關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級(jí)職稱
中級(jí)職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,1、請問事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),哪幾項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么? 2、是余額結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)?
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/06 17:23
#事業(yè)單位#
您好,1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類的 2,發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 55
?收藏? 0
老師你好,向郵政局支付的訂閱報(bào)紙的費(fèi)用列哪個(gè)科目,每年200多萬,是全縣所有單位訂閱的
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/08 13:47
#事業(yè)單位#
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-報(bào)刊費(fèi)。
?閱讀? 54
?收藏? 0
事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
?閱讀? 53
?收藏? 0
老師你好,非盈利的事業(yè)單位收到上級(jí)的開辦費(fèi)怎么做賬?需要入長期待攤費(fèi)用嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/08 13:42
#事業(yè)單位#
是的計(jì)入長期待攤費(fèi)用
?閱讀? 53
?收藏? 0
現(xiàn)在25年1月6日,報(bào)銷發(fā)票開票日期最好都是25年日期,這樣合適嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,剛好入到25年了
?閱讀? 49
?收藏? 0
老師,我們單位有個(gè)保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回),利息才能上繳國庫,那么,這個(gè)利息是要先入到“其他應(yīng)付款”科目過渡下,等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應(yīng)繳國庫款”科目去呢,還是直接掛在“應(yīng)繳國庫款科目”哦?
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:55
#事業(yè)單位#
直接掛在應(yīng)繳國庫款科目
?閱讀? 49
?收藏? 0
老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個(gè)是計(jì)入其他應(yīng)收款的
?閱讀? 44
?收藏? 0
玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進(jìn)銷存時(shí)怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購進(jìn): 當(dāng)購入玻璃原材料時(shí),按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價(jià)值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項(xiàng)已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進(jìn)驗(yàn)收時(shí)就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價(jià)值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進(jìn)破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時(shí)領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價(jià)值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對(duì)應(yīng)的成本。假設(shè)加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價(jià) 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項(xiàng)未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2,600 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價(jià)格和成本。假設(shè)破損玻璃售價(jià) 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時(shí),沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600
?閱讀? 44
?收藏? 0
老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本期盈余-100 貸累計(jì)盈余-100,對(duì)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
?閱讀? 43
?收藏? 0
事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候記入什么科目的。
?閱讀? 43
?收藏? 0
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還需要交什么稅金嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 11:14
#事業(yè)單位#
人代開的,你看發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要代扣代繳沒有的不用。
?閱讀? 41
?收藏? 0
老師好!我想問一下,在財(cái)政云里月結(jié)就是自己結(jié)轉(zhuǎn)了,不用再做啥了是吧?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 19:30
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個(gè)操作是本月所有賬務(wù)完成了
?閱讀? 40
?收藏? 0
單位收到上級(jí)部門轉(zhuǎn)入的慰問金怎么做賬
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:40
#事業(yè)單位#
您好,是事業(yè)單位嗎?
?閱讀? 39
?收藏? 0
個(gè)體工商戶納稅申報(bào)表怎么填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:58
#事業(yè)單位#
什么征稅方式的?具體的是哪一個(gè)申報(bào)表?
?閱讀? 39
?收藏? 0
事業(yè)單位其他應(yīng)付款已確定不用付了 怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/10 10:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
?閱讀? 37
?收藏? 0
事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校。政府會(huì)計(jì)制度下,年末資產(chǎn)負(fù)債表,收入費(fèi)用表和事業(yè)支出表三者之間的勾稽關(guān)系
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 政府會(huì)計(jì)制度下,事業(yè)單位公立一貫制學(xué)校年末三表勾稽關(guān)系如下: 資產(chǎn)負(fù)債表與收入費(fèi)用表:月報(bào)中,資產(chǎn)負(fù)債表 “本期盈余” 期末余額 = 收入費(fèi)用表 “本期盈余” 本年累計(jì)數(shù);年報(bào)中,收入費(fèi)用表 “本期盈余” 本年數(shù) - 提取專用基金 = 資產(chǎn)負(fù)債表 “累計(jì)盈余” 轉(zhuǎn)入金額。 收入費(fèi)用表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出表支出是收入費(fèi)用表費(fèi)用的重要部分,事業(yè)支出表支出調(diào)整與收付、權(quán)責(zé)發(fā)生制差異項(xiàng)目后,與收入費(fèi)用表費(fèi)用有對(duì)應(yīng)關(guān)系。 資產(chǎn)負(fù)債表與事業(yè)支出表:事業(yè)支出導(dǎo)致資產(chǎn)減少或負(fù)債增加,影響資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn),支出增加會(huì)使凈資產(chǎn)減少。
?閱讀? 37
?收藏? 0
請問車輛購置稅計(jì)入資產(chǎn)原值還是費(fèi)用
