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資產評估費計入到什么科目?測繪評估費計入到什么科目
立峰老師
??|
提問時間:01/20 23:51
#事業(yè)單位#
同學你好,這些費用是用來做什么的?
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你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內部往來 內部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產負債表里面提現(xiàn)在:應付賬款科目里面。那我應付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產負債表里面,是不是應付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務明細表里面,是不是內部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應收款其他應付款預收預付科目在的
樸老師
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提問時間:04/22 15:47
#事業(yè)單位#
如果在資產負債表內表示應付賬款的余額,不應該將內部往來的負數(shù)余額與應付賬款的正數(shù)余額相加。因為內部往來是一個內部科目,用于核算單位內部各部門之間的往來款項,而應付賬款則是用于核算單位與外部供應商之間的往來款項。兩者在性質上是不同的,因此不能簡單相加。資產負債表中的應付賬款應只反映單位與外部供應商之間的應付未付款項,即60000元。 填寫債務明細表時,內部往來通常應以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負數(shù)。這是因為債務明細表旨在詳細反映單位的債務情況,包括內部債務和外部債務。內部往來作為單位內部的債務關系,應當在明細表中得到體現(xiàn)。 資產負債表往來科目是負數(shù)的直接重分類成正數(shù)
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請問老師折舊怎么算,不如原值是14000,凈值的12000,一年的折舊
宋生老師
??|
提問時間:04/22 15:21
#事業(yè)單位#
你好你折舊期間是多少?按直線法折舊嗎?折舊幾年?
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我公司為國企,有勞務派遣人員,請問勞務派遣人員產生的差旅費能在我公司報銷么?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 07:56
#事業(yè)單位#
你好!這個不是你們報銷,是派遣公司的支出
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請問一下,投資人投資五十萬,放到業(yè)務活動表哪里
王曉曉老師
??|
提問時間:04/22 17:39
#事業(yè)單位#
你好,放到資產負債表非限定性凈資產里
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老師您好!請問一下,政府單位募集的困難群眾醫(yī)療救助款,應該計入什么科目,科目編碼怎么設置
宋生老師
??|
提問時間:04/22 16:41
#事業(yè)單位#
你好!對政府來說,計入其他收入就行。 你可以設置二級科目,醫(yī)療救助金
?閱讀? 6193
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現(xiàn)在公司讓我們自己做稅務0申報,之前都是第三方公司做,現(xiàn)在需要我們外賬交接,請問現(xiàn)在我們需要跟外賬交接什么,需要他們提供什么資料給我們呢,后期我們自己做0申報了
venus老師
??|
提問時間:06/24 15:23
#事業(yè)單位#
賬簿,原始憑證,報表,相關的稅務,銀行U盾
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老師您好,請問8萬6的數(shù)控裁紙,按多少年折舊???我這對不對啊,十年是不是太久了?能縮短折舊年限嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:19
#事業(yè)單位#
若按機械設備,是10年折舊
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公立醫(yī)院墊付職工的物業(yè)費合理嗎?公立醫(yī)院的收入不屬于財政資金嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 11:31
#事業(yè)單位#
您好, 只是墊付,收回來就可以了
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政府用建筑企業(yè)繳納的農民工工資保證金撥付給勞動監(jiān)察大隊,再從大隊支付給社會保障局用于發(fā)放農民工工資,收和付的財務會計分錄、預算會計分錄怎么寫?
藍小天老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#事業(yè)單位#
1. 建筑企業(yè)繳納農民工工資保證金到政府指定賬戶 借:銀行存款(或其他相應的現(xiàn)金等價物賬戶) 貸:應付保證金(負債類賬戶) 2. 政府將收到的保證金從其賬戶撥付給勞動監(jiān)察大隊 借:應付保證金 貸:銀行存款 3. 勞動監(jiān)察大隊再將資金支付給社會保障局 借:銀行存款 貸:應付款項或應付社會保障款(視具體會計制度而定) 4. 社會保障局實際發(fā)放工資給農民工 借:應付款項或應付社會保障款 貸:銀行存款
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老師,請問之前代理記賬給公司做賬的稅負率一直都是千分之1.5左右,現(xiàn)在拿回來自己,如果我本月直接就把稅負率調到2%,這樣操作有風險嗎?
提莫老師
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提問時間:02/03 14:18
#事業(yè)單位#
你好,按實際業(yè)務交稅即可,現(xiàn)在大部分地區(qū)不要求按稅負去算的了
?閱讀? 6021
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老師,問題一在3月29日付款A 公司電動車電池97500元訂金,未收到發(fā)票,貨未收。如何做分錄?在4月16日付款A公司電動車電池完款97500元,并收到發(fā)票195000元的,貨此時也收到。請問下如何做分錄?
