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老師您好,我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更,變更完后還要對(duì)基本銀行做一個(gè)注銷在另一個(gè)銀行重新開立,我們法人和公司名稱是線上申請(qǐng)的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說(shuō)帶上各資料去做變更就行了,想問一下接下來(lái)的流程怎么實(shí)行呢,領(lǐng)完?duì)I業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢?工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個(gè)銀行開立,然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎?我不確定這個(gè)流程是否正確會(huì)不會(huì)有問題?我是第一次進(jìn)行這種變更,麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝!
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/22 10:33
#稅務(wù)師#
你好,刻章的路邊找個(gè)店就可以的哈
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銷售舊貨計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)得房產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)的汽車計(jì)算公式? 二手車行銷售二手車計(jì)算公式? 普通公司銷售二手車計(jì)算公式,開普票和專票計(jì)算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復(fù)哈 還煩請(qǐng)我回復(fù)一條您回幾個(gè)字哈
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老師,你好!第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是安全邊際量=利潤(rùn)/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:01/20 09:55
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
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做一次錯(cuò)一次,分不清征稅對(duì)象和計(jì)稅依據(jù),感覺都對(duì)
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/06 22:47
#稅務(wù)師#
你好,征稅對(duì)象是指對(duì)什么東西征稅,是征納稅行為的客體或標(biāo)的物。計(jì)稅依據(jù)是指計(jì)算應(yīng)征稅額的依據(jù)。
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我想問下,我這邊公司收到廠房的房租的發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬分錄?我廠房房租我看以前會(huì)計(jì)做賬是一般走管理費(fèi)用。
玲老師
??|
提問時(shí)間:02/29 14:42
#稅務(wù)師#
廠房的租金是計(jì)入制造費(fèi)用的。
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如果開發(fā)商轉(zhuǎn)2千萬(wàn)到我建筑公司,給他開發(fā)票2千萬(wàn),那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票肯定沒一次性開回來(lái)抵稅,這樣是不是得交稅啊
曉慶老師
??|
提問時(shí)間:04/05 20:16
#稅務(wù)師#
你好,是的,發(fā)票開具了,就得繳稅。
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1、某飲料廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%, 2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)分析計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅: (2) 向批發(fā)商乙公司銷售自產(chǎn)的B牌飲料10000瓶,不含增值稅單價(jià)6元/瓶,因銷售數(shù)量較大,飲料廠「同意打8折,開具發(fā)票時(shí)將銷售額和折扣額開在同--張發(fā)票的金額欄中。為促使客戶盡快付款,規(guī)定收款政策為(5/15,n/30) 。 客戶在第12天付款。實(shí)際收到價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)共51528元。 (3)為改善員工伙食,將300瓶自產(chǎn)的B牌飲料用于職工食堂,該批飲料生產(chǎn)成本- -共為1200元,成本利潤(rùn)率20%,最近時(shí)期對(duì)外售價(jià)不含增值稅稅6元/瓶。 (4)將新開發(fā)的20箱C牌飲料無(wú)償贈(zèng)送給幼兒園,市場(chǎng)上沒有同類產(chǎn)品在售,每箱生產(chǎn)成本為200元,成本利潤(rùn)率為30%。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/25 16:36
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 2000*4*0.9*0.13+565/1.13*0.13=1001 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 10000*6*0.8*0.13=6240 業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 300*6*0.13=234
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18年采購(gòu)二手運(yùn)輸車的話 按照當(dāng)時(shí)的政策 開票是開多少個(gè)稅點(diǎn)的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/06 19:57
#稅務(wù)師#
你好!你是說(shuō)二手車行,還是固定資產(chǎn)處置的企業(yè)?
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非關(guān)聯(lián)企業(yè)受此比例限制嗎?
嘉老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:00
#稅務(wù)師#
非關(guān)聯(lián)企業(yè)不受的
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老師,你好,請(qǐng)問下,代開租金電費(fèi),就是一個(gè)加工區(qū),有好幾家公司,所屬的公司開電費(fèi)發(fā)票,那能做到我們公司嗎,算是分割的,那公司抬頭是別家的
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/22 16:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 正??梢匀シ指畎l(fā)票的 分割后可以正常入賬
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這個(gè)以物易物分錄是對(duì)的吧? 這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了? 是不是只需要確認(rèn)收入就可以了?
