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公司能開場地租賃費發(fā)票嗎,
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 16:33
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能
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從哪里可以看到我公司本季度的進(jìn)項電子發(fā)票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 17:24
#稅務(wù)#
您好, 你們是新版的電子稅務(wù)局嗎
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2023年注冊的新公司,但是24年才去辦理稅務(wù)登記,請問今年需要做匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 14:25
#稅務(wù)#
您好,不用了,要23年開通的才需要做
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老師好,建筑企業(yè)年底成本票都沒到,按暫估成本入賬了,所得稅匯算清繳的時候票也還沒到,這種情況怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:50
#稅務(wù)#
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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老師,請問使用權(quán)資產(chǎn)在匯算清繳的時候,期間費用明細(xì)表里,應(yīng)該填在哪里呀
宋生老師
??|
提問時間:05/29 09:12
#稅務(wù)#
你好!這個其實是長期待攤費用里面 不是期間費用
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企業(yè)無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),在企業(yè)所得稅匯算清繳中關(guān)于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告還需要申報嗎
東老師
??|
提問時間:05/31 16:33
#稅務(wù)#
你好,這種情況就是不需要申報的。
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老師好,這個工商年報公示后,再6月30號前,如果有變動,還能修改嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/22 11:23
#稅務(wù)#
你好不可以修改了過了申報期
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勞務(wù)費和服務(wù)費開票什么區(qū)別?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 17:08
#稅務(wù)#
后者開票不規(guī)范,需要指明具體什么服務(wù)?不能籠統(tǒng)開服務(wù)費
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食品銷售個體工商戶,需要報哪些稅,什么時候報,未開票也沒有收入
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 16:30
#稅務(wù)#
你好 涉及的稅款有:增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,個人所得稅。 通常是月度或者季度結(jié)束次月15日之前申報
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企業(yè)年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來,且不符合國別報告報送條件的,可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報。這個業(yè)務(wù)往來指的是什么?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 11:10
#稅務(wù)#
您好,是關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部的交易 ,比如有存貨的買賣,有提供服務(wù)
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淘寶商家例如100元當(dāng)中有10塊錢是運費,開發(fā)票10塊錢的運費怎么開,不是物流公司可以開10塊錢的物流費嗎?這10元的代收的物流費怎么開票啊
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#稅務(wù)#
1.準(zhǔn)備發(fā)票內(nèi)容:首先,需要明確發(fā)票上應(yīng)包含的內(nèi)容,包括發(fā)票抬頭(填寫客戶的名稱、地址、電話等相關(guān)信息)、服務(wù)費的明細(xì)(明確標(biāo)注為代收的物流費)、服務(wù)費的金額(即10元)、稅率(根據(jù)當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定確定)、稅額(根據(jù)稅率計算出稅額)、開票日期等信息。 2.選擇發(fā)票形式:可以選擇電子發(fā)票或紙質(zhì)發(fā)票進(jìn)行開具。對于電子發(fā)票,可以使用國家稅務(wù)總局認(rèn)可的電子發(fā)票平臺進(jìn)行開具;對于紙質(zhì)發(fā)票,則需要在發(fā)票上手寫或打印相應(yīng)的內(nèi)容。 3.計算稅率和稅額:商家需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定的稅率計算出稅額,并在發(fā)票上明確標(biāo)注。 4.簽名蓋章:商家需要在發(fā)票上簽字并加蓋公章,以證明發(fā)票的真實性和有效性。 5.發(fā)票保存:商家需要將開具的發(fā)票保存好,以備日后查驗和管理。 關(guān)于物流公司是否可以開具10元的物流費發(fā)票,這取決于物流公司與商家之間的合作關(guān)系和約定。如果商家與物流公司之間有明確的合作關(guān)系,并且商家已經(jīng)支付了物流費用,那么物流公司可以開具相應(yīng)的物流費發(fā)票。但是,如果這10元是商家代收的物流費,并且商家并未實際支付給物流公司,那么物流公司通常不會為這部分費用開具發(fā)票。
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請問老師 發(fā)了一筆去年的年度獎金 用全年一次性獎金申報還是按本月申報 哪個合理
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 07:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您號,這個可以暫時按照一次性獎金申報,明年的時候會匯算清繳,到時候再看怎么申報合適
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這是2個億嗎,麻煩回復(fù)一下
東老師
??|
提問時間:05/21 09:43
#稅務(wù)#
對,沒錯,這個金額就是兩個多億。
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我司是小規(guī)模新公司,沒業(yè)務(wù),現(xiàn)老板要將該公司轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)方面該怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:06/11 09:43
