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老師咨詢個(gè)問題我們有個(gè)供應(yīng)商經(jīng)常給我們供貨,我跟他簽合同要不要按供貨明細(xì)簽
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:32
#稅務(wù)#
經(jīng)常供貨,可不按明細(xì),簽訂框架合同
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付款備注是運(yùn)費(fèi),對方不能開,只能開機(jī)械租賃費(fèi)可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:39
#稅務(wù)#
你好 實(shí)際發(fā)生的是什么的
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【石家莊市稅務(wù)局】[河北碩聰商貿(mào)有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月或累計(jì)5個(gè)月零申報(bào),可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個(gè)月或累計(jì)6個(gè)月零申報(bào)、負(fù)申報(bào)的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務(wù)局特提醒您進(jìn)行核實(shí),如發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)修復(fù)或更正相應(yīng)納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。0311-860【河北稅務(wù)】你好,問下這是什么意思?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 13:22
#稅務(wù)#
您好,就是一直零申報(bào)可能會(huì)影響你們公司納稅等級的意思。
?閱讀? 13103
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老師,支付幾筆好幾萬的茶葉和酒款。有發(fā)票。沒問題吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:15
#稅務(wù)#
你好,你單位使用的沒有問題,如果不是你單位使用的拿來抵扣,這種就有風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 13102
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車輛的通行費(fèi)計(jì)入什么科目?非盈利組織的現(xiàn)金限額是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:29
#稅務(wù)#
你好,,這個(gè)你可以進(jìn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。沒有明確的限額。
?閱讀? 13101
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的首次申請退稅,S局下戶核查,企業(yè)需要準(zhǔn)備什么資料?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)沒有固定的。一般有地址,有對應(yīng)的人員,設(shè)備,賬本,就可以了。有些問一些基本情況。
?閱讀? 13094
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我們知道子女教育專項(xiàng)附加的扣除人就是子女的監(jiān)護(hù)人,監(jiān)護(hù)人的種類包括親父母、繼父母、養(yǎng)父母、其他監(jiān)護(hù)人。如果子女同時(shí)有親父母、繼父母、養(yǎng)父母的情況下,子女教育專項(xiàng)附加應(yīng)該由誰扣除(即此時(shí)誰是子女的監(jiān)護(hù)人)? 謝謝老師!
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/29 22:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 扶養(yǎng)人來扣除
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公司的工會(huì)賬戶支付給每個(gè)員工200元的高溫補(bǔ)貼費(fèi),需要怎么做賬,需要繳納個(gè)稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:45
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是要計(jì)入工資交個(gè)稅
?閱讀? 13084
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請問老師,為什么年收入未超12萬可以不申報(bào)個(gè)人所得稅?而超過12萬申報(bào)基數(shù)是按6萬而不是12萬呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:03
#稅務(wù)#
你好!要申報(bào)啊。沒有說不申報(bào),只是可以免于匯算
?閱讀? 13082
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老師:您好,個(gè)人收取勞務(wù)報(bào)酬,如何給企業(yè)提供發(fā)票,如何規(guī)避20%-40%的個(gè)稅?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:43
#稅務(wù)#
社保要求嚴(yán)格嗎?不嚴(yán)格的話,可以做工資。
?閱讀? 13081
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國際貨運(yùn)代理的港雜費(fèi)稅目編碼是啥、是否免稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 21:45
#稅務(wù)#
您好,提供港口碼頭服務(wù)收取的港雜費(fèi)按物輔助服務(wù)6%征收增值稅,304040202,物流輔助服務(wù)
?閱讀? 13081
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城鎮(zhèn)土地使用稅按月繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 07:58
#稅務(wù)#
你好!一般按年度或者半年度 具體要看稅務(wù)局的額度。
?閱讀? 13081
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分公司核算方式選獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:40
#稅務(wù)#
您好, 一般是選獨(dú)立核算的
?閱讀? 13080
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老師,稅務(wù)注銷時(shí),關(guān)于未分配利潤上年年末跟本年年初對不上,怎樣寫情況說明?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:29
#稅務(wù)#
變化的理由是什么呢,同學(xué)
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已經(jīng)抵扣掉的進(jìn)項(xiàng),被稅務(wù)局通知做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,說對方公司異常。我該怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:12
#稅務(wù)#
您好, 你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
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外貿(mào)企業(yè)出口鐵路運(yùn)輸,沒有委托報(bào)關(guān)協(xié)議么?委托保管協(xié)議只能是海運(yùn)才有么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是委托報(bào)關(guān)的嗎
