關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
做財務(wù),代公司去代理貸款,財務(wù)的人會承擔(dān)風(fēng)險嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:05/27 21:36
#事業(yè)單位#
你好,如果你只是經(jīng)辦人的話,那個財務(wù)的人他不會承擔(dān)風(fēng)險的,如果你是貸款人的話,你是要承擔(dān)。
?閱讀? 1100
?收藏? 5
如果兩個公司手機合并,子公司跟母公司合并,那財務(wù)報表應(yīng)該如何做?
洋洋老師
??|
提問時間:05/27 21:34
#事業(yè)單位#
財務(wù)報表做合并報表就是把資產(chǎn)負(fù)債表相加,然后進(jìn)行往來抵消和內(nèi)部交易抵消。
?閱讀? 946
?收藏? 4
老師,個人借款需要做預(yù)算會計分錄嗎,有資金的流出,如果借款還錢也需要做預(yù)算會計嗎,借錢和還錢分別計入哪個會計科目?
青老師
??|
提問時間:05/27 17:28
#事業(yè)單位#
你好;,職工借款預(yù)算會計不需要做會計分錄,借的時候,財務(wù)會計:借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會計不體現(xiàn)。報銷的時候預(yù)算會計:借記:業(yè)務(wù)活動費用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計,借記:行政支出。貸記:零余額賬戶用款額度;
?閱讀? 1175
?收藏? 5
對方發(fā)來的對賬函要日期截止到三月末,但是拿到時五月10號。我金額寫三月末的,對賬日期寫三月末還是寫五月十號呢
玲竹老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#事業(yè)單位#
您好 金額寫三月末的 對賬日期寫五月十號
?閱讀? 1040
?收藏? 4
老師,個人借款需要做預(yù)算會計分錄嗎,有資金的流出
樸老師
??|
提問時間:05/27 11:19
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是事業(yè)單位的嗎
?閱讀? 845
?收藏? 4
老師,我想問一下,這種稅務(wù)局代開電子發(fā)票,銷售方開戶行及賬號為空,這種情況是不是正常的?
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:27
#事業(yè)單位#
您好,代開的是可以的,是正常的
?閱讀? 902
?收藏? 4
辦公室發(fā)的快遞費用應(yīng)該屬于管理費還是銷售費
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:15
#事業(yè)單位#
您好,這個是屬于管理費用的哈
?閱讀? 778
?收藏? 0
老師,我想問一下電子發(fā)票如何申領(lǐng)?
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:02
#事業(yè)單位#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,發(fā)票管理,發(fā)票領(lǐng)用,在這里面申請。
?閱讀? 777
?收藏? 0
能具體一些嗎?您說的我不懂
悠然老師01
??|
提問時間:05/27 04:32
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,具體問題是什么
?閱讀? 833
?收藏? 3
公辦幼兒園陪餐老師吃飯如何入賬?具體怎么做?
蔣飛老師
??|
提問時間:05/27 04:31
#事業(yè)單位#
你好!可以記入業(yè)務(wù)活動成本
?閱讀? 743
?收藏? 3
我單位是個協(xié)會,協(xié)會成立時的注冊資金是向其他單位借的,協(xié)會成立后就將錢還給該單位了,但是民政局規(guī)定開辦資金必須是由會長或者會員捐贈出資,現(xiàn)在改如何補救
樸老師
??|
提問時間:05/26 17:41
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是非營利組織的吧
?閱讀? 1231
?收藏? 5
小規(guī)模納稅人,停車場公司普票和專票都是開5點的稅嗎
王晶老師
??|
提問時間:05/26 17:31
#事業(yè)單位#
你好,百分之3的發(fā)票呢
?閱讀? 996
?收藏? 0
老師,商家開增值稅電子普通發(fā)票的時候沒有填寫購買方的電話,購買方的其他信息都齊全了,請問這張增值稅電子普通發(fā)票可以收嗎
金金老師
??|
提問時間:05/26 17:05
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以的,普票可以
?閱讀? 882
?收藏? 4
老師:現(xiàn)有我有一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估入賬。手里有多份合同包含主體合同、監(jiān)理設(shè)計等合同,我在計量固定資產(chǎn)暫估入賬價值是按照主體合同金額暫估入賬還是全部合同價款暫估入賬合適?
青老師
??|
提問時間:05/26 14:50
#事業(yè)單位#
你好 1 暫估入固定資產(chǎn)去; 如果已經(jīng)完工了的話 ; 先暫估哈
?閱讀? 990
?收藏? 4
老師,我想問一下要是發(fā)現(xiàn)支出審批表和申購單的領(lǐng)導(dǎo)簽字,要是報銷人找其他人代簽部門主任,這種情況應(yīng)該怎么處理
新新老師
??|
提問時間:05/26 11:52
#事業(yè)單位#
你好,具體執(zhí)行你單位的報銷規(guī)定。
?閱讀? 731
?收藏? 3
事業(yè)單位的財政應(yīng)返還額度,如果財政不返還了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
易 老師
??|
提問時間:05/26 11:30
#事業(yè)單位#
如果收到過的財政返還,則原來已經(jīng)賬務(wù)處理的,沖回原憑證,如果還沒有收到返還,不需要賬務(wù)處理。 對于行政事業(yè)單位,如果財政撥款收回則沖減你的事業(yè)收入即可。
?閱讀? 1526
?收藏? 6
老師好,記賬做負(fù)數(shù)分錄有什么優(yōu)缺點?