Fancy 老師
??|
提問時間:04/26 23:10
#事業(yè)單位#
同學你好,支付訂金,借:預付賬款97500貸銀行存款97500 收到貨物如果電池為材料。借:原材料195000(不考慮稅款)貸預付賬款97500貸銀行存款97500
?閱讀? 6012
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大寫金額截止到角一定要寫整嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/19 09:26
#事業(yè)單位#
同學你好 到元沒有零錢就寫整 到角了就不寫整了
?閱讀? 6000
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為什么會帳中應交稅費出現(xiàn)在貨方會為負數(shù)
東老師
??|
提問時間:05/13 17:47
#事業(yè)單位#
您好,因為有留抵稅額的時候就會出現(xiàn)應交稅費是負數(shù)的情況。
?閱讀? 5964
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老師,政府會計里面借款的時候預算會計貸方是計入債務預算收入,還本時為什么借方不是沖減債務預算收入呢
小奇老師
??|
提問時間:04/20 20:10
#事業(yè)單位#
同學您好,首先預算會計有“債務還本支出”,這個科目,用這個科目還本更加貼切,其次就是收入、費用以及預算收入、預算支出都是分開計量,收入計入收入科目,支出計入支出科目,這也是充分體現(xiàn)收支兩條線原則
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老師,我想問下,就是有個客戶3月的貨款多了,怎么做賬。業(yè)務這邊單價給錯了,實際單價要低,沒有這么高,現(xiàn)在4月,客戶說要調回來,然后付款也是按低單價付的款,那我這個差額怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:05/13 10:53
#事業(yè)單位#
您好,把3月分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這是最簡單的調整方法,沒有之一
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
?閱讀? 5897
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學校教師的社保醫(yī)保部分 請問老師計提 和發(fā)放 分別應該怎么做賬目處理 (圖1是在編教師、圖2是聘用教師部分)
樸老師
??|
提問時間:04/19 11:23
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務活動費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 財政撥款收入 其他應付款 ~社保 借 行政支出 貸 財政撥款預算收入 借 其他應付款~社保 貸 財政撥款收入
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您好 老師 我開了個普票沒有發(fā)票專用章怎么辦
易 老師
??|
提問時間:02/03 10:49
#事業(yè)單位#
學員朋友您好,可以去印章店刻一個發(fā)票專用章
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你好老師:請問事業(yè)單位固定資產明細賬,應該手工寫到固定資產明細賬賬本里,還是從系統(tǒng)導出,直接打印裝訂即可?現(xiàn)在都是一體化下賬,會計年末需要打印的都有什么?會計就不用手寫登記賬本了對不?比如總賬賬本,明細賬賬本等?謝謝老師
東老師
??|
提問時間:05/13 06:38
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在從系統(tǒng)導出直接打印裝訂就成
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老師,你好,我想問一下,單位接到上級通知,要組織職工觀看宣傳電影,那么電影票該如何做賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:09/11 10:12
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:管理費用-福利費
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請問,行政事業(yè)單位專家費沒發(fā)票可以報銷嗎,只有單位的會議紀要
東老師
??|
提問時間:06/25 11:09
#事業(yè)單位#
你好,沒有發(fā)票是不能報銷的。
?閱讀? 5796
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納入預算的基本戶利息收入上交財政嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/15 19:52
#事業(yè)單位#
您好, 不需要,計入財務費用就可以
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應付款掛賬超過3年,且聯(lián)系不上對方單位,可以轉為營業(yè)外收入嗎?需要附什么材料?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 15:54
#事業(yè)單位#
你好!可以的。一般企業(yè)寫個說明,公司領導簽字確認就行
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事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預算會計和財務會計的分錄
暖暖老師
??|
提問時間:04/21 16:46
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位用專用款買的電腦怎么做預算會計和財務會計的分錄
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0基礎接觸企業(yè)買社保醫(yī)保怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:06/25 14:06
#事業(yè)單位#
你好!這個每個地方不同,你要問當?shù)厣绫>?現(xiàn)在有的地方是在電子稅務局操作,有的地方是社保網(wǎng)站上面操作,有的是有單獨的申報系統(tǒng)。
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事業(yè)單位買一臺999的熱水器可以做專用材料費嗎,不入資產
丁小丁老師
??|
提問時間:06/25 17:31
#事業(yè)單位#
您好!這個作為什么專用材料呢?不大合適啊
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別人在我們這充值的會員卡,里邊剩了幾塊錢,怎么做賬把他核銷掉?
金金老師
??|
提問時間:02/02 16:08
#事業(yè)單位#
當時是 借 銀行 貸 預收嗎還是
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收入類代管資金:收到上級撥付給我們實有資金財政代管賬戶的代管資金,用于宣傳經費,收到和支付印刷費用如何做財務及預算會計分錄?
波德老師
??|
提問時間:06/25 19:32
#事業(yè)單位#
同學你好,撥到基本戶借銀行存款貸應付賬款,因不是財政預算指標撥付,不做預算會計
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老師請問12月開錯的發(fā)票,1月沖紅并重新開具了正確的發(fā)票,怎么做賬務處理呢?
文文老師
??|
提問時間:02/03 09:59
#事業(yè)單位#
做紅沖分錄,再做藍字分錄。
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