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2. 王某服務(wù)于一家網(wǎng)絡(luò)教育公司,年底取得100000元業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),王某準(zhǔn)備將現(xiàn)金存入銀行,計(jì)劃在未來第3年到第6年期間每年末取出相同的數(shù)額用于進(jìn)修培訓(xùn),假定銀行利率為6%。則其每年末可以取得的金額為( )元。[已知(P/A,6%,2)=1.8334,(P/A,6%,4)=3.4651,(P/A,6%,6)=4.9173] A.32426.47 B.28859.2 C.34207.11 D.20336.36 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 A B 設(shè)每年年末可以取得的現(xiàn)金數(shù)額為A,則:A×[(P/A,6%,6)-(P/A,6%,2)]=100000,老師好,這個(gè)答案也沒看懂
小默老師
??|
提問時(shí)間:09/07 09:41
#稅務(wù)師#
...
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老師,你好!第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是安全邊際量=利潤/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:01/20 09:55
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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涉稅服務(wù)范圍內(nèi)容包括哪些?
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/21 06:50
#稅務(wù)師#
涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以從事下列涉稅業(yè)務(wù): (一)納稅申報(bào)代理。對納稅人、扣繳義務(wù)人提供的資料進(jìn)行歸集和專業(yè)判斷,代理納稅人、扣繳義務(wù)人進(jìn)行納稅申報(bào)準(zhǔn)備和簽署納稅申報(bào)表、扣繳稅款報(bào)告表以及相關(guān)文件。 (二)一般稅務(wù)咨詢。對納稅人、扣繳義務(wù)人的日常辦稅事項(xiàng)提供稅務(wù)咨詢服務(wù)。 (三)專業(yè)稅務(wù)顧問。對納稅人、扣繳義務(wù)人的涉稅事項(xiàng)提供長期的專業(yè)稅務(wù)顧問服務(wù)。 (四)稅收策劃。對納稅人、扣繳義務(wù)人的經(jīng)營和投資活動(dòng)提供符合稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的納稅計(jì)劃、納稅方案。 (五)涉稅鑒證。按照法律、法規(guī)以及依據(jù)法律、法規(guī)制定的相關(guān)規(guī)定要求,對涉稅事項(xiàng)真實(shí)性和合法性出具鑒定和證明。 (六)納稅情況審查。接受行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)委托,依法對企業(yè)納稅情況進(jìn)行審查,作出專業(yè)結(jié)論。 (七)其他稅務(wù)事項(xiàng)代理。接受納稅人、扣繳義務(wù)人的委托,代理建賬記賬、發(fā)票領(lǐng)用、減免退稅申請等稅務(wù)事項(xiàng)。 (八)其他涉稅服務(wù)。
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鑫農(nóng)公司為增值稅一般納稅人,系糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)自設(shè)門市部對外銷售現(xiàn)場制作的食品,并開設(shè)餐廳。 該公司2020年4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下: 1.糕點(diǎn)批發(fā)收入300萬元,銷項(xiàng)稅額39萬元; 2.自設(shè)的門市部為展示企業(yè)食品制作流程,現(xiàn)場制作食品,并直接銷售給消費(fèi)者,取得價(jià)稅合計(jì)收入30000元; 3.餐廳服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為120000元; 4.本月銷售自用的辦公樓,獲得含增值稅收入825000元,該辦公樓系2015年購入,購入價(jià)為300000元。對于該項(xiàng)業(yè)務(wù)公司選擇了簡易計(jì)稅;
范老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:您的具體疑問是什么呢?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好:小規(guī)模納稅人季報(bào)不抄送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/05 22:11
#稅務(wù)師#
您好 請問財(cái)務(wù)制度備案的時(shí)候有沒有選擇季度報(bào)送?