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出口貨物在交增值稅的時(shí)候,比如我當(dāng)期銷項(xiàng)是800,進(jìn)項(xiàng)是500,免低退稅是50,是不是我在繳納增值稅的時(shí)候計(jì)算為800-500-50,最終這樣來交稅呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:20
#稅務(wù)#
您好,是的哦,我們只要交250了
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該題目中進(jìn)口紅酒是屬于銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),為什么呀
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/28 21:58
#稅務(wù)#
你好,進(jìn)口屬于購買,當(dāng)然是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 13072
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老師您好請問《城鎮(zhèn)土地使用稅 房產(chǎn)稅》怎么交???計(jì)稅依據(jù)是什么?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:41
#稅務(wù)#
你好,就是根據(jù)你房屋的價(jià)值和房屋的面積大小來計(jì)算。
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老師可以幫忙列一下第三題和第四題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 23:21
#稅務(wù)#
3 公益性捐贈(zèng)允許扣除 2200*0.12=264 4 允許扣除借款利息 600*0.05=30
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公司承包荔枝種植場可以享受免稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:10
#稅務(wù)#
自己種植在銷售的,可以免稅的。
?閱讀? 13071
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請問2023年企業(yè)所得稅匯算,凈利潤90萬,由于2023年列入暫估成本的90萬發(fā)票匯算前仍然沒有取得,調(diào)增90萬后凈利潤為180萬,那請問年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上凈利潤金額需要一致不?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 調(diào)增是調(diào)增成本 并不是說你的利潤增加了 是你應(yīng)納稅所得額增加了
?閱讀? 13071
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老師,制造業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用占比是多少才算正常
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有規(guī)定比例的
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老師,有沒有:企業(yè)所得稅/個(gè)體工商戶/個(gè)人獨(dú)資企業(yè)—允許稅前據(jù)實(shí)扣除的對比呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/11 17:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)沒有,上課的老師也沒有總結(jié),我把各項(xiàng)調(diào)整總結(jié)了 1.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入+視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 2.企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個(gè)體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除),準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費(fèi)不能扣)。 5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提。 6.捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會(huì)計(jì)差錯(cuò)的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個(gè)體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實(shí)扣除,沒有利潤總額的說法,可能就沒有賬務(wù)) 6.手續(xù)費(fèi)及傭金(電信企業(yè)按照企業(yè)當(dāng)年收入總額的 5%計(jì)算,保險(xiǎn)企業(yè)按照當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的 18%計(jì)算可扣除傭金限額;允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,沒有年限限制)(境外委托銷售費(fèi)用不超過10%) 7.企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除;超過的部分,不予扣除。
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標(biāo)明含稅的話,還要提供打錢給我嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 19:35
#稅務(wù)#
您好,按合同上面的金額來轉(zhuǎn)錢就可以了
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請問支付的傭金可以做銷售費(fèi)用吧
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:25
#稅務(wù)#
您好, 可以的,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用里面
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建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)一般納稅人可以開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:23
#稅務(wù)#
你好!不可以,開不了3%的了
?閱讀? 13064
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請問公司購買的禮品送給客戶,賣禮品方給我們開的專票能抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:21
#稅務(wù)#
你好,可以抵扣,但是你贈(zèng)送出去的也是需要視同銷售。
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個(gè)體工商戶上月開了20萬的普通發(fā)票,需要交稅嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:29
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。
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老師,報(bào)增值稅的時(shí)候,抵扣撤銷怎么撤銷完,再次抵扣的時(shí)候,上次的還在
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 18:36
#稅務(wù)#
你好,你撤銷了之后再以勾選里面找到這個(gè)不想抵扣的發(fā)票,然后前面的方框里面的對話去掉再提交就可以了
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