楊平凡老師
??|
提問時(shí)間:01/31 00:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)處理是可以的。
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)的個(gè)人投資者以企業(yè)資金為本人、家庭成員及其相關(guān)人員支付與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的消費(fèi)性支出及購(gòu)買汽車、住房等財(cái)產(chǎn)性支出,視為企業(yè)對(duì)個(gè)人投資者利潤(rùn)分配,并入投資者個(gè)人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,依照“經(jīng)營(yíng)所得”計(jì)征個(gè)稅。 上面不是說(shuō)了跟經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)了嗎,為什么還說(shuō)是經(jīng)營(yíng)所得呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 15:04
#稅務(wù)師#
你看重點(diǎn)的一句話:視為企業(yè)對(duì)個(gè)人投資者利潤(rùn)分配
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老師,一級(jí)、二級(jí)公路橋閘通訊費(fèi)、屬于的稅率是多少?高速公路的稅率是多少
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:11/21 09:51
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),一級(jí)、二級(jí)的話,一般計(jì)稅是9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅的話是5%。
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所得稅匯算清繳:制造業(yè)廣告費(fèi)抵扣15%,業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣5%。是為了響應(yīng)國(guó)家節(jié)約資源的政策嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/14 22:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的有這方面的考慮的
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就這個(gè)題來(lái)說(shuō),應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
冉老師
??|
提問時(shí)間:01/21 18:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 一般是月末,或者題目明確說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢。
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選的是ABC的呢。
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自產(chǎn)產(chǎn)品,外購(gòu)產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利都視同銷售嗎
周老師
??|
提問時(shí)間:05/05 21:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:自產(chǎn)、委托加工的產(chǎn)品用于職工福利的視同銷售外購(gòu)產(chǎn)品用于職工福利的不視同銷售祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司于本年成立,尚處于對(duì)外融資階段,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為無(wú)需了解甲公司的內(nèi)部控制
范老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:了解內(nèi)部控制是必須的程序,是需要了解甲公司的內(nèi)部控制的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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“自2023年1月1日至2027年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅”。請(qǐng)問減按1%的小規(guī)模人可開專票嗎?還是只能開普票?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/20 11:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以開具專票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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150可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,因?yàn)闃蜷l通行費(fèi)是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:25
#稅務(wù)師#
你好 “簡(jiǎn)易計(jì)稅”作為“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的二級(jí)明細(xì)科目,主要核算一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。 如果符合的話是可以的哈
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1消費(fèi)稅的納稅人是賣方和進(jìn)口方嗎?2:買方是消費(fèi)稅的納稅人,還是負(fù)稅人?3 負(fù)稅人就是實(shí)際承擔(dān)納稅義務(wù)的人嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/06 15:47
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的 2. 消費(fèi)稅應(yīng)該在哪個(gè)環(huán)節(jié)繳納? 1、一般規(guī)定 納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,于納稅人銷售時(shí)納稅。納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,不納稅;用于其他方面的,于移送使用時(shí)納稅。 所稱銷售,是指有償轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅消費(fèi)品的所有權(quán)。所稱有償,是指從購(gòu)買方取得貨幣、貨物或者其他經(jīng)濟(jì)利益。 所稱用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,是指納稅人將自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品作為直接材料生產(chǎn)最終應(yīng)稅消費(fèi)品,自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品構(gòu)成最終應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)體。 所稱用于其他方面,是指納稅人將自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)、饋贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)等方面。 2、委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品納稅環(huán)節(jié) 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,除受托方為個(gè)人外,由受托方在向委托方交貨時(shí)代收代繳稅款。委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,所納稅款準(zhǔn)予按規(guī)定抵扣。 所稱委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工費(fèi)和代墊部分輔助材料加工的應(yīng)稅消費(fèi)品。對(duì)于由受托方提供原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,以及由受托方以委托方名義購(gòu)進(jìn)原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,不論在財(cái)務(wù)上是否作銷售處理,都不得作為委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制應(yīng)稅消費(fèi)品繳納消費(fèi)稅。 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品直接出售的,不再繳納消費(fèi)稅。 