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老師,請問收到商票貼現(xiàn)利息怎么做分錄?
鄒老師
??|
提問時間:05/23 15:02
#事業(yè)單位#
你好,收到商票貼現(xiàn)利息,這個是政府補助的款項嗎?
?閱讀? 741
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醫(yī)用空心鉆5000塊可以不算固定資產(chǎn)嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 14:44
#事業(yè)單位#
你好,可以記入固定資產(chǎn)科目
?閱讀? 769
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當月入的固定資產(chǎn)下月計提,入賬借固定資產(chǎn)貸銀行存款。下月計提借管理費用貸累計折舊
林立老師
??|
提問時間:05/23 14:43
#事業(yè)單位#
同學你好 當月入的固定資產(chǎn)下月計提,入賬借固定資產(chǎn)貸銀行存款。下月計提借管理費用貸累計折舊——是的;
?閱讀? 885
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對扣留質(zhì)保金行政單位的會計處理
一鳴老師
??|
提問時間:05/23 14:18
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)80 貸:應(yīng)付賬款-質(zhì)保金20 財政撥款收入-直接支付60
?閱讀? 1600
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政府會計制度計提工資及發(fā)放的會計分錄
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/23 14:08
#事業(yè)單位#
計提工資借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提代扣代繳稅費和代扣墊付費用時借:應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 —— 社會保險費 ——其他應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ——其他應(yīng)收款 職業(yè)年金也是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職業(yè)年金 官方答疑老師 使用財政直接支付方式支付職工薪酬和代繳住房公積金、社會保險和個人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 (地方津貼補貼,住房公積金(單位部分)應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(個人部分)(社會保險費)其他應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:財政撥款收入。 預算會計根據(jù)實際支付借:事業(yè)支出或者行政支出 貸:財政撥款預算收入
?閱讀? 2102
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事業(yè)單位一般出具哪些報表?
魯老師
??|
提問時間:05/23 13:30
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位會計報表主要包括資產(chǎn)負債表、收入支出表、附表及會計報表附注和收支情況說明書等。會計報表分為月報、季報和年報(年度決算)三種。
?閱讀? 843
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老師,請問事業(yè)單位需要在稅務(wù)系統(tǒng)做財務(wù)報表清冊嗎?要的話低值易耗品攤銷方法一般填什么攤銷方法哦?
波德老師
??|
提問時間:05/23 02:16
#事業(yè)單位#
同學你好,經(jīng)營類事業(yè)單位需要在稅務(wù)局做報表,攤銷方法選哪個都行,從核算角度一次攤銷省事
?閱讀? 727
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老師,請問事業(yè)單位企業(yè)所得稅匯算清繳我們收到的錢都全部都上繳財政了,科目也是通過應(yīng)繳國庫款科目入賬,這種情況收入可以填零申報嗎?(收入都屬于非稅收入,科目通過應(yīng)繳國庫款科目入賬,全部上繳國庫,收到的銀行利息也要上繳國庫的,也是通過應(yīng)繳國庫款科目入賬)
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 01:31
#事業(yè)單位#
你好!對的,這種情況收入可以填零申報
?閱讀? 1521
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我是一個稅務(wù)小白,想要學會一般納稅人的個稅申報等,需要大概多久?。?/a>
玲竹老師
??|
提問時間:05/22 15:54
#事業(yè)單位#
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。
?閱讀? 887
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請問老師,我們是公辦學校,學科帶頭人的經(jīng)費由省上的教育研究院轉(zhuǎn)到學校公戶,這個應(yīng)該怎么做賬,學校開了事業(yè)單位往來結(jié)算票據(jù)但是沒有收到款應(yīng)該怎么做賬
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 14:36
#事業(yè)單位#
你好,沒收到款可以先不做賬,等收到款再做。
?閱讀? 1051
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請問老師,我們開了事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算票據(jù),但是這筆款不是我們的收入并且沒有收到款,我們應(yīng)該怎么做賬,上級財政單位說不做收入
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 14:18
#事業(yè)單位#
你好,同學這是具體收的什么錢?
?閱讀? 990
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請問老師,我們是事業(yè)單位,收到一張發(fā)票開戶行錯了,可以用嗎?讓重開不太方便
立峰老師
??|
提問時間:05/22 12:11
#事業(yè)單位#
你好 建議重開。 《發(fā)票管理辦法實施細則》單位和個人在開具發(fā)票時,必須做到按照號碼順序填開,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚,全部聯(lián)次一次打印,內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
?閱讀? 1495
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請問老師,我們開了事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算票據(jù),但是這筆款不是我們的收入并且沒有收到款,我們應(yīng)該怎么做賬
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 12:10
#事業(yè)單位#
你好,借 其他應(yīng)收款 貸 上級補助收入
?閱讀? 851
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您好老師,匯算清繳工資調(diào)整計提的工資有加進去嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/22 11:34
#事業(yè)單位#
你好,匯算清繳的時候,調(diào)整計提的工資需要加進去的
?閱讀? 664
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請問老師,我們是事業(yè)單位可以用公用經(jīng)費買活動用的咖啡飲料嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#事業(yè)單位#
這個得看你們上級規(guī)定的日常接待標準,和公用經(jīng)費標準
?閱讀? 971
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我發(fā)過來了,麻煩老師指點
圖圖*老師
??|
提問時間:05/22 10:32
#事業(yè)單位#
你好,是要找報表不平的原因嗎?麻煩把科目余額表截圖發(fā)過來看看,看看你哪個數(shù)據(jù)填的不對
?閱讀? 539
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是平的,年終是不是要進行剎潤分醞
圖圖*老師
??|
提問時間:05/22 10:19
#事業(yè)單位#
你好同學,能清楚的描述下問題嗎?
