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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體或者小規(guī)模給我這個(gè)公司開票 這樣的風(fēng)險(xiǎn)很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué),現(xiàn)在小規(guī)模的政策本來就好,不要再通過這種方式,
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6.5/13%不明白。專票不含稅呀,不是直接*80%嗎?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 22:48
#稅務(wù)師#
你好,你仔細(xì)看題說專票的稅款是6.5,那不含稅金額不就是6.5/13%了
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老師,我們是咨詢服務(wù)有限公司,之前給客戶開的1%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客人要求開具專票,稅率怎么選呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:14
#稅務(wù)師#
小規(guī)模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。
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老師固定資產(chǎn)初始計(jì)量中因?yàn)樽匀粸?zāi)害造成的損失他是貸在建工程,它會影響資產(chǎn)成本嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:29
#稅務(wù)師#
你好!是的,是會影響的了
?閱讀? 10851
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這題AB是否矛盾?a說融資性售后回租不征稅,b說融資性售后回租要交稅
薇老師
??|
提問時(shí)間:05/28 23:28
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
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扣除率為什么是10%?奶酪稅率應(yīng)該是13%
若素老師
??|
提問時(shí)間:08/18 12:18
#稅務(wù)師#
生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,然后采購的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)1%,9%,再加上加計(jì)的1%就屬于10%。
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老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅稅額時(shí)應(yīng)該怎么做賬呢?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 13:40
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整
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A解析不對吧?自產(chǎn)委托加工貨物用于自建廠房,不計(jì)算銷項(xiàng),購進(jìn)貨物用于自建廠房,若專用于應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,兼用于應(yīng)稅項(xiàng)目,按比例抵扣吧。解析說不得抵扣進(jìn)賬是不是不夠準(zhǔn)確?
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:05/29 14:50
#稅務(wù)師#
您好,你理解的是對的,解析寫的不夠完善。
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我算的所得稅是343.35/1.09=315(3年不含稅的租金),315/3=105(每年的租金),105/12*8=70(2022年的租金),70*10%=7。因?yàn)橐淮涡允杖】缒甓茸饨饝?yīng)分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入,那為什么這題答案計(jì)算所得稅的時(shí)候收入沒有分期呢?
CPA文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 22:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是境外的美國公司將房產(chǎn)租給中國境內(nèi)的企業(yè)使用,屬于境外企業(yè)在中國境內(nèi)企業(yè)取得租金收入,一次性按照10%計(jì)算預(yù)提所得稅。 因?yàn)橐淮涡允杖】缒甓茸饨饝?yīng)分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入,那為什么這題答案計(jì)算所得稅的時(shí)候收入沒有分期呢?這種情況指的是國內(nèi)的情況
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我想問下這消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅。? 既然是價(jià)內(nèi)稅為什么不是直接坐到價(jià)款里面? 而是要通過稅金及附加來提現(xiàn)? 按道理來說 他售價(jià)里面不是已經(jīng)包含消費(fèi)稅了?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/28 12:44
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)橄M(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅,所以要在價(jià)格之上計(jì)算計(jì)入稅金及附加。不像增值稅(價(jià)內(nèi)稅)要價(jià)稅分離。
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老師,第四問,會計(jì)算利息為什么不是5%,不是借應(yīng)收利息500*0.06貸投資收益500*0.05,這個(gè)怎么區(qū)分老師
小小花老師
??|
提問時(shí)間:06/01 22:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這個(gè)題目拍一下吧
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老師我們當(dāng)時(shí)買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)購入是開的專票3%抵扣了進(jìn)項(xiàng)的,現(xiàn)在我們賣出去要開是開百分之三個(gè)點(diǎn)嘛,可以開專票不?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/30 16:04
#稅務(wù)師#
你好,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的銷售開13%
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請問老師,投入產(chǎn)出法如果當(dāng)期購進(jìn)數(shù)量為零,請問就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?圖片公式如果當(dāng)期購進(jìn)是0,按照公式計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅就是0。
劉歡老師
??|
提問時(shí)間:05/31 13:21
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,公式里面用到的平均購買單價(jià),平均購買單價(jià),包括期初和本期購進(jìn)的,如果本金購進(jìn)為0,那么平均單價(jià)其實(shí)就是期初的單價(jià),不會出現(xiàn)可抵扣進(jìn)項(xiàng)為0。
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制作和銷售家具,開票的話開的是什么內(nèi)容?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 12:30
#稅務(wù)師#
你好,你們自己加工生產(chǎn)的家具是嗎?如果是的話,直接開家具。
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借未分配利潤貸其他應(yīng)付款,這個(gè)科目能這么做嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/31 07:40
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么情況下,這樣做分錄呢? 我需要知道業(yè)務(wù)發(fā)生情況,才可以判斷是否可以的
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把企業(yè)所得稅里職工薪酬納稅調(diào)增400萬與從總數(shù)直接減去400萬有什么區(qū)別呢
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/30 22:11
#稅務(wù)師#
你好,直接調(diào)增多數(shù)是工資還沒有發(fā)放的可能 從總數(shù)直接減去一般都是工資多計(jì)提,賬務(wù)處理有問題,需要調(diào)整以前年度損益減去
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報(bào)表上利潤總額4千多萬,所得稅費(fèi)用才三百多萬,是不是明顯錯誤的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:56
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)可能是有彌補(bǔ)之前虧損
?閱讀? 10822
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請問開的食品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/29 18:23
#稅務(wù)師#
...