委托方將收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,為直接出售,不再繳納消費(fèi)稅;委托方以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。 委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由委托方收回后繳納消費(fèi)稅。 對(duì)納稅人委托個(gè)體經(jīng)營(yíng)者加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,一律于委托方收回后在委托方所在地繳納消費(fèi)稅。 3、進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品納稅環(huán)節(jié) 進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,于報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)納稅。 消費(fèi)稅由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收,進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅由海關(guān)代征。 個(gè)人攜帶或者郵寄進(jìn)境的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅,連同關(guān)稅一并計(jì)征。依照國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)會(huì)同有關(guān)部門制定的具體辦法執(zhí)行。
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小規(guī)模納稅人放棄免稅開具增值稅專用發(fā)票,可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票, 小規(guī)模納稅人開專票稅率不是只能按3%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/09 17:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,也可以開具1%的專票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我們是一家新成立的既有出口又有內(nèi)銷的公司,公司經(jīng)營(yíng)3年多了,增值稅進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)很多,而且公司一直是負(fù)利潤(rùn),請(qǐng)問這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:02/01 11:26
#稅務(wù)師#
您好,要是一直虧損顯然來(lái)說(shuō)不太正常的,但是需要具體看
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請(qǐng)問老師,圖片存量留底和增量留底的解釋,我沒有看懂,能否通俗解釋一下。
穆易老師
??|
提問時(shí)間:01/25 14:19
#稅務(wù)師#
您好!增量留抵是新增的量 存量就是目前剩余的 比如19年3月底月增值稅留抵50萬(wàn)元,19年4-12月增值稅留抵100萬(wàn)元 站在12月的角度(假設(shè)沒有辦理過(guò)退稅) 增量就是100萬(wàn)元 存量就是150萬(wàn)元 那么增量留抵退稅就是要退3月底后新增的留抵金額(100) 而存量留抵就是比較 年底150的存量和3月底的留抵50余額那個(gè)小退哪個(gè)。
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找郭老師回答問題 找郭老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:51
#稅務(wù)師#
在具體的什么問題
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趙老師,我想問哈網(wǎng)上銀行農(nóng)商行回單如何下載呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/08 10:39
#稅務(wù)師#
1.選擇日期等條件進(jìn)入相應(yīng)模塊后,選擇要下載回單的具體時(shí)間段(比如精確到月、季度等) 。有的可能還需要選擇賬戶等。 2.查詢及下載有“下載”按鈕,直接點(diǎn)擊可將回單文件(常見格式如pdf、excel等)保存到指定位置。若顯示回單界面,可通過(guò)瀏覽器的打印功能,將打印機(jī)選擇為“另存為PDF”等虛擬打印機(jī)來(lái)保存為PDF文件。部分銀行支持批量選擇回單然后進(jìn)行批量下載操作。點(diǎn)擊查詢按鈕,系統(tǒng)顯示符合條件的交易記錄及對(duì)應(yīng)的回單。 手機(jī)銀行端(部分農(nóng)商行支持) 1.登錄手機(jī)銀行打開手機(jī)銀行應(yīng)用程序,輸入登錄信息(如指紋、密碼等)。 2.尋找交易記錄或回單模塊在界面中查找如“交易記錄”“轉(zhuǎn)賬記錄”“我的交易”等相關(guān)入口。 3.查找具體交易找到對(duì)應(yīng)時(shí)間段內(nèi)的交易。 4.查看和下載回單點(diǎn)擊進(jìn)入交易詳情后查看是否有“電子回單”選項(xiàng)。如果有,點(diǎn)擊后可能可以直接保存圖片格式的回單到手機(jī)相冊(cè)等位置(或有分享等功能分享到其他地方再保存)。
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老師,考稅務(wù)師的,稅法一跟二有啥區(qū)別
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/22 17:19
#稅務(wù)師#
你好!稅法一主要是企業(yè)所得稅,稅法二主要是個(gè)人所得稅,是分了稅種的
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申萬(wàn)宏源證券公司是屬于國(guó)企,央企,還是私企?申萬(wàn)宏源證券公司和建設(shè)銀行有什么關(guān)系?是申萬(wàn)宏源公司是建設(shè)銀行的下屬公司嗎?申萬(wàn)宏源證券公司是從屬于中國(guó)建設(shè)銀行嗎?申萬(wàn)宏源公司的總部在中國(guó)哪里?申萬(wàn)宏源證券公司靠譜嗎?申萬(wàn)宏源證券有限公司是不是專門坑錢的公司。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/23 17:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 申萬(wàn)宏源是央企,申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司是由申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司換股吸收合并宏源證券股份有限公司合并重組而成的一家從事投資管理、股權(quán)交易的公司
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老師,申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金的時(shí)候有個(gè)“上年度在職職工工資總額”怎么取數(shù)?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/09 14:26
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)就是應(yīng)付職工薪酬工資的貸方金額
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執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
你好 下面是稅務(wù)師證書領(lǐng)取后辦理入會(huì)問題: 從往年的歷史情況來(lái)看,成為個(gè)人會(huì)員和領(lǐng)取職業(yè)資格證書是綁定在一起的,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書的同時(shí)也會(huì)發(fā)放個(gè)人會(huì)員證。以北京為例,通過(guò)2019年度稅務(wù)師考試,申請(qǐng)入會(huì)的考生,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書時(shí)現(xiàn)場(chǎng)辦理入會(huì)手續(xù),領(lǐng)取會(huì)員證。 (1)考生在《全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試報(bào)名系統(tǒng)》“證書中心”中提交申請(qǐng)的同時(shí),選擇“一鍵入會(huì)”。 (2)打印并填寫《中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)表》。(在稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的稅務(wù)師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執(zhí)業(yè)入會(huì),需提供與稅務(wù)師事務(wù)所簽訂有效期內(nèi)的勞動(dòng)合同復(fù)印件一份、社會(huì)保障局官網(wǎng)打印有效期內(nèi)的社保清單,本人所在稅務(wù)師事務(wù)所出具的在職證明并加蓋公章。
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