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1消費(fèi)稅的納稅人是賣方和進(jìn)口方嗎?2:買方是消費(fèi)稅的納稅人,還是負(fù)稅人?3 負(fù)稅人就是實(shí)際承擔(dān)納稅義務(wù)的人嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/06 15:47
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的 2. 消費(fèi)稅應(yīng)該在哪個(gè)環(huán)節(jié)繳納? 1、一般規(guī)定 納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,于納稅人銷售時(shí)納稅。納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,不納稅;用于其他方面的,于移送使用時(shí)納稅。 所稱銷售,是指有償轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅消費(fèi)品的所有權(quán)。所稱有償,是指從購買方取得貨幣、貨物或者其他經(jīng)濟(jì)利益。 所稱用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,是指納稅人將自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品作為直接材料生產(chǎn)最終應(yīng)稅消費(fèi)品,自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品構(gòu)成最終應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)體。 所稱用于其他方面,是指納稅人將自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)、饋贈(zèng)、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)等方面。 2、委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品納稅環(huán)節(jié) 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,除受托方為個(gè)人外,由受托方在向委托方交貨時(shí)代收代繳稅款。委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,所納稅款準(zhǔn)予按規(guī)定抵扣。 所稱委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工費(fèi)和代墊部分輔助材料加工的應(yīng)稅消費(fèi)品。對于由受托方提供原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,以及由受托方以委托方名義購進(jìn)原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,不論在財(cái)務(wù)上是否作銷售處理,都不得作為委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制應(yīng)稅消費(fèi)品繳納消費(fèi)稅。 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品直接出售的,不再繳納消費(fèi)稅。 委托方將收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,為直接出售,不再繳納消費(fèi)稅;委托方以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。 委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由委托方收回后繳納消費(fèi)稅。 對納稅人委托個(gè)體經(jīng)營者加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,一律于委托方收回后在委托方所在地繳納消費(fèi)稅。 3、進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品納稅環(huán)節(jié) 進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,于報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)納稅。 消費(fèi)稅由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收,進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅由海關(guān)代征。 個(gè)人攜帶或者郵寄進(jìn)境的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅,連同關(guān)稅一并計(jì)征。依照國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)會(huì)同有關(guān)部門制定的具體辦法執(zhí)行。
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自查表,成本調(diào)增35000元從105000調(diào)增嗎
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/24 13:21
#稅務(wù)師#
你好,有依據(jù)的話,可以,自查數(shù)據(jù)調(diào)整要慎重,要有理有據(jù)
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老師,答案中的1.06怎么來的,40/1.06+30/1.06平方怎么理解?
來來老師
??|
提問時(shí)間:06/15 16:19
#稅務(wù)師#
你好 6%的折現(xiàn)率 1+6%=1.06 40/1.06 就是40向后一年折現(xiàn) 換句話說就是現(xiàn)在市場利率6%的情況下 一年以后的40在現(xiàn)在值多少錢 因?yàn)樨?cái)務(wù)管理的折現(xiàn)利率是復(fù)利模式 就是利滾利 那么兩年就是1.06*1.06也就是1.06的平方 折現(xiàn)2年就是/1.06
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150可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅嗎,因?yàn)闃蜷l通行費(fèi)是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:25
#稅務(wù)師#
你好 “簡易計(jì)稅”作為“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的二級(jí)明細(xì)科目,主要核算一般納稅人采用簡易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。 如果符合的話是可以的哈
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金店讓加工廠加工金銀首飾,加工廠需要繳納消費(fèi)稅嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:10/19 12:51
#稅務(wù)師#
你好; 需要的;《山西省國家稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化消費(fèi)稅管理的通知》(晉國稅流一發(fā)〔1997〕12號(hào))規(guī)定,在金銀首飾零售環(huán)節(jié),要嚴(yán)格區(qū)分金銀首飾的加工與修理業(yè)務(wù),對帶料加工、翻新改制,以舊換新等業(yè)務(wù)不論在帳務(wù)上如何處理,都要征收消費(fèi)稅。 根據(jù)上述規(guī)定,委托加工(另有規(guī)定者除外)金銀首飾,受托方也是納稅人。應(yīng)按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格確定計(jì)稅依據(jù)繳納消費(fèi)稅。