#稅務(wù)#
若沒有 實繳,公司不用做賬務(wù)處理
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公司經(jīng)營范圍,住宅室內(nèi)裝飾裝修,可以收哪些類型和開哪些類弄的發(fā)票,公司剛成立,會計也是新手
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:46
#稅務(wù)#
你好!你如果還不清楚的時候,按實際來,實際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就收對應(yīng)的發(fā)票。
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安全費用使用是記借方還是貸方
宋生老師
??|
提問時間:06/04 10:02
#稅務(wù)#
你好! 計提安全生產(chǎn)費時的賬務(wù)處理是,借:管理費用—安全生產(chǎn)費,貸:專項儲備。 企業(yè)的安全生產(chǎn)費用一般先按月計提,然后實際發(fā)生時再支付,具體的分錄為,按月提取安全生產(chǎn)費用時,分錄為:借:生產(chǎn)成本,貸:專項儲備—安全生產(chǎn)費。
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老師,普通發(fā)票部分沖紅是不是只有銷售折讓和銷售退回兩種方式
郭老師
??|
提問時間:05/22 17:35
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
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一個人在A公司報著個稅 工資3900 在B公司也報著個稅4000元 第二年匯算清繳的時候是不是需要補(bǔ)交個稅啊
宋生老師
??|
提問時間:06/03 18:55
#稅務(wù)#
你好!是的,是要的了
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老師,請問國際貨運公司有最低注冊資金要求嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/03 16:21
#稅務(wù)#
(一)經(jīng)營海上國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)的,注冊資本最低限額為500萬元人民幣; (二)經(jīng)營航空國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)的,注冊資本最低限額為300萬元人民幣; (三)經(jīng)營陸路國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)或者國際快遞業(yè)務(wù)的,注冊資本最低限額為200萬元人民幣。 經(jīng)營前款兩項以上業(yè)務(wù)的,注冊資本最低限額為其中最高一項的限額。 國際貨物運輸代理企業(yè)每設(shè)立一個從事國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)增加注冊資本50萬元。
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成轉(zhuǎn)權(quán)的這個思路能大概解釋一下嘛?
賈小田老師
??|
提問時間:08/25 09:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法思路分兩步 第一:出售部分正常處置,收到的銀行存款和長投的賬面價值差額計入投資收益 第二:剩余部分視同開始取的的時候就是用權(quán)益法核算,進(jìn)行追溯調(diào)整
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老師,小規(guī)模季度30萬免征增值稅,開的專票也是免的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 16:06
#稅務(wù)#
您好, 開的專票是不免稅的
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時,能否扣除研發(fā)加計金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 13:59
#稅務(wù)#
您好, 可以的,能扣除研發(fā)加計金額的
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你好,個體戶可以不開公戶收款嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:21
#稅務(wù)#
您好, 個體是沒有開通公賬嗎
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申報企業(yè)所得稅年報 有退稅金額 怎么調(diào)增?金額怎么計算
冉老師
??|
提問時間:05/24 11:11
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 預(yù)交的你們不退嗎,老師看了第一個圖片,你們有虧彌補(bǔ)虧損,調(diào)整的話,金額比較大
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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年折舊多計提了一個月,這個匯算時怎么填表
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:05
#稅務(wù)#
你好,需要沖銷多計提的折舊,匯算清繳的時候按調(diào)整之后的折舊金額填寫
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老師,開發(fā)票“*勞務(wù)*勞務(wù)”,可以不備注項目名稱和地址的,對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:30
#稅務(wù)#
你好,不可以的,不能這樣子。
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老師,公戶上的錢轉(zhuǎn)到法人私戶,什么用途合理合法?
郭老師
??|
提問時間:05/28 16:27
#稅務(wù)#
你好,備用金借款、分紅、工資。
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老師,您好! 請問一下您: 車間機(jī)器設(shè)備維修費現(xiàn)在是計入管理費用嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/04 11:46
#稅務(wù)#
會計教材上,是計入管理費用
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23年未計提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:42
#稅務(wù)#
你好! 補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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公司購買汽車發(fā)票,可以抵扣我們開具材料的銷售發(fā)票嘛?
小菲老師
??|
提問時間:05/23 10:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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