青老師
??|
提問時間:05/26 10:57
#事業(yè)單位#
你好; 一般 財務(wù)軟件做 負(fù)數(shù) 分錄 是為了便于系統(tǒng)識別 費用和成本的紅沖; 避免做貸方造成你系統(tǒng)識別不了 無法取數(shù)據(jù)的情況 ;
?閱讀? 795
?收藏? 0
老師好,收到別人錯轉(zhuǎn)過來的款項可以記其他應(yīng)付款嗎?
新新老師
??|
提問時間:05/26 10:49
#事業(yè)單位#
對記其他應(yīng)付。對記其他應(yīng)付款是正確的。
?閱讀? 1048
?收藏? 4
為什么紙箱是庫存商品,不是原材料呀?原材料和庫存商品有什么區(qū)別嗎
青老師
??|
提問時間:05/26 10:38
#事業(yè)單位#
你好; 紙箱如果你們是買來銷售的 就是庫存商品 ; 原材料一般是 會考慮加工用的 主材或者輔料的情況 用這個科目
?閱讀? 864
?收藏? 4
老師好,收到其他單位多轉(zhuǎn)過來的錢怎么記賬?
艷子老師
??|
提問時間:05/26 10:24
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,這個錢還要退回去嗎?
?閱讀? 942
?收藏? 4
老師,請問財政補助資金是什么?非財政補助資金又是什么呢?
一鳴老師
??|
提問時間:05/26 09:51
#事業(yè)單位#
財政補助資金是由財政局撥付的資金;非財政補助資金是由一般的政府部門撥付的資金
?閱讀? 1431
?收藏? 6
老師,請問財政補助收入繳回是什么意思,為什么要繳回呢?
樸老師
??|
提問時間:05/26 09:40
#事業(yè)單位#
就是這個補助你們沒花完,人家要收回去
?閱讀? 1128
?收藏? 4
老師請教:教培培訓(xùn)公司給學(xué)校開試卷票,稅率是多少?
李老師(1)
??|
提問時間:05/26 08:57
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),您是小規(guī)模單位還是一般納稅人單位?
?閱讀? 733
?收藏? 3
老師,發(fā)票是不是主要分為進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,費用發(fā)票和銀行回單?
玲竹老師
??|
提問時間:05/26 08:53
#事業(yè)單位#
您好 發(fā)票分為 增值稅專用發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 通用機打發(fā)票 定額發(fā)票等
?閱讀? 920
?收藏? 4
老師,你好 稅盤里的開票限額9999.99元,怎么看是含稅的還是不含稅的呀?
郭老師
??|
提問時間:05/26 08:51
#事業(yè)單位#
你好,這個是不含稅的金額
?閱讀? 802
?收藏? 0
某某事項按要求需要上報批準(zhǔn)才入賬,但因為時效原因,B單位未批準(zhǔn)就入賬可以嗎?為什么?
波德老師
??|
提問時間:05/25 22:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,需要批準(zhǔn)入賬的要批準(zhǔn)后才可以入賬
?閱讀? 919
?收藏? 4
零余額預(yù)算單位賬戶可以提現(xiàn) 轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬是指轉(zhuǎn)給個人 還是單位其他賬戶
紫藤老師
??|
提問時間:05/25 21:45
#事業(yè)單位#
你好,轉(zhuǎn)賬是指轉(zhuǎn)給個人和公戶的
?閱讀? 1093
?收藏? 5
請問這個題的預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄怎么做
文靜老師
??|
提問時間:05/25 21:21
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 財務(wù)會計 借庫存現(xiàn)金1000 貸零余額賬戶用款額度1000 預(yù)算會計 借資金結(jié)存-貨幣資金1000 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度1000
?閱讀? 1092
?收藏? 0
麻煩老師看下,找的這道題沒有答案,我在準(zhǔn)備考試,希望老師解答
蔣老師^^
??|
提問時間:05/25 20:59
#事業(yè)單位#
第一由行政秘書代簽承諾書不合適,應(yīng)該由負(fù)責(zé)人簽署。第二,因行業(yè)性質(zhì)不同、業(yè)務(wù)不同,不可照搬其他單位的審計實施方案。第三,對低于重要性水平的問題,不進(jìn)底稿不合適。低于重要性水平的事項也需要進(jìn)行抽樣審計。第四,挪用公款和現(xiàn)金不入賬,屬于典型的舞弊事項,需要在報告中反映。第五,審計報告初稿交換意見,需要企業(yè)簽字蓋公章,進(jìn)行書面反饋。第五,發(fā)現(xiàn)漏繳稅款,應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
?閱讀? 1058
?收藏? 4
行政事業(yè)單位的新增加購買固定資產(chǎn)在2019年新政府會計制度頒發(fā)后的會計處理(因為沒有固定基金科目和非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)科目)為借固定資產(chǎn)貸銀行存款或財政撥款收入,那么固定資產(chǎn)折舊費用年末結(jié)轉(zhuǎn)會導(dǎo)致本期盈余為負(fù)數(shù),這個怎么辦呢?
木木老師
??|
提問時間:05/25 20:52
#事業(yè)單位#
不會是負(fù)數(shù)的,你的財政撥款收入期末的時候也要轉(zhuǎn)到本期盈余轉(zhuǎn)了之后不會是負(fù)數(shù)。
?閱讀? 1164
?收藏? 0
上一頁
1
...
380
381
382
383
384
...
387
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問