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廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在上年未扣除的部分40萬元,可以在本年未扣完的限額內(nèi)扣除。 應(yīng)納稅所得額=623-26+(50-5.05)+(125-77.76)-40=649.19(萬元)。 應(yīng)繳納的所得稅稅額=649.19×25%=162.30(萬元) 此題在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的為什么只扣減國債利息收入,不扣減接受捐贈(zèng)所得?學(xué)堂的稅二絕密壓題第一卷第64題
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:11/13 07:15
#稅務(wù)師#
您好 國債利息收入不需要繳納企業(yè)所得稅 捐贈(zèng)所得需要繳納
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執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
你好 下面是稅務(wù)師證書領(lǐng)取后辦理入會(huì)問題: 從往年的歷史情況來看,成為個(gè)人會(huì)員和領(lǐng)取職業(yè)資格證書是綁定在一起的,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書的同時(shí)也會(huì)發(fā)放個(gè)人會(huì)員證。以北京為例,通過2019年度稅務(wù)師考試,申請入會(huì)的考生,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書時(shí)現(xiàn)場辦理入會(huì)手續(xù),領(lǐng)取會(huì)員證。 (1)考生在《全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試報(bào)名系統(tǒng)》“證書中心”中提交申請的同時(shí),選擇“一鍵入會(huì)”。 (2)打印并填寫《中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員入會(huì)申請表》。(在稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的稅務(wù)師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執(zhí)業(yè)入會(huì),需提供與稅務(wù)師事務(wù)所簽訂有效期內(nèi)的勞動(dòng)合同復(fù)印件一份、社會(huì)保障局官網(wǎng)打印有效期內(nèi)的社保清單,本人所在稅務(wù)師事務(wù)所出具的在職證明并加蓋公章。
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這個(gè)以物易物分錄是對的吧? 這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了? 是不是只需要確認(rèn)收入就可以了?
楊平凡老師
??|
提問時(shí)間:01/31 00:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)處理是可以的。
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個(gè)人去稅務(wù)代開房屋出租的發(fā)票,需要多少個(gè)稅點(diǎn)?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/31 08:30
#稅務(wù)師#
你好小規(guī)模是5%,個(gè)人住房也優(yōu)惠1.5%
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找郭老師回答問題 找郭老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:51
#稅務(wù)師#
在具體的什么問題
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鮮牛乳不是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?答案稅率是13%,怎么想最多也就是個(gè)9%
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/11 18:14
#稅務(wù)師#
這里是核定扣除的,所以計(jì)算的增值稅稅率為13%。
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資產(chǎn)負(fù)債表不平有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/22 18:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)代表你的賬務(wù)有問題,申請時(shí)數(shù)據(jù)也會(huì)有問題
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請問老師,代收的水費(fèi),怎么開票:代收水費(fèi)由三部分構(gòu)成:水費(fèi)+水資源稅+污水處理費(fèi)。代收企業(yè)收到自來水公司的發(fā)票為:水費(fèi)3%專票,水資源稅(不征稅)、污水處理費(fèi)(不征稅)。請問代收企業(yè)怎么開給客戶發(fā)票呢?然后怎么申報(bào)呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/16 16:27
#稅務(wù)師#
1.收到自來水公司的發(fā)票后,代收企業(yè)應(yīng)先確認(rèn)代收水費(fèi)的構(gòu)成和金額。根據(jù)您提供的信息,代收水費(fèi)由水費(fèi)、水資源稅和污水處理費(fèi)三部分構(gòu)成,其中水費(fèi)為代收企業(yè)的主要收入來源,而水資源稅和污水處理費(fèi)屬于代收企業(yè)的額外支出。因此,代收企業(yè)應(yīng)該按照以下金額向客戶開具發(fā)票: ● 水費(fèi)金額:根據(jù)自來水公司的發(fā)票,代收企業(yè)可以獲得水費(fèi)的金額。 ● 水資源稅和污水處理費(fèi)的金額:由于這兩項(xiàng)費(fèi)用是不征稅的,因此不需要將其計(jì)入代收企業(yè)的銷售額中。 1.根據(jù)上述計(jì)算方法,代收企業(yè)應(yīng)該按照水費(fèi)金額的100%向客戶開具發(fā)票。在開具發(fā)票時(shí),代收企業(yè)應(yīng)該將水費(fèi)、水資源稅和污水處理費(fèi)分別列示在發(fā)票上,以便客戶了解代收水費(fèi)的構(gòu)成和金額。 2.申報(bào)代收企業(yè)的銷售額和應(yīng)納稅額:代收企業(yè)在申報(bào)時(shí),應(yīng)該將代收水費(fèi)的銷售額和應(yīng)納稅額分別列示在申報(bào)表中。由于水資源稅和污水處理費(fèi)不需要計(jì)入銷售額中,因此代收企業(yè)只需申報(bào)水費(fèi)的銷售額和應(yīng)納稅額即可。
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如果借方專欄+貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/30 00:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額。
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基礎(chǔ)電信服務(wù)稅率為什么9%,增值電信是6%,這樣的稅率安排有什么用意,為什么
立峰老師
??|
提問時(shí)間:09/25 12:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 基礎(chǔ)電信是指提供公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、公共數(shù)據(jù)傳送和基本話音通信服務(wù)的業(yè)務(wù),所以是9%稅率,增量電信是通俗說就是通訊服務(wù),稅法規(guī)定是服務(wù)類收費(fèi)按照服務(wù)稅率6%征收
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什么叫做保障性住房和公共租賃住房?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:11/07 22:30
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,保障性住房就是我們說的經(jīng)濟(jì)適用房,居住者低價(jià)購買 公共租賃住房居住者只能租賃,這是廉租房
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這個(gè)題如果換成個(gè)人持股,增值稅繳納嗎?所得稅是不是就要考慮持股期限了?
