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老師您好,請(qǐng)問開給客戶的發(fā)票,如何知道對(duì)方可抵扣使用了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:43
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個(gè)稅收數(shù)字賬戶,在這里面有發(fā)票查詢,找到這個(gè)發(fā)票,然后有一個(gè)發(fā)票詳情,在這里面看,勾選所屬期。
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老師,增值稅申報(bào)表第25欄一直是負(fù)數(shù),還有32欄也是負(fù)數(shù),有影響嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:49
#稅務(wù)#
你好!正規(guī)的做法,是不會(huì)這樣的。雖然不影響。但是填錯(cuò)了
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請(qǐng)問:公司收到民政局物品,必須入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:36
#稅務(wù)#
有物品的價(jià)格才能入賬,沒有價(jià)格只登記物品臺(tái)賬
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公司做的假高新技術(shù),在江西這邊,風(fēng)險(xiǎn)大不
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 06:32
#稅務(wù)#
您好,只要是造假在哪里風(fēng)險(xiǎn)都大的
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進(jìn)口貨物應(yīng)繳納增值稅稅額是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:39
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)進(jìn)口增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
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老師:您好! 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月申報(bào)的個(gè)稅——工資薪金,以往每個(gè)月都是申報(bào)成功的,但今天申報(bào)9月份時(shí),填寫“工資薪金收入”時(shí)突然就復(fù)制不了上個(gè)月的數(shù)據(jù);而且導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)模板時(shí),會(huì)顯示“納稅人為當(dāng)前單位的投資人,不得在本單位申報(bào)正常工資薪金”;這是為什么?之前每個(gè)月都是能申報(bào)的,而且都能復(fù)制上個(gè)月數(shù)據(jù)的? 這種情況給怎么填寫“工資薪金”?
商央老師
??|
提問時(shí)間:10/04 22:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)提示是對(duì)的,確實(shí)個(gè)獨(dú)的投資人不得在本單位申報(bào)正常工資薪金。即使他的工資現(xiàn)在申報(bào)成功了,也不能在計(jì)算經(jīng)營所得時(shí)稅前扣除。
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關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/19 00:11
#稅務(wù)#
如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
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收到的餐飲發(fā)票稅率是免稅 能用嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/23 21:05
#稅務(wù)#
今年的嗎 是的話退回去吧 重新開
?閱讀? 13186
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其他應(yīng)收款,稅務(wù)稽查,有幾筆往來款怎么解決,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:01
#稅務(wù)#
您好,是收不到了嗎?
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老師我上個(gè)月多交了稅,這個(gè)月本來應(yīng)繳8282.05,這個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)需要勾選多少金額,不繳稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:17
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 你好,根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算 本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵=0
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老師,我是小規(guī)模公司,我們從公司那里租來的房子來辦公,租來的房子沒用完,以我們公司的名義轉(zhuǎn)租出去多余的房子,我們公司已收到租金,我們公司開房屋租賃普票都需要繳納哪些稅費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/28 11:27
#稅務(wù)#
增值稅5%、附加稅6%,印花稅千分之一減半所得稅。根據(jù)利潤,如果季度銷售額30萬以內(nèi),普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。
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我們公司要注銷,實(shí)收資本要變?yōu)?,是進(jìn)營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出呢,還是進(jìn)哪個(gè)科目呢
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:56
#稅務(wù)#
你好,實(shí)收資本要分配給股東 借;實(shí)收資本 貸;銀行存款
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關(guān)于其他應(yīng)收款常年收不回來 包括老板借的怎么處理
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 老板借的款,需要還的,不然就一直掛著
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這個(gè)怎么做啊,這個(gè)怎么算?
建英老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:05
#稅務(wù)#
你好,計(jì)算需要時(shí)間,一會(huì)算好給你
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老師,單位當(dāng)月的未開票收入應(yīng)該在稅務(wù)表格哪里申報(bào),小規(guī)模納稅人,1是收入的時(shí)候怎么做賬 然后開票沖怎么處理,做賬?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅申報(bào)表填在未開票收入里面 分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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根據(jù)購銷合同,企業(yè)提前還款的收到的現(xiàn)金折扣,開具什么樣的發(fā)票?如何交稅?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:53
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 按照實(shí)際銷售額開具發(fā)票,按照開票交稅
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其2019年12月的工資為6000元,考核獎(jiǎng)金為1000元,本月負(fù)擔(dān)房貸利息2000元,贍養(yǎng)母親費(fèi)用3000元。李某應(yīng)繳納個(gè)人所得稅
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:12/02 17:49
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額=6000-1000-2000-3000-5000 應(yīng)納稅所得額小于0,不需要繳納
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公司之前是認(rèn)繳的,現(xiàn)在讓實(shí)繳,怎樣算實(shí)繳,法人把錢轉(zhuǎn)到公戶上還是股東把錢轉(zhuǎn)到公戶上
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:42
#稅務(wù)#
你好,股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,備注投資款。
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2024年工商年報(bào)到幾月份結(jié)束
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:41
#稅務(wù)#
2024年工商年報(bào)到6.30結(jié)束
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子公司注銷產(chǎn)生的投資收益虧損能,匯算清繳需不需要納稅調(diào)增
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/01 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以的,不用調(diào)
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原來計(jì)提折舊是在制造費(fèi)用,后來生意銷售很低才不到幾千,后期生意不好!能不能計(jì)提管理費(fèi)用里
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:44
#稅務(wù)#
么有生產(chǎn)制造了才計(jì)入在管理費(fèi)用
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您好老師,合作社可以報(bào)差旅費(fèi)吧
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:22
#稅務(wù)#
你好,是可以報(bào)銷差旅費(fèi)的。
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您好,公司為一般納稅人,招待費(fèi)-餐飲費(fèi)和集體福利費(fèi)能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:50
#稅務(wù)#
您好,這兩個(gè)不能抵扣的
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日出費(fèi)用化支出有稅計(jì)在借方還是貸方
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/27 12:14
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是計(jì)在借方的
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公司出售的二手車報(bào)稅系統(tǒng)要報(bào)哪個(gè)表格呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:51
#稅務(wù)#
你好,也是一樣的啊。跟你賣其他貨物一樣 你是小規(guī)模還是一般那些人?
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企業(yè)的老板用他的微信轉(zhuǎn)了對(duì)方個(gè)人運(yùn)輸費(fèi),沒有發(fā)票,來報(bào)銷,那需要吧微信轉(zhuǎn)賬記錄打印出來做賬嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:16
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)最好是打出來
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增值稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)問題,不要交稅的
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:08
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)附表五退出去再重新打開試一下的,這里應(yīng)該是自動(dòng)的
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農(nóng)場是小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開票是開免稅發(fā)票嗎?銷售曬成干的菜也免增值稅嗎?企稅有沒有免的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 19:40
#稅務(wù)#
你好!是的,免稅的了。所得稅也免
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這個(gè)變更后的經(jīng)營范圍,能開充電樁安裝的施工或者勞務(wù)發(fā)票嗎,
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:46
#稅務(wù)#
可以的,需要有辦理資質(zhì)的這個(gè)。
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老師,廠里那種油罐清洗服務(wù)屬于建筑服務(wù),還是現(xiàn)代服務(wù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:37
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是屬于現(xiàn)代服務(wù)
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