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:01
#事業(yè)單位#
你好,車輛購置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值
?閱讀? 36
?收藏? 0
行政事業(yè)單位購置車輛附帶贈(zèng)送的車輛,貸方計(jì)入什么科目
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:10
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位購置車輛獲贈(zèng)車輛,貸方科目依獲贈(zèng)情形而定: - 財(cái)政直接支付:借“固定資產(chǎn)”, 貸“財(cái)政撥款收入”,預(yù)算會(huì)計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“財(cái)政撥款預(yù)算收入” 。 - 財(cái)政授權(quán)支付:借“固定資產(chǎn)”,貸“零余額賬戶用款額度”,預(yù)算會(huì)計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”,貸“資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度”。 - 捐贈(zèng):借“固定資產(chǎn)”,貸“捐贈(zèng)收入”,預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做處理。
?閱讀? 36
?收藏? 0
我們學(xué)校利潤表沒有營業(yè)成本這個(gè)數(shù)據(jù),在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營業(yè)成本這邊不填還是填費(fèi)用數(shù)據(jù)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/08 11:22
#事業(yè)單位#
營業(yè)成本這邊不填
?閱讀? 36
?收藏? 0
12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:47
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸營業(yè)外收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼。
?閱讀? 35
?收藏? 0
制造企業(yè)但是不生產(chǎn)商品,每月都做了生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用,現(xiàn)在不生產(chǎn)了能不能直接結(jié)成本,就是沒有原材料了和庫存商品了,這樣可以嗎
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/07 18:35
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這是以前留下來的,少結(jié)轉(zhuǎn)的部分,要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,相當(dāng)于以前庫存商品的成本少結(jié)了
?閱讀? 34
?收藏? 0
銀行存款日記賬在抄寫的時(shí)候,遇到摘要特別長的情況,分2行寫,請問后面的金額應(yīng)該寫完第一行?還是第二行?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:26
#事業(yè)單位#
后面的金額應(yīng)該寫 第二行
?閱讀? 34
?收藏? 0
老師您好,當(dāng)月跟業(yè)務(wù)員簽了合同一批貨4800元己收款。這個(gè)價(jià)是虧本出貨成本價(jià)5000元,下個(gè)月,這批4800元的貨會(huì)返1200元給我們,當(dāng)月和下月憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:53
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說你一共會(huì)收到6000元,是嗎?
?閱讀? 34
?收藏? 0
我是24級(jí)薪級(jí)工資,7級(jí)教師那么2025年漲完工資以后,我的工資是不是如圖片所示?請老師幫我計(jì)算一下,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/08 12:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 么有看到圖片哦
?閱讀? 33
?收藏? 0
老師 請問一下 庫存商品做賬的時(shí)候比實(shí)際多了一點(diǎn)點(diǎn) 怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:45
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是什么原因?qū)е露嗟泥希?/a>
?閱讀? 32
?收藏? 0
印花稅到底按什么交呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:03
#事業(yè)單位#
你好,按照合同金額或者實(shí)際發(fā)生的金額
?閱讀? 32
?收藏? 0
資產(chǎn)云上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)和一體化中數(shù)據(jù)一致,明細(xì)科目累計(jì)折舊不一致,可以按差額調(diào)整嗎?分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/08 12:27
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)一致但明細(xì)科目不一致,明確原因后可按差額調(diào)整。 前期折舊計(jì)算錯(cuò)誤:少計(jì)提時(shí),借 “管理費(fèi)用” 等,貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”;多計(jì)提則相反。 資產(chǎn)分類調(diào)整:借 “累計(jì)折舊 - 原明細(xì)科目”,貸 “累計(jì)折舊 - 調(diào)整后明細(xì)科目”。 有未入賬折舊:借 “管理費(fèi)用” 等,貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”。
?閱讀? 31
?收藏? 0
事業(yè)單位的其他應(yīng)收款已確定收不回來了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
?閱讀? 30
?收藏? 0
老師,我們單位財(cái)政下達(dá)的一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)金額,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款6,貸財(cái)政撥款收入6。預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存6,貸:財(cái)政撥款收入6。款項(xiàng)入了基本戶。 這次款我要在25年補(bǔ)繳,所以去年實(shí)際沒有支出。在基本戶,但是因?yàn)闆Q算核對(duì)要和財(cái)政一致,我需要掛帳做費(fèi)用。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:單位管理費(fèi)用-工資6, 貸:應(yīng)付職工薪酬6。 借:應(yīng)付職工薪酬6 貸:其他應(yīng)付款6 預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做呀?還有請問下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這么做可以嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/08 14:37
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理基本合理,收到款項(xiàng)和計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn)的分錄符合會(huì)計(jì)原則,掛 “其他應(yīng)付款” 待補(bǔ)繳時(shí)處理邏輯清晰。預(yù)算會(huì)計(jì)在 2024 年因未實(shí)際支出無需處理,2025 年補(bǔ)繳時(shí),借記 “行政支出 / 事業(yè)支出等”6,貸記 “資金結(jié)存” 6,以符合收付實(shí)現(xiàn)制及保證決算與財(cái)政一致,差異可在決算報(bào)表附注披露。
?閱讀? 29
?收藏? 0
老師請問一下 小規(guī)模8月有專票 但是做賬的時(shí)候直接按普票入賬的 然后將增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入 10月交了專票的費(fèi)用 怎么做賬啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/08 14:17
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、銀行存款。
?閱讀? 29
?收藏? 0
上一頁
1
...
381
382
383
384
385
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問