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/28 19:11
#稅務(wù)師#
您好,個(gè)人也不繳增值稅的。個(gè)人有差別化個(gè)稅 紅利(股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個(gè)月全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 1個(gè)月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個(gè)稅 3.個(gè)人所得稅是上市公司的,持股時(shí)間不同稅率不同。而不是上市公司的,股息紅利個(gè)人所得稅就是固定為20%
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稅務(wù)前置有哪些?稅務(wù)行政復(fù)議的前置
張樂老師
??|
提問時(shí)間:04/05 18:06
#稅務(wù)師#
你好,有征稅行為、稅收保全措施、強(qiáng)制執(zhí)行措施、行政處罰行為
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申萬宏源證券公司是屬于國企,央企,還是私企?申萬宏源證券公司和建設(shè)銀行有什么關(guān)系?是申萬宏源公司是建設(shè)銀行的下屬公司嗎?申萬宏源證券公司是從屬于中國建設(shè)銀行嗎?申萬宏源公司的總部在中國哪里?申萬宏源證券公司靠譜嗎?申萬宏源證券有限公司是不是專門坑錢的公司。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/23 17:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 申萬宏源是央企,申萬宏源集團(tuán)股份有限公司是由申銀萬國證券股份有限公司換股吸收合并宏源證券股份有限公司合并重組而成的一家從事投資管理、股權(quán)交易的公司
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請問老師,電子發(fā)票怎樣發(fā)到對方手機(jī)短信上
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:08/14 16:43
#稅務(wù)師#
你好!你在開具的時(shí)候,填寫了電話號(hào)就可以
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市價(jià)100元的東西換100元的東西,以物易物是不是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵消了,實(shí)際是不是不用繳納增值稅了? 但是這個(gè)題為什么算了,但是后面算利潤時(shí)又沒刨掉,感覺前后矛盾
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/30 23:37
#稅務(wù)師#
換進(jìn)來的東西給他開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒?開了就抵了,沒開就沒得抵
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44題,責(zé)令停業(yè)整頓和責(zé)令停場停業(yè)責(zé)令關(guān)閉不是一個(gè)意思嗎,為什么不選D。
趙老師
??|
提問時(shí)間:09/18 23:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是一個(gè)意思,這里老師看不到您的題目,您可以根據(jù)下面的回答判斷一下。 停業(yè)整頓是指暫時(shí)停業(yè),整頓相關(guān)行為,待整頓好后行政機(jī)關(guān)可以批準(zhǔn)其繼續(xù)營業(yè)。而停產(chǎn)停業(yè)一般來說就是全部停止下來了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 18:30
#稅務(wù)師#
你好對的 是這么做的
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老師您好,請教一個(gè)問題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來申報(bào)期結(jié)束我查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報(bào)上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào)。我想請問的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:01/22 20:28
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,因?yàn)檠a(bǔ)申報(bào),只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào),不然提交不了 你可以試一下申報(bào)系統(tǒng),選擇那個(gè)月的申報(bào)能不能提交
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老師問一下,個(gè)體工商戶,核定征收,增值稅每月在10萬內(nèi),個(gè)稅核定多少合理?
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/28 10:42
#稅務(wù)師#
核定的話,以稅務(wù)局給你核定的稅率為準(zhǔn)
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