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我算了很久都算不出這個(gè)答案,誰能教教我 全年應(yīng)納稅所得=277723.2, 全年個(gè)稅=14016.816 ??? 1-11月份預(yù)交個(gè)稅=12428.748 12月份補(bǔ)交個(gè)稅=1588.07 會計(jì)利潤=(550000+195000+1588.07)×(1-75%)=-186647.02 說明:當(dāng)月實(shí)際發(fā)放工資550000元,為員工繳納社保和住房公積金合計(jì)195000元(單位和個(gè)人部分合計(jì)),均符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),每月工資標(biāo)準(zhǔn)相同,全年無調(diào)整。以上為部分員工的工資信息,未提供的員工信息不影響稅款計(jì)算。 附:綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳稅率表
稅法老師
??|
提問時(shí)間:02/24 20:10
#稅務(wù)師#
您這里的計(jì)算有誤的,比如:李明達(dá)當(dāng)月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅=(2000-5000-2060-1080)*12*10%-2520-(20000-50002060-1080)*11*10%+2520。您可以參考老師這里的計(jì)算方法來計(jì)算的。
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為什么要除以1-8%呢,不是應(yīng)該8%/(1-10%)就行了嗎?為什么還要多減個(gè)8%
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/26 13:51
#稅務(wù)師#
您好 貼現(xiàn)法是銀行向企業(yè)發(fā)放貸款時(shí),先從本金中扣除利息部分 所以要多減個(gè)8% 發(fā)放貸款的是就把利息先扣除
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垃圾清運(yùn)屬于什么行業(yè),建筑勞務(wù)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:20
#稅務(wù)師#
你好!是的。是屬于其他建筑服務(wù)。
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如何注銷跨區(qū)稅務(wù)登記
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:05/29 00:57
#稅務(wù)師#
您好,電子稅務(wù)局有跨區(qū)稅務(wù)登記注銷模塊,因各地區(qū)稅務(wù)注銷流程略有差異,注銷前請先咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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過錯責(zé)任和過錯推定有什么區(qū)別? 環(huán)境污染的那個(gè)到底是無過錯還是過錯推定呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/29 21:48
#稅務(wù)師#
您好,過錯推定 要有 無過錯負(fù)舉證責(zé)任 1.過錯責(zé)任原則是以行為人主觀上的過錯為承擔(dān)民事責(zé)任的基本條件的認(rèn)定責(zé)任的準(zhǔn)則。 2.過錯推定適用是指在行為人不能證明他們沒有過錯的情況下,推定行為人有過錯,應(yīng)承擔(dān)賠償損害責(zé)任。凡在適用推定過錯責(zé)任的場合,行為人要不承擔(dān)責(zé)任必須就自己無過錯負(fù)舉證責(zé)任。 環(huán)境污染是過錯責(zé)任, 推定方式為無過錯的責(zé)任方式。構(gòu)成環(huán)境污染責(zé)任環(huán)境污染是在污染者的主觀方面并不問過錯,無論污染者在主觀上有無過錯,只要實(shí)施污染造成損害、都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 1、因污染環(huán)境造成損害的,污染者應(yīng)當(dāng)承擔(dān) 侵權(quán)責(zé)任 。 2、如果有兩個(gè)以上污染者污染環(huán)境:污染者承擔(dān)責(zé)任的大小,根據(jù)污染物的種類、排放量等因素確定。 3、如果是因第三人的過錯污染環(huán)境造成損害的:被侵權(quán)人可以向污染者請求賠償,也可以向第三人請求賠償;同時(shí)污染者賠償后,有權(quán)向第三人追償。
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請問這個(gè)甲持有乙控股多少呢
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:23
#稅務(wù)師#
您好,甲把乙的非現(xiàn)金資產(chǎn)我全部收購了,相當(dāng)于買了乙的生產(chǎn)性、辦公樓、存貨(獲得使所有權(quán))。不持股的。
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土地使用權(quán)計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?老師?我們要交房產(chǎn)稅,我不清楚原值如何確認(rèn),另外裝修款計(jì)入嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 18:38
#稅務(wù)師#
你好!土地使用權(quán)可以單獨(dú)確認(rèn)為無形資產(chǎn)
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個(gè)體工商戶查賬征收是按小規(guī)模核算的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 16:14
#稅務(wù)師#
您好, 是的,就是這樣的
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私營企業(yè)的會計(jì)和法人能同一個(gè)人嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:55
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是可以是同一個(gè)人,但不能是負(fù)責(zé)人。
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請問一下稅務(wù)師2024年的課程還沒有上線嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:37
#稅務(wù)師#
你好,暫時(shí)還只有這個(gè)。
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電子發(fā)票(普通發(fā)票)加蓋了發(fā)票章合規(guī)嗎還
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 17:15
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)沒什么關(guān)系
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公司租法人的車,法人和公司各自需要交什么稅。一個(gè)月租賃費(fèi)3800,個(gè)人和公司要交多少稅。一個(gè)月5000,個(gè)人和公司要交多少稅。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/28 18:07
#稅務(wù)師#
增值稅3800÷1.01×1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半, 個(gè)稅3800÷1.01-800×20% 3800/1.01*0.1%/2 企業(yè)只需要交一個(gè)印花稅就行。
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