?閱讀? 805
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資產(chǎn)負債表不平怎樣解決
玲竹老師
??|
提問時間:05/22 10:16
#事業(yè)單位#
您好 請問科目余額表是平的嗎
?閱讀? 852
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最近忙于期末考試,希望老師能指點一下題目,撓頭了,老師
樸老師
??|
提問時間:05/21 19:26
#事業(yè)單位#
同學你好 具體是哪里不會
?閱讀? 819
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高財分錄不會做,各個日期分不清楚,求詳細講解
木木老師
??|
提問時間:05/21 19:23
#事業(yè)單位#
1,借,庫存股200×15 貸,銀行存款3000 2,借,管理費用200×16×1/3 貸,資本公積,其他資本公積 每年做這個分錄 3,借,資本公積,其他資本公積3200 貸,庫存股3000 股本200
?閱讀? 893
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老板,增值票系統(tǒng)已經(jīng)有了商品名稱還需要新增商品名稱
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/21 17:28
#事業(yè)單位#
有了就不用再增加新的
?閱讀? 856
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變更公司注冊資本咋變更,流程是啥
王超老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#事業(yè)單位#
你好 1、各股東同意增資的股東會決議; 2、修改或補充增資章程; 3、投入增資資金(或聘請評估公司進行實物/無形資產(chǎn)評估); 4、聘請會計師事務(wù)所出具驗資報告; 5、辦理工商、稅務(wù)等系列變更登記;
?閱讀? 953
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墊付醫(yī)藥費,后面打了幾年官司,還沒打贏,當時用現(xiàn)金墊付,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金出現(xiàn)白條抵庫,審計意見應(yīng)該怎么給?
王超老師
??|
提問時間:05/21 14:32
#事業(yè)單位#
你好 根據(jù)你的描述,這個金額小,就不體現(xiàn) 如果金額大,那么建議給強調(diào)事項段
?閱讀? 826
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老師您好,2019年初我接上會計,剛使用用友U8,上一任留下的固定資產(chǎn)只是一個總數(shù)原值,沒有電子賬。到2022年5月份的時候,按照上級要求財務(wù)賬和國資系統(tǒng)里面資產(chǎn)賬要賬賬相符,但國資系統(tǒng)里面的資產(chǎn)賬和財務(wù)賬差距太大,期間2021年還進行過一次審計,現(xiàn)在既然要賬賬相符,審計結(jié)束后我想反結(jié)賬記賬到2019年年底,期末固定資產(chǎn)做個調(diào)整(上任財務(wù)賬里面沒有資產(chǎn)卡片和憑證,只有一個資產(chǎn)總數(shù)原值),這樣做可以嗎? 注:這樣做就是為了財務(wù)賬原值和國資系統(tǒng)原值相符,財務(wù)賬的總賬余額表里的固定資產(chǎn)總數(shù)和固定資產(chǎn)卡片的總數(shù)相符,財務(wù)賬里的資產(chǎn)卡片是從國資系統(tǒng)里面導出來的。
獨情
??|
提問時間:05/21 12:39
#事業(yè)單位#
你好,當時審計有出具審計報告嗎?不影響,你這邊是可以調(diào)整的呢
?閱讀? 1362
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你好,老師,我們社保入完的單據(jù),還沒繳費,現(xiàn)在有點問題,怎么把以前的作廢呀
易 老師
??|
提問時間:05/21 11:28
#事業(yè)單位#
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
?閱讀? 773
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如果事業(yè)單位收到一筆收入金額1000,增值稅100。那會計分錄:借:銀行存款1100 貸:事業(yè)收入1000貸:應(yīng)交增值稅100;預算會計分錄:借:資金結(jié)存1100,貸:事業(yè)預算收入1100。這樣財務(wù)會計里的事業(yè)收入和預算會計里的預算事業(yè)收入金額不一致,沒問題嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:05/21 01:08
#事業(yè)單位#
你好!可以這樣處理的,沒問題。
?閱讀? 1641
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老師,我們單位請專家到給我們開一個線上講座,然后要付專家指導費,需要哪些資料作為附件呢
新新老師
??|
提問時間:05/20 17:42
#事業(yè)單位#
您好需要合同還有發(fā)票,
?閱讀? 1191
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老師,我想問一下是不是填完《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅法年度納稅申報表(A類)》,然后就可以點申報了呢?
新新老師
??|
提問時間:05/20 16:34
#事業(yè)單位#
你好。您好,所有項目都填寫全了,就可以申報。
?閱讀? 825
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事業(yè)單位退休老人死亡,我們需要做什么申報,社保是要退嗎?
易 老師
??|
提問時間:05/20 15:34
#事業(yè)單位#
需要做銷戶申報,社保是要退的一般要支付最后的死亡補助金個人賬戶可以轉(zhuǎn)出給繼承人
?閱讀? 1026
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事業(yè)單位募集員工捐款,以單位名義捐贈,如何賬務(wù)處理
一鳴老師
??|
提問時間:05/20 15:15
#事業(yè)單位#
收到捐款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 捐款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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