的時候比實際多了一點點 怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:45
#事業(yè)單位#
你好,這個是什么原因?qū)е露嗟泥希?/a>
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印花稅到底按什么交呢
宋生老師
??|
提問時間:01/09 15:03
#事業(yè)單位#
你好,按照合同金額或者實際發(fā)生的金額
?閱讀? 31
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資產(chǎn)云上固定資產(chǎn)累計折舊總數(shù)和一體化中數(shù)據(jù)一致,明細科目累計折舊不一致,可以按差額調(diào)整嗎?分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時間:01/08 12:27
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計折舊總數(shù)一致但明細科目不一致,明確原因后可按差額調(diào)整。 前期折舊計算錯誤:少計提時,借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細科目”;多計提則相反。 資產(chǎn)分類調(diào)整:借 “累計折舊 - 原明細科目”,貸 “累計折舊 - 調(diào)整后明細科目”。 有未入賬折舊:借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細科目”。
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老師,我們單位財政下達的一筆養(yǎng)老保險金額,財務(wù)會計借:銀行存款6,貸財政撥款收入6。預(yù)算會計借:資金結(jié)存6,貸:財政撥款收入6??铐椚肓嘶緫?。 這次款我要在25年補繳,所以去年實際沒有支出。在基本戶,但是因為決算核對要和財政一致,我需要掛帳做費用。 財務(wù)會計計提養(yǎng)老保險 借:單位管理費用-工資6, 貸:應(yīng)付職工薪酬6。 借:應(yīng)付職工薪酬6 貸:其他應(yīng)付款6 預(yù)算會計應(yīng)該怎么做呀?還有請問下財務(wù)會計這么做可以嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/08 14:37
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計處理基本合理,收到款項和計提養(yǎng)老保險的分錄符合會計原則,掛 “其他應(yīng)付款” 待補繳時處理邏輯清晰。預(yù)算會計在 2024 年因未實際支出無需處理,2025 年補繳時,借記 “行政支出 / 事業(yè)支出等”6,貸記 “資金結(jié)存” 6,以符合收付實現(xiàn)制及保證決算與財政一致,差異可在決算報表附注披露。
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老師請問一下 小規(guī)模8月有專票 但是做賬的時候直接按普票入賬的 然后將增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入 10月交了專票的費用 怎么做賬啊
郭老師
??|
提問時間:01/08 14:17
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸、銀行存款。
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事業(yè)單位的其他應(yīng)收款已確定收不回來了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
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